Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 19.02.2013 N 405 "О принятии "Программы социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на 2013-2016 годы"



РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 19 февраля 2013 г. № 405

О ПРИНЯТИИ "ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2013-2016 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. решения Ростовской-на-Дону городской Думы
от 24.12.2013 № 565,
с изм. внесенными решением Ростовской-на-Дону городской Думы
от 18.02.2014 № 595)

Рассмотрев проект "Программы социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на 2013-2016 годы", руководствуясь статьями 39, 41 Устава города Ростова-на-Дону, городская Дума решила:
1. Принять "Программу социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на 2013-2016 годы" (приложение).
2. Администрации города при разработке проектов решений Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете города Ростова-на-Дону предусматривать средства на реализацию данной Программы.
3. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом утверждаемых бюджетных ассигнований.
4. Ежегодный отчет о ходе выполнения мероприятий "Программы социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на 2013-2016 годы" представляется в городскую Думу до 1 апреля.
5. В связи с принятием данной Программы приостановить действие решения Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.02.2012 № 235 "О принятии "Программы социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на 2012-2015 годы" в части реализации приоритетных направлений развития городской инфраструктуры и объемов их финансирования на 2013, 2014 и 2015 годы до утверждения отчета о ходе выполнения программных мероприятий за 2012 год.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету города, местным налогам и сборам, муниципальной собственности (В.Ю. Лазарев) и постоянные комиссии в части, их касающейся.

Председатель городской Думы
З.В.НЕЯРОХИНА

Мэр города
Ростова-на-Дону
М.А.ЧЕРНЫШЕВ





Приложение
к решению
Ростовской-на-Дону
городской Думы "О принятии
"Программы социально-
экономического развития
города Ростова-на-Дону
на 2013-2016 годы"

ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2013-2016 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. решения Ростовской-на-Дону городской Думы
от 24.12.2013 № 565)

1. Цели и задачи Программы
социально-экономического развития города

Главной целью Программы является создание условий для обеспечения соответствующего современным стандартам уровня и качества жизни горожан, планомерного, сбалансированного и устойчивого развития всех отраслей городского хозяйства в рамках реализации Основных направлений Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2025 года.
Основными задачами, обеспечивающими достижение главной цели, являются:
- повышение уровня благоустройства городской территории, комплексное развитие инфраструктуры жизнеобеспечения города, оздоровление окружающей среды;
- развитие материальной базы и техническое переоснащение объектов социальной сферы, совершенствование системы и расширение спектра предоставляемых социальных услуг населению города;
- сохранение стабильной ситуации на рынке труда и обеспечение эффективной занятости населения города;
- содействие повышению инвестиционной активности и ускорению модернизации реального сектора экономики;
- создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности.
Наиболее эффективным средством достижения намеченной цели является программно-целевой метод планирования, заключающийся в системном подходе к решению всего комплекса взаимосвязанных проблем и позволяющий добиться устойчивых результатов во всех аспектах развития городской инфраструктуры.
Органы местного самоуправления в решении задач социально-экономического развития города ориентируются на концентрацию финансовых и организационных ресурсов при реализации избранных приоритетов.

2. Оценка текущей ситуации
социально-экономического развития города

Динамика последних лет демонстрирует позитивные тенденции в экономике города, создающие потенциал для повышения социального благополучия горожан.
Растет объем выпускаемой продукции и оказанных услуг. Значителен ассортиментный ряд продукции ростовских предприятий, на большинстве из которых отмечается динамичное развитие производственных процессов. Сохраняется тенденция к снижению уровня регистрируемой безработицы.
Принимаются меры, направленные на оказание поддержки малому и среднему бизнесу. Реализуется городская целевая программа развития предпринимательства, действуют информационно-консультационные пункты по вопросам ведения предпринимательской деятельности, продолжена работа муниципального бизнес-инкубатора при участии бюджетных средств. Ростовским муниципальным фондом поддержки предпринимательства предоставляются малым и средним предприятиям микрозаймы. Практически реализована программа приватизации субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемых помещений на льготных условиях.
Потребительский рынок города характеризуется стабильным ростом, высокой предпринимательской активностью. Ведутся строительство и реконструкция объектов торговли, оптимизация структуры потребительского рынка, включая мелкорозничную торговлю. Реализуется программа обеспечения ростовчан продуктами питания местного производства.
Реализуется городская целевая программа "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инновационной деятельности на территории города Ростова-на-Дону на 2012-2015 годы", разработан паспорт развития города, функционирует Координационный Совет по инвестициям, разработан информационный портал "Инвестиции и Инновации".
В рамках реализации инвестиционной политики ведется работа по привлечению частных инвесторов для строительства необходимых городу объектов. В Ростове-на-Дону реализуется ряд крупных бюджетных и коммерческих инвестиционных проектов, включая объекты городской инфраструктуры, жилищного строительства, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий.
Ведутся инженерное обустройство и комплексная застройка новых жилых районов, интенсивно развивается индивидуальное жилищное строительство. Реализуются программы стимулирования жилищного строительства, включая обеспечение жильем льготных категорий граждан. Ведется строительство социального жилья.
С целью обеспечения дополнительного ресурса мощности общественной инфраструктуры ведется строительство нового водопроводного комплекса с очистными сооружениями и водозабором, реконструируются объекты общегородской инженерной инфраструктуры, осуществляется модернизация коммунальных сетей. Наиболее крупными являются проекты "Чистый Дон" и "Вода Ростова", реализуемые на условиях государственно-частного партнерства.
Осуществляются реконструкция и ремонт городской улично-дорожной сети, включая внутриквартальные территории, грунтовые дороги. Ведется строительство надземных и подземных пешеходных переходов. Получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство метрополитена.
Реализуется программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов по принципу комплексного подхода, включая оснащение домов общедомовыми и индивидуальными приборами учета энергоресурсов, замену лифтов, обустройство детских игровых комплексов на придомовых территориях, выполнение работ по озеленению и ремонту внутриквартальных территорий, включая обустройство парковочных мест. Осуществляются мероприятия по модернизации сетей уличного освещения. Утверждены новые Правила благоустройства, организации сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов.
Приоритетными остаются вопросы социальной сферы. Целевые программы, действующие в этом направлении, реализуются с учетом потребности населения в социальных услугах. В полном объеме выполняются все меры социальной поддержки граждан, определенные действующим законодательством. Целенаправленно ведется работа по достижению социальных ориентиров, установленных на государственном уровне. Сохраняется адресный принцип социальных выплат, обеспечивающий поддержку наиболее нуждающихся категорий населения.
Расширяется сеть многофункциональных центров, предоставляющих услуги населению в сфере имущественно-земельных отношений и социально-коммунальной сфере. Создан социально-информационный интернет-сайт "Ветераны Ростова-на-Дону".
Всего в городе реализуются 35 долгосрочных и ведомственных целевых программ, направленных на решение широкого круга вопросов в различных сферах жизнедеятельности города.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
В 2009-2012 ГОДАХ


ПОКАЗАТЕЛИ 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
(по полному кругу предприятий) (оценка)

Индекс промышленного производства, % 90,1 107,6 111,9 105,7
(отчет)

Объем инвестиций в основной капитал, 58009,0 57464,1 60142,7 61920,0
млн. руб.

Ввод в действие общей площади жилых 840,1 850,0 895,1 938,4
домов, тыс. кв. метров (отчет)

Оборот розничной торговли, млн. руб. 197962,8 233062,7 273212,7 318946,0

Среднесписочная численность работни- 415,6 412,0 425,2 430,3
ков на крупных и средних, малых
предприятиях, тыс. человек

Удельный вес безработных в численно- 1,08 0,76 0,6 0,41
сти экономически активного населе- (отчет)
ния, %

Среднемесячная начисленная заработ- 17234 18932 20930 23055
ная плата работающих в экономике,
рублей

Прожиточный минимум для трудоспособ- 5065 5797 6224 6676
ного населения, рублей (IV
квартал)


3. Основные приоритеты социально-экономического
развития города на 2013-2016 годы

Приоритетными направлениями социально-экономического развития города на среднесрочный период являются создание благоприятных условий для повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечение реализации приоритетных национальных проектов, мероприятий по комплексному развитию жилищно-коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктур, проведение эффективной социальной политики, содействие трудоустройству граждан.
За основу при формировании приоритетных направлений Программы приняты мероприятия по важнейшим направлениям развития городской инфраструктуры, планируемые к реализации в рамках долгосрочных городских и ведомственных целевых программ. Объемы финансирования программных мероприятий на 2014-2016 годы являются проектными и подлежат корректировке с учетом общеэкономической ситуации и возможностей бюджета города.
Основные объемы капитальных вложений в планируемом периоде предусматривается направить на строительство и реконструкцию объектов коммунальной (инженерной) и социальной инфраструктур, жилищное и дорожное строительство, благоустройство территории, капитальный ремонт и модернизацию объектов социальной сферы (приложение 1 к Программе, таблица 1 к приложению 1).

Строительство

Градостроительная и жилищная политика в рамках реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" направлена на стимулирование всех видов жилищного строительства на территории города, увеличение ежегодных объемов вводимого жилья с приоритетом строительства жилья эконом-класса, создание условий для улучшения жилищных условий граждан и приобретения жилья.
Будет продолжено строительство новых жилых районов и развитие застроенных территорий, проектирование и строительство жилых домов социального использования, предоставление бюджетной поддержки гражданам в приобретении жилья, предоставление благоустроенного жилья по социальным нормам отдельным категориям граждан, состоящим на квартирном учете и признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий (приложение 2 к Программе, таблица 1 к приложению 2).
В рамках реализации долгосрочной городской целевой программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" предусматривается поддержка молодых семей в приобретении доступного жилья, выполнение обязательств перед ветеранами, инвалидами, детьми-сиротами и другими категориями граждан. Жильем планируется обеспечить около 400 человек льготных категорий и более 200 молодых семей.
Продолжится строительство объектов инженерной инфраструктуры новых районов комплексной застройки, включая микрорайоны "Норд", "Декоративные культуры", жилой район "Левенцовский". Предусматривается реконструкция существующих социальных объектов и строительство новых - детских садов, общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, спортивно-оздоровительных объектов, поликлиник.
В целях планомерного развития территории города предусматривается разработка градостроительной документации, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (приложение 2 к Программе, таблица 9 к приложению 2).

Дорожно-транспортный комплекс

Основной задачей в эффективной работе дорожно-транспортного комплекса является обеспечение единого подхода к развитию улично-дорожной сети и оптимизации работы пассажирского транспорта в целях организации безопасного дорожного движения и снижения уровня дорожно-транспортных происшествий. Программные мероприятия направлены на развитие основного транспортного каркаса, формирование сети магистралей скоростного и непрерывного движения, работающих совместно с улицами городского и районного значения, на повышение качества содержания улично-дорожной сети (приложение 2 к Программе, таблица 3 к приложению 2).
Планируются строительство новых и реконструкция существующих автомобильных дорог, транспортных развязок, пешеходных переходов, капитальный ремонт путепроводов и дорог.
Предусматриваются реконструкция мостового перехода через реку Дон в створе проспекта Ворошиловского с расширением его до 6 полос движения, строительство автомобильных дорог в левобережной части города, дороги по ул. Береговой от проспекта Богатяновский спуск до улицы 13-я Линия (продолжение набережной), транспортного тоннеля "Северный тоннель", многоуровневых паркингов.
Продолжится реализация программы поэтапного перевода грунтовых дорог города в категорию дорог с усовершенствованным типом покрытия, включая обустройство тротуаров, линий электроосвещения, развитие сетей дождевой ливневой канализации. Планируется выполнить работы по реконструкции грунтовых дорог на площади более 400 тыс. кв. метров.
Комплекс мер позволит увеличить пропускную способность городских дорог, сократить количество очагов аварийности, перераспределить транспортные потоки, организовать дополнительные парковочные места.
В целях развития инфраструктуры городского пассажирского транспорта продолжится обновление подвижного состава с учетом требований, направленных на повышение качества транспортного обслуживания и экологической безопасности. Предусматривается модернизация объектов обеспечения работы электротранспорта, системы управления дорожным движением. Планируется разработка проектной документации на строительство первой линии Ростовского метрополитена (1-я очередь) (приложение 2 к Программе, таблица 4 к приложению 2).
Реализация мероприятий позволит обеспечить формирование транспортного каркаса города современного уровня, повышение безопасности движения транспорта и пешеходов, качества пассажирских перевозок.

