Постановление Администрации г. Новочеркасска от 08.05.2013 N 703 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 27.02.2010 N 605 "Об утверждении городской долгосрочной целевой программы "Развитие образования в городе Новочеркасске на 2010-2014 годы" "



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 мая 2013 г. № 703

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 27.02.2010 № 605 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОРОДСКОЙ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДЕ НОВОЧЕРКАССКЕ НА 2010-2014 ГОДЫ"
(В РЕДАКЦИИ ОТ 29.12.2012 № 3095)

В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования, предусмотренных на выполнение мероприятий городской долгосрочной целевой программы "Развитие образования в городе Новочеркасске на 2010-2014 годы", в целях исполнения решения коллегии Администрации города от 21.03.2013 № 12 "Об эффективности реализации в 2012 году городских долгосрочных и ведомственных целевых программ", в соответствии с постановлением Администрации города от 27.04.2011 № 675 "О порядке принятия решений о разработке городских долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности их реализации", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом города, постановляю:
1. Внести в приложение "Городская долгосрочная целевая программа "Развитие образования в городе Новочеркасске на 2010-2014 годы" к постановлению Администрации города от 27.02.2010 № 605 "Об утверждении городской долгосрочной целевой программы "Развитие образования в городе Новочеркасске на 2010-2014 годы" (в редакции постановления от 29.12.2012 № 3095) следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
1.1.1. раздел "Источники и объемы финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"Источники и объемы - источники финансирования Программы:
финансирования средства федерального бюджета;
Программы средства областного бюджета;
резервный фонд Правительства Ростовской области;
средства местного бюджета;
резервный фонд Администрации города;
средства от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности МОУ.
Объемы финансирования Программы:
всего - 5020771,0 тыс. рублей, в том числе:
на 2010 год - 772666,0 тыс. рублей;
на 2011 год - 909963,6 тыс. рублей;
на 2012 год - 1038687,9 тыс. рублей;
на 2013 год - 1152264,6 тыс. рублей;
на 2014 год - 1147188,9 тыс. рублей";

1.1.2. раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые конечные - реализация мероприятий Программы по предварительным
результаты реализации оценкам позволит к 2014 году достичь следующих
Программы результатов:
по подпрограмме "Развитие общего образования":
доведение доли общеобразовательных учреждений,
реализующих федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования
второго поколения на 1-й ступени обучения, до 100
процентов;
введение системы дистанционного обучения для детей-
инвалидов (не менее чем 10 человек);
сохранение удельного веса лиц, сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку и
математике, от числа выпускников, участвовавших
в едином государственном экзамене, на уровне 90
процентов;
доведение доли выпускников, не получивших аттестат
о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников до 0,5 процента;
охват школьников сбалансированным горячим питанием
(не менее чем 87 процентов);
доведение доли общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения,
от общей численности общеобразовательных
учреждений до 75 процентов;
снижение доли обучающихся общеобразовательных
учреждений, занимающихся во вторую (третью) смену,
до 16,5 процента;
снижение доли необучающихся детей в возрасте от 7
до 18 лет, подлежащих обучению, до 0,04 процента;
доведение доли общеобразовательных учреждений,
имеющих органы государственно-общественного
управления, до 100 процентов;
формирование муниципальных заданий для 100
процентов муниципальных образовательных учреждений;
обеспечение расходов местного бюджета на общее
образование в расчете на 1 обучающегося в
общеобразовательных учреждениях на уровне 54,84
тыс. рублей;
поддержание средней наполняемости классов на уровне
25 человек;
обеспечение среднегородского значения показателя
количества обучающихся общеобразовательных
учреждений, приходящихся на 1 учителя, не менее 13
человек;
обеспечение доли общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии, от
общего количества общеобразовательных учреждений
не более 2 процентов;
по подпрограмме "Одаренные дети":
доведение количества педагогов, прошедших курсы
повышения квалификации для работы с одаренными
детьми, до 25 человек;
доведение доли педагогов, осуществляющих
индивидуальную подготовку одаренных детей,
получивших материальное поощрение, до 40 процентов;
доведение количества школьников, обеспеченных
услугами дополнительного образования, до 6500
учащихся;
по подпрограмме "Патриотическое воспитание":
доведение доли общеобразовательных учреждений,
имеющих музеи, до 50 процентов;
модернизация материально-технической базы
патриотического воспитания не менее 25 процентов от
общего количества общеобразовательных учреждений;
по подпрограмме "Развитие службы практической
психологии образования":
доведение доли образовательных учреждений,
улучшивших материально-техническую базу службы
практической психологии, до 20 процентов от общего
количества общеобразовательных учреждений;
доведение доли образовательных учреждений,
обеспеченных педагогами-психологами, до уровня 100
процентов";

1.2. абзац 2 раздела 4 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования Программы:
всего - 5020771,0 тыс. рублей, в том числе:
на 2010 год - 772666,0 тыс. рублей;
на 2011 год - 909963,6 тыс. рублей;
на 2012 год - 1038687,9 тыс. рублей;
на 2013 год - 1152264,6 тыс. рублей;
на 2014 год - 1147188,9 тыс. рублей.";
1.3. в разделе 5 "Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы":
1.3.1. в пункте 5.3.3 слова "1 апреля" заменить словами "25 января";
1.3.2. пункт 5.4 исключить;
1.4. приложение 1 "Целевые индикаторы и показатели Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1;
1.5. приложение 2 "Основные мероприятия Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
2. Информационно-аналитическому сектору Администрации города (Лобода Т.В.) опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный выпуск. Новочеркасские ведомости" и разместить на официальном сайте Администрации города.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Лысенко Ю.Е.

Мэр города
В.В.КИРГИНЦЕВ





Приложение № 1
к постановлению
Администрации города
от 08.05.2013 № 703

Приложение 1
к городской долгосрочной
целевой программе
"Развитие образования
в городе Новочеркасске
на 2010-2014 годы"

1. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
НА 2010-2012 ГОДЫ


Наименование Наименование Единица Значение Система расчета
задачи Программы целевого измере- индикаторов
индикатора ния 2010 2011 2012
(показателя) год год год

1. Подпрограмма "Развитие общего образования"

1.1. Направление "Обеспечение доступности, совершенствование содержания
и технологий образования"

1.1.1. Введение Обеспечение Процент 80 90 100 Количество учащихся
предпрофильного и учащихся 9 9 классов с проф-
профильного обу- классов проф- ориентационными
чения, обеспечи- ориентационными программами и про-
вающего возмож- программами или граммами предпро-
ность выбора уча- программами фильной подготовки
щимися учебного предпрофильной умножить на 100,
плана с учетом подготовки разделить на общее
рынка труда, вы- количество учащихся
бора выпускниками 9 классов. Количе-
будущей профессии ство учащихся бе-
рется из электрон-
ного мониторинга
КПМО

Доля учащихся Процент 24 27 30 Количество учащихся
10-11 классов, 10-11 классов, обу-
обучающихся чающихся по индиви-
по программам дуальным учебным
профильного планам и программам
обучения профильного обуче-
ния, умножить на
100, разделить на
общее количество
учащихся 10-11
классов. Количество
учащихся берется
из электронного
мониторинга КПМО

