Постановление Администрации г. Ростова н/Д от 04.12.2013 N 1335 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.09.2010 N 717 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы" "



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2013 г. № 1335

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ОТ 24.09.2010 № 717 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2011-2015 ГОДЫ"
(РЕД. ОТ 26.08.2013)

В соответствии с пунктом 7.1 раздела 7 Порядка принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 21.11.2011 № 860 (ред. от 01.10.2012), в связи с увеличением ожидаемых поступлений в бюджет города постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.09.2010 № 717 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы" (ред. от 04.10.2012) следующие изменения:
1.1. в приложении:
1.1.1. в паспорте Программы:
1.1.1.1. строку "Муниципальные заказчики" изложить в редакции:


"Муниципальные ДСЗН,
заказчики Департамент жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики города Ростова-на-Дону (далее - ДЖКХ)";


1.1.1.2. строку "Задачи Программы" изложить в редакции:


"Задачи Программы - оказание мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан посредством реализации социальных
гарантий и увеличения адресной социальной помощи;
- содействие созданию благоприятных условий для
улучшения положения семей с детьми, в том числе
многодетных;
- повышение уровня социального обслуживания;
- укрепление материально-технической базы учрежде-
ний социального обслуживания;
- обеспечение полной противопожарной безопасности
граждан, посещающих подразделения социального
обслуживания;
- оценка состояния доступности объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения;
- повышение уровня доступности объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения;
- обеспечение равного доступа детей-инвалидов
к реабилитационным услугам;
- ограничение роста размера платы граждан
за коммунальные услуги";


1.1.1.3. строку "Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений" изложить в редакции:


"Структура Программы, 1. Раздел I. "Обеспечение экономической устойчиво-
перечень подпрограмм, сти семьи и создание условий для полноценного
основных направлений воспитания детей".
Направление 1. "Государственные гарантии социаль-
ной поддержки семей с детьми".
Направление 2. "Дополнительные меры социальной
поддержки, направленные на повышение качества жиз-
ни семей с детьми, молодежи, студентов из мало-
обеспеченных семей".
2. Раздел II. "Обеспечение достойного уровня жизни
ветеранов Великой Отечественной войны и граждан
старшего поколения".
Направление 1. "Государственные гарантии социаль-
ной поддержки ветеранов Великой отечественной
войны и граждан старшего поколения".
Направление 2. "Дополнительные меры социальной
поддержки, оказываемые ветеранам Великой Отечест-
венной войны и гражданам старшего поколения".
3. Раздел III. "Социальная интеграция инвалидов
и других лиц с ограничениями жизнедеятельности".
Направление 1. "Государственные гарантии социаль-
ной поддержки социальной адаптации инвалидов".
Направление 2. "Дополнительные меры социальной
поддержки, оказываемые инвалидам и другим маломо-
бильным группам населения".
4. Раздел IV. "Участие предприятий, общественных
организаций города в реализации мер социальной
защиты населения города".
5. Раздел V. "Развитие социальной защиты населения
года".
6. Раздел VI. "Дополнительные меры по ограничению
роста размера платы граждан за коммунальные услу-
ги".
7. Приложение 1 к Программе "Целевые индикаторы
и показатели".
8. Приложение 2 к Программе "Система программных
мероприятий".
9. Приложение 3 к Программе "Методика оценки
эффективности реализации Программы";


1.1.1.4. строку "Исполнители Программы" изложить в редакции:


"Исполнители ДСЗН;
Программы муниципальные казенные учреждения "Управление со-
циальной защиты населения" районов города Ростова-
на-Дону (далее - УСЗН);
Администрация города;
Администрации районов города;
Департамент ЖКХ и энергетики города Ростова-на-
Дону;
МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства"
районов города Ростова-на-Дону (далее - "УЖКХ"
районов);
общественные организации города;
предприятия города";


1.1.1.5. строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в редакции:


"Объемы и источники Общий объем финансирования Программы - 21370934,2
финансирования тыс. руб.
Программы Из общего объема финансирования Программы:
средства федерального бюджета - 4921391,2 тыс.
руб.,
в том числе по годам:
2011 - 1036485,4 тыс. руб.,
2012 - 847795,6 тыс. руб.,
2013 - 1160428,5 тыс. руб.,
2014 - 907248,5 тыс. руб.,
2015 - 969433,2 тыс. руб.
Средства областного бюджета - 13606743,0 тыс.
руб.,
в том числе по годам:
2011 - 2670599,9 тыс. руб.,
2012 - 2298851,7 тыс. руб.,
2013 - 2879560,8 тыс. руб.,
2014 - 2765884,7 тыс. руб.,
2015 - 2991845,9 тыс. руб.
Средства бюджета города - 2401085,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2011 - 332117,5 тыс. руб.,
2012 - 755598,2 тыс. руб.,
2013 - 736601,1 тыс. руб.,
2014 - 268823,8 тыс. руб.,
2015 - 307944,7 тыс. руб.
Внебюджетные средства - 441714,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2011 - 342039,8 тыс. руб.,
2012 - 25855,9 тыс. руб.,
2013 - 29946,4 тыс. руб.,
2014 - 21931,3 тыс. руб.,
2015 - 21941,3 тыс. руб.
Финансовое обеспечение программных мероприятий
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением Ростовской-на-Дону город-
ской Думы о бюджете города на соответствующий
период";