Жилищно-коммунальный комплекс

Развитие жилищно-коммунального комплекса предусматривает обеспечение устойчивого функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, повышение надежности и качества услуг, улучшение экологической ситуации (приложение 2 к Программе, таблица 2 к приложению 2).
Планируется выполнение мероприятий по реконструкции и модернизации объектов коммунальной (инженерной) инфраструктуры, внедрению современных технологий. Предусматривается увеличение производственных мощностей теплоэнергетического комплекса, сетей газораспределения, водоснабжения и водоотведения.
Наиболее значимые мероприятия по развитию водоснабжения и водоотведения города предусмотрены в рамках реализации "Комплексной программы строительства и реконструкции системы водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области" и регионального инвестиционного проекта "Чистый Дон".
Планируется завершение строительства нового комплекса водопроводных очистных сооружений с водозаборными сооружениями, ввод которого в эксплуатацию позволит обеспечить водоснабжением 6 млн. кв. метров построенного жилья (330 тыс. жителей) и 2 млн. кв. метров коммерческой недвижимости. Планируются мероприятия по развитию водопроводного хозяйства, включая очистные сооружения, водоводы и водопроводные сети.
Продолжится комплексная реконструкция городских очистных сооружений канализации, включая строительство завода по сжиганию илового осадка и установки по обеззараживанию сточных вод ультрафиолетом, прокладка основных магистральных коллекторов, в том числе № 53 (3-я очередь) протяженностью 17 тыс. метров, Окружного коллектора (2-й этап) протяженностью 1,8 тыс. метров. Продолжится канализование улиц жилой застройки. Объекты предназначены обеспечить благоприятные санитарно-эпидемиологические условия для населения города, исключение сброса неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в водоемы, отвод ливневых стоков.
В целях создания комфортной среды для проживания и отдыха населения разных возрастных категорий продолжится проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, благоустройство внутридворовых территорий, включая создание детских и спортивных площадок.
В целом реализация мероприятий в данной сфере деятельности позволит повысить качество коммунальных услуг, эксплуатационную надежность жилищного фонда, уровень благоустроенности территории города. Программные мероприятия в коммунальной сфере направлены, в том числе, и на дальнейшее совершенствование мер по улучшению состояния природной среды, обеспечению экологической безопасности жизни и здоровья населения города, предупреждению неблагоприятных экологических ситуаций.

Социальная сфера

Приоритетными направлениями в социальной сфере являются выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки, обеспечение необходимого объема и качества социальных услуг.
В рамках реализации национального проекта "Образование" деятельность предусматривается сконцентрировать на создании условий для получения качественного общего образования в соответствии с требованиями государственного стандарта общего образования второго поколения, на обеспечении доступности образовательных услуг, создании безопасных и комфортных условий для качественного обучения (приложение 2 к Программе, таблица 5 к приложению 2).
Предусмотрены меры по развитию сети детских дошкольных учреждений, внедрению современных образовательных технологий, созданию безопасных и комфортных условий обучения. Дальнейшее расширение сети дошкольных образовательных учреждений, в том числе, планируется за счет внедрения новых форм дошкольного образования с привлечением инвесторов для строительства, активного использования возможностей по открытию надомных, малокомплектных детских садов, групп продленного дня.
Предусматривается проведение капитального ремонта объектов образования, модернизация их собственной спортивной базы, приобретение компьютерного и лабораторного оборудования нового поколения.
Продолжится реализация приоритетного национального проекта "Здоровье". В сфере здравоохранения мероприятия будут направлены на обеспечение качества и доступности медицинской помощи, сохранение и укрепление здоровья населения за счет развития системы здравоохранения (приложение 2 к Программе, таблица 6 к приложению 2).
Предусматривается строительство новых и реконструкция действующих медицинских учреждений, капитальный ремонт больниц и поликлиник. Будет продолжено решение проблем амбулаторно-поликлинического звена, внедрение новых медицинских технологий и современных информационных систем, дооснащение поликлиник и больниц современным лечебно-диагностическим оборудованием.
Для обеспечения условий развития на территории города массовой физической культуры и спорта мероприятия будут сосредоточены на создании жителям равных возможностей для систематических занятий. Планируется расширение и модернизация сети объектов спортивной инфраструктуры, в том числе обустройство спортивных мини-площадок.
Предусматривается строительство, реконструкция и модернизация физкультурно-спортивных объектов, в том числе в общеобразовательных школах. Продолжится реконструкция объектов гребного канала "Дон" (приложение 2 к Программе, таблица 7 к приложению 2).
В сфере культуры основным направлением в перспективе будет развитие и укрепление материальной базы инфраструктуры отрасли. Планируется капитальный ремонт учреждений, развитие парков культуры и отдыха, включая модернизацию паркового хозяйства и благоустройство территории (приложение 2 к Программе, таблица 8 к приложению 2).
В сфере социальной защиты населения значительное внимание будет уделено сохранению уровня социальной защищенности ростовчан, гарантированному предоставлению мер социальной поддержки малообеспеченных граждан, оказанию адресной помощи нуждающимся, а также предоставлению социальных услуг в соответствии с установленными стандартами. В целях улучшения обслуживания граждан предусматривается укрепление материально-технической базы районных учреждений социальной защиты населения (приложение 2 к Программе, таблица 9 к приложению 2).
В сфере занятости населения ГКУ РО "Центр занятости населения города Ростова-на-Дону" будет оказывать содействие развитию кадрового потенциала, повышению конкурентоспособности безработных и ищущих работу граждан посредством оказания государственных услуг по организации профессиональной ориентации граждан, трудоустройства, профессионального обучения и повышению квалификации безработных граждан востребованным на рынке труда профессиям. В полном объеме планируется осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.
Результатом выполнения запланированных мероприятий в социальной сфере станет расширение спектра и повышение уровня удовлетворенности населения в социальных услугах, развитие инновационного образовательного пространства, снижение заболеваемости населения и улучшение демографической ситуации.

Развитие системы реагирования
и предупреждения чрезвычайных ситуаций

Приоритетными направлениями в данной сфере являются создание эффективной системы реагирования на чрезвычайные ситуации и комплексное управление безопасностью населения и территории города (приложение 2 к Программе, таблица 9 к приложению 2).
В рамках развития спасательных сил (сил экстренного реагирования) города предусматривается приобретение автомобильной техники, спасательного инструмента и оборудования, снаряжения и имущества для поисково-спасательной службы, оборудования для центра управления, что позволит повысить эффективность действий спасательных сил при ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
Планируются работы по модернизации комплексной системы видеонаблюдения "Безопасный город", включая приобретение средств связи и оборудования.

Целевые индикаторы
оценки эффективности исполнения программы социально-
экономического развития города Ростова-на-Дону

Эффективная реализация комплекса программных мероприятий позволит обеспечить стабильную положительную динамику социально-экономического развития города, включая повышение качества жизни населения, совершенствование городской инфраструктуры, улучшение инвестиционной привлекательности территории.
Целевые индикаторы и ожидаемые результаты в сфере занятости населения, которые планируется достичь в ходе реализации программы социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на 2013-2016 годы, представлены в приложениях 3, 4 к Программе.





Приложение 1
к Программе социально-экономического
развития города Ростова-на-Дону
на 2013-2016 годы

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
НА 2013-2016 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. решения Ростовской-на-Дону городской Думы
от 24.12.2013 № 565)

тыс. руб.

№ Направления развития Всего В том числе по источникам финансирования
п/п в разрезе лет и финансовых
ведомственной средств бюджет города внебюджет-
классификации ные источ-
ники

собствен- субсидии средства
ные сред- предприятий
ства бюд- из об- из феде- и другие
жета ластного рального источники,
города бюджета бюджета включая за-
емные сред-
ства

Всего по Программе 60304979,8 24458286,2 8499963,3 16298042,6 11048687,7

2013 11526481,9 5363847,3 2325512,2 2202032,6 1635089,8

2014 18502141,4 7515849,6 2768782,1 5947310,0 2270199,7

2015 17533176,0 6040996,5 1959727,2 6043850,0 3488602,3

2016 12743180,5 5537592,8 1445941,8 2104850,0 3654795,9

1. Строительство объектов городского хозяйства

Строительство, всего 43916847,7 15359803,6 5466993,5 15708162,4 7381888,2

2013 6613982,0 2300358,0 1878096,5 1612152,4 823375,1

2014 14346376,8 5259723,5 1813700,2 5947310,0 1325643,1

2015 13676942,3 3959391,6 1118898,4 6043850,0 2554802,3

2016 9279546,6 3840330,5 656298,4 2104850,0 2678067,7

в том числе:

1.1. Строительство социаль- 2310138,7 1542325,3 434958,2 332855,2 -
ного жилья, предостав-
ление субсидий на строи
тельство и приобретение
жилья

Департамент координации
строительства и
перспективного развития

2013 826284,7 308812,5 223227,0 294245,2 -

2014 456357,2 369512,8 77934,4 8910,0 -

2015 503748,4 422000,0 66898,4 14850,0 -

2016 523748,4 442000,0 66898,4 14850,0 -

1.2. Строительство социальных 6479910,4 5844069,5 540250,0 95590,9 -
объектов

2013 546850,6 451259,7 - 95590,9 -

2014 1984725,4 1824725,4 160000,0 - -

2015 1871334,4 1651084,4 220250,0 - -

2016 2077000,0 1917000,0 160000,0 - -

1.2.1. Департамент координации 6243225,3 5607384,4 540250,0 95590,9 -
строительства и
перспективного развития

2013 430840,5 335249,6 - 95590,9 -

2014 1864050,4 1704050,4 160000,0 - -

2015 1871334,4 1651084,4 220250,0 - -

2016 2077000,0 1917000,0 160000,0 - -

1.2.2. Управление образования 206075,6 206075,6 - - -

2013 85400,6 85400,6 - - -

2014 120675,0 120675,0 - - -

1.2.3. Управление здравоохра-
нения

2013 30609,5 30609,5 - - -

1.3. Коммунальное строитель- 9752260,6 4921687,7 1652001,9 1153382,8 2025188,2
ство

2013 4238230,6 1096870,8 1164601,9 1153382,8 823375,1

2014 1899866,7 1430923,6 - - 468943,1

2015 1720462,3 1171960,0 243700,0 - 304802,3

2016 1893701,0 1221933,3 243700,0 - 428067,7

1.3.1. Департамент координации 8440292,4 4921687,7 1652001,9 1153382,8 713220,0
строительства и
перспективного развития

2013 3762795,5 1096870,8 1164601,9 1153382,8 347940,0

2014 1796203,6 1430923,6 - - 365280,0

2015 1415660,0 1171960,0 243700,0 - -

2016 1465633,3 1221933,3 243700,0 - -

1.3.2. Предприятия коммуналь- 1311968,2 - - - 1311968,2
ного комплекса

2013 475435,1 - - - 475435,1

2014 103663,1 - - - 103663,1

2015 304802,3 - - - 304802,3

2016 428067,7 - - - 428067,7

1.4. Дорожное строительство 25247033,0 2924216,1 2839783,4 14126333,5 5356700,0

2013 980402,7 421201,6 490267,6 68933,5 -

2014 9970330,3 1599464,5 1575765,8 5938400,0 856700,0

2015 9546300,0 679250,0 588050,0 6029000,0 2250000,0

2016 4750000,0 224300,0 185700,0 2090000,0 2250000,0

1.4.1. Департамент автомобиль- 24587033,0 2672756,1 2431243,4 14126333,5 5356700,0
ных дорог и организации
дорожного движения

2013 980402,7 421201,6 490267,6 68933,5 -

2014 9510330,3 1424204,5 1291025,8 5938400,0 856700,0

2015 9346300,0 603050,0 464250,0 6029000,0 2250000,0

2016 4750000,0 224300,0 185700,0 2090000,0 2250000,0

1.4.2. Департамент транспорта 660000,0 251460,0 408540,0 - -

2014 460000,0 175260,0 284740,0 - -

2015 200000,0 76200,0 123800,0 - -

1.5. Мероприятия в сфере 127505,0 127505,0 - - -
архитектуры и градо-
строительства