1.1.2. Внедрение Доля общеобра- Процент 25 100 100 Количество общеоб-
федеральных госу- зовательных разовательных уч-
дарственных обра- учреждений, реждений, реализую-
зовательных стан- реализующих щих федеральные
дартов общего об- федеральные государственные
разования второго государственные образовательные
поколения, вклю- образовательные стандарты общего
чающих основные стандарты обще- образования второго
требования к ре- го образования поколения на 1-й
зультатам общего второго поколе- ступени, умножить
образования и ус- ния на 1-й сту- на 100, разделить
ловиям осуществ- пени на общее количество
ления образова- общеобразовательных
тельной деятель- учреждений. Количе-
ности ство общеобразова-
тельных учреждений
берется из элект-
ронного мониторинга
КПМО

1.1.3. Введение Число детей- Человек 5 5 5 По факту обучения
системы дистанци- инвалидов, для (ведомственная
онного обучения которых введена статистика)
для детей- система дистан-
инвалидов ционного обуче-
ния

1.1.4. Развитие Удовлетворен- Процент 80 80 80 По факту (ведомст-
системы образова- ность потребно- венная статистика)
ния детей старше- сти в услугах
го дошкольного дошкольного
возраста, удовле- образования
творение потреб-
ности населения в Доля детей Процент 80 85 90 Количество детей
услугах дошколь- старшего дошко- старшего дошкольно-
ного образования льного возрас- го возраста, обу-
та, обучающихся чающихся в системе
в системе пред- предшкольного обра-
школьного обра- зования в вариатив-
зования в ных формах, умно-
вариативных жить на 100, разде-
формах лить на общее коли-
чество детей стар-
шего дошкольного
возраста. Количест-
во детей берется
из ведомственной
статистики

1.2. Направление "Развитие системы обеспечения качества образования"

1.2.1. Развитие Удельный вес Процент 70 74 77 Количество лиц,
оценки качества лиц, сдавших сдавших единый го-
образования при единый государ- сударственный экза-
переходе с одной ственный экза- мен не менее чем по
ступени школьного мен не менее 3 предметам, умно-
образования на чем по 3 пред- жить на 100, разде-
другую, сопостав- метам, от числа лить на общее коли-
ление качества выпускников, чество выпускников,
образования в му- участвовавших в участвовавших в
ниципальных обще- едином государ- едином государст-
образовательных ственном экза- венном экзамене.
учреждениях мене Количество лиц
берется из ведомст-
венной статистики

1.3. Направление "Здоровье школьников"

1.3.1. Обеспече- Обеспечение Процент 70 73 75 Количество школьни-
ние условий для школьников сба- ков, обеспеченных
полноценного пи- лансированным сбалансированным
тания школьников горячим питани- горячим питанием,
ем умножить на 100,
разделить на общее
количество школьни-
ков. Количество
школьников берется
из электронного
мониторинга КПМО

1.3.2. Внедрение Доля ОУ, реали- Процент 90 95 100 Количество ОУ, реа-
и передача в ОУ зующих програм- лизующих программы
передового опыта мы и технологии и технологии здо-
использования здоровьесбере- ровьесбережения,
технологий здо- жения умножить на 100,
ровьесбережения разделить на общее
количество ОУ.
Количество ОУ
берется из элект-
ронного мониторинга
КПМО

1.3.3. Формирова- Доля детей, Процент 21 23 25 Количество школьни-
ние у обучающихся систематически ков, систематически
навыков здорового занимающихся занимающихся физи-
образа жизни физической ческой культурой и
культурой и спортом, умножить
спортом на 100, разделить
на общее количество
школьников. Количе-
ство школьников
берется из ведомст-
венной статистики

1.4. Направление "Усиление воспитательного потенциала школы"

1.4.1. Повышение Доля обучающих- Процент 70 75 80 Количество обучаю-
качества проводи- ся и воспитан- щихся и воспитанни-
мой профилактиче- ников ОУ, при- ков ОУ, принимающих
ской работы, раз- нимающих уча- участие в реализа-
витие региональ- стие в реализа- ции дополнительных
ной системы вос- ции дополни- программ профилак-
питательной тельных образо- тической направлен-
работы вательных про- ности, умножить на
грамм профилак- 100, разделить на
тической на- общее количество
правленности обучающихся и
воспитанников ОУ.
Количество обучаю-
щихся и воспитан-
ников ОУ берется
из ведомственной
статистики

Доля обучающих- Процент 80 90 100 Количество обучаю-
ся и воспитан- щихся и воспитанни-
ников ОУ, уча- ков ОУ, участвующих
ствующих в ме- в мероприятиях про-
роприятиях про- филактической на-
филактической правленности, умно-
направленности жить на 100, разде-
лить на общее коли-
чество обучающихся
и воспитанников ОУ.
Количество обучаю-
щихся и воспитанни-
ков ОУ берется из
ведомственной
статистики

Доля необучаю- Процент 0,1 0,07 0,04 Количество необу-
щихся детей в чающихся детей в
возрасте от 7 возрасте от 7 до 18
до 18 лет, лет, подлежащих
подлежащих обучению, умножить
обучению на 100, разделить
на общее количество
обучающихся. Коли-
чество обучающихся
берется из ведомст-
венной статистики

Доля обучающих- Процент 5 6 Количество обучаю-
ся, охваченных щихся, охваченных
общественными общественными рабо-
работами тами, умножить на
100, разделить на
общее количество
обучающихся. Коли-
чество обучающихся
берется из ведомст-
венной статистики

1.4.2. Развитие Доля общеобра- Процент 68 70 100 Количество общеоб-
моделей государ- зовательных разовательных уч-
ственно-общест- учреждений, реждений, имеющих
венного управле- имеющих органы органы государст-
ния государственно- венно-общественного
общественного управления, умно-
управления жить на 100, разде-
лить на общее коли-
чество общеобразо-
вательных учрежде-
ний. Количество ОУ
берется из элек-
тронного мониторин-
га КПМО

1.5. Направление "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей"

1.5.1. Повышение Доля детей- Процент 18 18,5 19 Количество детей-
доли детей, сирот, передан- сирот, переданных
оставшихся без ных из государ- из государственных
попечения родите- ственных учреж- учреждений всех
лей, охваченных дений всех видов в семьи граж-
различными форма- видов в семьи дан, умножить на
ми семейного граждан 100, разделить на
устройства общее количество
детей-сирот. Коли-
чество детей-сирот
берется из ведомст-
венной статистики

Доля детей- Процент 59 59 59 Количество детей,
сирот и детей, оставшихся без по-
оставшихся без печения родителей,
попечения роди- охваченных различ-
телей, охвачен- ными формами семей-
ных различными ного устройства,
формами семей- умножить на 100,
ного устройства разделить на общее
количество детей-
сирот. Количество
детей берется из
ведомственной
статистики

1.5.2. Обеспече- Доля детей- Процент 100 100 100 По факту включения
ние своевременной сирот и детей, в сводный список
постановки на оставшихся без детей-сирот и де-
квартирный учет попечения роди- тей, оставшихся без
детей-сирот и телей, нуждаю- попечения родите-
детей, оставшихся щихся в получе- лей, нуждающихся в
без попечения нии жилья, получении жилья
родителей своевременно (ведомственная
включенных в статистика)
сводный список

1.6. Направление "Внедрение новых экономических механизмов финансирования
общего образования"

1.6.1. Совершен- Доля муници- Процент 100 100 100 По факту формирова-
ствование системы пальных учреж- ния муниципальных
финансирования дений, подве- заданий для муници-
муниципальных домственных УО, пальных учреждений,
учреждений, под- для которых подведомственных УО
ведомственных УО сформированы
на основе муници- муниципальные
пальных заданий задания
на оказание муни-
ципальных услуг Объем муници- Учащийся 2033 2050 2100 По факту соответст-
пальных услуг, вия объема предо-
предоставляемых ставленных муници-
общеобразова- пальных услуг пара-
тельными школа- метрам муниципаль-
ми (лицеями) ных заданий
(группы про-
дленного дня)