1.1.1.6. строку "Целевые показатели и индикаторы" изложить в редакции:


"Целевые индикаторы 1. Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и
и показатели других мер социальной поддержки в среднем на 1
гражданина из числа имеющих на это право.
2. Доля семей, получающих жилищные субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
в общем количестве семей в городе.
3. Доля малообеспеченных семей, получающих ежеме-
сячное пособие на ребенка, в общем количестве
семей в городе.
4. Уровень выполнения муниципального задания по
предоставлению услуг социального обслуживания гра-
жданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе
детям-инвалидам).
5. Уровень обеспечения противопожарной безопасно-
сти граждан, посещающих подразделения социального
обслуживания.
6. Удельный вес учреждений социальной защиты,
обеспечивающих физическую доступность для инвали-
дов, в общем количестве городских учреждений соци-
альной защиты.
7. Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных
качеством и доступностью получения социальных
услуг в учреждениях социального обслуживания, от
числа граждан (семей), получивших услуги.
8. Уровень размера платы граждан за коммунальные
услуги в 2013 году, не превышающий уровень 2012
года более чем на 6%";


1.1.2. в разделе II пункт 3 дополнить строкой 3.9 следующего содержания:
"3.9. Ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги.".
1.1.3. в разделе III таблицу № 1 изложить в редакции:

"Таблица № 1

МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

(тыс. рублей)

№ Наименование Муници- Источники Объем финансирования
п/п мероприятия пальный финанси-
заказ- рования всего 2011 2012 2013 2014 2015
чик год год год год год

1. Приобретение ДСЗН бюджет 10441,2 555,0 9853,6 32,6
основных города
средств
(оборудование
и др.)

Итого 10441,2 555,0 9853,6 32,6 ";


1.1.4. в разделе IV:
1.1.4.1. в первом абзаце цифры "20319,5" заменить цифрами "21370,9";
1.1.4.2. таблицу № 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.1.5. таблицу "Целевые индикаторы и показатели" приложения 1 к Программе дополнить строкой 6 следующего содержания:


"6. Уровень размера процент 100 - - 100 - -";
платы граждан за
коммунальные услу-
ги в 2013 году, не
превышающий уро-
вень 2012 года
более чем на 6%


1.1.6. приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по социальным вопросам) В.В. Леденеву.

Мэр
(глава Администрации) города
М.А.ЧЕРНЫШЕВ
Постановление вносит
Департамент социальной
защиты населения города





Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от 04.12.2013 № 1335

Таблица № 2

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

(тыс. рублей)

Источники Всего В том числе по годам
финансиро-
вания 2011 2012 2013 2014 2015

ДСЗН

Итого 21370934,2 4381242,6 3928101,4 4806536,8 3963888,3 4291165,1
финансиро-
вание по
Программе

в том
числе:

федеральный 4921391,2 1036485,4 847795,6 1160428,5 907248,5 969433,2
бюджет

областной 13606743,0 2670599,9 2298851,7 2879560,8 2765884,7 2991845,9
бюджет

бюджет 2401085,3 332117,5 755598,2 736601,1 268823,8 307944,7
города

внебюджет- 441714,7 342039,8 25855,9 29946,4 21931,3 21941,3
ные
средства

из них:

расходы 10441,2 555,0 9853,6 32,6 0,0 0,0
капитально-
го характе-
ра

Раздел I 3176177,7 593327,7 691199,1 621886,3 601520,8 668243,8

в том
числе:

федеральный 63281,7 5596,1 6238,3 33941,9 8591,8 8913,6
бюджет

областной 2448637,8 467997,8 462378,3 471978,1 492446,9 553836,7
бюджет

бюджет 661752,7 118017,4 221793,4 115966,3 100482,1 105493,5
города

внебюджет- 2505,5 1716,4 789,1 0,0 0,0 0,0
ные средст-
ва

из них:

расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитально-
го характе-
ра

Раздел II 12818233,9 2606202,9 2390791,0 2481357,7 2565315,0 2774567,3

в том
числе:

федеральный 943817,9 209624,2 185124,8 205600,9 166006,9 177461,1
бюджет

областной 10719021,5 2189072,2 1826840,3 2075365,3 2232007,7 2395736,0
бюджет

бюджет 1130250,5 194009,5 375161,6 195725,8 165641,9 199711,7
города

внебюджет- 25144,0 13497,0 3664,3 4665,7 1658,5 1658,5
ные средст-
ва

из них:

расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитально-
го характе-
ра

Раздел III 4223137,8 853657,3 811569,3 957216,3 774715,6 825979,3

в том
числе:

федеральный 3914291,6 821265,1 656432,5 920885,7 732649,8 783058,5
бюджет

областной 141528,7 13123,7 9234,6 35467,1 41430,1 42273,2
бюджет

бюджет 164577,5 17418,3 145012,4 863,5 635,7 647,6
города

внебюджет- 2740,0 1850,2 889,8 0,0 0,0 0,0
ные средст-
ва

из них:

расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитально-
го характе-
ра

Раздел IV 410935,9 324586,8 20512,8 25280,7 20272,8 20282,8

в том
числе:

внебюджет- 410935,9 324586,8 20512,8 25280,7 20272,8 20282,8
ные средст-
ва

из них:

расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитально-
го характе-
ра

Раздел V 27401,5 3467,9 14029,3 5748,3 2064,1 2091,9

в том
числе:

областной 2430,6 406,2 398,5 1625,9 0,0 0,0
бюджет

бюджет 24581,5 2672,3 13630,8 4122,4 2064,1 2091,9
города

внебюджет- 389,4 389,4 0,0 0,0 0,0 0,0
ные средст-
ва

из них:

расходы 10441,2 555,0 9853,6 32,6 0,0 0,0
капитально-
го характе-
ра

Раздел VI 715147,5 0,0 0,0 715047,5 0,0 0,0

в том
числе:

областной 295124,4 0,0 0,0 295124,4 0,0 0,0
бюджет

бюджет 419923,1 0,0 0,0 419923,1 0,0 0,0
города

внебюджет- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ные средст-
ва

из них:

расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитально-
го характе-
ра


Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА





Приложение 2
к постановлению
Администрации
города Ростова-на-Дону
от 04.12.2013 № 1335

Приложение 2
к Программе

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(тыс. руб.)

№ Наименование Муниципальный Сроки Источники Объем финансирования
п/п мероприятия заказчик, выпол- финансиро-
исполнитель нения вания, всего 2011 2012 2013 2014 2015
КЦСР

Раздел I "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей"

1. Государственные гарантии социальной поддержки семей, в том числе с несовершеннолетними детьми

1.1.1 Пособия гражданам, областной 768455,9 156763,0 147173,5 147429,2 156228,9 160861,3
имеющим детей, бюджет
в том числе: (5220801,
5224401)

федераль- 37931,6 5596,1 6238,3 8591,8 8591,8 8913,6
ный бюджет
(5051900)

- ежемесячное пособие ДСЗН, УСЗН весь областной 549950,1 111941,0 104738,6 105784,6 112081,3 115404,6
на ребенка период бюджет
(5220801,
5224401)

- ежемесячное пособие ДСЗН, УСЗН весь областной 217496,9 44543,4 42151,8 41502,7 43997,2 45301,8
на ребенка одиноким период бюджет
матерям (5220801,
5224401)

- ежемесячное пособие ДСЗН, УСЗН весь областной 368,8 88,4 86,8 61,4 65,1 67,1
на ребенка, родители период бюджет
которого уклоняются от (5220801,
уплаты алиментов 5224401)

- ежемесячное пособие ДСЗН, УСЗН весь областной 640,1 190,2 196,3 80,5 85,3 87,8
на ребенка военнослу- период бюджет
жащего, проходящего (5220801,
службу по призыву 5224401)

- ежемесячное пособие ДСЗН, УСЗН весь федераль- 34920,6 5172,1 5739,2 7904,4 7904,4 8200,5
на ребенка военнослу- период ный бюджет
жащего, проходящего (5051900)
военную службу по
призыву

- единовременное посо- ДСЗН, УСЗН весь федераль- 3011,0 424,0 499,1 687,4 687,4 713,1
бие беременной жене период ный бюджет
военнослужащего, про- (5051900)
ходящего военную служ-
бу по призыву

1.1.2 Ежемесячные денежные ДСЗН, УСЗН весь областной 274856,7 50549,2 50465,3 54932,5 58023,3 60886,4
выплаты на детей 1-2 период бюджет
года жизни на обеспе- (5220801,
чение бесплатными 5224401)
молочными смесями

1.1.3 Ежемесячные денежные ДСЗН, УСЗН весь областной 183710,9 26082,2 36994,5 36903,3 40113,5 43617,4
выплаты на детей из период бюджет
многодетных семей на (5220801,
обеспечение бесплатной 5224401)
школьной (спортивной)
формой, лекарствами,
проездом в городском
транспорте, на приго-
родных маршрутах

1.1.4 Ежемесячные денежные ДСЗН, УСЗН весь областной 274713,4 40798,3 42940,3 58376,0 63524,9 69073,9
выплаты многодетным период бюджет
семьям на оплату жи- (5220801,
лищно-коммунальных 5224401)
услуг