Департамент архитектуры
и градостроительства

2013 22213,4 22213,4 - - -

2014 35097,2 35097,2 - - -

2015 35097,2 35097,2 - - -

2016 35097,2 35097,2 - - -

2. Мероприятия по развитию городской инфраструктуры
(капремонт, оснащение оборудованием)

Всего по мероприятиям 16388132,1 9098482,6 3032969,8 589880,2 3666799,5

2013 4912499,9 3063489,3 447415,7 589880,2 811714,7

2014 4155764,6 2256126,1 955081,9 - 944556,6

2015 3856233,7 2081604,9 840828,8 - 933800,0

2016 3463633,9 1697262,3 789643,4 - 976728,2

в том числе:

2.1. Мероприятия в сфере 7517065,0 1438180,4 2681577,1 - 3397307,5
дорожного хозяйства и
транспорта

2013 973946,7 139609,4 171691,6 - 662645,7

2014 2248115,7 422857,0 930598,7 - 894660,0

2015 2126037,2 437857,0 789643,4 - 898536,8

2016 2168965,4 437857,0 789643,4 - 941465,0

2.1.1. Департамент автомобиль- 4119757,5 1438180,4 2681577,1 - -
ных дорог и организации
дорожного движения

2013 311301,0 139609,4 171691,6 - -

2014 1353455,7 422857,0 930598,7 - -

2015 1227500,4 437857,0 789643,4 - -

2016 1227500,4 437857,0 789643,4 - -

2.1.2. Департамент транспорта 3397307,5 - - - 3397307,5

2013 662645,7 - - - 662645,7

2014 894660,0 - - - 894660,0

2015 898536,8 - - - 898536,8

2016 941465,0 - - - 941465,0

2. 2. Мероприятия в сфере 3531343,7 2463982,2 299674,1 498195,4 269492,0
жилищно-коммунального
хозяйства

Департамент ЖКХ и
энергетики

2013 1942089,9 1046106,8 248718,7 498195,4 149069,0

2014 643790,4 593893,8 - - 49896,6

2015 495364,4 409145,8 50955,4 - 35263,2

2016 450099,0 414835,8 - - 35263,2

2.3. Мероприятия по развитию 5262957,8 5119554,4 51718,6 91684,8 -
социальной сферы

2013 1960546,3 1841856,1 27005,4 91684,8

2014 1247808,3 1223325,1 24483,2 - -

2015 1222432,9 1222202,9 230,0 - -

2016 832170,3 832170,3 - - -

2.3.1. Управление образования 3162171,1 3086474,5 45046,9 30649,7 -

2013 1206665,6 1155242,2 20773,7 30649,7 -

2014 635505,5 611232,3 24273,2 - -

2015 762000,0 762000,0 - - -

2016 558000,0 558000,0 - - -

2.3.2. Управление культуры 362864,0 358495,1 1674,0 2694,9 -

2013 55131,7 50762,8 1674,0 2694,9 -

2014 131363,7 131363,7 - - -

2015 137514,3 137514,3 - - -

2016 38854,3 38854,3 - - -

2.3.3. Управление по физиче- 50000,0 50000,0 - - -
ской культуре и спорту

2013 5000,0 5000,0 - -

2014 15000,0 15000,0 - - -

2015 15000,0 15000,0 - - -

2016 15000,0 15000,0 - - -

2.3.4. Управление здравоохра- 1563981,8 1501441,7 4199,9 58340,2 -
нения

2013 692228,1 630128,0 3759,9 58340,2 -

2014 344799,1 344589,1 210,0 - -

2015 307278,6 307048,6 230,0 - -

2016 219676,0 219676,0 - - -

2.3.5. Департамент социальной 123440,9 122643,1 797,8 - -
защиты населения

2013 1520,9 723,1 797,8 - -

2014 120640,0 120640,0 - - -

2015 640,0 640,0 - - -

2016 640,0 640,0 - - -

2.3.6. Управление многофунк-
циональных центров

2014 500,0 500,0 - - -

2.4. Мероприятия по развитию 76765,6 76765,6 - - -
системы реагирования и
предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций

Управление по делам
ГОиЧС г. Ростова-
на-Дону

2013 35917,0 35917,0 - - -

2014 16050,2 16050,2 - - -

2015 12399,2 12399,2 - - -

2016 12399,2 12399,2 - - -




Таблица 1
к приложению 1

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА 2013 ГОД ПО РАЙОНАМ ГОРОДА

тыс. руб.

№ Отрасли, Всего В том числе по районам
п/п мероприятия финанс.
средств Ворош. Ж/д Кировск. Ленинск. Октябр. Первом. Пролетар. Советск. Обще-
городские

Всего по Программе 11526481,9 899169,9 455158,6 135773,6 618243,8 373668,2 423278,1 658073,8 2283938,2 5679177,7

в том числе:

1. Строительство

Строительство, всего 6613982,0 151937,9 136524,6 4115,2 73507,7 6299,8 183454,2 152316,6 2001660,7 3904165,3

в том числе:

1.1. Строительство социального 826284,7 - - - - - - - - 826284,7
жилья, предоставление субси-
дий на строительство и приоб-
ретение жилья

1.2. Строительство социальных 546850,6 100586,1 93220,1 4115,2 73507,7 6279,8 115898,6 50020,0 103223,1 -
объектов

1.3. Коммунальное строительство 4238230,6 51351,8 43304,5 - - 20,0 67555,6 102296,6 1898437,6 2075264,5

1.4. Дорожное строительство 980402,7 - - - - - - - - 980402,7

1.5. Мероприятия в сфере архитек- 22213,4 - - - - - - - - 22213,4
туры и градостроительства

2. Мероприятия Программы по направлениям развития городской инфраструктуры (капремонт, оснащение оборудованием)

Всего по мероприятиям разви- 4912499,9 747232,0 318634,0 131658,4 544736,1 367368,4 239823,9 505757,2 282277,5 1775012,4
тия городской инфраструктуры

в том числе:

Мероприятия в сфере дорожного
хозяйства и транспорта

2.1. Капитальный ремонт объектов 296031,6 - - - - - - - - 296031,6
дорожно-мостового хозяйства
(автодороги, путепроводы)

2.2. Реконструкция грунтовых дорог 15269,4 - 15269,4 - - - - - - -

2.3. Приобретение подвижного 658258,7 - - - - - - - - 658258,7
состава городского пассажир-
ского транспорта (автобусы
большой и малой вместимости)

2.4. Оснащение парка подвижного 1470,0 - - - - - - - - 1470,0
состава Системой спутникового
мониторинга и диспетчеризации
на основе технологии ГЛОНАСС

2.5. Капитальный ремонт (реконст- 2917,0 - - - - - - - - 2917,0
рукция) трамвайного пути и
контактной сети трамвая

Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

2.6. Капитальный ремонт многоквар- 923833,6 215419,3 63680,7 75311,7 148816,6 96034,6 90797,5 107287,8 126485,4 -
тирных домов, всего

2.6.1. Капитальный ремонт многоквар- 22094,2 3656,4 - - 8435,9 - - 10001,9 - -
тирных домов (выборочный)

2.6.2. Капитальный ремонт многоквар- 221192,3 23023,2 31155,1 26179,6 46814,9 23575,8 23445,1 34852,9 12145,7 -
тирных домов с целью преду-
преждения и устранения ава-
рийных и чрезвычайных ситуа-
ций

2.6.3. Капитальный ремонт многоквар- 444091,9 84814,1 29790,3 32164,4 59477,9 58698,8 55044,1 44863,0 79239,3 -
тирных домов (в соответствии
с Федеральным законом 185-ФЗ)

2.6.4. Капитальный ремонт фасадов 16316,8 - - - 16316,8 - - - - -
многоквартирных домов

2.6.5. Капитальный ремонт многоквар- 220138,4 103925,6 2735,3 16967,7 17771,1 13760,0 12308,3 17570,0 35100,4 -
тирных домов (замена лифтов)

2.7. Приобретение и установка дет- 23283,1 4265,7 2246,6 174,0 335,2 2312,8 5186,8 3813,1 4948,9 -
ских игровых комплексов

2.8. Переселение граждан из жилищ- 663555,0 - - - - - - - - 663555,0
ного фонда, признанного ава-
рийным, непригодным для про-
живания и (или) с высоким
уровнем износа

2.9. Приобретение переселенческого 93960,6 - - - - - - - - 93960,6
жилищного фонда

2.10. Капитальный ремонт внутри- 237457,6 72776,1 12140,5 1450,4 1858,0 40636,0 43151,9 41689,8 23754,9 -
квартальных территорий

Мероприятия по развитию соци-
альной сферы

2.11. Капитальный ремонт образова- 981615,5 374505,9 129668,3 3581,0 134334,4 82004,5 74235,8 157260,9 26024,7 -
тельных учреждений

2.12. Приобретение оборудования для 225050,1 46455,6 58435,1 7263,0 25843,2 12407,1 18069,1 31328,0 9282,2 15966,8
образовательных учреждений

2.13. Организация и развитие биб- 20333,2 - 100,0 - 20183,2 - - - 50,0 -
лиотечного обслуживания насе-
ления

2.14. Развитие парковых зон (парки, 26852,5 8599,0 - 11380,0 - 2073,5 4800,0 - - -
зоопарк)

2.15. Капремонт учреждений дополни- 7946,0 796,6 - 5666,3 280,5 1202,6 - - - -
тельного образования с
приобретением оборудования
(ДМШ, ДШИ)

2.16. Капитальный ремонт лечебно- 237162,2 11982,5 3581,6 5984,3 9770,9 88771,1 228,7 105510,4 9726,4 1606,3
профилактических учреждений

2.17. Приобретение медицинского 455065,9 12195,1 33413,9 20847,7 203314,1 41716,7 2658,8 58814,6 81905,0 200,0
оборудования для лечебно-
профилактических учреждений

2.18. Приобретение спортивного обо- 5000,0 - - - - - - - - 5000,0
рудования (уличные тренажеры,
гимнастические городки,
спортинвентарь)

2.19. Капитальный ремонт учреждений 484,8 - - - - - 484,8 - - -
социальной защиты населения

2.20. Приобретение оборудования для 830,4 236,2 54,8 - - 209,5 47,9 52,6 100,0 129,4
учреждений социальной защиты
населения

2.21. Обустройство пандусов (спец. 205,7 - 43,1 - - - 162,6 - - -
помещений) в зданиях УСЗН рай
онов

Мероприятия по развитию сис-
темы реагирования и пре-
дупреждения чрезвычайных
ситуаций

2.22. Развитие спасательных сил 5462,2 - - - - - - - - 5462,2
города (приобретение автомо-
бильной техники, спасательно-
го инструмента и оборудова-
ния, снаряжения и имущества,
оборудования для центра
управления)

2.23. Развитие комплексной системы 30454,8 - - - - - - - - 30454,8
видеонаблюдения "Безопасный
город" (приобретение средств
связи и оборудования, модер-
низация подсистем)






Приложение 2
к Программе социально-экономического
развития города Ростова-на-Дону
на 2013-2016 годы

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
НА 2013-2016 ГОДЫ В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. решения Ростовской-на-Дону городской Думы
от 24.12.2013 № 565)

тыс. руб.

