Постановление Администрации г. Новочеркасска от 08.05.2013 N 699 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 06.10.2010 N 2255 "Об утверждении городской долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения города Новочеркасска на 2011-2014 годы" "



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 мая 2013 г. № 699

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 06.10.2010 № 2255
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА НА 2011-2014 ГОДЫ"
(В РЕДАКЦИИ ОТ 28.03.2013 № 411)

В целях корректировки объемов финансирования, предусмотренных на выполнение мероприятий городской долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения города Новочеркасска на 2011-2014 годы", в соответствии с постановлением Администрации города от 27.04.2011 № 675 "О Порядке принятия решений о разработке городских долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности их реализации", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом города, постановляю:
1. Внести в приложение "Городская долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения города Новочеркасска на 2011-2014 годы" к постановлению Администрации города от 06.10.2010 № 2255 "Об утверждении городской долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения города Новочеркасска на 2011-2014 годы" (в редакции постановления от 28.03.2013 № 411) следующие изменения:
1.1. раздел "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Объемы и - общий объем финансирования Программы составляет
источники 2714263,8 тыс. рублей, из них:
финансирования средства федерального бюджета - 628502,9 тыс. рублей,
Программы в том числе по годам:
на 2011 год - 172802,9 тыс. рублей;
на 2012 год - 176644,4 тыс. рублей;
на 2013 год - 138586,8 тыс. рублей;
на 2014 год - 140468,8 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1962100,4 тыс. рублей,
в том числе по годам:
на 2011 год - 474789,5 тыс. рублей;
на 2012 год - 480201,2 тыс. рублей;
на 2013 год - 483889,2 тыс. рублей;
на 2014 год - 523220,5 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 111767,9 тыс. рублей,
в том числе по годам:
на 2011 год - 14999,8 тыс. рублей;
на 2012 год - 32539,9 тыс. рублей;
на 2013 год - 32425,0 тыс. рублей;
на 2014 год - 31803,2 тыс. рублей;
средства от приносящей доход деятельности -
11892,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2011 год - 3058,2 тыс. рублей;
на 2012 год - 3481,6 тыс. рублей;
на 2013 год - 2852,8 тыс. рублей;
на 2014 год - 2500,0 тыс. рублей";

1.2. в разделе 3 "Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы":
1.2.1. третий абзац изложить в следующей редакции:
"В 2011-2014 годах общий объем средств на реализацию мероприятий Программы по предварительным расчетам ожидается 2714263,8 тыс. рублей. Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы приведены в таблице 3.";
1.2.2. таблицу 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 1;
1.3. приложение 2 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
2. Информационно-аналитическому сектору Администрации города (Лобода Т.В.) опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный выпуск. Новочеркасские ведомости" и разместить на официальном сайте Администрации города.
3. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 марта 2013 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы Администрации города Жиркову Е.Ю.

Мэр города
В.В.КИРГИНЦЕВ





Приложение № 1
к постановлению
Администрации города
от 08.05.2013 № 699

Таблица 3

тыс. рублей

Источники финансирования Всего В том числе по годам

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Всего по Программе: 2714263,8 665650,4 692867,1 657753,8 697992,5

федеральный бюджет 628502,9 172802,9 176644,4 138586,8 140468,8

областной бюджет 1962100,4 474789,5 480201,2 483889,2 523220,5

местный бюджет 111767,9 14999,8 32539,9 32425,0 31803,2

средства от приносящей 11892,6 3058,2 3481,6 2852,8 2500,0
доход деятельности

подпрограмма "Социальная 2415212,5 608925,8 615981,2 575649,9 614655,6
поддержка населения":

федеральный бюджет 628502,9 172802,9 176644,4 138586,8 140468,8

областной бюджет 1710839,2 421777,4 421752,0 415376,2 451933,6

местный бюджет 75870,4 14345,5 17584,8 21686,9 22253,2

подпрограмма "Организация 54553,3 13832,0 14274,1 12886,8 13560,4
и обеспечение отдыха и
оздоровления детей":

областной бюджет 54537,1 13832,0 14268,3 12881,6 13555,2

местный бюджет 16,2 0,0 5,8 5,2 5,2

подпрограмма "Социальное 211607,3 42892,6 48092,4 59437,9 61184,4
обслуживание населения":

