Постановление Администрации г. Ростова н/Д от 19.07.2013 N 759 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 21.08.2009 N 615 "



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июля 2013 г. № 759

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ОТ 21.08.2009 № 615 (РЕД. ОТ 29.12.2012)

В соответствии с пунктом 7.1 постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 21.11.2011 № 860 "Об утверждении порядка принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ" (ред. от 01.10.2012), постановлением Администрации Ростовской области от 09.08.2011 № 504 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, на 2011-2013 годы" постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 21.08.2009 № 615 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг, интернет-портала услуг и единого центра телефонных обращений в 2009-2015 годах" (ред. от 29.12.2012) следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы, в части "Объемы и источники финансирования Программы":
1.1.1. цифры "916389,2" заменить цифрами "926447,1";
1.1.2. цифры "133409,4" заменить цифрами "143467,3";
1.1.3. абзац девятый после слов "на соответствующий период" дополнить словами "средств областного бюджета (при их поступлении)";
1.2. раздел 3 Программы "Система программных мероприятий" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.3. раздел 4 Программы "Финансовое обеспечение долгосрочной городской целевой программы" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по организационно-правовым и кадровым вопросам) А.Н. Шамановского.

Мэр
(глава Администрации) города
М.А.ЧЕРНЫШЕВ
Постановление вносит
МКУ "Управление
многофункциональных центров
города Ростова-на-Дону"





Приложение 1
к постановлению
Администрации
города Ростова-на-Дону
от 19.07.2013 № 759

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

3. Система программных мероприятий на 2009-2015 годы

3.1. Комплексный капитальный ремонт МФЦ


№ Наименование Муниципальный Сроки Источники Объем финансирования, тыс. рублей
п/п мероприятия заказчик, выпол- финансиро-
исполнитель нения вания, всего 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
КЦСР

1 Проектно-сметная ИТОГО Бюджет 97720,4 0,0 18327,4 58430,0 0,0 2963,0 18000,0 0,0
документация, города,
капитальный ремонт МКУ "УМФЦ" 2014 7952200 - 20963,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2963,0 18000,0 0,0
МФЦ, создание 2010-2015
систем обеспечения МКУ "ГХУ" 2010- гг. 11394,8 0,0 6734,8 4660,0 0,0 0,0 0,0 0,0
деятельности МФЦ 2011
районов:
Ворошиловского, МКУ "ДМИБ" 2010, 10185,0 0,0 1085,0 9100,0 0,0 0,0
Кировского, Ворошиловского 2011
Первомайского, района
Советского,
Железнодорожного, МКУ "ДМИБ" 2010 8027,1 0,0 8027,1 0,0 0,0 0,0
Октябрьского, Кировского
Ленинского, района
Пролетарского
МКУ "ДМИБ" 2010, 9950,0 0,0 750,0 9200,0 0,0 0,0
Первомайского 2011
района

МКУ "ДМИБ" 2011 4340,0 0,0 0,0 4340,0 0,0 0,0
Советского
района

МКУ "ДМИБ" 2010, 10450,0 0,0 950,0 9500,0 0,0 0,0
Железнодорожного 2011
района

МКУ "ДМИБ" 2010, 10180,5 0,0 780,5 9400,0 0,0 0,0
Октябрьского 2011
района

МКУ "ДМИБ" 2011 5020,0 0,0 0,0 5020,0 0,0 0,0
Ленинского
района

МКУ "ДМИБ" 2011 7210,0 0,0 0,0 7210,0 0,0 0,0
Пролетарского
района


3.2. Приобретение помещений для МФЦ


№ Наименование Муниципальный Сроки Источники Объем финансирования, тыс. рублей
п/п мероприятия заказчик, выпол- финансиро-
исполнитель нения вания, всего 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
КЦСР

1 Приобретение недо- ИТОГО 2010 Бюджет 184455,0 0,0 184455,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
стающих помещений города,
для размещения МФЦ ДИЗО, МКУ 7952200 - 184455,0 0,0 184455,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Фонд имущества 2010
1.1. Первомайский район г. Ростова-на- 33080,0 0,0 33080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дону
1.2. Железнодорожный 37960,0 0,0 37960,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
район