№ Отрасли городского Всего В том числе по источникам финансирования
п/п хозяйства финансовых
средств бюджет города Внебюджет-
ные источ-
ники

собственные субсидии средства
средства предприятий
бюджета из област- из феде- и другие
города ного бюд- рального источники,
жета бюджета включая
заемные
средства

Всего по Программе 60304979,8 24458286,2 8499963,3 16298042,6 11048687,7

2013 11526481,9 5363847,3 2325512,2 2202032,6 1635089,8

2014 18502141,4 7515849,6 2768782,1 5947310,0 2270199,7

2015 17533176,0 6040996,5 1959727,2 6043850,0 3488602,3

2016 12743180,5 5537592,8 1445941,8 2104850,0 3654795,9

в том числе по отраслям

1. Строительство социально- 2310138,7 1542325,3 434958, 332855,2 -
го жилья, предоставление 2
субсидий на строительст-
во и приобретение жилья

2013 826284,7 308812,5 223227,0 294245,2 -

2014 456357,2 369512,8 77934,4 8910,0 -

2015 503748,4 422000,0 66898,4 14850,0 -

2016 523748,4 442000,0 66898,4 14850,0 -

2. Жилищно-коммунальное 13233604,3 7335669,9 1951676,0 1651578,2 2294680,2
хозяйство

2013 6180320,5 2142977,6 1413320,6 1651578,2 972444,1

2014 2493657,1 1974817,4 - - 518839,7

2015 2215826,7 1581105,8 294655,4 - 340065,5

2016 2343800,0 1636769,1 243700,0 - 463330,9

3. Дорожное хозяйство 28706790,5 4110936,5 5112820,5 14126333,5 5356700,0

2013 1291703,7 560811,0 661959,2 68933,5

2014 10863786,0 1847061,5 2221624,5 5938400,0 856700,0

2015 10573800,4 1040907,0 1253893,4 6029000,0 2250000,0

2016 5977500,4 662157,0 975343,4 2090000,0 2250000,0

4. Общественный транспорт 4107307,5 301460,0 408540,0 - 3397307,5

2013 662645,7 - - - 662645,7

2014 1404660,0 225260,0 284740,0 - 894660,0

2015 1098536,8 76200,0 123800,0 - 898536,8

2016 941465,0 - - - 941465,0

5. Образование 6711052,2 6539764,7 45046,9 126240,6 -

2013 1575821,3 1428807,0 20773,7 126240,6 -

2014 1554230,9 1529957,7 24273,2 - -

2015 1626000,0 1626000,0 - - -

2016 1955000,0 1955000,0 - - -

6. Здравоохранение 3125200,5 3062660,4 4199,0 58340,2 -

2013 813446,8 751346,7 3759,9 58340,2 -

2014 874799,1 874589,1 210,0 - -

2015 807278,6 807048,6 230,0 - -

2016 629676,0 629676,0 - - -

7. Физическая культура и 1219810,6 679560,6 540250,0 - -
спорт

2013 11476,2 11476,2 - - -

2014 401000,0 241000,0 160000,0 - -

2015 522334,4 302084,4 220250,0 - -

2016 285000,0 125000,0 160000,0 - -

8. Культура 562864,0 558495,1 1674,0 2694,9 -

2013 105131,7 100762,8 1674,0 2694,9

2014 281363,7 281363,7 - - -

2015 137514,3 137514,3 - - -

2016 38854,3 38854,3 - - -

9. Другие отрасли городско- 328211,5 327413,7 797,8 - -
го хозяйства

2013 59651,3 58853,5 797,8 - -

2014 172287,4 172287,4 - - -

2015 48136,4 48136,4 - - -

2016 48136,4 48136,4 - - -




Таблица 1
к приложению 2

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ,
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ

тыс. руб.

№ Наименование Всего В том числе по источникам финансирования
п/п мероприятий финансовых
в разрезе лет средств Бюджет города Внебюджет-
ные источ-
ники

собственные субсидии средства
средства предприятий
бюджета из област- из феде- и другие
города ного бюд- рального источники,
жета бюджета включая
заемные
средства

Строительство социаль- 2310138,7 1542325,3 434958,2 332855,2 -
ного жилья, предостав-
ление субсидий на строи-
тельство и приобретение
жилья, всего

Департамент координации
строительства и
перспективного развития

2013 826284,7 308812,5 223227,0 294245,2 -

2014 456357,2 369512,8 77934,4 8910,0 -

2015 503748,4 422000,0 66898,4 14850,0 -

2016 523748,4 442000,0 66898,4 14850,0 -

в том числе по направ-
лениям:

1. Строительство социаль- 1275409,6 1275409,6 - - -
ного жилья

2013 167783,9 167783,9 - - -

2014 337625,7 337625,7 - - -

2015 380000,0 380000,0 - - -

2016 390000,0 390000,0 - - -

2. Предоставление бюджет- 147000,0 147000,0 - - -
ных субсидий в рамках
подпрограммы "Улучшение
жилищных условий граж-
дан с использованием
средств муниципальной
поддержки и ипотечных
кредитов" ДГЦП "Стиму-
лирование жилищного
строительства в целях
улучшения жилищных
условий населения и
обеспечения жильем
льготных категорий граж-
дан в г. Ростове-на-Дону
на период 2011-2015
годов"

2013 72000,0 72000,0 - - -

2014 15000,0 15000,0 - - -

2015 25000,0 25000,0 - - -

2016 35000,0 35000,0 - - -

3. Обеспечение жильем 300421,3 92320,3 164884,1 43216,9 -
молодых семей

2013 167226,2 41433,2 82576,1 43216,9 -

2014 44323,1 16887,1 27436,0 - -

2015 44436,0 17000,0 27436,0 - -

2016 44436,0 17000,0 27436,0 - -

4. Обеспечение жильем
ветеранов ВОВ

2013 116692,3 27577,9 - 89114,4 -

5. Обеспечение жильем 48841,1 - - 48841,1 -
инвалидов

2013 10231,1 - - 10231,1 -

2014 8910,0 - - 8910,0 -

2015 14850,0 - - 14850,0 -

2016 14850,0 - - 14850,0 -

6. Обеспечение жилыми 227688,7 - 200025,1 27663,6 -
помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без
попечения родителей, а
также детей, находящихся
под опекой (попечитель-
ством), не имеющих
закрепленного жилого
помещения

2013 114607,9 - 86944,3 27663,6 -

2014 45156,0 - 45156,0 - -

2015 33962,4 - 33962,4 - -

2016 33962,4 - 33962,4 - -

7. Предоставление по дого- 27981,7 - 27981,7 - -
вору социального найма
жилых помещений гражда-
нам, состоящим на учете
в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, в
составе семьи которых
имеется трое или более
детей-близнецов

2013 11639,3 - 11639,3 - -

2014 5342,4 - 5342,4 - -

2015 5500,0 - 5500,0 - -

2016 5500,0 - 5500,0 - -

8. Обеспечение жилыми
помещениями граждан,
уволенных с военной
службы (службы), и при-
равненных к ним лиц

2013 166086,5 - 42067,3 124019,2 -

9. Мероприятия по оценке
рыночной стоимости
отчуждаемых жилых поме-
щений муниципального
жилищного фонда, распо-
ложенных в многоквар-
тирном доме, признанном
аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции

2013 17,5 17,5 - - -




Таблица 2
к приложению 2

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
НА 2013-2016 ГОДЫ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

тыс. руб.

№ Наименование объектов Всего В том числе по источникам финансирования
п/п (мероприятий) финансовых
в разрезе лет средств бюджет города внебюджет-
и ведомственной ные источ-
классификации ники

собственные субсидии средства
средства предприятий
бюджета из област- из феде- и другие
города ного бюд- рального источники,
жета бюджета включая
заемные
средства

По отрасли "Жилищно- 13233604,3 7335669,9 1951676,0 1651578,2 2294680,2
коммунальное хозяйство",
всего

2013 6180320,5 2142977,6 1413320,6 1651578,2 972444,1

2014 2493657,1 1974817,4 - - 518839,7

2015 2215826,7 1581105,8 294655,4 - 340065,5

2016 2343800,0 1636769,1 243700,0 - 463330,9

в том числе по направлениям
и ведомственной классификации

1. Коммунальное строительство, 9702260,6 4871687,7 1652001,9 1153382,8 2025188,2
всего

2013 4238230,6 1096870,8 1164601,9 1153382,8 823375,1

2014 1849866,7 1380923,6 - - 468943,1

2015 1720462,3 1171960,0 243700,0 - 304802,3

2016 1893701,0 1221933,3 243700,0 - 428067,7

в том числе:

1.1. Коммунальное строительство и 8390292,4 4871687,7 1652001,9 1153382,8 713220,0
реконструкция

Департамент координации
строительства и перспектив-
ного развития

2013 3762795,5 1096870,8 1164601,9 1153382,8 347940,0

2014 1746203,6 1380923,6 - - 365280,0

2015 1415660,0 1171960,0 243700,0 - -

2016 1465633,3 1221933,3 243700,0 - -

в том числе по объектам:

Строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры жилых
застроек

Застройка жилого района мкр. 111704,8 111704,8 - - -
6А СЖР (строительство водо-
вода Д = 500 мм по ул. Орби-
тальной от ул. Добровольско-
го далее по ул. Планетарной -
ул. Стартовой до мкр. 6А
СЖР; реконструкция КНС
"Северная 4")

2013 44704,8 44704,8 - - -

2014 67000,0 67000,0 - - -

Застройка жилого района
севернее ул. Орбитальной
(внеквартальные сети само-
течной канализации, КНС и
напорная канализация) <*>

2013 1670,2 1670,2 - - -

Застройка севернее Ростов- 240923,5 240923,5 - - -
ского моря "Декоративные
культуры", 1 мкр., 1 очередь
(реконструкция КНС "АРЗ" со
строительством перемычки
между напорными и самотечны-
ми сетями)

2013 923,5 923,5 - - -

2014 155000,0 155000,0 - - -

2015 85000,0 85000,0 - - -

Застройка жилого района
"Левенцовский" (внекварталь-
ные сети ливневой канализа-
ции мкр. 1, 2, 3; ливневая
канализация 2 мкр. (1-й пус-
ковой комплекс); строитель-
ство КНС в 3 мкр.)

2013 4701,4 4701,4 - - -

Застройка жилого района "Ле- 370000,0 370000,0 - - -
венцовский", 2 очередь, мкр.
4 (внеквартальные сети водо-
снабжения, канализации, лив-
невой канализации; очистные
сооружения ливневой канали-
зации)

2015 20000,0 20000,0 - - -

2016 350000,0 350000,0 - - -

Мероприятия по подготовке
территории перспективной
жилой застройки "Орбитальная
-2" в целях предоставления
земельных участков для инди-
видуального жилищного строи-
тельства гражданам, имеющим
трех и более детей

2013 1982,7 1982,7 - - -

Жилая застройка в Железнодо-
рожном районе в границах
улиц: Батуринская, Володар-
ского-2, 3-я Круговая, Судо-
строительная (водоснабжение
(1 этап). Водоотведение. СМР)

2013 59819,6 59819,6 - - -

Общегородские объекты комму-
нальной инфраструктуры
(водоотведения)

Инвестиционный проект 1475872,7 248691,7 513961,0 - 713220,0
"Чистый Дон". Реконструкция
очистных сооружений канализа-
ции, всего (продолжение СМР)

2013 1110592,7 248691,7 513961,0 - 347940,0

2014 365280,0 - - - 365280,0

в том числе:

- реконструкция очистных
сооружений канализации (1 и
2 очереди. Завершение СМР)

2013 468921,2 186446,6 282474,6 - -

- канализационный коллектор
№ 62 (1-я очередь. Заверше-
ние СМР)

2013 246191,5 61235,1 184956,4 - -

- строительство завода по 760760,0 1010,0 46530,0 - 713220,0
сжиганию илового осадка
(включая элементы инженерной
инфраструктуры), блока уль-
трафиолетового обеззаражива-
ния сточных вод (в т.ч. ООО
"АБВК-Эко")

2013 395480,0 1010,0 46530,0 - 347940,0

2014 365280,0 - - - 365280,0

Реконструкция существующего
участка канализационного
коллектора № 62 (1-я очередь)
от колодца № 9 до колодца
№ 16 (завершение)

2013 32608,1 32608,1 - - -

Реконструкция канализацион- 177053,7 177053,7 - - -
ной насосной станции "Север-
ная-1"

2013 128953,7 128953,7 - - -

2014 48100,0 48100,0 - - -

Строительство третьей очере- 1852007,8 1749207,8 44800,0 58000,0 -
ди канализационного коллек-
тора № 53

2013 130590,9 27790,9 44800,0 58000,0 -

2014 657673,6 657673,6 - - -

2015 630410,0 630410,0 - - -

2016 433333,3 433333,3 - - -

Строительство канализацион- 119393,4 119393,4 - - -
ной насосной станции по ул.
Петражицкого