областной бюджет 196724,1 39180,1 44180,9 55631,4 57731,7

местный бюджет 2990,6 654,3 429,9 953,7 952,7

средства от приносящей 11892,6 3058,2 3481,6 2852,8 2500,0
доход деятельности

подпрограмма "Оптимизация 32890,7 0,0 14519,4 9779,2 8592,1
и повышение качества пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг
в городе":

местный бюджет 32890,7 0,0 14519,4 9779,2 8592,1


Управляющий делами
Администрации города
А.В.ДЕМЧЕНКО





Приложение № 2
к постановлению
Администрации города
от 08.05.2013 № 699

Приложение 2
к городской долгосрочной
целевой программе
"Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения города Новочеркасска
на 2011-2014 годы"

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ


№ Наименование Исполни- Срок Объем финансирования, тыс. рублей Источник Ожидаемые
п/п мероприятия тель испол- финанси- конечные
нения всего в том числе рования результаты

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 Подпрограмма "Социальная поддержка населения"

1.1 Мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку

1.1.1 Предоставление УТСР 2011- 204956,3 44997,2 52110,9 51802,3 56045,9 Областной Улучшение
мер социальной 2014 бюджет качества
поддержки вете- годы жизни от-
ранам труда дельных
Ростовской об- категорий
ласти, за ис- граждан
ключением про-
езда на желез-
нодорожном и
водном транс-
порте пригород-
ного сообщения
и на автомо-
бильном транс-
порте пригород-
ного межмуници-
пального и меж-
дугородного
внутриобластно-
го сообщений

1.1.2 Предоставление УТСР 2011- 769812,4 188619,7 185821,4 190225,9 205145,4 Областной Улучшение
мер социальной 2014 бюджет качества
поддержки вете- годы жизни от-
ранам труда дельных
категорий
граждан

1.1.3 Предоставление УТСР 2011- 11366,3 3100,6 2947,3 2649,8 2668,6 Областной Улучшение
мер социальной 2014 бюджет качества
поддержки ли- годы жизни от-
цам, работавшим дельных
в тылу в период категорий
Великой Отече- граждан
ственной войны
1941-1945 годов

1.1.4 Предоставление УТСР 2011- 17730,5 2942,5 4692,9 4833,4 5261,7 Областной Улучшение
мер социальной 2014 бюджет качества
поддержки жерт- годы жизни от-
вам политиче- 1880,6 1880,6 Федераль- дельных
ских репрессий ный бюд- категорий
жет граждан

1.1.5 Предоставление УТСР 2011- 469140,5 126260,6 117883,7 107141,6 117854,6 Областной Улучшение
гражданам в це- 2014 бюджет качества
лях оказания годы жизни от-
социальной под- дельных
держки субсидий категорий
на оплату жилых граждан
помещений и
коммунальных
услуг

1.1.6 Предоставление УТСР 2011- 5289,4 1349,4 1086,9 1398,6 1454,5 Областной Оказание
материальной и 2014 бюджет материаль-
иной помощи для годы ной помощи
погребения гражданам

1.1.7 Предоставление УТСР 2011- 1629,0 465,1 316,9 423,5 423,5 Федераль- Улучшение
мер социальной 2014 ный бюд- качества
поддержки инва- годы жет жизни от-
лидам по выпла- дельных
те компенсации категорий
страховых пре- граждан
мий по договору
обязательного
страхования
гражданской от-
ветственности
владельцев
транспортных
средств

1.1.8 Предоставление УТСР 2011- 604015,1 168103,9 168356,4 130523,7 137031,1 Федераль- Улучшение
мер социальной 2014 ный бюд- качества
поддержки от- годы жет жизни от-
дельным катего- дельных
риям граждан по категорий
оплате жилого граждан
помещения и
коммунальных
услуг (инвали-
ды, ветераны,
"чернобыльцы")

1.1.9 Предоставление УТСР 2012- 5949,3 5949,3 Федераль- Улучшение
мер социальной 2014 ный бюд- качества
поддержки граж- годы жет жизни от-
данам, награж- дельных
денным знаком категорий
"Почетный донор граждан
СССР", "Почет-
ный донор
России"

1.1.10 Оказание адрес- УТСР 2011- 8683,6 2530,8 3002,8 1650,0 1500,0 Местный Улучшение
ной социальной 2014 бюджет качества
помощи жителям годы жизни от-
города дельных
категорий
граждан

