Постановление Администрации Белокалитвинского района от 29.07.2013 N 1249 "О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 12.02.2010 N 236"



АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 2013 г. № 1249

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА ОТ 12.02.2010 № 236

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.02.2012 № 177 "О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района", в связи с необходимостью корректировки целевых показателей и объемов финансирования программных мероприятий постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 12.02.2010 № 236 "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Белокалитвинского района на 2010-2014 годы" следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Белокалитвинского района на 2010-2014 годы":
1.1.1. Раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и - общий объем финансирования Программы <*> - 2978370,7
источники тыс. рублей.
финансирования Из общего объема финансирования Программы:
Программы - средства федерального бюджета - 495506,9 тыс. рублей,
в том числе:
2010 год - 89335,1 тыс. рублей;
2011 год - 109960,9 тыс. рублей;
2012 год - 112969,0 тыс. рублей;
2013 год - 92309,6 тыс. рублей;
2014 год - 90932,3 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 2380654,5 тыс. рублей,
в том числе:
2010 год - 385929,6 тыс. рублей;
2011 год - 461035,3 тыс. рублей;
2012 год - 491312,3 тыс. рублей;
2013 год - 500976,8 тыс. рублей;
2014 год - 541400,5 тыс. рублей;
- средства местного бюджета - 29263,0 тыс. рублей,
в том числе:
2010 год - 8055,7 тыс. рублей;
2011 год - 4228,5 тыс. рублей;
2012 год - 4451,8 тыс. рублей;
2013 год - 7458,1 тыс. рублей;
2014 год - 5068,9 тыс. рублей;
- средства по переданным полномочиям - 2620,9 тыс.
рублей, в том числе:
2010 год - 746,7 тыс. рублей;
2011 год - 674,4 тыс. рублей;
2012 год - 534,0 тыс. рублей;
2013 год - 350,0 тыс. рублей;
2014 год - 315,8 тыс. рублей;
- средства от приносящей доход деятельности - 70325,4
тыс. рублей, в том числе:
2010 год - 12846,4 тыс. рублей;
2011 год - 13774,0 тыс. рублей;
2012 год - 14984,7 тыс. рублей;
2013 год - 15359,6 тыс. рублей;
2014 год - 13360,7 тыс. рублей".

1.1.2. В разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" абзац 2 изложить в следующей редакции:
"сокращение к 2014 году доли малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей до 10%;".
1.2. В разделе I "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами" абзац 26 изложить в следующей редакции:
"Доля семей, получающих детские пособия, в общем количестве семей в 2007 году составляла 15,1%, в 2008 году - 14,7%, в 2009 году - 14,7%, в 2014 году планируется сокращение до 10%.".
1.3. В разделе III "Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение" абзац 1 изложить в следующей редакции:
"В 2010-2014 годах общий объем средств на реализацию мероприятий Программы по предварительным расчетам ожидается 2978370,7 тыс. рублей за счет средств бюджетов всех уровней. Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.".
1.4. В разделе VI "Оценка эффективности реализации Программы" абзац 4 изложить в следующей редакции:
"- сокращение к 2014 году доли малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей до 10%;".
1.5. Приложение № 1 к муниципальной долгосрочной целевой программе "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Белокалитвинского района на 2010-2014 годы" изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 2 к муниципальной долгосрочной целевой программе "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Белокалитвинского района на 2010-2014 годы" изложить в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Е.Н. Керенцеву.

Глава района
О.А.МЕЛЬНИКОВА





Приложение № 1
к постановлению
Администрации
Белокалитвинского района
от 29.07.2013 № 1249

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА НА 2010-2014 ГОДЫ"


№ Наименование Единица Базовый Плановые показатели
п/п индикатора измерения показа-
тель 2009 2010 2011 2012 2013 2014
года год год год год год

1. Направление "Социальная поддержка населения
Белокалитвинского района"

1. Доля семей, полу- процентов 14,7 15,6 14,0 14,5 15,0 16,0
чающих жилищные
субсидии на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг,
в общем количестве
семей

2. Доля семей, полу- процентов 14,7 14,6 14,6 14,5 11,0 10,0
чающих государст-
венные пособия на
детей, в общем
количестве семей

2. Направление "Социальное обслуживание населения
Белокалитвинского района"

3. Финансирование процентов 0 100 100 100 100 100
учреждений социаль-
ного обслуживания в
соответствии с
установленным муни-
ципальным заданием

4. Уровень обеспечен- процентов 98 100 100 100 100 100
ности МБУ ЦСО Бело-
калитвинского рай-
она необходимым
оборудованием и
помещениями для
оказания социальных
услуг

