Постановление Администрации г. Ростова н/Д от 16.12.2013 N 1397 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 21.08.2009 N 615 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг, интернет-портала услуг и Единого центра телефонных обращений в 2009-2015 годах" "



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2013 г. № 1397

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ОТ 21.08.2009 № 615 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА УСЛУГ
И ЕДИНОГО ЦЕНТРА ТЕЛЕФОННЫХ ОБРАЩЕНИЙ В 2009-2015 ГОДАХ"
(РЕД. ОТ 19.07.2013)

В соответствии с пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 21.11.2011 № 860 "Об утверждении порядка принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ" (ред. от 01.10.2012), в связи с полученной экономией бюджетных средств при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и возникновением обязательств, связанных с исполнением функций и полномочий, возложенных на муниципальных заказчиков Программы, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 21.08.2009 № 615 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг, интернет-портала услуг и Единого центра телефонных обращений в 2009-2015 годах" (ред. от 19.07.2012) следующие изменения:
1.1. в приложении:
1.1.1. во второй графе строки "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы:
1.1.1.1. цифры "926447,1" заменить цифрами "932046,5";
1.1.1.2. цифры "143467,3" заменить цифрами "149066,7";
1.1.2. раздел 3 "Система программных мероприятий" изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
1.1.3. раздел 4 "Финансовое обеспечение долгосрочной городской целевой программы" изложить в редакции:

"Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Обеспечение реализации Программы предусматривается за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете города на соответствующий период, средств областного бюджета (при их поступлении), а также средств федерального бюджета (при их поступлении) в течение семи лет с 2009 по 2015 год. Финансирование программных мероприятий за счет внебюджетных средств не предусматривается.
Общий объем бюджетных средств, необходимый для финансирования Программы в 2009-2015 годах, составляет всего - 932046,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

тыс. руб.

Год Всего объем Из которых В т.ч.
средств расходы
капитального Администрация ДЖКХиЭ ДИЗО
характера города

2009 13371,7 10763,0 13763,0 0,0 0,0

2010 236963,1 199914,3 34900,3 11607,8 184455,0

2011 126591,4 81423,0 68220,0 55371,4 0,0

2012 115040,9 14978,1 115040,9 0,0 0,0

2013 149066,7 18218,0 142518,5 0,0 0,0

2014 156469,0 19250,0 156469,0 0,0 0,0

2015 134543,7 100,0 134543,7 0,0 0,0


Данные средства будут направлены на реализацию программных мероприятий, указанных в разделе 3 "Система программных мероприятий" Программы.".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по организационно-правовым и кадровым вопросам) А.Н. Шамановского.

Мэр
(глава Администрации) города
М.А.ЧЕРНЫШЕВ
Постановление вносит
МКУ "УМФЦ" города Ростова-на-Дону





Приложение
к постановлению
Администрации
города Ростова-на-Дону
от 16.12.2013 № 1397

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

3. Система программных мероприятий на 2009-2015 годы

3.1. КОМПЛЕКСНЫЙ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МФЦ


№ Наименование Муниципальный Сроки Источники Объем финансирования, тыс. рублей
п/п мероприятия заказчик, выпол- финанси-
исполнитель нения рования, всего 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
КЦСР

1. Проектно-сметная ИТОГО Бюджет 101539,8 0,0 18327,4 58430,0 0,0 6782,4 18000,0 0,0
документация, города,
капитальный ре- МКУ "УМФЦ" 2013- 7952200 - 24782,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6782,4 18000,0 0,0
монт МФЦ, созда- 2014 2010-2015
ние систем обес- гг.
печения деятель- МКУ "ГХУ" 2010- 11394,8 0,0 6734,8 4660,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ности МФЦ рай- 2011
онов: Ворошилов-
ского, Кировско- МКУ "ДМИБ" 2010, 10185,0 0,0 1085,0 9100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
го, Первомайско- Ворошиловско- 2011
го, Советского, го района
Железнодорожно-
го, Октябрьско- МКУ "ДМИБ" 2010 8027,1 0,0 8027,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
го, Ленинского, Кировского
Пролетарского района

МКУ "ДМИБ" 2010, 9950,0 0,0 750,0 9200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Первомайского 2011
района

МКУ "ДМИБ" 2011 4340,0 0,0 0,0 4340,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Советского
района

МКУ "ДМИБ" 2010, 10450,0 0,0 950,0 9500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Железнодорож- 2011
ного района

МКУ "ДМИБ" 2010, 10180,5 0,0 780,5 9400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Октябрьского 2011
района