1.1.11 Пенсионное УТСР 2011- 57148,3 10600,5 12457,1 17090,7 17000,0 Местный Улучшение
обеспечение 2014 бюджет качества
лиц, замещавших годы жизни от-
муниципальные дельных
должности и категорий
должности граждан
муниципальной
службы

1.1.12 Материально- УТСР 2011- 1896,7 1214,2 429,1 86,6 166,8 Местный Повышение
техническое 2014 бюджет уровня ма-
обеспечение годы териально-
деятельности техниче-
управления ского
обеспече-
ния

1.1.13 Предоставление Город- 2013- 747,0 373,5 373,5 Местный Улучшение
единовременного ская 2014 бюджет качества
пособия муници- Дума годы жизни от-
пальным служа- дельных
щим, достигшим категорий
пенсионного граждан
возраста, при
увольнении с Админи- 2012- 3546,5 835,2 836,6 1874,7 Местный Улучшение
муниципальной страция 2014 бюджет качества
службы города годы жизни от-
дельных
категорий
граждан

ФУ 2012- 1686,2 417,4 634,4 634,4 Местный Улучшение
2014 бюджет качества
годы жизни от-
дельных
категорий
граждан

УАГ 2012- 686,4 173,2 256,6 256,6 Местный Улучшение
2014 бюджет качества
годы жизни от-
дельных
категорий
граждан

УТБО 2012- 914,2 270,0 322,1 322,1 Местный Улучшение
2014 бюджет качества
годы жизни от-
дельных
категорий
граждан

УТСР 2013- 250,2 125,1 125,1 Местный Улучшение
2014 бюджет качества
годы жизни от-
дельных
категорий
граждан

КУМИ 2013 118,4 118,4 Местный Улучшение
год бюджет качества
жизни от-
дельных
категорий
граждан

УМЗ 2013 192,9 192,9 Местный Улучшение
год бюджет качества
жизни от-
дельных
категорий
граждан

Итого по меро- 2167639,8 552065,1 556750,5 510685,7 548138,5
приятиям, на-
правленным на
реализацию прав
граждан на со-
циальную под-
держку,
в т.ч.

федеральный 613474,0 170449,6 174622,6 130947,2 137454,6
бюджет

областной 1478295,4 367270,0 364543,1 358051,6 388430,7
бюджет

местный бюджет 75870,40 14345,50 17584,80 21686,90 22253,20

1.2 Мероприятия, направленные на социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности

1.2.1 Предоставление УТСР 2011- 130801,3 32815,8 33120,6 31486,8 33378,1 Областной Оказание
государственно- 2014 бюджет материаль-
го ежемесячного годы ной помощи
пособия на ре- с целью
бенка малоиму- повышения
щим семьям статуса
семьи

1.2.2 Предоставление УТСР 2011- 47053,7 11085,2 11036,1 12120,8 12811,6 Областной Материаль-
мер социальной 2014 бюджет ное стиму-
поддержки мало- годы лирование
имущим семьям, рождаемо-
имеющим детей сти, повы-
первого-второго шение ка-
года жизни чества пи-
тания,
здоровья
детей

1.2.3 Предоставление УТСР 2011- 49773,5 10606,4 12902,0 12647,3 13617,8 Областной Повышение
мер социальной 2014 бюджет статуса
поддержки на годы многодет-
детей из много- ной семьи,
детных семей поощрение
многодет-
ности

1.2.4 Субвенции на УТСР 2012- 1340,6 150,2 578,4 612,0 Областной Улучшение
осуществление 2014 бюджет качества
полномочий по годы жизни от-
предоставлению дельных
мер социальной категорий
поддержки бере- граждан
менным женщинам
из малоимущих
семей, кормящим
матерям и детям
в возрасте до
трех лет из ма-
лоимущих семей

1.2.5 Выплата едино- УТСР 2011- 10403,5 2353,3 2021,8 3014,2 3014,2 Федераль- Оказание
временного по- 2014 ный бюд- государ-
собия беремен- годы жет ственной
ной жене воен- материаль-
нослужащего, ной помощи
проходящего во- с целью
енную службу по возрожде-
призыву, а так- ния и по-
же ежемесячного вышения
пособия на ре- статуса
бенка военно- семьи
служащего, про-
ходящего воен-
ную службу по
призыву