2013 19393,4 19393,4 - - -

2014 100000,0 100000,0 - - -

Мероприятия по предотвраще-
нию разрушения участка кана-
лизационного коллектора № 68
(ПИР, экспертные работы сме-
ты наблюдений за аварийным
участком и зданиями)

2013 2990,0 2990,0 - - -

Строительство резервного 787400,0 300000,0 487400,0 - -
участка канализационного
коллектора № 68

2015 393700,0 150000,0 243700,0 - -

2016 393700,0 150000,0 243700,0 - -

Строительство участка Окруж-
ного коллектора от створа
ул. 12-го Февраля до само-
течного коллектора в створе
ШС-2 (завершение)


2013 169066,2 169066,2 - -

Строительство участка Окруж- 280000,0 280000,0 - - -
ного коллектора (2 этап)

2014 100000,0 100000,0 - - -

2015 180000,0 180000,0 - - -

Строительство напорного
канализационного коллектора
Д = 1200 мм от КНС "Северная-
1" до окружного коллектора
(2-я нитка)

2013 134,4 134,4 - - -

Строительство канализацион- 86000,0 86000,0 - - -
ного коллектора по ул. Седо-
ва от пер. Грибоедовского до
пер. Богатяновский спуск

2015 1000,0 1000,0 - - -

2016 85000,0 85000,0 - - -

Выполнение предпроектных
работ по канализационному
коллектору в границах - ул.
Всесоюзная, автодорожный
мост через р. Дон Западного
обхода, ул. 1-я Луговая

2013 223,1 223,1 - - -

Составление схемы водоотве-
дения города Ростова-на-Дону

2013 6280,0 6280,0 - - -

Водопропускные сооружения
балки Кизитеринка по ул. В.
Черевичкина (ПИР)

2013 211,4 211,4 - - -

Канализационные сети

Канализование прилегающих 101875,2 101875,2 - - -
улиц жилой застройки в
районе ул. Республиканской

2013 1875,2 1875,2 - - -

2014 50000,0 50000,0 - - -

2015 50000,0 50000,0 - - -

Канализование части жилой 31060,6 31060,6 - - -
застройки пос. Мясникован
(4-я очередь)

2013 2060,6 2060,6 - - -

2014 29000,0 29000,0 - - -

Канализование улиц 5-я, 7-я, 45651,5 45651,5 - - -
9-я, 11-я Линии

2013 3551,5 3551,5 - - -

2014 42100,0 42100,0 - - -

Канализование ул. Катаева в 16500,0 16500,0 - - -
границах переулков Первого и
Приволжского

2014 650,0 650,0 - - -

2015 15850,0 15850,0 - - -

Канализование ул. Лесозащит- 13010,0 13010,0 - - -
ной и прилегающих кварталов
2-го пос. Орджоникидзе <*>
(от пер. Туапсинского до ул.
Можайской)

2013 10,0 10,0 - - -

2014 3000,0 3000,0 - - -

2015 10000,0 10000,0 - - -

Канализование жилых домов по 18000,0 18000,0 - - -
ул. Миллеровской <*>

2015 3000,0 3000,0 - - -

2016 15000,0 15000,0 - - -

Строительство канализационной 168540,8 168540,8 - - -
сети по ул. Горсоветской <*>

2013 68540,8 68540,8

2014 100000,0 100000,0 - - -

Выполнение технического пла-
на по канализационной сети
пос. "Пригородное лесничест-
во"

2013 7,9 7,9 - - -

Строительство канализацион- 142200,0 142200,0 - - -
ной сети по ул. Таганрогская

2015 2000,0 2000,0 - - -

2016 140200,0 140200,0 - - -

Строительство канализацион- 40000,0 40000,0 - - -
ной сети по ул. Нижненоль-
ной, 1-й Линии, 3-й Линии
(между ул. 1-й Пролетарской
и ул. Листопадова)

2015 1200,0 1200,0 - - -

2016 38800,0 38800,0 - - -

Общегородские объекты комму-
нальной инфраструктуры
(водоснабжения)

Строительство водопроводных
очистных сооружений в севе-
ро-западной части г. Росто-
ва-на-Дону с водозаборными
сооружениями в районе х. Ду-
гино

2013 1893736,2 192512,5 605840,9 1095382,8 -

Строительство водовода Д =
500 мм по ул. Страны Советов
от площади Страны Советов до
ул. 50-летия РСМ (завершение)

2013 67537,7 67537,7 - - -

Строительство водовода Д =
600 мм по ул. Нариманова от
дома № 82 до пер. Оренбург-
ский (корректировка ПИР)

2013 10,0 10,0 - - -

Водопроводные сети

Строительство водопроводной 6000,0 6000,0 - - -
сети по ул. Гайдара <*>

2015 1000,0 1000,0 - - -

2016 5000,0 5000,0 - - -

Строительство водопроводной 8000,0 8000,0 - - -
сети по 3-й улице пос. Ясная
поляна г. Ростов-на-Дону <*>

2014 3000,0 3000,0 - - -

2015 5000,0 5000,0 - - -

Строительство водопровода в 18500,0 18500,0 - - -
жилой застройке в квартале
ул. Юфимцева - Мечникова

2014 1000,0 1000,0 - - -

2015 17500,0 17500,0 - - -

Строительство водопровода по 13410,0 13410,0 - - -
ул. Донподход, ул. Природной

2013 10,0 10,0 - - -

2014 13400,0 13400,0 - - -

Строительство водопроводной 4610,0 4610,0 - - -
сети Д = 150 мм по пр. Наги-
бина от дома № 24 до дома №
21

2013 (корректировка ПИР) 10,0 10,0 - - -

2016 4600,0 4600,0 - - -

Строительство водопроводной 21599,5 21599,5 - - -
сети по ул. 47-й Линии <*>

2013 10599,5 10599,5 - - -

2014 11000,0 11000,0 - - -

1.2. Комплекс мер по развитию 1311968,2 - - - 1311968,2
коммунальной инфраструктуры
(строительство, реконструк-
ция, модернизация коммуналь-
ных (инженерных) систем и
сетей) предприятиями комму-
нального комплекса города
(ОАО "Коммунальщик Дона",
ОАО "Ростовгоргаз", ООО
"Ростсельмашэнерго", ООО
"ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго, ОАО
"ПО Водоканал")

2013 475435,1 - - - 475435,1

2014 103663,1 - - - 103663,1

2015 304802,3 - - - 304802,3

2016 428067,7 - - - 428067,7

2. Капитальный ремонт много- 1880520,7 1284128,1 95386,0 231773,4 269233,2
квартирных домов (в соответ-
ствии с титульными списками),
всего <*>

Департамент ЖКХ и энергетики

2013 923833,6 447725,9 95386,0 231773,4 148948,3

2014 446160,7 396402,2 - - 49758,5

2015 255263,2 220000,0 - - 35263,2

2016 255263,2 220000,0 - - 35263,2

в том числе:

2.1. Капитальный ремонт много- 505097,0 404077,5 - - 101019,5
квартирных домов (выборочный)

2013 22094,2 17675,3 - - 4418,9

2014 183002,8 146402,2 - - 36600,6

2015 150000,0 120000,0 - - 30000,0

2016 150000,0 120000,0 - - 30000,0

2.2. Капитальный ремонт многоквар- 694876,6 660132,6 - - 34744,0
тирных домов с целью
предупреждения и устранения
аварийных и чрезвычайных
ситуаций

2013 221192,3 210132,6 - - 11059,7

2014 263157,9 250000,0 - - 13157,9

2015 105263,2 100000,0 - - 5263,2

2016 105263,2 100000,0 - - 5263,2

2.3. Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов (в соответствии
с Федеральным законом 185-ФЗ)

2013 444091,9 145706,1 - 231773,4 66612,4

2.4. Капитальный ремонт фасадов
многоквартирных домов

2013 16316,8 15501,0 - - 815,8

2.5. Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов (замена лифтов)

2013 220138,4 58710,9 95386,0 - 66041,5

3. Приобретение и установка дет- 46767,0 40357,6 6150,6 - 258,8
ских игровых комплексов <*>

Департамент ЖКХ и энергетики

2013 23283,1 17011,8 6150,6 - 120,7

2014 13483,9 13345,8 - - 138,1

2015 5000,0 5000,0 - - -

2016 5000,0 5000,0 - - -

4. Переселение граждан из жилищ- 853130,4 535557,1 51151,3 266422,0 -
ного фонда, признанного ава-
рийным, непригодным для про-
живания и (или) с высоким
уровнем износа <*>

Департамент ЖКХ и энергетики

2013 663555,0 396937,1 195,9 266422,0 -

2014 44310,0 44310,0 - - -

2015 95265,4 44310,0 50955,4 - -

2016 50000,0 50000,0 - - -

5. Приобретение переселенческого
жилищного фонда

Департамент ЖКХ и энергетики

2013 93960,6 93960,6 - - -

6. Капитальный ремонт внутри- 656965,0 509978,8 146986,2 - -
квартальных территорий <*>

Департамент ЖКХ и энергетики

2013 237457,6 90471,4 146986,2 - -

2014 139835,8 139835,8 - - -

2015 139835,8 139835,8 - - -

2016 139835,8 139835,8 - - -


Примечание: <*> направления (объекты) с учетом наказов избирателей.



Таблица 3
к приложению 2

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
НА 2013-2016 ГОДЫ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

тыс. руб.

№ Наименование объектов Всего В том числе по источникам финансирования
п/п (мероприятий) в разрезе финансовых
лет и ведомственной средств бюджет города внебюджет-
классификации ные источ-
ники

собственные субсидии средства
средства предприятий
бюджета из област- из феде- и другие
города ного бюд- рального источники,
жета бюджета включая
заемные
средства

По отрасли "Дорожное хозяй- 28706790,5 4110936,5 5112820,5 14126333,5 5356700,0
ство", всего

2013 1291703,7 560811,0 661959,2 68933,5 -

2014 10863786,0 1847061,5 2221624,5 5938400,0 856700,0

2015 10573800,4 1040907,0 1253893,4 6029000,0 2250000,0

2016 5977500,4 662157,0 975343,4 2090000,0 2250000,0

в том числе по направлениям:

1. Строительство и реконструк- 24587033,0 2672756,1 2431243,4 14126333,5 5356700,0
ция объектов дорожно-
мостового хозяйства, всего

Департамент автомобильных
дорог и организации дорожно-
го движения

2013 980402,7 421201,6 490267,6 68933,5 -

2014 9510330,3 1424204,5 1291025,8 5938400,0 856700,0

2015 9346300,0 603050,0 464250,0 6029000,0 2250000,0

2016 4750000,0 224300,0 185700,0 2090000,0 2250000,0

в том числе по объектам:

1.1. Пешеходные переходы, всего 145690,0 70982,9 74707,1 - -

2013 1690,0 1262,9 427,1 - -

2014 144000,0 69720,0 74280,0 - -

в том числе:

- строительство пешеходного 120690,0 45982,9 74707,1 - -
перехода пр. Шолохова - пл.
Октябрьская

2013 690,0 262,9 427,1 - -

2014 120000,0 45720,0 74280,0 - -

- строительство надземного 24000,0 24000,0 - - -
пешеходного перехода пр.
Стачки - ул. Бабушкина

2014 24000,0 24000,0 - - -

- строительство подземного
пешеходного перехода пр.
Нагибина (ост. "Школьная")

2013 1000,0 1000,0 - - -

1.2. Реконструкция мостового 4624896,6 271439,0 64857,6 4288600,0 -
перехода через р. Дон в
створе пр. Ворошиловского

2013 106896,6 42039,0 64857,6 - -

2014 2518000,0 129400,0 - 2388600,0 -

2015 2000000,0 100000,0 - 1900000,0 -

1.3. Автодороги, всего 12897016,0 1734933,9 1324348,6 9837733,5 -

2013 809085,7 353999,4 386152,8 68933,5 -

2014 5391630,3 996484,5 845345,8 3549800,0 -

2015 4496300,0 274450,0 92850,0 4129000,0 -

2016 2200000,0 110000,0 - 2090000,0 -

в том числе:

- строительство внекварталь-
ных дорог в ж.р. "Левенцов-
ский", 2 очередь, мкр. 4