1.3. Октябрьский район 53400,0 0,0 53400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Ленинский район 60015,0 0,0 60015,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Советский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Ворошиловский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7. Пролетарский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


3.3. Оборудование МФЦ


№ Наименование Муниципальный Сроки Источники Объем финансирования, тыс. рублей
п/п мероприятия заказчик, выполне- финансиро-
исполнитель ния вания, всего 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
КЦСР

1. Оборудование МФЦ ИТОГО 2009- Всего 78319,4 10763,0 15459,3 22993,0 14978,1 12776,0 1250,0 100,0
мебелью, офисной 2015
техникой, средст- Бюджет 64913,0 10763,0 9459,3 19993,0 14978,1 8369,6 1250,0 100,0
вами связи и города,
транспортом 7950022 -
2009 г.,
7952200 -
2010-2015
гг.

Областной 4406,4 4406,4
бюджет,
5224200

Федеральный 9000,0 0,0 6000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет,
001 13 00

1.1. Пилотный МФЦ ИТОГО IV квар- Бюджет 23596,1 10763,0 9459,3 3373,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Первомайского тал города,
района Администрация 2009- 7950022 - 10763,0 10763,0
города 2011 гг. 2009 г.,
7952200 -
МКУ "ГХУ" 2010-2011 3483,0 2779,0 704,0
гг.
МКУ "УМФЦ" 9350,1 6680,3 2669,8

Администрация Федеральный 3000,0 3000,0
города бюджет,
001 13 00

1.2. МФЦ Кировского Итого IV квар- Бюджет 1267,3 0,0 0,0 1267,3 0,0 0,0 0,0 0,0
района тал города,
МКУ "УМФЦ" 2010 г. 7952200 1198,2 1198,2

Федеральный 3000,0 3000,0
бюджет,
001 13 00

МКУ "ГХУ" Бюджет 69,1 69,1
города,
7952200

1.3. МФЦ районов: Итого Бюджет 40049,6 0,0 0,0 15351,9 14978,1 8369,6 1250,0 100,0
Ворошиловского, города,
Железнодорожного, МКУ "УМФЦ" 2011- 7952200 - 39160,6 14462,9 14978,1 8369,6 1250,0 100,0
Октябрьского, 2015 гг. 2011-2015
Советского, гг.
Пролетарского, МКУ "ГХУ" 2011 г. 704,0 704,0
Ленинского
МКУ "ДМИБ 2011 г. 185,0 185,0
Железнодорож-
ного района"

Администрация 2011 г. Федеральный 3000,0 3000,0
города бюджет,
001 13 00

1.4. Создание допол- Администрация 2013 г. Областной 4406,4 4406,4
нительных окон города, МКУ бюджет,
приема заявителей "УМФЦ" 5224200
в МФЦ


3.4. Расходы на объекты МФЦ и содержание персонала


№ Наименование Муниципальный Сроки Источники Объем финансирования, тыс. рублей
п/п мероприятия заказчик, выпол- финанси-
исполнитель нения рования, всего 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
КЦСР

1 Расходы на объекты МКУ "УМФЦ", 2009- Всего 565952,3 2608,7 18721,4 45168,4 100062,8 127728,3 137219,0 134443,7
МФЦ Программы и МКУ "ГХУ", МКУ 2015
содержание "ДМИБ" Ворошилов- Бюджет 565952,3 2608,7 18721,4 45168,4 100062,8 127728,3 137219,0 134443,7
персонала: ского, Железнодо- города,
рожного, Перво- 7950022 -
майского, Киров- 2009 г.,
ского, Октябрь- 7952200 -
ского, Ленинско- 2010-2015
го, Советского, гг.
Пролетарского
районов

1.1. Подготовка кадров МКУ "УМФЦ" 2010- Бюджет 4003,3 0,0 500,0 631,0 510,6 761,7 800,0 800,0
для МКУ "УМФЦ" 2015 города,
7950022 -
2009 г.,
7952200 -
2010-2015
гг.