1.2.6 Субвенции на УТСР 2013- 3574,8 491,4 3083,4 Областной Материаль-
осуществление 2014 бюджет ное стиму-
полномочий по годы лирование
предоставлению 4625,4 4625,4 Федераль- рождаемо-
мер социальной ный бюд- сти
поддержки се- жет
мей, имеющих
детей и прожи-
вающих на тер-
ритории Ростов-
ской области, в
виде ежемесяч-
ной денежной
выплаты в раз-
мере прожиточ-
ного минимума
для детей, на-
значаемой в
случае рождения
после 31 декаб-
ря 2012 года
третьего ребен-
ка и последую-
щих детей до
достижения ре-
бенком трех лет

Итого по меро- 247572,8 56860,7 59230,7 64964,3 66517,1
приятиям, на-
правленным на
социальную под-
держку семей,
имеющих детей,
поощрение мно-
годетности,
в т.ч.

федеральный 15028,9 2353,3 2021,8 7639,6 3014,2
бюджет

областной 232543,9 54507,4 57208,9 57324,7 63502,9
бюджет

Всего по под- 2415212,6 608925,8 615981,2 575650,0 614655,6
программе 1

федеральный 628502,9 172802,9 176644,4 138586,8 140468,8
бюджет

областной бюд- 1710839,3 421777,4 421752,0 415376,3 451933,6
жет

местный бюджет 75870,4 14345,5 17584,8 21686,9 22253,2

2 Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"

2.1 Мероприятия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей

2.1.1 Организация и УТСР 2011- 54537,1 13832,0 14268,3 12881,6 13555,2 Областной Предостав-
обеспечение от- 2014 бюджет ление
дыха и оздоров- годы возможно-
ления детей сти оздо-
ровления
2.1.2 Возмещение рас- УЗ 2012- 16,2 5,8 5,2 5,2 Местный детей,
ходов, связан- 2014 бюджет нуждающих-
ных со служеб- годы ся в осо-
ной командиров- бой заботе
кой по сопро- государ-
вождению орга- ства, в
низованных оздорови-
групп детей к тельных
месту отдыха и учрежде-
обратно ниях

Всего по под- 54553,3 13832,0 14274,1 12886,8 13560,4
программе 2

областной 54537,1 13832,0 14268,3 12881,6 13555,2
бюджет

местный бюджет 16,2 5,8 5,2 5,2

3 Подпрограмма "Социальное обслуживание населения"

3.1 Мероприятия по предоставлению социальных услуг МБУ ЦСОН

3.1.1 Расходы на фи- УТСР 2011- 196724,1 39180,1 44180,9 55631,4 57731,7 Областной Повышение
нансовое обес- 2014 бюджет качества
печение муници- годы оказания
пального зада- 2990,6 654,3 429,9 953,7 952,7 Местный социальных
ния МБУ ЦСОН бюджет услуг в
соответст-
11892,6 3058,2 3481,6 2852,8 2500,0 Средства вии с му-
от прино- ниципаль-
сящей до- ными стан-
ход дея- дартами
тельности социально-
го обслу-
живания

Всего по под- 211607,3 42892,6 48092,4 59437,9 61184,4
программе 3

областной 196724,1 39180,1 44180,9 55631,4 57731,7
бюджет

местный бюджет 2990,6 654,3 429,9 953,7 952,7

средства от 11892,6 3058,2 3481,6 2852,8 2500,0
приносящей
доход деятель-
ности

4 Подпрограмма "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных
муниципальных услуг в городе"

4.1 Мероприятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг МАУ МФЦ

4.1.1 Расходы на фи- МАУ МФЦ 2012- 32890,7 14519,4 9779,2 8592,1 Местный Повышение
нансовое обес- 2014 бюджет качества
печение муници- годы оказания
пального зада- государ-
ния МАУ МФЦ ственных и
муници-
пальных
услуг

Всего по под- 32890,7 14519,4 9779,2 8592,1
программе 4

местный бюджет 32890,7 14519,4 9779,2 8592,1

Итого по Про- 2714263,9 665650,4 692867,1 657753,9 697992,5
грамме <*>:

федеральный 628502,9 172802,9 176644,4 138586,8 140468,8
бюджет

областной 1962100,5 474789,5 480201,2 483889,3 523220,5
бюджет

местный бюджет 111767,9 14999,8 32539,9 32425,0 31803,2

средства от 11892,6 3058,2 3481,6 2852,8 2500,0
приносящей
доход деятель-
ности


--------------------------------
<*> Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.

Управляющий делами
Администрации города
А.В.ДЕМЧЕНКО


------------------------------------------------------------------