2013 108806,6 62819,7 - 45986,9 -

- строительство автодороги
по ул. Мусоргского в ж.р.
севернее Ростовского моря
"Декоративные культуры", 1
очередь

2013 48667,5 25720,9 - 22946,6 -

- строительство магистраль- 4205000,0 229664,7 36335,3 3939000,0 -
ной улицы общегородского
значения от Южного подъезда
до ул. Левобережной

2013 58700,0 22364,7 36335,3 - -

2014 2000000,0 100000,0 - 1900000,0 -

2015 2146300,0 107300,0 - 2039000,0 -

- строительство магистраль- 6224955,7 340463,5 54692,2 5829800,0 -
ной улицы общегородского
значения от ул. Шоссейной до
Западного подъезда

2013 88355,7 33663,5 54692,2 - -

2014 1736600,0 86800,0 - 1649800,0 -

2015 2200000,0 110000,0 - 2090000,0 -

2016 2200000,0 110000,0 - 2090000,0 -

- строительство автодороги и 303051,2 301162,5 1888,7 - -
автодорожного моста с/т
"Нефтяник"

2013 3051,2 1162,5 1888,7 - -

2014 300000,0 300000,0 - - -

- реконструкция автодороги 782578,2 308732,8 473845,4 - -
по ул. М. Горького <*>

2013 438290,0 184141,0 254149,0 - -

2014 344288,2 124591,8 219696,4 - -

- реконструкция пр. Нагибина 194989,5 74333,3 120656,2 - -
(ул. Нариманова -
ул. Ларина)

2013 34247,4 13090,6 21156,8 - -

2014 160742,1 61242,7 99499,4 - -

- реконструкция участка 252367,2 96151,9 156215,3 - -
подъездной дороги к террито-
рии Ботанического сада от
ул. Локомотивной

2013 2367,2 901,9 1465,3 - -

2014 250000,0 95250,0 154750,0 - -

- реконструкция ул. Стани- 454600,0 173202,6 281397,4 - -
славского и ул. Московской
на участке от пр. Буденнов-
ского до пр. Семашко

2013 4600,0 1752,6 2847,4 - -

2014 450000,0 171450,0 278550,0 - -

- реконструкция ул. Орби- 322000,1 122682,0 199318,1 - -
тальной от ул. Космической
до ул. Особенной

2013 22000,1 8382,0 13618,1 - -

2014 150000,0 57150,0 92850,0 - -

2015 150000,0 57150,0 92850,0 - -

1.4. Строительство транспортной 623300,0 237477,3 385822,7 - -
развязки в разных уровнях на
пересечении проспекта Шоло-
хова и Малого Зеленого коль-
ца (Северный въезд в г. Рос-
тов-на-Дону)


2013 23300,0 8877,3 14422,7 - -

2014 300000,0 114300,0 185700,0 - -

2015 300000,0 114300,0 185700,0 - -

1.5. Строительство дороги по ул. 939430,4 357923,0 581507,4 - -
Береговой от пр. Богатянов-
ский спуск до ул. 13-й Линии
(набережная)

2013 39430,4 15023,0 24407,4 - -

2014 300000,0 114300,0 185700,0 - -

2015 300000,0 114300,0 185700,0 - -

2016 300000,0 114300,0 185700,0 - -

1.6. Паркинги, всего

2014 190000,0 - - - 190000,0

в том числе:

- строительство многоуровне-
вого паркинга по ул. Пушкин-
ской, 52 (парк им. М. Горь-
кого за кинотеатром "Рос-
сия")


2014 80000,0 - - - 80000,0

- строительство многоуровне-
вого паркинга на Соборной
площади


2014 110000,0 - - - 110000,0

1.7. Строительство транспортного 5166700,0 - - - 5166700,0
тоннеля "Северный тоннель" в
створе пр. Театрального -
ул. Фурмановской

2014 666700,0 - - - 666700,0

2015 2250000,0 - - - 2250000,0

2016 2250000,0 - - - 2250000,0

2. Капитальный ремонт объектов 3654488,1 972911,0 2681577,1 - -
дорожно-мостового хозяйства:
автодороги (в т.ч. ул.
Армянской, 1-й Луговой, Меч-
никова, Вятской), путепрово-
ды (по пр. Шолохова - через
а/д ул. Российской, ж/д пути
магистрали Москва - Юг),
мост через р. Темерник по
ул. Шеболдаева, путепровод
по ул. Депутатской, пешеход-
ный переход (ул. Менжинско-
го) <*> и другие объекты
УДС)

Департамент автомобильных
дорог и организации дорожно-
го движения

2013 296031,6 124340,0 171691,6 - -

2014 1203455,7 272857,0 930598,7 - -

2015 1077500,4 287857,0 789643,4 - -

2016 1077500,4 287857,0 789643,4 - -

3. Реконструкция грунтовых 465269,4 465269,4 - - -
дорог <*>

Департамент автомобильных
дорог и организации дорожно-
го движения

2013 15269,4 15269,4 - - -

2014 150000,0 150000,0 - - -

2015 150000,0 150000,0 - - -

2016 150000,0 150000,0


Примечание: <*> направления (объекты) с учетом наказов избирателей.



Таблица 4
к приложению 2

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
НА 2013-2016 ГОДЫ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

тыс. руб.

№ Наименование объектов Всего В том числе по источникам финансирования
п/п (мероприятий) в разрезе финансовых
лет и ведомственной средств Бюджет города Внебюджет-
классификации ные источ-
ники

собственные субсидии средства
средства предприятий
бюджета из област- из феде- и другие
города ного бюд- рального источники,
жета бюджета включая
заемные
средства

По отрасли "Общественный 4107307,5 301460,0 408540,0 - 3397307,5
транспорт", всего

2013 662645,7 - - - 662645,7

2014 1404660,0 225260,0 284740,0 - 894660,0

2015 1098536,8 76200,0 123800,0 - 898536,8

2016 941465,0 - - - 941465,0

в том числе по направлени-
ям:

1. Строительство, всего 710000,0 301460,0 408540,0 - -


2014 510000,0 225260,0 284740,0 - -

2015 200000,0 76200,0 123800,0 - -

в том числе: - -

1.1. Разработка проектно- 660000,0 251460,0 408540,0 - -
сметной документации по
объекту "Первая линия
Ростовского метрополитена
(1 этап строительства)"

Департамент транспорта

2014 460000,0 175260,0 284740,0 - -

2015 200000,0 76200,0 123800,0 - -

1.2. Прокладка кабельных линий
для электроснабжения тяго-
вой подстанции трамвая по
ул. Закруткина и троллей-
буса по ул. Советской с
подключением кабелей к
тяговой сети электротранс-
порта (СМР)

Департамент координации
строительства и перспек-
тивного развития

2014 50000,0 50000,0 - - -

2. Приобретение подвижного 3385615,5 - - - 3385615,5
состава городского пасса-
жирского транспорта (авто-
бусы большой и малой вме-
стимости)

Департамент транспорта

2013 658258,7 - - - 658258,7

2014 891813,0 - - - 891813,0

2015 894078,8 - - - 894078,8

2016 941465,0 - - - 941465,0

3. Оснащение парка подвижного 4497,0 - - - 4497,0
состава Системой спутнико-
вого мониторинга и диспет-
черизации на основе техно-
логии ГЛОНАСС

2013 1470,0 - - - 1470,0

2014 1497,0 - - - 1497,0

2015 1530,0 - - - 1530,0

4. Капитальный ремонт (рекон- 7195,0 - - - 7195,0
струкция) трамвайного пути
и контактной сети трамвая

Департамент транспорта

2013 2917,0 - - - 2917,0

2014 1350,0 - - - 1350,0

2015 2928,0 - - - 2928,0




Таблица 5
к приложению 2

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
НА 2013-2016 ГОДЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

тыс. руб.

№ Наименование объектов Всего В том числе по источникам финансирования
п/п (мероприятий) финансовых
в разрезе лет средств бюджет города внебюджет-
и ведомственной ные источ-
классификации ники

собственные субсидии средства
средства предприятий
бюджета из област- из феде- и другие
города ного бюд- рального источники,
жета бюджета включая
заемные
средства

По отрасли "Образова- 6711052,2 6539764,7 45046,9 126240,6 -
ние", всего

2013 1575821,3 1428807,0 20773,7 126240,6 -

2014 1554230,9 1529957,7 24273,2 - -

2015 1626000,0 1626000,0 - - -

2016 1955000,0 1955000,0 - - -

в том числе по направ-
лениям:

1. Строительство и рекон- 3548881,1 3453290,2 - 95590,9 -
струкция объектов
образования, всего

2013 369155,7 273564,8 - 95590,9 -

2014 918725,4 918725,4 - - -

2015 864000,0 864000,0 - - -

2016 1397000,0 1397000,0 - -

в том числе:

1.1. Департамент координа- 3342805,5 3247214,6 - 95590,9 -
ции строительства и
перспективного разви-
тия

2013 283755,1 188164,2 - 95590,9 -

2014 798050,4 798050,4 - - -

2015 864000,0 864000,0 - - -

2016 1397000,0 1397000,0 - - -

Детские сады

Строительство детского
сада на 110 мест во 2
мкр. ж.р. "Темерник"
(завершение) <*>

2013 93556,1 47412,0 - 46144,1 -

Строительство детского
сада на 140 мест в I
МКР жилого района
"Левенцовский" (завер-
шение)

2013 86712,7 37265,9 - 49446,8 -

Строительство детского 122643,3 122643,3 - - -
сада на 125 мест в 3
МКР жилого района
"Левенцовский"
(п. 3-18)

2013 2643,3 2643,3 - - -

2014 40000,0 40000,0 - - -

2015 80000,0 80000,0 - - -

Строительство детского 112557,1 112557,1 - - -
сада на 95 мест в 3
МКР жилого района
"Левенцовский" (п. 3-
19)

2013 2557,1 2557,1 - - -

2014 110000,0 110000,0 - - -

Строительство детского 120824,0 120824,0
сада на 125 мест в 3
МКР жилого района
"Левенцовский" (п. 3-
20)

2013 824,0 824,0 - - -

2014 120000,0 120000,0 - - -

Строительство детского 199000,0 199000,0 - - -
сада на 190 мест в
жилой застройке в рай-
оне Ростовского моря
(1 мкр.) с.п. 1-21 <*>

2014 9000,0 9000,0 - - -

2015 90000,0 90000,0 - - -

2016 100000,0 100000,0 - - -

Строительство детского 99000,0 99000,0 - - -
сада на 190 мест в
жилой застройке в рай-
оне Ростовского моря
с.п. 2.30.

2015 9000,0 9000,0 - - -

2016 90000,0 90000,0 - - -

Строительство детского 99020,0 99020,0 - - -
сада на 190 мест в 10
мкр. ЗЖМ <*>

2013 (экспертные рабо- 20,0 20,0 - - -
ты сметы ПИР)

2015 9000,0 9000,0 - - -

2016 90000,0 90000,0 - - -

Строительство детского 171605,0 171605,0 - - -
сада на 160 мест во II
мкр. ж.р. "Темерник"
с.п. II-33А <*>


2013 1605,0 1605,0 - - -

2014 60000,0 60000,0 - - -

2015 110000,0 110000,0 - - -

Строительство детского 158020,0 158020,0 - - -
сада на 145 мест на
территории бывшего
аэродрома ДОСААФ (с.п.
13)

2013 (экспертные рабо- 20,0 20,0 - - -
ты сметы ПИР)

2015 8000,0 8000,0 - - -

2016 150000,0 150000,0 - - -

Реконструкция детского
образовательного уч-
реждения (ДОУ) № 116 с
возведением пристройки
(на 80 мест) по ул.
Возрождения, 8 (завер-
шение) <*>

2013 75814,8 75814,8 - - -

Реконструкция детского 221070,4 221070,4 - - -
сада № 316 на 60 мест

2013 20,0 20,0 - - -

2014 1050,4 1050,4 - - -

2015 45000,0 45000,0 - - -

2016 175000,0 175000,0 - - -

Реконструкция ДОУ 94914,5 94914,5 - - -
№ 246 (на 80 мест) по
ул. Плужной

2013 4914,5 4914,5 - - -

2014 90000,0 90000,0 - - -

Реконструкция ДОУ 190440,3 190440,3 - - -
№ 121 (на 180 мест) по
ул. Симферопольской

2013 1440,3 1440,3 - - -

2014 9000,0 9000,0 - - -

2015 150000,0 150000,0 - - -

2016 30000,0 30000,0 - - -

Реконструкция детского 189000,0 189000,0 - - -
сада (на 180 мест) по
ул. Ленина, 60А

2014 9000,0 9000,0 - - -

2015 80000,0 80000,0 - - -

2016 100000,0 100000,0 - - -

ПИР для строительства
детского сада на 140
мест, сблокированного
с начальной школой на
125 учащихся во 2 МКР
жилого района "Левен-
цовский" (с.п. 2-9)

2013 297,1 297,1 - - -

ПИР для строительства
детского сада на 140
мест в 4 МКР жилого
района "Левенцовский"

2016 8000,0 8000,0 - - -

ПИР для строительства
детского сада на 95
мест в 4 МКР жилого
района "Левенцовский"

2016 6000,0 6000,0 - - -

ПИР для строительства
детского сада на 95
мест в жилой застройке
в районе Ростовского
моря (мкр. 2) с.п.
2.31. <*>

2016 9000,0 9000,0

ПИР для строительства
детского сада на 50
мест в жилой застройке
в районе Ростовского
моря с.п. 2.32.

