Постановление Администрации г. Новочеркасска от 28.03.2013 N 411 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 06.10.2010 N 2255 "Об утверждении городской долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения города Новочеркасска на 2011-2014 годы" "



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2013 г. № 411

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 06.10.2010 № 2255 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОРОДСКОЙ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА
НА 2011-2014 ГОДЫ" (В РЕДАКЦИИ ОТ 29.12.2012 № 3084)

В целях корректировки объемов финансирования, предусмотренных на выполнение мероприятий городской долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения города Новочеркасска на 2011-2014 годы", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом города, постановляю:
1. Внести в приложение "Городская долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения города Новочеркасска на 2011-2014 годы" к постановлению Администрации города от 06.10.2010 № 2255 "Об утверждении городской долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения города Новочеркасска на 2011-2014 годы" (в редакции постановления от 29.12.2012 № 3084) следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
1.1.1. раздел "Исполнители Программы" изложить в следующей редакции:

"Исполнители - Городская Дума;
Программы Администрация города;
Финансовое управление Администрации города
(далее - ФУ);
УТСР;
Управление здравоохранения Администрации города
(далее - УЗ);
Управление торговли и бытового обслуживания
Администрации города (далее - УТБО);
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города (далее - КУМИ);
Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города (далее - УАГ);
Управление по муниципальному заказу Администрации
города (далее - УМЗ);
муниципальное автономное учреждение
"Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг города
Новочеркасска" (далее - МАУ "МФЦ");
МБУ ЦСОН";

1.1.2. раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и - общий объем финансирования Программы составляет
источники 2709433,3 тыс. рублей, из них:
финансирования средства федерального бюджета - 623877,5 тыс. рублей,
Программы в том числе по годам:
на 2011 год - 172802,9 тыс. рублей;
на 2012 год - 176644,4 тыс. рублей;
на 2013 год - 133961,4 тыс. рублей;
на 2014 год - 140468,8 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1961998,1 тыс. рублей,
в том числе по годам:
на 2011 год - 474789,5 тыс. рублей;
на 2012 год - 480201,2 тыс. рублей;
на 2013 год - 483786,9 тыс. рублей;
на 2014 год - 523220,5 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 111667,9 тыс. рублей,
в том числе по годам:
на 2011 год - 14999,8 тыс. рублей;
на 2012 год - 32539,9 тыс. рублей;
на 2013 год - 32325,0 тыс. рублей;
на 2014 год - 31803,2 тыс. рублей;
средства от приносящей доход деятельности - 11889,8
тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2011 год - 3058,2 тыс. рублей;
на 2012 год - 3481,6 тыс. рублей;
на 2013 год - 2850,0 тыс. рублей;
на 2014 год - 2500,0 тыс. рублей";

1.2. в разделе 3 "Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы":
1.2.1. третий абзац изложить в следующей редакции:
"В 2011-2014 годах общий объем средств на реализацию мероприятий Программы по предварительным расчетам ожидается 2709433,3 тыс. рублей. Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы приведены в таблице 3.";
1.2.2. таблицу 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 1;
1.3. приложение 2 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
2. Информационно-аналитическому сектору Администрации города (Лобода Т.В.) опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный выпуск. Новочеркасские ведомости" и разместить на официальном сайте Администрации города.
3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 1 февраля 2013 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы Администрации города Жиркову Е.Ю.

Мэр города
В.В.КИРГИНЦЕВ





Приложение № 1
к постановлению
Администрации города
от 28.03.2013 № 411


Источники финансирования Всего, В том числе по годам, тыс. рублей
тыс.
рублей 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Всего по Программе: 2709433,3 665650,4 692867,1 652923,3 697992,5

федеральный бюджет 623877,5 172802,9 176644,4 133961,4 140468,8

областной бюджет 1961998,1 474789,5 480201,2 483786,9 523220,5

местный бюджет 111667,9 14999,8 32539,9 32325,0 31803,2

средства от приносящей 11889,8 3058,2 3481,6 2850,0 2500,0
доход деятельности

подпрограмма "Социальная 2410384,8 608925,8 615981,2 570822,2 614655,6
поддержка населения":

федеральный бюджет 623877,5 172802,9 176644,4 133961,4 140468,8

областной бюджет 1710736,9 421777,4 421752,0 415273,9 451933,6

местный бюджет 75770,4 14345,5 17584,8 21586,9 22253,2

подпрограмма "Организация 54553,3 13832,0 14274,1 12886,8 13560,4
и обеспечение отдыха и
оздоровления детей":