Услуги дополни- Учащийся 8546 8550 8550 По факту соответст-
тельного обра- вия объема предо-
зования ставленных муници-
пальных услуг пара-
метрам муниципаль-
ных заданий

Услуги дошколь- Воспи- 5620 5700 5750 По факту соответст-
ного образова- танник вия объема предо-
ния ставленных муници-
пальных услуг пара-
метрам муниципаль-
ных заданий

1.6.2. Снижение Средняя Человек 25 25 25 Количество учащихся
неэффективных наполняемость разделить на коли-
расходов по классов чество классов.
управлению кадро- Количество учащихся
выми ресурсами и берется из элек-
средней наполняе- тронного мониторин-
мости классов, га КПМО
оптимизация сети
ОУ Количество Человек 12,2 12,4 13,0 Количество обучаю-
обучающихся, щихся разделить на
приходящихся на количество учите-
1 учителя лей. Количество
обучающихся и учи-
телей берется из
электронного мони-
торинга КПМО

1.7. Направление "Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности"

1.7.1. Ликвидация Доля ОУ, здания Процент 2 2 2 Количество ОУ, зда-
аварийности, фор- которых нахо- ния которых нахо-
мирование совре- дятся в аварий- дятся в аварийном
менной инфра- ном состоянии, состоянии, умножить
структуры ОУ в общем количе- на 100, разделить
общего, дополни- стве ОУ на общее количество
тельного образо- ОУ. Количество ОУ
вания, государст- берется из элек-
венной поддержки тронного мониторин-
детства га КПМО

1.7.2. Обеспече- Доля учреждений Процент 100 100 100 Количество ОУ,
ние пожарной и общего, допол- оснащенных автома-
антитеррористиче- нительного тической пожарной
ской безопасности образования, сигнализацией,
учреждений обще- оснащенных умножить на 100,
го, дополнитель- автоматической разделить на общее
ного образования пожарной сигна- количество ОУ.
лизацией Количество ОУ
берется из ведомст-
венной статистики

Доля учреждений Процент 50 70 100 Количество ОУ,
общего, допол- оснащенных кнопками
нительного об- тревожной сигнали-
разования, ос- зации, умножить на
нащенных кноп- 100, разделить на
ками тревожной общее количество
сигнализации ОУ. Количество ОУ
берется из ведомст-
венной статистики.
Оснащение 100 про-
центов учреждений
общего, дополни-
тельного образова-
ния

2. Подпрограмма "Одаренные дети"

2.1. Совершенст- Обеспечение Процент 63 65 67 Количество школьни-
вование муници- школьников ков, охваченных ус-
пальной системы услугами допол- лугами дополнитель-
выявления, под- нительного ного образования,
держки и сопро- образования умножить на 100,
вождения талант- разделить на общее
ливых детей количество школьни-
ков. Количество
общеобразовательных
учреждений берется
из электронного
мониторинга КПМО

Количество обу- Человек 300 330 350 Количество обучаю-
чающихся, при- щихся, принявших
нявших участие участие в олимпиа-
в олимпиадах дах муниципального,
муниципального, регионального и
регионального и всероссийского
всероссийского уровней по факту.
уровней Количество обучаю-
щихся берется
из электронного
мониторинга КПМО

3. Подпрограмма "Развитие педагогического потенциала"

3.1. Создание Доля педагоги- Процент 14 15 15,5 Количество педаго-
доступной, откры- ческих работни- гических работников
той, эффективной ков ОУ, повы- ОУ, повысивших ква-
и востребованной сивших квалифи- лификацию или про-
модели непрерыв- кацию или про- шедших переподго-
ного профессио- шедших перепод- товку, умножить на
нального роста готовку, от их 100, разделить на
работников обра- общего числа общее количество
зования педагогических
работников ОУ.
Количество педаго-
гических работников
ОУ берется из ве-
домственной стати-
стики

Доля педагоги- Процент 1 1,2 1,3 Количество педаго-
ческих работни- гических работни-
ков, участвую- ков, участвующих в
щих в конкурсах конкурсах профес-
профессиональ- сионального мастер-
ного мастерства ства, умножить на
100, разделить на
общее количество
педагогических
работников ОУ.
Количество педаго-
гических работников
ОУ берется из
ведомственной
статистики

Доля молодых Процент 2 2 3 Количество молодых
педагогических педагогических ра-
работников ботников умножить
на 100, разделить
на общее количество
педагогических
работников ОУ.
Количество педаго-
гических работников
ОУ берется из
ведомственной
статистики

4. Подпрограмма "Патриотическое воспитание"

4.1. Формирование Доля обучающих- Процент 80 90 100 Количество обучаю-
высокого патрио- ся, принявших щихся, принявших
тического созна- участие в меро- участие в мероприя-
ния обучающихся приятиях по тиях по патриотиче-
патриотическому скому воспитанию,
воспитанию умножить на 100,
разделить на общее
количество обучаю-
щихся ОУ. Количе-
ство обучающихся ОУ
берется из ведомст-
венной статистики

4.2. Развитие Доля ОУ, Процент 30 40 45 Количество ОУ,
материально- имеющих музеи имеющих музеи,
технической базы умножить на 100,
патриотического разделить на общее
воспитания в ОУ количество ОУ. Ко-
личество ОУ берется
из ведомственной
статистики

Доля ОУ, Процент - 5 10 Количество ОУ,
улучшивших улучшивших матери-
материально- ально-техническую
техническую базу патриотическо-
базу патриоти- го воспитания,
ческого воспи- умножить на 100,
тания разделить на общее
количество ОУ. Ко-
личество ОУ берется
из ведомственной
статистики

5. Подпрограмма "Развитие службы практической психологии образования"

5.1. Создание Доля педагогов- Процент - 80 90 Количество педаго-
системы психоло- психологов ОУ гов-психологов ОУ
гического обеспе- всех типов и всех типов и видов
чения образования видов муници- муниципальной сис-
пальной системы темы образования,
образования, включенных в единую
включенных в организационную
единую органи- систему ОУ, умно-
зационную жить на 100, разде-
систему лить на общее коли-
чество педагогов-
психологов ОУ.
Количество педаго-
гов-психологов ОУ
берется из ведомст-
венной статистики

Доля педагогов, Процент - 10 20 Количество педаго-
повышающих уро- гов, повышающих
вень психологи- уровень психологи-
ческих знаний ческих знаний,
умножить на 100,
разделить на общее
количество педаго-
гов ОУ. Количество
педагогов ОУ берет-
ся из ведомственной
статистики

Доля обучающих- Процент - 10 20 Количество обучаю-
ся, охваченных щихся, охваченных
просветитель- просветительскими
скими програм- программами, умно-
мами жить на 100, разде-
лить на общее коли-
чество обучающихся.
Количество обучаю-
щихся берется из
ведомственной
статистики

Доля ОУ, Процент - 5 10 Количество ОУ, ох-
охваченных ваченных социально-
социально- психологическим
психологическим мониторингом, умно-
мониторингом жить на 100, разде-
лить на общее коли-
чество ОУ. Количе-
ство ОУ берется
из ведомственной
статистики

Доля ОУ, зани- Процент - 5 15 Количество ОУ, за-
мающихся психо- нимающихся социаль-
логическим про- но-психологическим
ектированием проектированием,
умножить на 100,
разделить на общее
количество ОУ.
Количество ОУ
берется из ведомст-
венной статистики