5. Уровень обеспечения процентов 98 98 100 100 100 100
противопожарной
безопасности граж-
дан, проживающих в
учреждениях МБУ ЦСО
Белокалитвинского
района, в соответ-
ствии с предписа-
ниями надзорных
органов

6. Количество услуг, услуга 7 7 8 8 9 9
оказываемых за одно
посещение одному
подопечному

7. Укомплектованность процентов 99 100 100 100 100 100
ЦСО Белокалитвин-
ского района
специалистами и их
квалификация


Управляющий делами
Л.Г.ВАСИЛЕНКО





Приложение № 2
к постановлению
Администрации
Белокалитвинского района
от 29.07.2013 № 1249

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА НА 2010-2014 ГОДЫ"


№ Наименование Исполнитель Срок Объем финансирования (тыс. руб) Источник Ожидаемые
п/п мероприятия испол- финансиро- конечные
нения, всего в том числе вания результа-
годы ты
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

1. Программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание
населения Белокалитвинского района на 2010-2014 годы".
Направление "Социальная поддержка населения Белокалитвинского района"

1.1. Подпрограмма "Социальная поддержка Героев Социалистического Труда"

1.1.1 Ежемесячное соци- УСЗН Белока- 2010- 64,6 26,7 26,7 11,2 0 0 местный улучшение
альное пособие литвинского 2012 бюджет качества
Героям Социали- района жизни
стического Труда отдельных
категорий
граждан

1.2. Подпрограмма "Социальная поддержка почетных граждан Белокалитвинского района"

1.2.1 Предоставление УСЗН Белока- 2010- 869,8 310,8 423,5 135,5 0 0 местный улучшение
мер социальной литвинского 2012 бюджет качества
поддержки почетных района жизни
граждан Белокалит- отдельных
винского района категорий
граждан

1.3. Подпрограмма "Мероприятия в области социальной политики"

1.3.1 Благотворительные УСЗН Белока- 2010- 1476,3 492,5 442,8 280,2 134,0 126,8 улучшение
акции, посвященные литвинского 2014 качества
социально района 805,4 341,4 317,8 146,2 0,0 0,0 местный жизни
значимым датам, бюджет отдельных
в т.ч.: категорий
670,9 151,1 125,0 134,0 134,0 126,8 бюджет граждан
поселений

- День освобожде- 2010- 40,5 14,0 12,5 14,0 0,0 0,0 местный улучшение
ния г. Белая 2012 бюджет качества
Калитва от немец- жизни
ко-фашистских отдельных
захватчиков категорий
граждан

- годовщина 2010- 73,0 24,0 24,0 25,0 0,0 0,0 местный улучшение
аварии на ЧАЭС 2012 бюджет качества
жизни
отдельных
категорий
граждан

- День Победы, 2010- 1104,8 335,5 267,3 241,2 134,0 126,8 улучшение
всего: 2012 качества
жизни
в т.ч.: 433,9 184,4 142,3 107,2 0,0 0,0 местный отдельных
бюджет категорий
граждан
670,9 151,1 125,0 134,0 134,0 126,8 бюджет
поселений

- День пожилого 2010- 52,0 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0 местный улучшение
человека 2011 бюджет качества
жизни
отдельных
категорий
граждан

- Международный 2010- 48,0 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0 местный улучшение
день матери 2011 бюджет качества
жизни
отдельных
категорий
граждан

- Международный 2010- 58,0 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0 местный улучшение
день инвалида 2011 бюджет качества
жизни
отдельных
категорий
граждан

- новогодний 2010- 100,0 40,0 60,0 0,0 0,0 0,0 местный улучшение
праздник для 2011 бюджет качества
детей-инвалидов жизни
отдельных
категорий
граждан

1.4. Подпрограмма "Предоставление адресной социальной помощи населению"

1.4.1 Адресная социаль- УСЗН Белока- 2010- 2276,3 705,6 709,4 456,3 216,0 189,0 улучшение
ная помощь граж- литвинского 2014 качества
данам, попавшим в района 326,3 110,0 160,0 56,3 0,0 0,0 местный жизни
экстремальную бюджет отдельных
ситуацию категорий
1950,0 595,6 549,4 400,0 216,0 189,0 бюджет граждан
поселений

1.4.2 Адресная социаль- УСЗН Белока- 2010- улучшение
ная помощь гражда- литвинского 2014 качества
нам, инфицирован- района жизни
ным туберкулезом отдельных
категорий
граждан

1.5. Подпрограмма "Предоставление материальной и иной помощи для погребения"