областной бюджет 54537,1 13832,0 14268,3 12881,6 13555,2

местный бюджет 16,2 0,0 5,8 5,2 5,2

подпрограмма "Социальное 211604,5 42892,6 48092,4 59435,1 61184,4
обслуживание населения":

областной бюджет 196724,1 39180,1 44180,9 55631,4 57731,7

местный бюджет 3990,6 654,3 429,9 953,7 952,7

средства от приносящей 11889,8 3058,2 3481,6 2850,0 2500,0
доход деятельности

подпрограмма "Оптимизация 32890,7 0,0 14519,4 9779,2 8592,1
и повышение качества пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг
в городе":

местный бюджет 32890,7 0,0 14519,4 9779,2 8592,1


И.о. управляющего делами
Администрации города
А.В.ДЕМЧЕНКО





Приложение № 2
к постановлению
Администрации города
от 28.03.2013 № 411

Приложение 2
к городской долгосрочной целевой
программе "Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения
города Новочеркасска на 2011-2014 годы"

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ


№ Наименование Испол- Срок Объем финансирования, тыс. рублей Источник Ожидаемые
п/п мероприятия нитель испол- финанси- конечные
нения всего в том числе рования результа-
ты
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 Подпрограмма "Социальная поддержка населения"

1.1 Мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку

1.1.1 Предоставление УТСР 2011- 204954,8 44997,2 52110,9 51800,8 56045,9 Областной Улучшение
мер социальной 2014 бюджет качества
поддержки вете- годы жизни от-
ранам труда дельных
Ростовской об- категорий
ласти, за ис- граждан
ключением про-
езда на желез-
нодорожном и
водном транс-
порте пригород-
ного сообщения
и на автомо-
бильном транс-
порте пригород-
ного межмуници-
пального и меж-
дугородного
внутриобластно-
го сообщений

1.1.2 Предоставление УТСР 2011- 769794,2 188619,7 185821,4 190207,7 205145,4 Областной Улучшение
мер социальной 2014 бюджет качества
поддержки вете- годы жизни от-
ранам труда дельных
категорий
граждан

1.1.3 Предоставление УТСР 2011- 11366,3 3100,6 2947,3 2649,8 2668,6 Областной Улучшение
мер социальной 2014 бюджет качества
поддержки ли- годы жизни от-
цам, работавшим дельных
в тылу в период категорий
Великой Отече- граждан
ственной войны
1941-1945 годов

1.1.4 Предоставление УТСР 2011- 17730,5 2942,5 4692,9 4833,4 5261,7 Областной Улучшение
мер социальной 2014 бюджет качества
поддержки жерт- годы жизни от-
вам политиче- 1880,6 1880,6 0,0 0,0 0,0 Федераль- дельных
ских репрессий ный бюд- категорий
жет граждан

1.1.5 Предоставление УТСР 2011- 469136,3 126260,6 117883,7 107137,4 117854,6 Областной Улучшение
гражданам в це- 2014 бюджет качества
лях оказания годы жизни от-
социальной под- дельных
держки субсидий категорий
на оплату жилых граждан
помещений и
коммунальных
услуг

1.1.6 Предоставление УТСР 2011- 5266,8 1349,4 1086,9 1376,0 1454,5 Областной Оказание
материальной и 2014 бюджет матери-
иной помощи для годы альной
погребения помощи
гражданам

1.1.7 Предоставление УТСР 2011- 1629,0 465,1 316,9 423,5 423,5 Федераль- Улучшение
мер социальной 2014 ный бюд- качества
поддержки инва- годы жет жизни от-
лидам по выпла- дельных
те компенсации категорий
страховых пре- граждан
мий по договору
обязательного
страхования
гражданской от-
ветственности
владельцев
транспортных
средств

1.1.8 Предоставление УТСР 2011- 604015,1 168103,9 168356,4 130523,7 137031,1 Федераль- Улучшение
мер социальной 2014 ный бюд- качества
поддержки от- годы жет жизни от-
дельным катего- дельных
риям граждан по категорий
оплате жилого граждан
помещения и
коммунальных
услуг (инвали-
ды, ветераны,
"чернобыльцы")

1.1.9 Предоставление УТСР 2012- 5949,3 0,0 5949,3 0,0 0,0 Федераль- Улучшение
мер социальной 2014 ный бюд- качества
поддержки граж- годы жет жизни от-
данам, награж- дельных
денным знаком категорий
"Почетный донор граждан
СССР", "Почет-
ный донор
России"

1.1.10 Оказание адрес- УТСР 2011- 8583,6 2530,8 3002,8 1550,0 1500,0 Местный Улучшение
ной социальной 2014 бюджет качества
помощи жителям годы жизни от-
города дельных
категорий
граждан