Доля ОУ, осуще- Процент - - 5 Количество ОУ, в
ствляющих пси- которых введены
хологическую технологии психоло-
экспертизу гической эксперти-
зы, умножить на
100, разделить на
общее количество
ОУ. Количество ОУ
берется из ведомст-
венной статистики

5.2. Развитие Доля ОУ, Процент - 5 10 Количество ОУ,
материально- улучшивших улучшивших матери-
технической базы материально- ально-техническую
службы практиче- техническую базу службы практи-
ской психологии базу службы ческой психологии,
образования практической умножить на 100,
психологии разделить на общее
количество ОУ.
Количество ОУ
берется из ведомст-
венной статистики

5.3. Расширение Доля ОУ, Процент - 70 90 Количество ОУ,
кадрового потен- обеспеченных обеспеченных педа-
циала службы педагогами- гогами-психологами,
практической психологами умножить на 100,
психологии разделить на общее
образования количество ОУ.
Количество ОУ и
педагогов-психоло-
гов берется из
ведомственной
статистики

5.4. Создание Доля ОУ, обес- Процент - 10 50 Количество ОУ,
методической базы печенных базо- обеспеченных базо-
службы практиче- вым набором вым набором диагно-
ской психологии диагностических стических методик и
образования методик и методическими мате-
методическими риалами, умножить
материалами на 100, разделить
на общее количество
ОУ. Количество ОУ
берется из ведомст-
венной статистики

5.5. Создание Доля педагогов- Процент - 2 5 Количество педаго-
условий для психологов, гов-психологов,
профессионального повысивших повысивших квалифи-
роста педагогов- квалификацию в кацию в психологи-
психологов психологических ческих вузах, умно-
вузах жить на 100, разде-
лить на общее коли-
чество педагогов-
психологов. Количе-
ство педагогов-
психологов берется
из ведомственной
статистики


2. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
НА 2013-2014 ГОДЫ


Наименование Наименование Единица Показатели Система расчета
задачи Программы целевого измере- индикаторов
индикатора ния 2013 2014
год год

1. Подпрограмма "Развитие общего образования"

1.1. Направление "Обеспечение доступности, совершенствование содержания
и технологий образования"

1.1.1. Внедрение Доля ОУ, реали- Процент 100 100 Количество ОУ,
федеральных госу- зующих феде- реализующих феде-
дарственных обра- ральные госу- ральные государст-
зовательных стан- дарственные венные образова-
дартов общего об- образовательные тельные стандарты
разования второго стандарты обще- общего образования
поколения, вклю- го образования второго поколения
чающих основные второго поколе- на 1-й ступени,
требования к ре- ния на 1-й умножить на 100,
зультатам общего ступени разделить на общее
образования и количество ОУ.
условиям осущест- Количество ОУ
вления образова- берется из элек-
тельной деятель- тронного монито-
ности ринга КПМО

1.1.2. Введение Число детей- Человек 5 10 По факту обучения
системы дистанци- инвалидов, для (ведомственная
онного обучения которых введена статистика)
для детей- система дистан-
инвалидов ционного обуче-
ния

1.2. Направление "Развитие системы обеспечения качества образования"

1.2.1. Развитие Удельный вес Процент 85 90 Количество лиц,
оценки качества лиц, сдавших сдавших единый го-
образования при единый государ- сударственный эк-
переходе с одной ственный экза- замен по русскому
ступени школьного мен по русскому языку и математи-
образования на языку и матема- ке, умножить на
другую, сопостав- тике, от числа 100, разделить на
ление качества выпускников, общее количество
образования в му- участвовавших в участвовавших в
ниципальных обра- едином государ- едином государст-
зованиях области ственном экза- венном экзамене.
мене Количество берется
из базы данных
(ведомственная
статистика)

Доля выпускни- Процент 1 0,5 Количество лиц,
ков, не полу- не получивших
чивших аттестат аттестат о среднем
о среднем (пол- (полном) образова-
ном) образова- нии, умножить на
нии, в общей 100, разделить на
численности общее количество
выпускников выпускников.
Количество берется
из ведомственной
статистики
(Рик-76)

1.3. Направление "Здоровье школьников"

1.3.1. Обеспече- Доля школьни- Процент 85 87 Количество школь-
ние условий для ков, обеспечен- ников, обеспечен-
полноценного пи- ных сбалансиро- ных сбалансирован-
тания школьников ванным горячим ным горячим пита-
питанием нием, умножить на
100, разделить на
общее количество
школьников.
Количество берется
из ведомственной
статистики

1.3.2. Обеспече- Доля ОУ, соот- Процент 73 74 Количество ОУ,
ние условий, ветствующих соответствующих
соответствующих современным современным требо-
современным тре- требованиям ваниям обучения,
бованиям обучения обучения умножить на 100,
разделить на общее
количество ОУ.
Количество ОУ бе-
рется из электрон-
ного мониторинга
КПМО

Доля обучающих- Процент 17 16,5 Количество обучаю-
ся ОУ, занимаю- щихся ОУ, занимаю-
щихся во вторую щихся во вторую
(третью) смену (третью) смену,
умножить на 100,
разделить на общее
количество школь-
ников. Количество
берется из ведом-
ственной статисти-
ки (Рик-76)

1.4. Направление "Усиление воспитательного потенциала школы"

1.4.1. Повышение Доля необучаю- Процент 0,04 0,04 Количество необу-
качества проводи- щихся детей чающихся детей в
мой профилактиче- в возрасте от возрасте от 7 до
ской работы, раз- 7 до 18 лет, 18 лет, подлежащих
витие региональ- подлежащих обучению, умножить
ной системы вос- обучению на 100, разделить
питательной на общее количест-
работы во школьников.
Количество берется
из ведомственной
статистики

1.4.2. Развитие Доля ОУ, Процент 100 100 Количество ОУ,
моделей государ- имеющих органы имеющих органы
ственно-общест- государственно- государственно-
венного управле- общественного общественного
ния управления управления, умно-
жить на 100, раз-
делить на общее
количество ОУ.
Количество ОУ бе-
рется из электрон-
ного мониторинга
КПМО

1.5. Направление "Внедрение новых экономических механизмов
финансирования общего образования"

1.5.1. Совершен- Доля ОУ, подве- Процент 100 100 Количество ОУ, для
ствование системы домственных УО, которых сформиро-
финансирования для которых ваны муниципальные
ОУ, подведомст- сформированы задания, умножить
венных УО, на ос- муниципальные на 100, разделить
нове муниципаль- задания на общее количест-
ных заданий на во ОУ. Количество
оказание муници- ОУ берется из
пальных услуг ведомственной
статистики

Расходы бюджета Тыс. 56,98 54,84 Расходы бюджета
муниципального рублей муниципального
образования на образования на
общее образова- общее образование
ние в расчете разделить на общее
на 1 обучающе- количество обучаю-
гося в общеоб- щихся в ОУ.
разовательных Расходы бюджета и
учреждениях количество обучаю-
щихся берется из
ведомственной
статистики (1-МБ)

1.5.2. Снижение Средняя напол- Человек 25 25 Количество обучаю-
неэффективных няемость клас- щихся разделить на
расходов по сов ОУ города общее количество
управлению кадро- классов. Количест-
выми ресурсами и во обучающихся и
средней наполняе- классов берется
мости классов, из ведомственной
оптимизация сети статистики
ОУ
Количество Человек 13,0 13,0 Количество обучаю-
обучающихся, щихся разделить на
приходящихся на общее количество
1 учителя учителей. Количе-
ство обучающихся и
учителей берется
из ведомственной
статистики