МКУ "ДМИБ" 2011 5020,0 0,0 0,0 5020,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ленинского
района

МКУ "ДМИБ" 2011 7210,0 0,0 0,0 7210,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пролетарского
района


3.2. ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МФЦ


№ Наименование Муниципальный Сроки Источники Объем финансирования, тыс. рублей
п/п мероприятия заказчик, выпол- финанси-
исполнитель нения рования, всего 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
КЦСР

1. Приобретение ИТОГО 2010 Бюджет 184455,0 0,0 184455,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
недостающих города,
помещений для ДИЗО, МКУ 7952200 - 184455,0 0,0 184455,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
размещения МФЦ Фонд имущест- 2010
ва г. Росто-
1.1. Первомайский ва-на-Дону 33080,0 0,0 33080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
район

1.2. Железнодорожный 37960,0 0,0 37960,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
район

1.3. Октябрьский 53400,0 0,0 53400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
район

1.4. Ленинский район 60015,0 0,0 60015,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Советский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Ворошиловский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
район

1.7. Пролетарский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
район


3.3. ОБОРУДОВАНИЕ МФЦ


№ Наименование Муниципальный Сроки Источники Объем финансирования, тыс. рублей
п/п мероприятия заказчик, выпол- финанси-
исполнитель нения рования, всего 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
КЦСР

1. Оборудование ИТОГО 2009- Всего 76979,0 10763,0 15459,3 22993,0 14978,1 11435,6 1250,0 100,0
МФЦ мебелью, 2015
офисной техни- Бюджет 65643,5 10763,0 9459,3 19993,0 14978,1 9100,1 1250,0 100,0
кой, средствами города,
связи, наблюде- 7950022 -
ния, системами 2009 г.,
опережающего 7952200 -
информирования 2010-2015
(СОИ) и транс- гг.
портом
Областной 2335,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2335,5 0,0 0,0
бюджет,
5224200

Федераль- 9000,0 0,0 6000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ный
бюджет,
001 13 00

1.1. Пилотный МФЦ Итого IV Бюджет 23596,1 10763,0 9459,3 3373,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Первомайского квартал города,
района Администрация 2009- 7950022 - 10763,0 10763,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
города 2011 2009 г.,
гг. 7952200 -
МКУ "ГХУ" 2010-2011 3483,0 0,0 2779,0 704,0 0,0 0,0 0,0 0,0
гг.
МКУ "УМФЦ" 9350,1 0,0 6680,3 2669,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Федераль- 3000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
города ный
бюджет,
001 13 00

1.2. МФЦ Кировского Итого IV Бюджет 1267,3 0,0 0,0 1267,3 0,0 0,0 0,0 0,0
района квартал города,
МКУ "УМФЦ" 2010 г. 7952200 1198,2 0,0 0,0 1198,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль- 3000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ный
бюджет,
001 13 00

МКУ "ГХУ" Бюджет 69,1 0,0 0,0 69,1 0,0 0,0 0,0 0,0
города,
7952200

1.3. МФЦ районов: Итого Бюджет 40780,1 0,0 0,0 15351,9 14978,1 9100,1 1250,0 100,0
Ворошиловского, города,
Железнодорожно- МКУ "УМФЦ" 2011- 7952200 - 39891,1 0,0 0,0 14462,9 14978,1 9100,1 1250,0 100,0
го, Октябрьско- 2015 2011-2015
го, Советского, гг. гг.
Пролетарского,
Ленинского МКУ "ГХУ" 2011 г. 704,0 0,0 0,0 704,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ "ДМИБ 2011 г. 185,0 0,0 0,0 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Железнодорож-
ного района"

Администрация 2011 г. Федераль- 3000,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
города ный
бюджет,
001 13 00

1.4. Создание допол- Администрация 2013 Областной 2335,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2335,5 0,0 0,0
нительных окон города, МКУ бюджет,
приема заявите- "УМФЦ" 5224200
лей в МФЦ


3.4. РАСХОДЫ НА ОБЪЕКТЫ МФЦ И СОДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛА


№ Наименование Муниципальный Сроки Источники Объем финансирования, тыс. рублей
п/п мероприятия заказчик, выпол- финанси-
исполнитель нения рования, всего 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
КЦСР

1. Расходы на объекты МКУ "УМФЦ", 2009- Всего 569072,7 2608,7 18721,4 45168,4 100062,8 130848,7 137219,0 134443,7
МФЦ Программы и со- МКУ "ГХУ", 2015
держание персонала: МКУ "ДМИБ" Бюджет 564860,0 2608,7 18721,4 45168,4 100062,8 126636,0 137219,0 134443,7
Ворошиловско- города,
го, Железнодо- 7950022 -
рожного, 2009 г.,
Первомайского, 7952200 -
Кировского, 2010-2015
Октябрьского, гг.
Ленинского,
Советского, 2013 Областной 2070,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2070,9 0,0 0,0
Пролетарского бюджет,
районов 5224200