1.1.11 Пенсионное УТСР 2011- 57148,3 10600,5 12457,1 17090,7 17000,0 Местный Улучшение
обеспечение 2014 бюджет качества
лиц, замещавших годы жизни от-
муниципальные дельных
должности и категорий
должности муни- граждан
ципальной служ-
бы

1.1.12 Материально- УТСР 2011- 1896,7 1214,2 429,1 86,6 166,8 Местный Повышение
техническое 2014 бюджет уровня
обеспечение годы матери-
деятельности ально-
управления техниче-
ского -
обеспече-
ния

1.1.13 Предоставление Город- 2013- 747,0 0,0 0,0 373,5 373,5 Местный Улучшение
единовременного ская 2014 бюджет качества
пособия муници- Дума годы жизни от-
пальным служа- дельных
щим, достигшим категорий
пенсионного граждан
возраста, при
увольнении с Админи- 2012- 3546,5 0,0 835,2 836,6 1874,7 Местный Улучшение
муниципальной страция 2014 бюджет качества
службы города годы жизни от-
дельных
категорий
граждан

ФУ 2012- 1686,2 0,0 417,4 634,4 634,4 Местный Улучшение
2014 бюджет качества
годы жизни от-
дельных
категорий
граждан

УАГ 2012- 686,4 0,0 173,2 256,6 256,6 Местный Улучшение
2014 бюджет качества
годы жизни от-
дельных
категорий
граждан

УТБО 2012- 914,2 0,0 270,0 322,1 322,1 Местный Улучшение
2014 бюджет качества
годы жизни от-
дельных
категорий
граждан

УТСР 2013- 250,2 0,0 0,0 125,1 125,1 Местный Улучшение
2014 бюджет качества
годы жизни от-
дельных
категорий
граждан

КУМИ 2013 118,4 0,0 0,0 118,4 0,0 Местный Улучшение
год бюджет качества
жизни от-
дельных
категорий
граждан

УМЗ 2013 192,9 0,0 0,0 192,9 0,0 Местный Улучшение
год бюджет качества
жизни от-
дельных
категорий
граждан

Итого по меро- 2167493,3 552065,1 556750,5 510539,2 548138,5
приятиям, на-
правленным на
реализацию прав
граждан на со-
циальную под-
держку, в т.ч.

федеральный 613474,0 170449,6 174622,6 130947,2 137454,6
бюджет

областной 1478248,9 367270,0 364543,1 358005,1 388430,7
бюджет

местный бюджет 75770,4 14345,5 17584,8 21586,9 22253,2

1.2 Мероприятия, направленные на социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности

1.2.1 Предоставление УТСР 2011- 130799,5 32815,8 33120,6 31485,0 33378,1 Областной Оказание
государственно- 2014 бюджет матери-
го ежемесячного годы альной
пособия на ре- помощи с
бенка малоиму- целью по-
щим семьям вышения
статуса
семьи

1.2.2 Предоставление УТСР 2011- 47053,1 11085,2 11036,1 12120,2 12811,6 Областной Матери-
мер социальной 2014 бюджет альное
поддержки мало- годы стимули-
имущим семьям, рование
имеющим детей рождаемо-
первого-второго сти, по-
года жизни вышение
качества
питания,
здоровья
детей

1.2.3 Предоставление УТСР 2011- 49720,0 10606,4 12902,0 12593,8 13617,8 Областной Повышение
мер социальной 2014 бюджет статуса
поддержки на годы многодет-
детей из много- ной
детных семей семьи,
поощрение
многодет-
ности

1.2.4 Субвенции на УТСР 2012- 1340,6 0,0 150,2 578,4 612,0 Областной Улучшение
осуществление 2014 бюджет качества
полномочий по годы жизни от-
предоставлению дельных
мер социальной категорий
поддержки бере- граждан
менным женщинам
из малоимущих
семей, кормящим
матерям и детям
в возрасте до
трех лет из ма-
лоимущих семей

1.2.5 Выплата едино- УТСР 2011- 10403,5 2353,3 2021,8 3014,2 3014,2 Федераль- Оказание
временного по- 2014 ный бюд- государ-
собия беремен- годы жет ственной
ной жене воен- матери-
нослужащего, альной
проходящего во- помощи с
енную службу по целью
призыву, а так- возрожде-
же ежемесячного ния и по-
пособия на ре- вышения
бенка военно- статуса
служащего, про- семьи
ходящего воен-
ную службу по
призыву