1.6. Направление "Обеспечение безопасных условий образовательной
деятельности"

1.6.1. Ликвидация Доля ОУ, здания Процент 2 2 Количество ОУ,
аварийности зда- которых нахо- здания которых на-
ний ОУ, формиро- дятся в аварий- ходятся в аварий-
вание современной ном состоянии, ном состоянии,
инфраструктуры ОУ в общем количе- умножить на 100,
общего, дополни- стве ОУ разделить на общее
тельного образо- количество ОУ.
вания, государст- Количество ОУ бе-
венной поддержки рется из ведомст-
детства венной статистики
(Д-4)

2. Подпрограмма "Одаренные дети"

2.1. Совершенст- Количество Человек 5800 6500 По факту обучения
вование муници- школьников, (ведомственная
пальной системы обеспеченных статистика 1-ДО)
выявления, под- услугами допол-
держки и сопро- нительного
вождения талант- образования
ливых детей

2.2. Повышение Количество Человек 25 25 Количество педаго-
квалификации, педагогов, гов, которые про-
курсовая профес- которые прошли шли курсы повыше-
сиональная подго- курсы повышения ния квалификации,
товка педагогиче- квалификации умножить на 100,
ских кадров для для работы с разделить на общее
работы с одарен- одаренными количество учите-
ными детьми детьми лей. Количество
обучающихся и учи-
телей берется из
ведомственной ста-
тистики (Рик-83)

2.3. Материальное Доля педагогов, Процент 30 40 Количество педаго-
поощрение педаго- осуществляющих гов, получивших
гов, осуществляю- индивидуальную материальное поощ-
щих индивидуаль- подготовку ода- рение, умножить на
ную подготовку ренных детей, 100, разделить на
одаренных детей получивших общее количество
(подготовивших материальное учителей.
победителей и поощрение Количество учите-
призеров олимпи- лей, получивших
ад, конкурсов и материальное поощ-
т.д. регионально- рение, берется по
го и всероссий- факту, общее коли-
ского уровней) чество учителей -
из ведомственной
статистики

3. Подпрограмма "Патриотическое воспитание"

3.1. Развитие Доля ОУ, Процент 45 50 Количество ОУ,
материально- имеющих музеи имеющих музеи,
технической базы умножить на 100,
патриотического разделить на общее
воспитания в ОУ количество ОУ.
Количество ОУ бе-
рется из ведомст-
венной статистики
(Д-4)

Доля ОУ, Процент 25 25 Количество ОУ,
улучшивших улучшивших матери-
материально- ально-техническую
техническую базу патриотиче-
базу патриоти- ского воспитания,
ческого воспи- умножить на 100,
тания разделить на общее
количество ОУ.
Количество ОУ бе-
рется из ведомст-
венной статистики
учреждений и по
факту

4. Подпрограмма "Развитие службы практической психологии образования"

4.1. Развитие Доля ОУ, Процент 20 20 Количество ОУ,
материально- улучшивших улучшивших матери-
технической базы материально- ально-техническую
службы практиче- техническую базу службы прак-
ской психологии базу службы тической психоло-
образования практической гии, умножить на
психологии 100, разделить на
общее количество
ОУ. Количество ОУ
берется из ведом-
ственной статисти-
ки учреждений
и по факту

4.2. Расширение Доля ОУ, Процент 100 100 Количество ОУ,
кадрового потен- обеспеченных обеспеченных педа-
циала службы педагогами- гогами-психолога-
практической психологами ми, умножить на
психологии 100, разделить на
образования общее количество
ОУ. Количество ОУ
берется из ведом-
ственной статисти-
ки (Рик-83)


Управляющий делами
Администрации города
А.В.ДЕМЧЕНКО





Приложение № 2
к постановлению
Администрации города
от 08.05.2013 № 703

Приложение 2
к городской долгосрочной
целевой программе
"Развитие образования
в городе Новочеркасске
на 2010-2014 годы"

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ


№ Наименование Испол- Период Источник Объем финансирования, тыс. рублей
п/п мероприятия нитель испол- финансиро-
нения вания всего в том числе

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1. Подпрограмма "Развитие общего образования"

1.1. Направление "Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий образования"

1.1.1 Финансирование УО 2010- Областной 1652895,6 238220,3 280612,7 343617,8 390958,8 399486,0
обеспечения 2014 бюджет
государственных годы
гарантий прав
граждан на полу- 2010- Резервный 3862,0 1105,0 1160,0 1597,0
чение общедо- 2012 фонд Пра-
ступного и бес- годы вительства
платного общего Ростовской
образования области

2010- Местный 2675006,4 453380,3 514712,4 525674,6 568755,0 612484,1
2014 бюджет
годы

2011- Резервный 7271,9 2736,5 4535,4
2012 фонд Адми-
годы нистрации
города

1.1.2 Выполнение муни- УО 2010- Местный 60008,2 10136,6 11416,5 11470,1 13423,2 13561,8
ципального зада- 2014 бюджет
ния муниципаль- годы
ным автономным
учреждением 2010- Резервный 150,0 96,0 54,0
дополнительного 2012 фонд Пра-
образования годы вительства
детей Центром Ростовской
эстетического области
воспитания детей
Резервный 202,7 60,0 142,7
фонд Адми-
нистрации
города

1.1.3 Выплата возна- УО 2010- Федераль- 33512,2 7890,0 8760,6 8469,1 8392,5
граждения за вы- 2013 ный бюджет
полнение функций годы
классного руко-
водителя работ-
никам МОУ

1.1.4 Участие в меро- УО 2010- Финансирование не требуется
приятиях (конфе- 2014
ренции, семина- годы
ры, "круглые
столы" и т.д.)
для педагогиче-
ских работников
ОУ по вопросам
внедрения обра-
зовательных
технологий и
использования
информационно-
коммуникационных
технологий в
учебном процессе

1.1.5 Проведение педа- УО 2010- Финансирование не требуется
гогических чте- 2014
ний, конферен- годы
ций, семинаров
по проблемам
введения феде-
ральных государ-
ственных образо-
вательных стан-
дартов общего
образования вто-
рого поколения

1.1.6 Организация УО 2013- Федераль- 0 <*> 0 <*> 0 <*>
дистанционного 2014 ный бюджет
образования годы
детей-инвалидов
2013- Областной 0 <*> 0 <*> 0 <*>
2014 бюджет
годы

1.1.7 Предшкольное об- УО 2010- Финансирование не требуется
разование детей: 2014
организация соз- годы
дания условий в
ОУ по предшколь-
ному образованию
детей старшего
дошкольного
возраста

1.1.8 Организация вы- УО 2010- Областной 69187,0 8319,7 12800,0 14566,5 16383,2 17117,6
плат компенсации 2014 бюджет
части родитель- годы
ской платы за
содержание
ребенка в ДОУ

1.1.9 Комплектование УО 2010- Областной 321,9 223,6 98,3
книжных фондов 2011 бюджет
библиотек МОУ годы
учебниками по
курсу "Основы 2010- Местный 90,3 61,6 28,7
православной 2011 бюджет
культуры" годы

1.1.10 Оплата услуг УО 2011 Федераль- 638,7 638,7
доступа к сети год ный бюджет
Интернет МОУ
2012- Областной 2101,3 618,9 732,3 750,1
2014 бюджет
годы

2011- Местный 887,1 186,6 206,3 244,1 250,1
2014 бюджет
годы

1.1.11 Закупка компью- УО 2012 и Областной 15158,9 9668,9 5490,0
терного оборудо- 2014 бюджет
вания и про- годы
граммного обес-
печения для МОУ 2012 и Местный 5053,0 3223,0 1830,0
2014 бюджет
годы