1.1.5 Меры социальной под- ДСЗН, УСЗН 2012- областной 22715,7 0,0 11119,6 1323,1 4998,5 5274,5
держки беременных жен- 2015 бюджет
щин из малообеспечен- (5220801,
ных семей, кормящих 5224401)
матерей и детей в
возрасте до 3 лет

1.1.6 Субсидии на оплату ДСЗН, УСЗН весь областной 400865,8 97663,6 66975,0 72274,1 76501,5 87451,6
жилого помещения и период бюджет
коммунальных услуг (5220801,
5224401)

1.1.7 Предоставление матери- ДСЗН, УСЗН весь областной 36755,5 6375,3 7607,6 6753,0 7802,6 8217,0
альной и иной помощи период бюджет
для погребения умерших (5220801,
5224401)

1.1.8 Организация и обеспе- ДСЗН, УСЗН весь областной 450285,7 89766,2 99102,5 92757,7 81971,7 86687,6
чение отдыха и оздо- период бюджет
ровления детей (за ис- (5220803,
ключением организации 5224402)
отдыха детей в канику-
лярное время)

1.1.9 Ежемесячная денежная ДСЗН, УСЗН 2013- федераль- 25350,1 0,0 0,0 25350,1 0,0 0,0
выплата, назначаемая 2015 ный бюджет
в случае рождения (5141500)
третьего ребенка или
последующих детей до областной 13346,9 0,0 0,0 1229,2 3282,0 8835,7
достижения ими возрас- бюджет
та трех лет (5141500)

1.1.10 Предоставление компен- ДСЗН, УСЗН 2015 областной 22931,3 0,0 0,0 0,0 0,0 22931,3
сации по региональному бюджет
материнскому капиталу (5224401)

ИТОГО 2511919,5 473593,9 468616,6 505920,0 501038,7 562750,3

2. Дополнительные меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми,
молодежи и студентов из малообеспеченных семей

1.2.1 Предоставление льгот- ДСЗН, УСЗН весь бюджет 541628,6 104090,9 124828,7 112608,5 97610,0 102490,5
ного проезда в город- период города
ском пассажирском (7951000)
транспорте общего
пользования (кроме
такси) обучающимся
общеобразовательных
учреждений, профессио-
нальных училищ и ли-
цеев, находящихся на
территории г. Ростова-
на-Дону

1.2.2 Адресная социальная ДСЗН, УСЗН 2011- бюджет 104190,9 10945,0 93245,9 0,0 0,0 0,0
выплата в связи с не- 2012 города
обходимостью соблюде- (7951000)
ния предельного индек-
са изменения размера
платы граждан за ком-
мунальные услуги

1.2.3 Мероприятия для семей бюджет 7885,5 1120,9 1203,7 1845,8 1792,1 1923,0
с детьми - День защиты города
детей, День семьи, (7951000)
День знаний, День ма-
тери, День семьи, люб-
ви и верности, ново-
годние представления,
в том числе новогодние
подарки для детей из
социально незащищенных
семей, поздравления
детей-инвалидов с
новогодними и рождест-
венскими праздниками,
мероприятия, посвящен-
ные Дню города

1.2.4 Социальная поддержка ДСЗН, УСЗН, 2011- внебюджет- 2505,5 1716,4 789,1 0,0 0,0 0,0
семей с детьми в рам- предприятия 2012 ные сред-
ках системы "Забота" города ства
в виде бесплатных про-
дуктов, питания, пред-
метов первой необходи-
мости, очищенной пить-
евой воды и т.п.

1.2.5 Оказание помощи се- ДСЗН, УСЗН весь бюджет 2680,8 797,2 1451,6 432,0 0,0 0,0
мьям, попавшим в экст- период города
ремальную ситуацию (7951000)
(пожар и др.)

1.2.6 Организация обществен- ДСЗН, УСЗН весь бюджет 5366,9 1063,4 1063,5 1080,0 1080,0 1080,0
ных работ для безра- период города
ботных и ищущих работу (7951000)
граждан, временных ра-
бот для несовершенно-
летних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы
время и безработных
граждан, испытывающих
трудности в поиске
работы

ИТОГО 665397,6 119733,8 222582,5 115966,3 101037,9 106077,1

Всего по I разделу, 3176177,7 593327,7 691199,1 621886,3 601520,8 668243,8
в том числе:

федеральный бюджет 63281,7 5596,1 6238,3 33941,9 8591,8 8913,6

областной бюджет 2448637,8 467997,8 462378,3 471978,1 492446,9 553836,7

бюджет города 661752,7 118017,4 221793,4 115966,3 100482,1 105493,5

внебюджетные 2505,5 1716,4 789,1 0,0 0,0 0,0

Раздел II "Обеспечение достойного уровня жизни ветеранов Великой Отечественной войны и граждан старшего поколения"