2013 Областной 2141,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2141,8 0,0 0,0
бюджет

1.1. Подготовка кадров МКУ "УМФЦ" 2010- Бюджет 3878,6 0,0 500,0 631,0 510,6 637,0 800,0 800,0
для МКУ "УМФЦ" 2015 города,
7950022 -
2009 г.,
7952200 -
2010-2015
гг.

1.2. Оплата труда сотруд- ИТОГО 405101,6 1828,7 13727,5 29812,3 64876,7 96864,4 98996,0 98996,0
ников
МКУ "УМФЦ" 2009- Бюджет 402429,7 1828,7 13727,5 29542,1 64524,3 94815,1 98996,0 98996,0
2015 города,
7950022 -
МКУ "ГХУ" 2011- 2009 г. 622,6 0,0 0,0 270,2 352,4 0,0 0,0 0,0
2012

Субвенция на органи- МКУ "УМФЦ" 2013 Областной 2049,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2049,3 0,0 0,0
зацию исполнительно- бюджет
распорядительных
функций, связанных с
реализацией передан-
ных государственных
полномочий в сфере
социальной защиты
населения на базе
МФЦ (оплата труда)

1.3. Коммунальные расходы ИТОГО 158021,6 780,0 4493,9 14725,1 34675,5 31276,4 37423,0 34647,7
для пуска объектов в
эксплуатацию и дру- МКУ "ГХУ" 2009- Бюджет 7091,7 0,0 2590,7 4292,2 208,8 0,0 0,0 0,0
гие расходы (услуги 2015 города,
связи, транспортные МКУ "УМФЦ" 7950022 - 149405,8 780,0 1888,0 9016,5 34466,7 31183,9 37423,0 34647,7
расходы, программное 2009 г.,
обеспечение, защита МКУ "ДМИБ" 7952200 - 1431,6 0,0 15,2 1416,4 0,0 0,0 0,0 0,0
информации, расход- Ворошиловско- 2010-2015
ные материалы, охра- го, Железнодо- гг.
на и содержание объ- рожного,
ектов МФЦ, арендная Первомайского,
плата за пользование Кировского,
имуществом, прочие Октябрьского,
работы и услуги, Ленинского,
налог на имущество, Советского,
налог на землю, Пролетарского
транспортный налог, районов
плата за загрязнение
окружающей среды,
частичный капиталь-
ный ремонт и прочие
расходы, в том числе
до передачи объектов
в оперативное управ-
ление эксплуатирую-
щему учреждению по-
сле завершения капи-
тального ремонта)

Субвенция на органи- Администрация 2013 Областной 92,5 0,0 0,0 0,0 0,0 92,5 0,0 0,0
зацию исполнительно- города, МКУ бюджет
распорядительных "УМФЦ"
функций, связанных с
реализацией передан-
ных государственных
полномочий в сфере
социальной защиты
населения на базе
МФЦ (материальные
затраты)

1.4. Создание дополни- Администрация 2013 Областной 2070,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2070,9 0,0 0,0
тельных окон приема города, МКУ бюджет
заявителей в МФЦ "УМФЦ" 5224200


3.5. ОБЩАЯ СОВОКУПНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ВЫДЕЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ


№ Источники Объем финансирования, тыс. руб.
п/п финансирования,
КЦСР всего 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. Всего 932046,5 13371,7 236963,1 126591,4 115040,9 149066,7 156469,0 134543,7

1.1. Бюджет города, 916498,3 13371,7 230963,1 123591,4 115040,9 142518,5 156469,0 134543,7
7950022 - 2009
г., 7952200 -
2010-2015 гг.

1.2. Областной бюджет, 6548,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6548,2 0,0 0,0
в т.ч.

1.2.1. Областной бюджет 4406,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4406,4 0,0 0,0
(создание допол-
нительных окон
приема заявителей
в МФЦ), 5224200

1.2.2. Областной бюджет 2141,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2141,8 0,0 0,0
(субвенция на
организацию
исполнительно-
распорядительных
функций, связан-
ных с реализацией
переданных госу-
дарственных пол-
номочий в сфере
социальной защиты
населения на базе
МФЦ)

1.3. Федеральный 9000,0 0,0 6000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, 001 13 00


Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА


------------------------------------------------------------------