2016 5000,0 5000,0 - - -

ПИР для строительства
детского сада на 145
мест на территории
бывшего аэродрома
ДОСААФ (с.п. 19)

2013 (экспертные рабо- 20,0 20,0 - - -
ты сметы ПИР)

2016 8000,0 8000,0 - - -

ПИР для строительства
детского сада по ул.
Дарвина - ул. Пархо-
менко(экспертные рабо-
ты сметы ПИР)

2013 20,0 20,0 - - -

ПИР для строительства
детского сада по пр.
Космонавтов (эксперт-
ные работы сметы ПИР)

2013 20,0 20,0 - - -

ПИР для строительства
детского сада по ул.
Добровольского (экс-
пертные работы сметы
ПИР)

2013 20,0 20,0 - - -

ПИР для строительства
детского дошкольного
учреждения № 1 (на 160
мест) на территории
военного городка № 140
(с.п. 1-4), (эксперт-
ные работы сметы ПИР)

2013 20,0 20,0 - - -

ПИР для строительства
детского дошкольного
учреждения № 2 (на 160
мест) на территории
военного городка № 140
(с.п. 1-5), (эксперт-
ные работы сметы ПИР)

2013 20,0 20,0 - - -

ПИР для реконструкции
детского сада "8 Мар-
та" по ул. Нижне-
Нольной, 6 (экспертные
работы сметы ПИР)

2013 20,0 20,0 - - -

ПИР для реконструкции
детского сада по пер.
Ашхабадскому, 29 (экс-
пертные работы сметы
ПИР)

2013 20,0 20,0 - - -

Школы

Строительство школьно- 756970,4 756970,4 - - -
го комплекса на 1400
учащихся в III мкр.
жилого района "Левен-
цовский"

2013 6970,4 6970,4 - - -

2014 200000,0 200000,0 - - -

2015 200000,0 200000,0 - - -

2016 350000,0 350000,0

Строительство средней 160000,0 160000,0 - - -
общеобразовательной
школы на 825 мест во 2
мкр. ж.р. "Темерник"

2015 10000,0 10000,0 - - -

2016 150000,0 150000,0 - - -

Строительство средней 108000,0 108000,0 - - -
общеобразовательной
школы на 400 мест в
ж.р. "Декоративные
культуры", 1 очередь

2015 8000,0 8000,0 - - -

2016 100000,0 100000,0 - - -

Реконструкция МОУ гим- 215000,0 215000,0 - -
назия № 76 со строи-
тельством спортивного
комплекса (бассейна)
<*>

2014 150000,0 150000,0 - - -

2015 65000,0 65000,0 - - -

ПИР для строительство
общеобразовательной
школы на 1340 учащихся
в 1 мкр. на территории
военного городка № 140

2013 6199,8 6199,8 - - -

ПИР для строительства - - -
средней общеобразова-
тельной школы в 10
мкр. ЗЖР


2016 8000,0 8000,0 - - -

ПИР для строительства
школьного комплекса на
110 учащихся на терри-
тории бывшего аэродро-
ма ДОССАФ


2016 10000,0 10000,0 - - -

ПИР для строительства
средней общеобразова-
тельной школы на 550
мест в 4 мкр. ж.р.
"Левенцовский"


2016 8000,0 8000,0 - -

1.2. Управление образования 206075,6 206075,6 - - -

2013 85400,6 85400,6 - - -

2014 120675,0 120675,0 - - -

Строительство спортив- 201575,6 201575,6 - - -
ного комплекса на тер-
ритории МАОУ СОШ № 77

2013 80900,6 80900,6 - - -

2014 120675,0 120675,0 - - -

Разработка ПСД на
строительство спортив-
ного комплекса на тер-
ритории МАОУ лицей № 1
"Классический"

2013 4500,0 4500,0 - - -

2. Капитальный ремонт об- 2777907,4 2777907,4 - - -
разовательных учрежде-
ний, всего <*>

Управление образования

2013 981615,5 981615,5 - - -

2014 579791,9 579791,9 - - -

2015 698500,0 698500,0 - - -

2016 518000,0 518000,0 - - -

в том числе:

2.1. - капитальный ремонт 1587952,1 1587952,1 - - -
зданий и помещений
школ

2013 451152,1 451152,1 - - -

2014 232800,0 232800,0 - - -

2015 514000,0 514000,0 - - -

2016 390000,0 390000,0 - - -

2.2. - капитальный ремонт 924018,1 924018,1
зданий и помещений
детских садов

2013 485426,2 485426,2 - - -

2014 192591,9 192591,9 - - -

2015 118000,0 118000,0 - - -

2016 128000,0 128000,0 - - -

2.3. - капитальный ремонт 265937,2 265937,2 - - -
спортивных сооружений
учреждений образования
(спортзалы, спортпло-
щадки, бассейны)

2013 45037,2 45037,2 - - -

2014 154400,0 154400,0 - - -

2015 66500,0 66500,0 - - -

3. Приобретение оборудо- 384263,7 308567,1 45046,9 30649,7 -
вания для образова-
тельных учреждений

Управление образования

2013 225050,1 173626,7 20773,7 30649,7 -

2014 55713,6 31440,4 24273,2 - -

2015 63500,0 63500,0 - - -

2016 40000,0 40000,0 - - -


Примечание: <*> направления (объекты) с учетом наказов избирателей.



Таблица 6
к приложению 2

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
НА 2013-2016 ГОДЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

тыс. руб.

№ Наименование объектов Всего В том числе по источникам финансирования
п/п (мероприятий) финансовых
в разрезе лет средств бюджет города внебюджет-
и ведомственной ные источ-
классификации ники

собственные субсидии средства
средства предприятий
бюджета из област- из феде- и другие
города ного бюд- рального источники,
жета бюджета включая
заемные
средства

По отрасли "Здраво- 3125200,5 3062660,4 4199,9 58340,2 -
охранение", всего

2013 813446,8 751346,7 3759,9 58340,2 -

2014 874799,1 874589,1 210,0 - -

2015 807278,6 807048,6 230,0 - -

2016 629676,0 629676,0 - - -

в том числе по направ-
лениям:

1. Строительство и рекон- 1561218,7 1561218,7 - - -
струкция лечебно-
профилактических учреж-
дений, всего

2013 121218,7 121218,7 - - -

2014 530000,0 530000,0 - - -

2015 500000,0 500000,0 - - -

2016 410000,0 410000,0 - - -

в том числе:

1.1. Строительство и рекон- 1530609,2 1530609,2 - - -
струкция лечебно-
профилактических учреж-
дений

Департамент координа-
ции строительства и
перспективного развития

2013 90609,2 90609,2 - - -

2014 530000,0 530000,0 - - -

2015 500000,0 500000,0 - - -

2016 410000,0 410000,0 - - -

в том числе:

Строительство детской 173507,7 173507,7 - - -
поликлиники № 8 по пер.
Гвардейскому, 41 <*>

2013 73507,7 73507,7 - - -

2014 100000,0 100000,0 - - -

Строительство поликли- 281278,5 281278,5 - - -
ники для взрослого на-
селения на 200 посеще-
ний в смену в III мкр.
жилого района "Левен-
цовский"

2013 1278,5 1278,5 - - -

2014 180000,0 180000,0 - - -

2015 100000,0 100000,0 - - -

Строительство здания 315823,0 315823,0 - - -
МБУЗ КДЦ "Здоровье" на
территории больничного
комплекса по пер.
Днепровский

2013 15823,0 15823,0 - - -

2014 100000,0 100000,0 - - -

2015 200000,0 200000,0 - - -

Реконструкция МБУЗ 750000,0 750000,0 - - -
"Городская больница №
1 им. Н.А. Семашко" <*>

2014 150000,0 150000,0 - - -

2015 200000,0 200000,0 - - -

2016 400000,0 400000,0 - - -

ПИР для строительства
детской поликлиники по
ул. Профсоюзной

2016 10000,0 10000,0 - - -

1.2. Строительство и рекон-
струкция лечебно-
профилактических учреж-
дений

Управление здравоохра-
нения

2013 30609,5 30609,5 - - -

в том числе:

Реконструкция МБУЗ
"ГБСМП г. Ростова-на-
Дону" (подстанция № 6,
СМР)

2013 20930,0 20930,0 - - -

Реконструкция МБУЗ
"Родильный дом № 5"
(СМР)

2013 6719,0 6719,0 - - -

Реконструкция МБУЗ
"Горбольница № 7" (ПИР)

2013 1060,5 1060,5 - - -

Реконструкция МБУЗ
"Городская больница №
20" (ПИР)

2013 1900,0 1900,0 - - -

2. Капитальный ремонт ле- 1033244,1 1029495,4 - 3748,7 -
чебно-профилактических
учреждений (в т.ч.
горбольница № 1 <*>)

Управление здравоохра-
нения

2013 237162,2 233413,5 - 3748,7 -

2014 343963,5 343963,5 - - -

2015 232442,4 232442,4 - - -

2016 219676,0 219676,0 - - -

3. Приобретение медицин- 530737,7 471946,3 4199,9 54591,5 -
ского оборудования для
лечебно-профилактичес-
ких учреждений

Управление здравоохра-
нения

2013 455065,9 396714,5 3759,9 54591,5 -

2014 835,6 625,6 210,0 - -

2015 74836,2 74606,2 230,0 - -


Примечание: <*> направления (объекты) с учетом наказов избирателей.



Таблица 7
к приложению 2

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
НА 2013-2016 ГОДЫ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

тыс. руб.