1. Государственные гарантии социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и граждан старшего поколения

Материальные меры социальной
поддержки:

2.1.1 Ежемесячные денежные ДСЗН, УСЗН весь 9085450,5 1913124,0 1593072,2 1758415,4 1838395,8 1982443,1
выплаты: период

льготникам федерально- весь федераль- 922117,6 209624,2 163424,5 205600,9 166006,9 177461,1
го регистра по ЖКУ период ный бюджет
(5054600)

почетным донорам СССР, 2012 федераль- 21700,3 0,0 21700,3 0,0 0,0 0,0
почетным донорам ный бюджет
России (5052900)

льготникам областного весь областной 7931495,8 1662189,2 1368198,3 1513322,8 1629522,5 1758263,0
регистра, всего период бюджет
(5220801,
5224401)

в том числе по ЖКУ весь областной 5695539,2 1209523,0 976126,8 1076798,8 1169893,5 1263197,1
период бюджет
(5220801,
5224401)

реабилитированные, весь областной 210136,8 41310,6 39749,1 39491,7 42866,4 46719,0
всего период бюджет
(5220801,
5055530)

в том числе по ЖКУ весь областной 179877,2 35623,4 34347,7 33327,6 36642,7 39935,8
период бюджет
(5220801,
5055530)

2.1.2 Субсидии на оплату ДСЗН, УСЗН весь областной 1465301,4 313311,4 238954,4 276204,9 303252,8 333577,9
жилого помещения и период бюджет
коммунальных услуг (5220801,
5224401)

2.1.3 Социальное обслужива- УСЗН весь областной 1112087,5 172261,0 179938,5 246345,9 256366,0 257176,1
ние граждан пожилого период бюджет
возраста и инвалидов (5220802,
(в том числе детей- 5224403)
инвалидов)
бюджет 40786,2 6079,8 7480,7 8433,4 9191,8 9600,5
города
(7951000)

ИТОГО 11703625,6 2404776,2 2019445,8 2289399,6 2407206,4 2582797,6

2. Дополнительные меры социальной поддержки, оказываемые ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам
старшего поколения

2.2.1 Предоставление льгот- ДСЗН, УСЗН весь бюджет 787993,2 153220,4 183390,3 166800,0 138820,7 145761,8
ного проезда в город- период города
ском пассажирском (7951000)
транспорте общего
пользования (кроме
такси) пенсионерам,
достигшим возраста,
дающего право на полу-
чение трудовой пенсии
по старости, не имею-
щим других льгот

2.2.2 Адресная социальная ДСЗН, УСЗН 2011- бюджет 186955,4 19672,3 167283,1 0,0 0,0 0,0
выплата в связи с не- 2012 города
обходимостью соблюде- (7951000)
ния предельного индек-
са изменения размера
платы граждан за
коммунальные услуги

2.2.3 Предоставление мер ДСЗН, УСЗН весь бюджет 7091,4 593,1 1599,2 1267,3 1771,6 1860,2
социальной поддержки период города
почетным гражданам (7951000)
города

2.2.4 Оздоровительные меро- ДСЗН, УСЗН, весь бюджет 4361,2 733,4 762,1 818,9 1023,4 1023,4
приятия для ветеранов Администрация период города
ВОВ (санатории Ростов- города (7951000)
ской области)

2.2.5 Дополнительные меры ДСЗН, УСЗН, бюджет 5963,8 1104,1 1047,1 1266,6 1227,4 1318,6
социальной поддержки, администрации города
предоставляемые вете- районов (7951000)
ранам в рамках празд-
нования Дня Победы,
Дня пожилого человека,
поздравление долгожи-
телей города, Героев
Отчества

2.2.6 Выплаты ИВОВ, УВОВ, бюджет 66691,8 12540,4 13599,1 12658,0 13607,0 14287,3
труженикам тыла, воен- города
нослужащим последнего (7951000)
военного призыва ко
Дню Победы

2.2.7 Выплата единовременной ДСЗН 2011 бюджет 66,0 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0
материальной помощи города
гражданам, пострадав- (7951000)
шим от воздействия ра-
диации вследствие ава-
рии на Чернобыльской
АЭС, в связи с 25-
летием катастрофы

2.2.8 Меры социальной под- предприятия весь внебюджет-
держки по улучшению города, период ные сред-
социально-бытовых ус- администрации ства
ловий жизни инвалидов районов, УСЗН
и участников ВОВ по
системе "Ветеран":

ремонт жилья 3630,9 842,0 67,5 2586,4 67,5 67,5

ремонт санитарно- 390,6 89,9 73,8 79,3 73,8 73,8
технического оборудо-
вания

ремонт и приобретение 893,8 655,5 25,6 161,5 25,6 25,6
бытовой техники

материальная помощь 13061,9 7226,9 1400,0 1735,0 1350,0 1350,0

обеспечение лекарства- 525,0 113,7 110,6 79,5 110,6 110,6
ми и медицинской
техникой