1.5.1 Расходы, связанные УСЗН Белока- 2010- 5073,9 1036,0 1082,3 760,8 1067,0 1127,8 улучшение
с предоставлением литвинского 2014 качества
гарантированного района жизни
перечня услуг по отдельных
погребению категорий
умерших граждан

в т.ч. изготовле- 3,8 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 местный
ние табличек бюджет

5070,1 1032,2 1082,3 760,8 1067,0 1127,8 областной
бюджет

1.6. Подпрограмма "Государственная пенсия за выслугу лет муниципальным служащим"

1.6.1 Меры социальной УСЗН Белока- 2010- 19168,3 2820,3 3300,5 3482,6 4496,0 5068,9 местный улучшение
поддержки по литвинского 2014 бюджет качества
выплате государ- района жизни
ственной пенсии отдельных
за выслугу лет категорий
лицам, замещавшим граждан
муниципальные
должности и долж-
ности муниципаль-
ной службы

1.7. Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Белокалитвинского района,
связанная с осуществлением государственных полномочий, переданных Белокалитвинскому району
федеральными и областными законами"

1.7.1 Обеспечение соци- УСЗН Белока- 2010- 16345,5 2911,0 3453,5 3230,3 3235,8 3514,9 улучшение
альной поддержки литвинского 2014 качества
реабилитированных района 13048,9 976,0 2091,9 3230,3 3235,8 3514,9 областной жизни
лиц и лиц, при- бюджет отдельных
знанных пострадав- категорий
шими от политиче- 3296,6 1935,0 1361,6 0 0 0 федераль- граждан
ских репрессий ный бюджет

1.7.2 Обеспечение мер УСЗН Белока- 2010- 467004,3 73607,0 92499,1 94257,7 98400,2 108240,3 улучшение
социальной под- литвинского 2014 качества
держки отдельных района 466948,5 73551,2 92499,1 94257,7 98400,2 108240,3 областной жизни
категорий граждан, бюджет отдельных
работающих и про- категорий
живающих в сель- 55,8 55,8 0 0 0 местный граждан
ской местности бюджет

1.7.3 Обеспечение мер УСЗН Белока- 2010- 56281,0 10105,3 10919,7 10519,2 12025,3 12711,5 областной улучшение
социальной под- литвинского 2014 бюджет качества
держки детей пер- района жизни
вого-второго года отдельных
жизни из малоиму- категорий
щих семей граждан

1.7.4 Обеспечение мер УСЗН Белока- 2010- 57729,2 8332,2 10470,2 12153,5 12855,1 13918,2 областной улучшение
социальной литвинского 2014 бюджет качества
поддержки детей района жизни
из многодетных отдельных
семей категорий
граждан

1.7.5 Ежемесяное пособие УСЗН Белока- 2010- 192460,5 35237,0 38510,2 39346,6 38525,2 40841,5 областной улучшение
на ребенка литвинского 2014 бюджет качества
района жизни
отдельных
категорий
граждан

1.7.6 Предоставление мер УСЗН Белока- 2012- 320,8 0,0 0,0 25,3 143,6 151,9 областной улучшение
социальной под- литвинского 2014 бюджет качества
держки беременных района жизни
женщин из малоиму- отдельных
щих семей, кормя- категорий
щих матерей и де- граждан
тей в возрасте до
3 лет из малоиму-
щих семей

1.7.7 Предоставление УСЗН Белока- 2012- 9202,3 0,0 0,0 0,0 6118,9 3083,4 улучшение
мер социальной литвинского 2014 качества
поддержки семей, района жизни
имеющих детей и отдельных
проживающих на категорий
территории граждан
Ростовской облас-
ти, в виде ежеме- 3574,9 0,0 0,0 0,0 491,5 3083,4 областной
сячной денежной бюджет
выплаты в размере
определенного в 5627,4 0,0 0,0 0,0 5627,4 0,0 федераль-
Ростовской области ный бюджет
прожиточного мини-
мума для детей,
назначаемой в
случае рождения
после 31 декабря
2012 года третьего
или последующих
детей до достиже-
ния ребенком воз-
раста трех лет

1.7.8 Обеспечение мер УСЗН Белока- 2010- 512785,7 89510,4 106012,9 102142,1 103451,8 111668,5 областной улучшение
социальной под- литвинского 2014 бюджет качества
держки ветеранов района жизни
труда отдельных
категорий
граждан

1.7.9 Обеспечение мер УСЗН Белока- 2010- 13716,0 3029,5 2914,6 2866,1 2443,0 2462,8 областной улучшение
социальной под- литвинского 2014 бюджет качества
держки тружеников района жизни
тыла отдельных
категорий
граждан