1.2.6 Субвенции на УТСР 2013- 3574,8 0,0 0,0 491,4 3083,4 Областной Матери-
осуществление 2014 бюджет альное
полномочий по годы стимули-
предоставлению рование
мер социальной рождаемо-
поддержки се- сти
мей, имеющих
детей и прожи-
вающих на тер-
ритории Ростов-
ской области, в
виде ежемесяч-
ной денежной
выплаты в раз-
мере прожиточ-
ного минимума
для детей, на-
значаемой в
случае рождения
после 31 декаб-
ря 2012 года
третьего ребен-
ка и последую-
щих детей до
достижения ре-
бенком трех лет

Итого по меро- 242891,5 56860,7 59230,7 60283,0 66517,1
приятиям, на-
правленным на
социальную под-
держку семей,
имеющих детей,
поощрение мно-
годетности,
в т.ч.

федеральный 10403,5 2353,3 2021,8 3014,2 3014,2
бюджет

областной 232488,0 54507,4 57208,9 57268,8 63502,9
бюджет

Всего по - - 2410384,8 608925,8 615981,2 570822,2 614655,6 - -
подпрограмме 1

федеральный 623877,5 172802,9 176644,4 133961,4 140468,8
бюджет

областной 1710736,9 421777,4 421752,0 415273,9 451933,6
бюджет

местный бюджет 75770,4 14345,5 17584,8 21586,9 22253,2

2 Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"

2.1 Мероприятия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей

2.1.1 Организация и УТСР 2011- 54537,1 13832,0 14268,3 12881,6 13555,2 Областной Предо-
обеспечение от- 2014 бюджет ставление
дыха и оздоров- годы возможно-
ления детей сти оздо-
ровления
2.1.2 Возмещение рас- УЗ 2012- 16,2 0,0 5,8 5,2 5,2 Местный детей,
ходов, связан- 2014 бюджет нуждаю-
ных со служеб- годы щихся в
ной командиров- особой
кой по сопро- заботе
вождению орга- государ-
низованных ства, в
групп детей к оздорови-
месту отдыха и тельных
обратно учрежде-
ниях

Всего по под- 54553,3 13832,0 14274,1 12886,8 13560,4
программе 2

областной 54537,1 13832,0 14268,3 12881,6 13555,2
бюджет

местный бюджет 16,2 0,0 5,8 5,2 5,2

3 Подпрограмма "Социальное обслуживание населения"

3.1 Мероприятия по предоставлению социальных услуг МБУ ЦСОН

3.1.1 Расходы на фи- УТСР 2011- 196724,1 39180,1 44180,9 55631,4 57731,7 Областной Повышение
нансовое обес- 2014 бюджет качества
печение муници- годы оказания
пального зада- 2990,6 654,3 429,9 953,7 952,7 Местный социаль-
ния МБУ ЦСОН бюджет ных услуг
в соот-
11889,8 3058,2 3481,6 2850,0 2500,0 Средства ветствии
от прино- с муници-
сящей до- пальными
ход дея- стандар-
тельности тами со-
циального
обслужи-
вания

Всего по под- - - 211604,5 42892,6 48092,4 59435,1 61184,4 - -
программе 3

областной 196724,1 39180,1 44180,9 55631,4 57731,7
бюджет

местный бюджет 2990,6 654,3 429,9 953,7 952,7

средства от 11889,8 3058,2 3481,6 2850,0 2500,0
приносящей
доход деятель-
ности

4 Подпрограмма "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в городе"

4.1 Мероприятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг МАУ "МФЦ"

4.1.1 Расходы на фи- МАУ 2012- 32890,7 0,0 14519,4 9779,2 8592,1 Местный Повышение
нансовое обес- "МФЦ" 2014 бюджет качества
печение муници- годы оказания
пального зада- государ-
ния МАУ "МФЦ" ственных
и муници-
пальных
услуг

Всего по - - 32890,7 0,0 14519,4 9779,2 8592,1 - -
подпрограмме 4

местный бюджет 32890,7 0,0 14519,4 9779,2 8592,1

Итого по - - 2709433,3 665650,4 692867,1 652923,3 697992,5 - -
Программе <*>:

федеральный 623877,5 172802,9 176644,4 133961,4 140468,8
бюджет

областной 1961998,1 474789,5 480201,2 483786,9 523220,5
бюджет

местный бюджет 111667,9 14999,8 32539,9 32325,0 31803,2

средства от 11889,8 3058,2 3481,6 2850,0 2500,0
приносящей
доход деятель-
ности


--------------------------------
<*> Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.

И.о. управляющего делами
Администрации города
А.В.ДЕМЧЕНКО


------------------------------------------------------------------