благоустройство дворо- 71,3 12,3 18,0 9,0 16,0 16,0
вых территорий

канализация и водопро- 109,0 49,0 15,0 15,0 15,0 15,0
вод

ИТОГО 18682,5 8989,3 1710,5 4665,7 1658,5 1658,5

2.2.9 Социальная поддержка в предприятия 2011- внебюджет- 5595,6 3641,8 1953,8 0,0 0,0 0,0
рамках системы "Забо- города, ДСЗН, 2012 ные сред-
та" в виде бесплат- УСЗН ства
ных продуктов, пита-
ния, предметов первой
необходимости, очищен-
ной питьевой воды
и т.п.

2.2.10 Организация определе- УСЗН 2013 бюджет 4481,6 0,0 0,0 4481,6 0,0 0,0
ния права граждан на города
льготную оплату зе- (7951000)
мельного налога и на-
лога на имущество и
организация выдачи и
учета "Социальных карт
пенсионера" в учрежде-
ниях социальной защиты
населения и связанных
с этим функций

2.2.11 Бесплатное питание ма- предприятия 2011 внебюджет- 865,9 865,9 0,0 0,0 0,0 0,0
лообеспеченных пенсио- города, УСЗН ные сред-
неров в отделениях ства
дневного пребывания

2.2.12 Назначение и выплата УСЗН 2015 бюджет 25859,9 0,0 0,0 0,0 0,0 25859,9
государственной пенсии города
за выслугу лет лицам, (7951000)
замещавшим муниципаль-
ные должности и долж-
ности муниципальной
службы города Ростова-
на-Дону

ИТОГО 1114608,3 201426,7 371345,2 191958,1 158108,6 191769,7

Всего по II разделу, 12818233,9 2606202,9 2390791,0 2481357,7 2565315,0 2774567,3
в том числе:

федеральный бюджет 943817,9 209624,2 185124,8 205600,9 166006,9 177461,1

областной бюджет 10719021,5 2189072,2 1826840,3 2075365,3 2232007,7 2395736,0

бюджет города 1130250,5 194009,5 375161,6 195725,8 165641,9 199711,7

внебюджетные 25144,0 13497,0 3664,3 4665,7 1658,5 1658,5

Раздел III "Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности"

1. Государственные гарантии социальной поддержки и социальной адаптации инвалидов

3.1.1 Ежемесячные денежные ДСЗН, УСЗН весь федераль- 3905707,6 821007,9 654350,8 918804,0 730568,1 780976,8
выплаты на оплату ЖКУ период ный бюджет
(5054600)

3.1.2 Субсидии по оплату ДСЗН, УСЗН весь областной 141528,7 13123,7 9234,6 35467,1 41430,1 42273,2
жилого помещения и период бюджет
коммунальных услуг (5220801,
5224401)

3.1.3 Компенсации страховых ДСЗН, УСЗН весь федераль- 8584,0 257,2 2081,7 2081,7 2081,7 2081,7
премий по договорам период ный бюджет
обязательного страхо- (5054500)
вания гражданской от-
ветственности владель-
цев транспортных
средств

ИТОГО 4055820,3 834388,8 665667,1 956352,8 774079,9 825331,7

2. Дополнительные меры социальной поддержки, оказываемые инвалидам и другим маломобильным группам населения

3.2.1 Комплекс оздоровитель- ДСЗН, УСЗН весь бюджет 1123,4 201,2 213,2 224,9 236,1 248,0
ных и реабилитационных период города
мероприятий в бассейне (7951000)
для детей-инвалидов

3.2.2 Адресная социальная ДСЗН, УСЗН 2011- бюджет 161194,8 16920,7 144274,1 0,0 0,0 0,0
выплата в связи с не- 2012 города
обходимостью соблюде- (7951000)
ния предельного индек-
са изменения размера
платы граждан за ком-
мунальные услуги

3.2.3 Социальная поддержка в предприятия 2011- внебюджет- 2740,0 1 850,2 889,8 0,0 0,0 0,0
рамках системы "Забо- города, ДСЗН, 2012 ные сред-
та" в виде бесплат- УСЗН ства
ных продуктов питания,
предметов первой
необходимости, очищен-
ной питьевой воды
и т.п.