1.7.10 Предоставление УСЗН Белока- 2010- 521826,9 90438,8 108487,8 114179,4 99391,6 109329,3 улучшение
гражданам субсидий литвинского 2014 качества
на оплату жилого района 521805,6 90417,5 108487,8 114179,4 99391,6 109329,3 областной жизни
помещения и комму- бюджет отдельных
нальных услуг категорий
21,3 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 местный граждан
бюджет

1.7.11 Обеспечение мер УСЗН Белока- 2010- 74326,5 10234,9 14061,8 16445,6 16126,5 17457,7 областной улучшение
социальной под- литвинского 2014 бюджет качества
держки ветеранов района жизни
труда Ростовской отдельных
области категорий
граждан

1.7.12 Единовременное УСЗН Белока- 2010- 6176,8 1070,2 1087,7 1229,7 1394,6 1394,6 федераль- улучшение
пособие беременной литвинского 2014 ный бюджет качества
жене военнослужа- района жизни
щего, проходящего отдельных
военную службу по категорий
призыву, а также граждан
ежемесячное посо-
бие на ребенка
военнослужащего,
проходящего воен-
ную службу по
призыву

1.7.13 Выплаты инвалидам УСЗН Белока- 2010- 206,0 44,9 39,5 33,0 44,3 44,3 федераль- улучшение
компенсаций стра- литвинского 2014 ный бюджет качества
ховых премий по района жизни
договорам обяза- отдельных
тельного страхо- категорий
вания гражданской граждан
ответственности
владельцев транс-
портных средств

1.7.14 Ежегодная денежная УСЗН Белока- 2012 3609,6 0 0 3609,6 0 0 федераль- улучшение
выплата гражданам, литвинского ный бюджет качества
награжденным района жизни
нагрудными знаками отдельных
"Почетный донор категорий
СССР", "Почетный граждан
донор России"

1.7.15 Оплата жилищно- УСЗН Белока- 2010- 476590,5 86285,0 107472,1 108096,7 85243,3 89493,4 федераль- улучшение
коммунальных услуг литвинского 2014 ный бюджет качества
отдельным катего- района жизни
риям граждан отдельных
категорий
граждан

ИТОГО по подпро- 2408581,6 410806,2 495929,1 508134,8 479399,2 514312,3
грамме 1.7

1.8. Подпрограмма "Социальная поддержка граждан, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы"

1.8.1 Предоставление УСЗН Белока- 2010- 0 Улучшение
адресной социаль- литвинского 2014 качества
ной помощи мало- района жизни
имущим гражданам, граждан,
осужденным к осужден-
мерам наказания, ных к ме-
не связанным с рам нака-
лишением свободы зания, не
связанным
с лишени-
ем свобо-
ды

1.8.2 Предоставление МРУИИ № 13, 2010- 0 Социаль-
гражданам, осуж- ГУФСИН Рос- 2014 ная реа-
денным к мерам сии, УСЗН билитация
наказания, не Белокалит- граждан,
связанным с лише- винского осужден-
нием свободы, района ных к ме-
информации о праве рам нака-
на меры социальной зания, не
поддержки связанным
с лишени-
ем свобо-
ды

Направление "Социальное обслуживание населения Белокалитвинского района"

1.9. Подпрограмма "Социальное обслуживание населения"

1.9.1 Расходы на финан- УСЗН Белока- 2010- 540859,9 80715,4 87758,8 110990,4 131141,9 130253,4 улучшение
совое обеспечение литвинского 2014 условий
муниципального района МБУ прожива-
задания МБУ ЦСО ЦСО Белока- ния граж-
Белокалитвинского литвинского дан,
района, всего района повышение
качества
за счет бюджетных 470534,5 67869,0 73984,8 96005,7 115782,3 116892,7 оказания
средств, из них: социаль-
ных услуг
областные субвен- 462586,8 63503,4 73984,8 95385,7 112820,2 116892,7 областной в соот-
ции ветствии
с госу-
местный бюджет, 7947,7 4365,6 0,0 620,0 2962,1 0,0 местный дарствен-
в том числе: бюджет ными
стандар-
капитальный 2041,5 2041,5 0,0 0,0 0,0 0,0 тами
ремонт социаль-
ного
обслужи-
вания
за счет средств 70325,4 12846,4 13774,0 14984,7 15359,6 13360,7 средства
от приносящей от прино-
доход деятельности сящей
доход дея-
тельности

Всего расходов по муници- 2978370,7 496913,5 589673,1 624251,8 616454,1 651078,2
пальной долгосрочной
целевой программе
"Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения Белокалитвин-
ского района на 2010-2014
годы"


Управляющий делами
Л.Г.ВАСИЛЕНКО


------------------------------------------------------------------