1.1.12 Софинансирование УО 2012 Областной 4124,7 4124,7
расходов на по- год бюджет
вышение заработ-
ной платы педа- 2012 Местный 1374,9 1374,9
гогических ра- год бюджет
ботников муници-
пальных дошколь-
ных образова-
тельных учрежде-
ний

1.1.13 Дотация на обес- УО 2013 Областной 16535,5 16535,5
печение сбалан- год бюджет
сированности
местных бюджетов
для частичной
компенсации
дополнительных
расходов на по-
вышение оплаты
труда отдельных
категорий работ-
ников бюджетной
сферы

1.1.14 Выполнение муни- УФКС 2012- Местный 59272,5 18453,2 21283,3 19536,0
ципального зада- 2014 бюджет
ния муниципаль- годы
ным бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного
образования де-
тей специализи-
рованной детско-
юношеской спор-
тивной школой
олимпийского
резерва № 1

1.1.15 Выполнение муни- УФКС 2013 Местный 20361,3 20361,3
ципального зада- год бюджет
ния муниципаль-
ным бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного
образования де-
тей специализи-
рованной детско-
юношеской спор-
тивной школой
№ 2

1.1.16 Дотация на обес- УФКС 2013 Областной 1475,0 1475,0
печение сбалан- год бюджет
сированности
местных бюджетов
для частичной
компенсации
дополнительных
расходов на
повышение оплаты
труда отдельных
категорий работ-
ников бюджетной
сферы

1.2. Направление "Развитие системы обеспечения качества образования"

1.2.1 Реализация меха- УО 2010- Финансирование не требуется
низма независи- 2014
мой оценки каче- годы
ства образования
в рамках единого
государственного
экзамена

1.2.2 Открытость ин- УО 2010- Финансирование не требуется
формации о меха- 2014
низмах, процеду- годы
рах и результа-
тах оценки каче-
ства образования
в рамках дейст-
вующего образо-
вания

1.3. Направление "Здоровье школьников"

1.3.1 Организация бес- УО 2010- Местный 124154,6 23061,2 23728,3 24117,8 25974,4 27272,9
платного питания 2014 бюджет
учащихся из ма- годы
лоимущих семей,
учащихся 1
классов и уча-
щихся, посещаю-
щих группы про-
дленного дня об-
щеобразователь-
ных школ города

1.3.2 Обеспечение бес- УО 2010- Местный 31331,2 4700,0 5223,6 6401,7 7072,1 7350,5
платным дополни- 2014 бюджет
тельным питанием годы
(молоком) уча-
щихся 1-4
классов

1.3.3 Организация лет- УО 2010- Местный 13259,6 1030,5 3060,0 2899,0 3058,6 3211,5
него оздоровле- 2014 бюджет
ния и отдыха годы
детей
2010- Областной 14357,9 2578,3 2755,9 2921,3 2976,8 3125,6
2014 бюджет
годы

1.3.4 Спортивное обо- УО 2012 Федераль- 7975,0 7975,0
рудование и ин- год ный бюджет
вентарь для МОУ

1.3.5 Оборудование для УО 2012 Федераль- 2400,0 2400,0
школьных столо- год ный бюджет
вых МОУ

1.3.6 Развитие школь- УО 2012 Местный 2000,0 2000,0
ной инфраструк- год бюджет
туры (текущий
ремонт с целью
обеспечения вы-
полнения требо-
ваний к санитар-
но-бытовым усло-
виям и охране
здоровья обучаю-
щихся, а также с
целью подготовки
помещений для
установки обору-
дования, созда-
ние безбарьерной
среды)

1.3.7 Осуществление УО 2012 Федераль- 1400,0 1400,0
мер, направлен- год ный бюджет
ных на энерго-
сбережение в
системе общего
образования

1.4. Направление "Усиление воспитательного потенциала школы"

1.4.1 Профилактика УО 2010 Местный 20,0 20,0
дорожно- год бюджет
транспортных
происшествий

1.4.2 Внедрение в УО 2010- Финансирование не требуется
практику работы 2014
специалистов ОУ годы
дополнительных
образовательных
программ профи-
лактической
направленности:
участие в реали-
зации концепции
формирования ан-
тинаркотической
культуры лично-
сти в Ростовской
области;
проведение семи-
наров по акту-
альным проблемам
организации про-
филактической
работы;
участие в еже-
годной межведом-
ственной конфе-
ренции "Здоровое
поколение - ус-
пешное будущее"

1.4.3 Анализ качества УО 2010- Финансирование не требуется
проводимой про- 2014
филактической годы
работы:
участие в прове-
дении мониторин-
га наркоситуации
и работы по ор-
ганизации профи-
лактики наркома-
нии в Ростовской
области (в соот-
ветствии с реше-
нием антинарко-
тической комис-
сии Ростовской
области от
17.03.2009
(протокол № 1)

1.4.4 Организация вре- УО 2012- Местный 700,0 200,0 500,0
менного трудо- 2013 бюджет
устройства несо- годы
вершеннолетних в
возрасте от 14
до 18 лет в
свободное от
учебы время

1.5. Направление "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

1.5.1 Организация и УО 2010- Областной 11371,9 454,1 572,3 983,0 4802,0 4560,5
осуществление 2014 бюджет
деятельности по годы
опеке и попечи-
тельству в соот-
ветствии со
статьей 6 Об-
ластного закона
Ростовской
области от
26.12.2007 №
830-ЗС "Об орга-
низации опеки и
попечительства
в Ростовской
области"

1.5.2 Ежемесячные УО 2010- Областной 104016,5 16211,8 16736,3 20718,3 23145,0 27205,1
денежные выплаты 2014 бюджет
опекунам (попе- годы
чителям)
2010- Федераль- 6770,3 3299,9 3470,4
2011 ный бюджет
годы

1.5.3 Единовременные УО 2010- Федераль- 3044,3 802,2 453,0 376,4 662,0 750,7
пособия при всех 2014 ный бюджет
формах устройст- годы
ва в семью де-
тей, лишенных
родительского
попечения

1.5.4 Осуществление УО 2010- Областной 3492,6 189,6 262,5 989,2 732,2 1319,1
полномочий по 2014 бюджет
предоставлению годы
мер социальной
поддержки детей- 2010- Федераль- 71,8 42,1 29,7
сирот и детей, 2011 ный бюджет
оставшихся без годы
попечения роди-
телей, в части
содержания в
приемных семьях

1.5.5 Осуществление УО 2010- Областной 1237,8 223,2 211,8 217,8 261,0 324,0
полномочий по 2014 бюджет
предоставлению годы
мер социальной
поддержки детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения роди-
телей, находя-
щихся под опекой
(попечительст-
вом) в приемных
семьях и обучаю-
щихся в МОУ, в
части обеспече-
ния бесплатным
проездом на го-
родском транс-
порте (кроме
такси)

1.5.6 Осуществление УО 2012- Областной 1980,0 240,0 870,0 870,0
полномочий по 2014 бюджет
предоставлению годы
мер социальной
поддержки граж-
дан, усыновивших
(удочеривших)
ребенка (детей),
в части назначе-
ния и выплаты
единовременного
денежного посо-
бия

1.5.7 Формирование УО 2010- Финансирование не требуется
общегородского 2014
списка детей- годы
сирот и детей,
оставшихся без
попечения роди-
телей, подлежа-
щих обеспечению
жилыми помеще-
ниями