3.2.4 Проведение мероприятий ДСЗН, УСЗН весь бюджет 1690,4 296,4 295,1 299,7 399,6 399,6
в Декаде инвалидов, период города
поздравление инвалидов (7951000)
ВОИ

3.2.5 Обеспечение инвалидам УСЗН 2012 бюджет 568,9 0,0 230,0 338,9 0,0 0,0
условий для беспрепят- города
ственного доступа в (7951000)
административные и
служебные помещения
(обустройство панду-
сов)

3.2.6 Организация встреч ДСЗН 2011 х х х х х х х
Мэра (главы Админист-
рации) города с руко-
водителями обществен-
ных организаций инва-
лидов с целью выявле-
ния социально значимых
проблем

3.2.7 Организация работы со ДСЗН весь х х х х х х х
средствами массовой период
информации (размещение
информации, статей по
вопросам социальной
защиты и реабилитации
инвалидов) в целях
привлечения внимания
общественности к
проблемам инвалидов

3.2.8 Проведение заседаний ДСЗН весь х х х х х х х
Координационного сове- период
та по делам инвалидов

3.2.9 Актуализация банка ДСЗН 2011 х х х х х х х
данных инвалидов

3.2.10 Организация проверок ДСЗН, УСЗН весь х х х х х х х
для соблюдения требо- период
ваний по обеспечению
доступа инвалидов к
объектам социальной
сферы при разработке
проектных решений на
новое строительство и
реконструкцию зданий,
сооружений с предста-
вителями органов соци-
альной защиты населе-
ния и общественных
организаций инвалидов

3.2.11 Подготовка и проведе- ДСЗН, УСЗН 2011 х х х х х х х
ние совместно с обще-
ственными организация-
ми инвалидов города
социологического опро-
са по определению при-
оритетных и первооче-
редных объектов соци-
альной и транспортной
инфраструктуры,
средств транспорта,
связи и информации с
целью их последующей
модернизации (дообору-
дования) и обеспечения
доступности для инва-
лидов

3.2.12 Паспортизация и клас- администрации весь х х х х х х х
сификация с последую- районов горо- период
щим составлением дей- да, ДСЗН,
ствующих объектов со- УСЗН
циальной и транспорт-
ной инфраструктуры,
средств транспорта,
связи и информации с
целью их последующей
модернизации (дообору-
дования) и обеспечения
доступности для инва-
лидов; формирование
карт доступности
объектов и услуг

ИТОГО 167317,5 19268,5 145902,2 863,5 635,7 647,6

Всего по разделу III, 4223137,8 853657,3 811569,3 957216,3 774715,6 825979,3
в том числе:

федеральный бюджет 3914291,6 821265,1 656432,5 920885,7 732649,8 783058,5

областной бюджет 141528,7 13123,7 9234,6 35467,1 41430,1 42273,2

бюджет города 164577,5 17418,3 145012,4 863,5 635,7 647,6

внебюджетные 2740,0 1850,2 889,8 0,0 0,0 0,0

Раздел IV "Участие предприятий, общественных организаций города в реализации мер социальной защиты населения города"

4.1 Общественные инициати- общественные 2011 внебюджет- 27627,4 27627,4
вы, направленные на организации ные сред-
социальную защиту города ства
населения города

4.1.1 Материальная помощь, ВОИ 2011 внебюджет- 7342,6 7342,6
предоставляемая неком- ные сред-
мерческими и общест- РРО ОООИ МВД 2011 ства 730,8 730,8
венными организациями России
членам своих организа-
ций и малообеспеченным РОО ВОС 2011 688,9 688,9
гражданам, и помощь,
предоставляемая в РГООИ 2011 1442,7 1442,7
натуральном виде "Феникс"

РГООО "РО 2011 0,0 0,0
Красного Кре-
ста" Киров-
ского района

РГО ВОИ 2011 805,9 805,9
"Икар"

НБДФ им. 2011 12600,0 12600,0
Княгини Е.Ф.
Романовой

4.1.2 Оплата лекарственных ВОИ 2011 внебюджет- 1254,8 1254,8
средств ные сред-
РГО ВОИ 2011 ства 35,5 35,5
"Икар"

общественная 2011 158,8 158,8
благотвори-
тельная
организация
инвалидов-
чернобыльцев
Советского
района

РОО ВОС 2011 47,4 47,4

4.1.3 Организация работы по РГО ВОИ 2011 внебюджет- 61,5 61,5
созданию рабочих мест "Икар" ные сред-
для инвалидов ства

4.1.4 Предоставление услуг РГО ВОИ 2011 внебюджет- 25,8 25,8
нетрадиционной медици- "Икар" ные сред-
ны в центре городской ства
организации инвалидов-
опорников "Икар"

4.1.5 Оказание помощи при ВОИ 2011 внебюджет- 927,0 927,0
проведении мероприя- ные сред-
тий, посвященных соци- РРООИ "Черно- 2011 ства 600,2 600,2
ально значимым датам былец Дона"

РОО ВОС 2011 53,4 53,4

РГООИ 2011 66,3 66,3
"Федерация
инвалидного
спорта"

НБДФ им. 2011 241,4 241,4
Княгини Е.Ф.
Романовой

ГОО "Ростов- 2011 544,4 544,4
ское-на-Дону
Морское
Собрание"