1.2. Оплата труда ИТОГО Бюджет 403052,3 1828,7 13727,5 29812,3 64876,7 94815,1 98996,0 98996,0
сотрудников города,
МКУ "УМФЦ" 2009- 7950022 - 402429,7 1828,7 13727,5 29542,1 64524,3 94815,1 98996,0 98996,0
2015 2009 г.,
7952200 -
МКУ "ГХУ" 2011- 2010-2015 622,6 270,2 352,4 0,0 0,0 0,0
2012 гг.

1.3. Коммунальные ИТОГО 2009- Бюджет 158896,7 780,0 4493,9 14725,1 34675,5 32151,5 37423,0 34647,7
расходы для пуска 2015 города,
объектов в эксплуа- МКУ "ГХУ" 7950022 - 7091,7 2590,7 4292,2 208,8 0,0 0,0 0,0
тацию и другие рас- 2009 г.,
ходы (услуги связи, МКУ "УМФЦ" 7952200 - 150373,4 780,0 1888,0 9016,5 34466,7 32151,5 37423,0 34647,7
транспортные расхо- 2010-2015
ды, программное МКУ "ДМИБ" гг. 1431,6 15,2 1416,4 0,0
обеспечение, защита Ворошиловского,
информации, расход- Железнодорожного,
ные материалы, Первомайского,
охрана и содержание Кировского,
объектов МФЦ, про- Октябрьского,
чие работы и услу- Ленинского,
ги, налог на имуще- Советского,
ство, налог на Пролетарского
землю, транспортный районов
налог, плата за
загрязнение окру-
жающей среды, час-
тичный капитальный
ремонт и прочие
расходы, в том
числе до передачи
объектов в опера-
тивное управление
эксплуатирующему
учреждению после
завершения капи-
тального ремонта)


3.5. Общая совокупность бюджетных средств, выделенных
на реализацию Программы


№ Источники Объем финансирования, тыс. руб.
п/п финансирования,
КЦСР всего 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. Всего 926447,1 13371,7 236963,1 126591,4 115040,9 143467,3 156469,0 134543,7

1.1. Бюджет города, 913040,7 13371,7 230963,1 123591,4 115040,9 139060,9 156469,0 134543,7
7950022 -
2009 г.,
7952200 -
2010-2015 гг.

1.2. Областной 4406,4 4406,4
бюджет, 5224200

1.3. Федеральный 9000,0 0,0 6000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет,
001 13 00


Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА





Приложение 2
к постановлению
Администрации
города Ростова-на-Дону
от 19.07.2013 № 759

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Обеспечение реализации Программы предусматривается за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете города на соответствующий период, средств областного бюджета (при их поступлении), а также средств федерального бюджета (при их поступлении) в течение семи лет - с 2009 по 2015 год. Финансирование программных мероприятий за счет внебюджетных средств не предусматривается.
Общий объем бюджетных средств, необходимый для финансирования Программы в 2009-2015 годах, составляет всего - 926447,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2009 год - 13371,7 тыс. рублей, из которых расходы капитального характера составляют 10763,0 тыс. рублей;
- 2010 год - 236963,1 тыс. рублей, из которых расходы капитального характера составляют 213379,2 тыс. рублей;
- 2011 год - 126591,4 тыс. рублей, из которых расходы капитального характера составляют 71679,3 тыс. рублей;
- 2012 год - 115040,9 тыс. рублей, из которых расходы капитального характера составляют 6382,0 тыс. рублей;
- 2013 год - 143467,3 тыс. рублей, из которых расходы капитального характера составляют 15739,0 тыс. рублей;
- 2014 год - 156469,0 тыс. рублей, из которых расходы капитального характера составляют 19250,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 134543,7 тыс. рублей, из которых расходы капитального характера составляют 100,0 тыс. рублей.
Данные средства будут направлены на реализацию программных мероприятий, указанных в разделе 3 "Система программных мероприятий" Программы.

Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА


------------------------------------------------------------------