№ Наименование объектов Всего В том числе по источникам финансирования
п/п (мероприятий) финансовых
в разрезе лет средств бюджет города внебюджет-
и ведомственной ные источ-
классификации ники

собственные субсидии средства
средства предприятий
бюджета из об- из феде- и другие
города ластного рального источники,
бюджета бюджета включая
заемные
средства

По отрасли "Физическая куль- 1219810,6 679560,6 540250,0 - -
тура и спорт", всего

2013 11476,2 11476,2 - - -

2014 401000,0 241000,0 160000,0 - -

2015 522334,4 302084,4 220250,0 - -

2016 285000,0 125000,0 160000,0 - -

в том числе по направлениям:

1. Строительство и реконструк- 1169810,6 629560,6 540250,0 - -
ция объектов физкультуры и
спорта, всего

Департамент координации
строительства и перспектив-
ного развития

2013 6476,2 6476,2 - - -

2014 386000,0 226000,0 160000,0 - -

2015 507334,4 287084,4 220250,0 - -

2016 270000,0 110000,0 160000,0 - -

в том числе:

Строительство футбольно- 121137,2 121137,2 - - -
легкоатлетического спортив-
ного ядра с трибуной на 99
мест и блоком вспомогатель-
ных и обслуживающих помеще-
ний в Северном жилом районе
(в границах бульвара Комаро-
ва, от ул. Добровольского и
до пр. Королева) <*>

2013 1137,2 1137,2 - - -

2014 120000,0 120000,0 - - -

Строительство ледового катка
в Северном жилом районе
(восточнее 6 мкр. вдоль
северной стороны пр. Короле-
ва), (ПИР) <*>

2013 1223,8 1223,8 - - -

Строительство физкультурно- 156000,0 156000,0 - - -
спортивного комплекса из
быстровозводимых конструкций
по ул. Туполева, 2/2

2014 6000,0 6000,0 - - -

2015 150000,0 150000,0 - - -

Строительство многофункцио-
нального зала. МОУ ДОД
СДЮСШОР № 2 (СМР)

2015 97334,4 37084,4 60250,0 - -

Реконструкция Гребного кана- 784115,2 304115,2 480000,0 - -
ла "Дон" (расчистка аквато-
рии, углубление дна, плани-
ровка территории, берегоук-
репление всех сторон водо-
ема)

2013 4115,2 4115,2 - - -

2014 260000,0 100000,0 160000,0 - -

2015 260000,0 100000,0 160000,0 - -

2016 260000,0 100000,0 160000,0 - -

ПИР для строительства водно-
спортивного комплекса (бас-
сейна) на территории МОУ ДОД
СДЮШОР № 1

2016 10000,0 10000,0 - - -

2. Обустройство универсальных 30000,0 30000,0 - - -
игровых спортивных площадок

Управление по физической
культуре и спорту

2014 10000,0 10000,0 - - -

2015 10000,0 10000,0 - - -

2016 10000,0 10000,0 - - -

3. Приобретение спортивного 20000,0 20000,0 - - -
оборудования (уличные трена-
жеры, гимнастические город-
ки, спортинвентарь) <*>

Управление по физической
культуре и спорту

2013 5000,0 5000,0 - - -

2014 5000,0 5000,0 - - -

2015 5000,0 5000,0 - - -

2016 5000,0 5000,0 - - -


Примечание: <*> направления (объекты) с учетом наказов избирателей.



Таблица 8
к приложению 2

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
НА 2013-2016 ГОДЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

тыс. руб.

№ Наименование объектов Всего В том числе по источникам финансирования
п/п (мероприятий) финансовых
в разрезе лет средств бюджет города внебюджет-
и ведомственной ные источ-
классификации ники

собственные субсидии средства
средства предприятий
бюджета из област- из феде- и другие
города ного бюд- рального источники,
жета бюджета включая
заемные
средства

По отрасли "Культура", 562864,0 558495,1 1674,0 2694,9 -
всего

2013 105131,7 100762,8 1674,0 2694,9 -

2014 281363,7 281363,7 - - -

2015 137514,3 137514,3 - - -

2016 38854,3 38854,3 - - -

в том числе по направлениям:

1. Строительство объектов 200000,0 200000,0 - - -
культуры, всего

Департамент координации
строительства и перспектив-
ного развития

2013 50000,0 50000,0 - - -

2014 150000,0 150000,0 - - -

в том числе:

Строительство Детской школы 200000,0 200000,0 - - -
искусств в пос. Александ-
ровка <*>

2013 50000,0 50000,0 - - -

2014 150000,0 150000,0 - - -

2. Организация и развитие биб- 94826,1 90457,2 1674,0 2694,9 -
лиотечного обслуживания
населения, всего

Управление культуры

2013 20333,2 15964,3 1674,0 2694,9 -

2014 23164,3 23164,3 - - -

2015 33364,3 33364,3 - - -

2016 17964,3 17964,3 - - -

в том числе:

2.1. Обновление фонда ЦБС (вклю- 68226,1 63857,2 1674,0 2694,9 -
чая оргтехнику, мебель)

2013 20333,2 15964,3 1674,0 2694,9 -

2014 15964,3 15964,3 - - -

2015 15964,3 15964,3 - - -

2016 15964,3 15964,3 - - -

2.2. Капитальный ремонт библиотек 26600,0 26600,0 - - -

2014 7200,0 7200,0 - - -

2015 17400,0 17400,0 - - -

2016 2000,0 2000,0 - - -

3. Сохранение культурного на- 121000,0 121000,0 - - -
следия, памятников истории и
культуры местного значения
(создание музея города Рос-
това-на-Дону, учреждения на
базе МК в Змиевской балке)

Управление культуры

2014 51000,0 51000,0 - - -

2015 70000,0 70000,0 - - -

4. Развитие парковых зон, 119141,9 119141,9 - - -
зоопарка (капремонт парков,
дендропроекты, приобретение
тех. средств)

Управление культуры

2013 26852,5 26852,5 - - -

2014 41249,4 41249,4 - - -

2015 30150,0 30150,0 - - -

2016 20890,0 20890,0 - - -

5. Капремонт учреждений допол- 27896,0 27896,0 - - -
нительного образования,
включая приобретение обору-
дования (ДМШ, ДШИ, ДХШ), (в
т.ч. ДШИ им. Артамонова <*>)

Управление культуры

2013 7946,0 7946,0 - - -

2014 15950,0 15950,0 - - -

2015 4000,0 4000,0 - - -


Примечание: <*> направления (объекты) с учетом наказов избирателей.



Таблица 9
к приложению 2

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
НА 2013-2016 ГОДЫ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

тыс. руб.

№ Наименование объектов Всего В том числе по источникам финансирования
п/п (мероприятий) финансовых
в разрезе лет средств бюджет города внебюджет-
и ведомственной ные источ-
классификации ники

собственные субсидии средства
средства предприятий
бюджета из об- из феде- и другие
города ластного рального источники,
бюджета бюджета включая
заемные
средства

Приоритетные направления 328211,5 327413,7 797,8 - -
других отраслей городского
хозяйства, всего

2013 59651,3 58853,5 797,8 - -

2014 172287,4 172287,4 - - -

2015 48136,4 48136,4 - - -

2016 48136,4 48136,4 - - -

в том числе по направлени-
ям:

1. Мероприятия в сфере соци- 123440,9 122643,1 797,8 - -
альной защиты населения,
всего

Департамент социальной
защиты населения

2013 1520,9 723,1 797,8 - -

2014 120640,0 120640,0 - - -

2015 640,0 640,0 - - -

2016 640,0 640,0 - - -

в том числе:

1.1. Капитальный ремонт учреж-
дений социальной защиты
населения

2013 484,8 484,8 - - -

1.2. Приобретение помещений для
учреждений социальной
защиты населения

2014 120000,0 120000,0 - - -

1.3. Приобретение оборудования 2750,4 - - -
для учреждений социальной
защиты населения районов

2013 830,4 32,6 797,8 - -

2014 640,0 640,0 - - -

2015 640,0 640,0 - - -

2016 640,0 640,0 - - -

1.4. Обустройство пандусов
(спец. помещений) в здани-
ях УСЗН районов

2013 205,7 205,7 - - -

2. Развитие системы предо-
ставления государственных
и муниципальных услуг в
городе (приобретение мебе-
ли)

Управление многофункцио-
нальных центров

2014 500,0 500,0 - - -

3. Мероприятия в сфере разви- 76765,6 76765,6 - - -
тие системы реагирования и
предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций, всего

Управление по делам ГОиЧС - - -

2013 35917,0 35917,0 - - -

2014 16050,2 16050,2 - - -

2015 12399,2 12399,2 - - -

2016 12399,2 12399,2

в том числе:

3.1. Развитие спасательных сил 17903,2 17903,2 - - -
города (приобретение авто-
мобильной техники, спаса-
тельного инструмента и
оборудования, снаряжения и
имущества, оборудования
для центра управления)

2013 5462,2 5462,2 - - -

2014 7524,6 7524,6 - - -

2015 2458,2 2458,2 - - -

2016 2458,2 2458,2 - - -

3.2. Развитие комплексной сис- 58862,4 58862,4 - - -
темы видеонаблюдения
"Безопасный город" (приоб-
ретение средств связи и
оборудования, модернизация
подсистем)

2013 30454,8 30454,8 - - -

2014 8525,6 8525,6 - - -

2015 9941,0 9941,0 - - -

2016 9941,0 9941,0 - - -

4. Мероприятия в сфере архи- 127505,0 127505,0 - - -
тектуры и градостроитель-
ства, всего

Департамент архитектуры и
градостроительства

2013 22213,4 22213,4 - - -

2014 35097,2 35097,2 - - -

2015 35097,2 35097,2 - - -

2016 35097,2 35097,2 - - -

в том числе:

4.1. Разработка документации по 11000,3 11000,3 - - -
планировке и межеванию
территорий города

2013 8500,0 8500,0 - - -

2014 2500,3 2500,3 - - -

4.2. Установление границ 26142,1 26142,1
земельного участка на
местности (межевание),
выполнение топографической
съемки масштаба 1:500

2013 1552,3 1552,3 - - -

2014 8385,8 8385,8 - - -

2015 8102,0 8102,0 - - -

2016 8102,0 8102,0 - - -

4.3. Составление карт (планов) 37993,4 37993,4 - - -
объектов землеустройства
для территориальных зон,
установленных правилами
землепользования

2015 18996,7 18996,7 - - -

2016 18996,7 18996,7 - - -

4.4. Создание и ведение инфор- 52369,2 52369,2
мационной системы обеспе-
чения градостроительной
деятельности

2013 12161,1 12161,1 - - -

2014 24211,1 24211,1 - - -

2015 7998,5 7998,5 - - -

2016 7998,5 7998,5 - - -






Приложение 3
к Программе социально-экономического
развития города Ростова-на-Дону
на 2013-2016 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ В 2013 ГОДУ
Список изменяющих документов
(в ред. решения Ростовской-на-Дону городской Думы
от 24.12.2013 № 565)


№ Целевой индикатор 2013 год 2012 год
(план) (базовый
показатель)

1. Общая площадь жилых помещений, приходящихся 24,33 23,48
в среднем на 1 жителя (кв. м)

2. Число жилых квартир, вводимых в год на 1000 10,3 9,68
человек (ед.)

3. Доля населения, проживающего в многоквартир- 0,15 0,16
ных домах, признанных в установленном поряд-
ке аварийными (%)

4. Площадь переселенческого (маневренного) 7,47 7,47
жилищного фонда (тыс. кв. метров)

5. Площадь автомобильных дорог общего пользова- 1236,93 1311,13
ния, имеющих некапитальный (грунтовый) тип
покрытия (тыс. кв. м)

6. Коэффициент использования подвижного состава 0,82 0,81
транспортных предприятий

7. Количество вновь открытых или измененных не менее 6 4
маршрутов ежегодно (ед.)

8. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, полу- 79,0 77,3
чающих дошкольную образовательную услугу в
организациях различной организационно-
правовой формы, в общей численности детей от
3 до 7 лет (%)

9. Доля учащихся, обучающихся по Федеральным 34,0 23,0
государственным образовательным стандартам
(поэтапное внедрение в период до 2020 года),
от общей численности учащихся (%)

10. Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 77,0 76,0
лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной органи-
зационно-правовой формы и форм собственно-
сти (%)

11. Удельный вес населения, систематически зани- 27,5 26,0
мающегося физкультурой и спортом (%)

12. Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающих- 87,3 87,2
ся в общеобразовательных учреждениях, (%)

13. Уровень смертности, в том числе в возрасте 132,88 132,9
до 65 лет (случаев смерти на 100 тыс. чел.
населения соответствующего возраста)

14. Количество культурно-досуговых мероприятий, 12,2 12,0
проводимых учреждениями культуры города
(тыс. мероприятий)

15. Количество посещений в библиотеках (тыс. 1723,1 1656,8
ед.)






Приложение 4
к Программе социально-
экономического развития
города Ростова-на-Дону
на 2013-2016 годы

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2013-2016 ГОДЫ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА

в процентах

№ Наименование показателя 2013 2014 2015 2016
п/п год год год год

1. Уровень регистрируемой безработицы от 0,5- 0,6 0,6 0,6
численности экономически активного населения 0,6

2. Доля трудоустроенных граждан в общей 70 70 70 70
численности граждан, обратившихся за содей-
ствием в государственные службы занятости
населения с целью поиска подходящей работы



------------------------------------------------------------------