4.2 Помощь за счет пред- предприятия весь внебюджет- 378380,6 296959,4 20512,8 20352,8 20272,8 20282,8
приятий и учреждений города, период ные сред-
нуждающимся гражданам администрации ства
из числа работающих на районов, УСЗН
предприятиях, членам
их семей, бывшим ра-
ботникам - пенсионе-
рам, инвалидам

4.3 Оказание общественными общественные 2013 внебюджет- 4927,9 0,0 0,0 4927,9 0,0 0,0
организациями инвали- организации ные сред-
дов, занимающими нежи- инвалидов ства
лые помещения муници-
пальной собственности,
благотворительной и
социальной помощи ма-
лоимущим гражданам го-
рода и семьям с детьми
в рамках заключенного
соглашения с Департа-
ментом социальной за-
щиты населения города
Ростова-на-Дону о
взаимодействии

Всего по разделу IV, 410935,9 324586,8 20512,8 25280,7 20272,8 20282,8
в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 410935,9 324586,8 20512,8 25280,7 20272,8 20282,8

Раздел V "Развитие социальной защиты населения города"

5.1 Укрепление материаль- ДСЗН, УСЗН бюджет 18559,6 1561,6 13273,2 1866,4 929,2 929,2
но-технической базы города
учреждений: (7951000)

содержание помещений 2013- 3120,7 0,0 0,0 1262,3 929,2 929,2
2015

разработка ПСД 2011, 169,9 159,9 0,0 10,0 0,0 0,0
2013

ремонт помещений УСЗН 2011- 4751,1 846,7 3419,6 484,8 0,0 0,0
2013

приобретение и ремонт 2011, 10441,2 555,0 9853,6 32,6
оборудования 2012

закупка товаров, 2013 76,7 76,7
работ, услуг в сфере
информационно-коммуни-
кационных технологий

5.2 Расходы на обеспечение ДСЗН, УСЗН 6884,1 1422,6 756,1 2041,0 1134,9 1162,7
мер пожарной безопас-
ности учреждений

Обслуживание системы весь областной 3064,0 406,2 398,5 753,1 555,8 583,6
АПС период бюджет
(5220802),
бюджет
города
(7951000)

Прочие противопожарные весь бюджет 3820,1 1016,4 357,6 1287,9 579,1 579,1
мероприятия период города
(7951000)

5.3 Мероприятия по энерго- ДСЗН, УСЗН 2011, бюджет 309,3 94,3 0,0 215,0 0,0 0,0
сбережению и повышению 2013 города
энергетической эффек- (7951000)
тивности - проведение
энергетического обсле- 2011 внебюджет- 389,4 389,4 0,0 0,0 0,0 0,0
дования с составлением ные сред-
энергетического ства
паспорта

5.4 Мероприятия по защите ДСЗН, УСЗН 2013 областной 1625,9 0,0 0,0 1625,9 0,0 0,0
информации бюджет
(5222800)

Всего по разделу V, 27768,3 3467,9 14029,3 5748,3 2064,1 2091,9
в том числе:

областной бюджет 2430,6 406,2 398,5 1625,9 0,0 0,0

бюджет города 24948,3 2672,3 13630,8 4122,4 2064,1 2091,9

внебюджетные средства 389,4 389,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел VI "Дополнительные меры по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги"

6.1 Субсидии теплоснабжаю- ДЖКХ, 2013 областной 295124,4 0,0 0,0 295124,4 0,0 0,0
щим организациям в це- "УЖКХ" бюджет
лях ограничения роста районов (5210300,
размера платы граждан 5210102)
за коммунальные услуги
во втором полугодии бюджет 168301,5 0,0 0,0 168301,5 0,0 0,0
2013 года города
(7951000)

6.2 Субсидии управляющим ДЖКХ, 2013 бюджет 251621,6 0,0 0,0 251621,6 0,0 0,0
организациям, товари- "УЖКХ" города
ществам собственников районов (7951000)
жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным и
иным специализирован-
ным потребительским
кооперативам на ком-
пенсацию части платы
за отопление и горячее
водоснабжение в связи
с необходимостью огра-
ничения роста размера
платы граждан за ком-
мунальные услуги в
первом полугодии 2013
года

Всего по разделу VI, 715147,5 0,0 0,0 715047,5 0,0 0,0
в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 295124,4 0,0 0,0 295124,4 0,0 0,0

бюджет города 419923,1 0,0 0,0 419923,1 0,0 0,0

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по Программе, 21370934,2 4381242,6 3928101,4 4806536,8 3963888,3 4291165,1
в том числе:

федеральный бюджет 4921391,2 1036485,4 847795,6 1160428,5 907248,5 969433,2

областной бюджет 13606743,0 2670599,9 2298851,7 2879560,8 2765884,7 2991845,9

бюджет города 2401085,3 332117,5 755598,2 736601,1 268823,8 307944,7

внебюджетные средства 441714,7 342039,8 25855,9 29946,4 21931,3 21941,3


Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА


------------------------------------------------------------------