1.5.8 Осуществление УО 2012- Областной 438,2 152,5 138,9 146,8
полномочий по 2014 бюджет
предоставлению годы
мер социальной
поддержки лиц
из числа детей,
оставшихся без
попечения роди-
телей, продол-
жающих обучение
в МОУ после
достижения ими
возраста 18 лет

1.6. Направление "Внедрение новых экономических механизмов финансирования общего образования"

1.6.1 Формирование УО 2010- Финансирование не требуется
муниципальных 2014
заданий для МОУ годы

1.6.2 Оптимизация УО 2010- Финансирование не требуется
штатной числен- 2014
ности работников годы
ОУ

1.7. Направление "Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности"

1.7.1 Реконструкция ДСГР 2011- Местный 1687,8 444,5 1243,3
школы. Строи- 2012 бюджет
тельство физ- годы
культурно-спор-
тивных площадок
на территории
МБОУ СОШ № 3, г.
Новочеркасск
Ростовской
области, в т.ч.:

1.7.1.1 строительно- ДСГР 2013- Местный 0 <**> 0 <**> 0 <**>
монтажные работы 2014 бюджет
годы

1.7.1.2 проектная ДСГР 2011- Местный 898,9 100,0 798,9
документация 2012 бюджет
годы

1.7.1.3 проектная доку- ДСГР 2012 Местный 100,0 100,0
ментация (оста- год бюджет
ток непрофинан-
сированных дого-
воров в 2011 г.)

1.7.1.4 инженерно-геоло- ДСГР 2011- Местный 688,9 344,5 344,4
гические и инже- 2012 бюджет
нерно-геодезиче- годы
ские изыскания

1.7.2 Вынос подвальной ДСГР 2011- Местный 8703,6 100,0 8603,6
угольной котель- 2012 бюджет
ной МОУ СОШ № 2, годы
ул. Александров-
ская, 112а, с
переводом на
газовое топливо,
в т.ч.:

1.7.2.1 проектная ДСГР 2011- Местный 784,7 100,0 684,7
документация 2012 бюджет
годы

1.7.2.2 государственная ДСГР 2012 Местный 177,5 177,5
экспертиза год бюджет

1.7.2.3 выполнение инже- ДСГР 2012 Местный 100,0 100,0
нерно-геологиче- год бюджет
ских и инженер-
но-геодезических
изысканий

1.7.2.4 инженерно- ДСГР 2012 Местный 60,0 60,0
геодезические год бюджет
изыскания

1.7.2.5 градостроитель- ДСГР 2012 Местный 6,7 6,7
ный чертеж год бюджет

1.7.2.6 градостроитель- ДСГР 2012 Местный 7,3 7,3
ный план земель- год бюджет
ного участка для
строительства
газопровода
среднего
давления

1.7.2.7 обследование с ДСГР 2012 Местный 3,1 3,1
целью определе- год бюджет
ния мероприятий,
необходимых для
проектирования
объектов систем
газоснабжения

1.7.2.8 разбивка трассы ДСГР 2012 Местный 9,5 9,5
газопровода год бюджет

1.7.2.9 строительство ДСГР 2012 Местный 7525,2 7525,2
год бюджет

1.7.2.10 авторский надзор ДСГР 2012 Местный 15,1 15,1
год бюджет

1.7.2.11 технический ДСГР 2012 Местный 14,5 14,5
надзор год бюджет

1.7.3 Разработка рабо- ДСГР 2011- Местный 28805,1 13864,4 5430,7 9510,0
чей документации 2013 бюджет
капитального ре- годы
монта по объекту
"Здание МБОУ СОШ 2011 Областной 3870,0 3870,0
№ 2 по ул. год бюджет
Александровская,
112а в г.
Новочеркасске",
в т.ч.:

1.7.3.1 строительно- ДСГР 2011- Местный 26897,6 13864,4 3631,2 9402,0
монтажные работы 2013 бюджет
годы

1.7.3.2 техническое ДСГР 2013 Местный 8,0 8,0
сопровождение по год бюджет
подготовке аук-
ционной докумен-
тации

1.7.3.3 рабочая докумен- ДСГР 2013 Местный 100,0 100,0
тация год бюджет

1.7.3.4 авторский надзор ДСГР 2012 Местный 10,6 10,6
год бюджет

1.7.3.5 услуги по техно- ДСГР 2012 Местный 1755,6 1755,6
логическому при- год бюджет
соединению к
распределитель-
ным электриче-
ским сетям

1.7.3.6 проектно-сметная ДСГР 2011 Областной 3870,0 3870,0
документация год бюджет

1.7.4 Капитальный ре- ДСГР 2013 Местный 307,5 33,3 274,2
монт муниципаль- год бюджет
ного общеобразо-
вательного уч-
реждения средней
общеобразова-
тельной школы
№ 2, ул. Алек-
сандровская,
112а, в т.ч.:

1.7.4.1 охрана объекта ДСГР 2012- Местный 220,9 33,3 187,6
2013 бюджет
годы

1.7.4.2 электроэнергия ДСГР 2013 Местный 86,6 86,6
по объекту год бюджет

1.7.5 Услуги по техно- ДСГР 2011 Местный 971,9 971,9
логическому при- год бюджет
соединению к
распределитель-
ным электриче-
ским сетям объ-
екта "Муници-
пальное бюджет-
ное общеобразо-
вательное учреж-
дение средняя
общеобразова-
тельная школа №
20, г. Новочер-
касск, ул.
Клещева, 37"

1.7.6 Независимая экс- ДСГР 2011 Местный 17,1 17,1
пертиза разделов год бюджет
рабочего проекта
"Капитальный ре-
монт муниципаль-
ного общеобразо-
вательного уч-
реждения средней
общеобразова-
тельной школы №
20 по ул. Клеще-
ва, 37 в г.
Новочеркасске":
"Обследование
строительных
конструкций зда-
ния в части уст-
ройства крыши",
"Конструктивные
решения крыши",
"Обследование
конструкций
школьного тира"

1.7.7 Капитальный ДСГР 2012 Местный 210,6 210,6
ремонт входной год бюджет
группы централь-
ного крыльца
МБОУ СОШ № 2,
ул. Александров-
ская, 112а

1.7.8 Капитальный ре- ДСГР 2012- Местный 493,6 493,6 0 <**>
монт кирпичного 2013 бюджет
ограждения тер- годы
ритории МБОУ СОШ
№ 2, ул. Алек-
сандровская,
112а, в т.ч.:

1.7.8.1 проектная ДСГР 2012 Местный 493,6 493,6
документация год бюджет

1.7.8.2 строительно- ДСГР 2013 Местный 0 <**> 0 <**>
монтажные работы год бюджет

1.7.9 Реконструкция ДСГР 2012- Местный 9018,8 50,0 8968,8
школы. Строи- 2013 бюджет
тельство спор- годы
тивного зала на
территории МБОУ
СОШ № 3, г. Но-
вочеркасск Рос-
товской области,
в т.ч.:

1.7.9.1 предпроектная ДСГР 2013 Местный 145,4 145,4
подготовка год бюджет

1.7.9.2 проектная ДСГР 2012- Местный 8863,4 50,0 8813,4
документация 2013 бюджет
годы

1.7.9.3 техническое ДСГР 2013 Местный 10,0 10,0
сопровождение по год бюджет
подготовке аук-
ционной докумен-
тации

1.7.9.4 строительно- ДСГР 2013 Местный 0 <**> 0 <**>
монтажные работы год бюджет

1.7.10 Комплексный ка- ДСГР 2012- Местный 4337,5 50,0 4287,5
питальный ремонт 2013 бюджет
МБОУ СОШ № 11, годы
ул. Калинина,
53, в т.ч.:

1.7.10.1 проектная ДСГР 2012- Местный 4337,5 50,0 4287,5
документация 2013 бюджет
годы

1.7.10.2 строительно- ДСГР 2013 Местный 0 <**> 0 <**>
монтажные работы год бюджет

1.7.11 Государственная ДСГР 2013 Местный 0,2 0,2
пошлина за год бюджет
предоставление
информации из
ЕГРЮЛ по ООО
"Радикал" по
контракту "Капи-
тальный ремонт
кирпичного ог-
раждения терри-
тории МБОУ СОШ №
2, ул. Александ-
ровская, 112а"

1.7.12 Государственная ДСГР 2013 Местный 0,2 0,2
пошлина за год бюджет
предоставление
информации из
ЕГРЮЛ по ООО
"Ростеплопроект"
по контракту
"Вынос подваль-
ной угольной
котельной МБОУ
СОШ № 2, ул.
Александровская,
112а, с перево-
дом на газовое
топливо"

ИТОГО ДСГР 2011 Областной 3870,0 3870,0
год бюджет

2011- Местный 54520,6 15397,9 16081,8 23040,9
2013 бюджет
годы

Итого по подпрограмме "Развитие общего образова- 5017380,1 772046,0 909036,7 1037816,9 1151778,1 1146702,4
ния"

2. Подпрограмма "Одаренные дети"

2.1 Выплата стипен- УО 2010- Местный 1440,0 270,0 276,0 282,0 306,0 306,0
дий Мэра города 2014 бюджет
одаренным детям годы

2.2 Участие в обла- УО 2010- Финансирование не требуется
стных обучающих 2014
семинарах орга- годы
низаторов дет-
ского отдыха,
специалистов,
работающих с
одаренными
детьми

2.3 Организация, УО 2010- Финансирование не требуется
проведение и 2014
участие в меро- годы
приятиях в соот-
ветствии с обла-
стным и всерос-
сийским календа-
рями спортивно-
массовых меро-
приятий

2.4 Организация, УО 2011- Местный 297,6 70,0 79,2 74,2 74,2
проведение и 2014 бюджет
участие в кон- годы
курсах, конфе-
ренциях, фести-
валях в соответ-
ствии с област-
ным и всероссий-
ским планами
мероприятий

2.5 Организация ра- УО 2010- В рамках п. 1.3.3 подпрограммы "Развитие общего образования"
боты профильных 2014
лагерей оздоров- годы
ления и отдыха
детей

2.6 Организация, УО 2010- Финансирование не требуется
проведение и 2014
участие во все- годы
российской олим-
пиаде школьников

Итого по подпрограмме "Одаренные дети" 1737,6 270,0 346,0 361,2 380,2 380,2

3. Подпрограмма "Развитие педагогического потенциала"

3.1 Поддержка УО 2010- Местный 1027,5 254,0 375,5 398,0
педагогических 2012 бюджет
работников - годы
победителей и
лауреатов город-
ского конкурса
"Учитель года
Дона"

3.2 Поддержка УО 2010- Местный 103,1 31,6 34,7 36,8
педагогических 2012 бюджет
работников ОУ годы
дошкольного
образования -
победителей и
лауреатов город-
ского конкурса
"Лучший педаго-
гический работ-
ник дошкольного
образования"

3.3 Поддержка педа- УО 2010- Местный 103,1 31,6 34,7 36,8
гогических ра- 2012 бюджет
ботников учреж- годы
дений дополни-
тельного образо-
вания детей -
победителей и
лауреатов город-
ских конкурсов
педагогических
работников сис-
темы дополни-
тельного образо-
вания детей
города

3.4 Поддержка педа- УО 2010- Местный 107,0 32,8 36,0 38,2
гогических ра- 2012 бюджет
ботников и руко- годы
водителей МОУ
города "За успе-
хи в воспитании"

Итого по подпрограмме "Развитие педагогического 1340,7 350,0 480,9 509,8 0,0 0,0
потенциала"

4. Подпрограмма "Патриотическое воспитание"

4.1 Проведение меро- УО 2011, Местный 15,6 5,0 5,3 5,3
приятий в рамках 2013- бюджет
месячника воен- 2014
но-патриотиче- годы
ского воспитания

4.2 Муниципальный УО 2011, Местный 15,6 5,0 5,3 5,3
этап конкурса 2013- бюджет
лидеров учениче- 2014
ского самоуправ- годы
ления

4.3 Проведение меро- УО 2010- Финансирование не требуется
приятий, посвя- 2014
щенных Дню Побе- годы
ды советского
народа в Великой
Отечественной
войне 1941-1945
годов (1945 год)

4.4 Проведение УО 2011, Местный 15,6 5,0 5,3 5,3
городских сорев- 2013- бюджет
нований "Школа 2014
безопасности" годы

4.5 Участие во УО 2010- Финансирование не требуется
всероссийских, 2014
региональных годы
конкурсах и про-
ведение муници-
пальных творче-
ских конкурсов
патриотической
направленности

4.6 Проведение мето- УО 2010- Финансирование не требуется
дических семина- 2014
ров заместителей годы
руководителей
школ по воспита-
тельной работе
по гражданско-
патриотическому
воспитанию

4.7 Развитие матери- УО 2011, Местный 249,6 80,0 84,8 84,8
ально-техниче- 2013- бюджет
ской базы пат- 2014
риотического годы
воспитания в
образовательных
учреждениях

Итого по подпрограмме "Патриотическое воспитание" 296,4 95,0 100,7 100,7

5. Подпрограмма "Развитие службы практической психологии образования"

5.1 Создание системы УО 2010- Финансирование не требуется
психологического 2014
обеспечения годы
образования

5.2 Развитие матери- УО 2011- Местный 16,2 5,0 5,6 5,6
ально-техниче- 2014 бюджет
ской базы службы годы
практической
психологии
образования

5.3 Расширение кад- УО 2010- Финансирование не требуется
рового потенциа- 2014
ла службы прак- годы
тической психо-
логии образова-
ния

5.4 Создание методи- УО 2010- Финансирование не требуется
ческой базы 2014
службы практиче- годы
ской психологии
образования

5.5 Создание условий УО 2010- Финансирование не требуется
для профессио- 2014
нального роста годы
педагогов-
психологов

Итого по подпрограмме "Развитие службы практиче- 16,2 5,0 5,6 5,6
ской психологии образования"

ИТОГО по Программе УО 2010- Федераль- 55812,3 12034,2 13352,4 20620,5 9054,5 750,7
2014 ный бюджет
годы

2010- Областной 1901291,8 267621,6 315263,8 400415,9 457535,7 460454,8
2014 бюджет
годы

2010- Местный 2924167,5 493010,2 562079,5 583116,5 619513,9 666447,4
2014 бюджет
годы

ДСГР 2011 Областной 3870,0 3870,0
год бюджет

2011- Местный 54520,6 15397,9 16081,8 23040,9
2013 бюджет
годы

УФКС 2013 Областной 1475,0 1475,0
год бюджет



2012- Местный 79633,8 18453,2 41644,6 19536,0
2014 бюджет
годы


--------------------------------
<*> Объем средств федерального (областного) бюджета определяется в соответствии с федеральным (областным) законом о федеральном (областном) бюджете на очередной финансовый год.
<**> Объем финансирования будет уточнен после разработки проектной документации.

Управляющий делами
Администрации города
А.В.ДЕМЧЕНКО


------------------------------------------------------------------