По датам
Введите даты для поиска:
Полезное
Выборки
Типы документов
Постановление Администрации г. Ростова н/Д от 08.08.2013 N 850 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 20.09.2010 N 700 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2013 г. № 850
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
РОСТОВА-НА-ДОНУ ОТ 20.09.2010 № 700 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
НА 2011-2015 ГОДЫ" (РЕД. ОТ 04.06.2013)
В соответствии с пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 21.11.2011 № 860 "Об утверждении порядка принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ" (ред. от 01.10.2012) и в связи с увеличением ожидаемых поступлений в бюджет города постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 20.09.2010 № 700 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы" (ред. от 04.06.2013) следующие изменения:
1.1. в приложении № 1:
1.1.1. в паспорте Программы:
1.1.1.1. строку 12 "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в редакции:
" 12. Объемы и источники Источ- Общий 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
финансирования ники объем (тыс. (тыс. (тыс. (тыс. (тыс.
Программы (тыс. руб.) руб.) руб.) руб.) руб.)
руб.)
всего 34847318,2 5658431,2 6867554,6 7942814,0 7173393,8 7205124,6
феде- 268405,5 80033,9 120329,5 62290,7 2833,5 2917,9
ральный
област- 12058474,4 1900896,4 2305885,6 2604099,7 2598957,1 2648635,6
ной
бюджет 22520438,3 3677500,9 4441339,5 5276423,6 4571603,2 4553571,1 ";
города
1.1.1.2. строку 14 "Целевые индикаторы и показатели" изложить в редакции:
"14. Целевые индикаторы Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 82%
и показатели образовательную услугу в организациях различной
организационно-правовой формы, в общей численности детей от
3 до 7 лет
Доля охвата детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 95%
лет), обучающихся в системе предшкольного образования
Удовлетворенность населения качеством дошкольного 61%
образования детей, в том числе их информационной
открытостью (выборка 10% опрошенных родителей)
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 23568,2
педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом 91,6%
обучающихся на 3 ступени обучения менее 150 человек
Удельный вес численности выпускников 11 (12) классов, 99,0%
получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании,
от общей численности выпускников 11 (12) классов
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен 85%
не менее чем по 3 предметам, от числа выпускников,
участвовавших в едином государственном экзамене
Удельный вес обучающихся 10-11 классов, обучающихся по 65%
программам профильного обучения
Количество обучающихся, приходящихся на один компьютер 10
Удельный вес численности школьников, обучающихся по 55%
федеральным государственным образовательным стандартам
нового поколения
Удельный вес обучающихся, охваченных услугами 92%
организованного отдыха и занятостью
Охват школьников сбалансированным горячим питанием 95%
Удовлетворенность населения качеством общего образования 60%
детей, в том числе их информационной открытостью (выборка
10% опрошенных родителей)
Доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих 100%
достоверную публичную информацию о своей деятельности на
основе системы автоматизированного мониторинга, в том
числе образовательных учреждений
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 78%
услуги по дополнительному образованию в организациях
различной организационно-правовой формы и форм
собственности
Удельный вес детей, привлеченных к систематическим 45,5%
занятиям физической культурой и спортом (от общего числа
обучающихся)
Удовлетворенность населения качеством дополнительного 70%
образования детей, в том числе их информационной
открытостью (выборка 10% опрошенных родителей)
Удельный вес образовательных учреждений, оснащенных на 40%
входе камерами наблюдения
Удельный вес образовательных учреждений, оснащенных 100%
приборами вывода радиосигнала о пожаре на пульт "01"
Количество приемных семей в муниципальном образовании 25
Удельный вес обучающихся и воспитанников образовательных 99%
учреждений, охваченных мероприятиями профилактической
направленности
Объем муниципальных услуг по оказанию индивидуальной 2611
психолого-педагогической помощи детям и родителям
(законным представителям) по вопросам развития,
воспитания, обучения, предоставляемых центрами диагностики
и консультирования (человек)
Доля педагогических работников, занимающихся инновационной 45%
деятельностью, участвующих в смотрах и конкурсах
Доля учителей, эффективно использующих современные 85%";
образовательные информационные коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности
1.1.2. в разделе 2 "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации долгосрочной городской целевой программы, а также целевые индикаторы и показатели":
1.1.2.1. таблицу 1 "Целевые индикаторы и показатели" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.1.3. раздел 3 "Система программных мероприятий" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.1.4. раздел 4 "Финансовое обеспечение долгосрочной городской целевой программы" изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.2. приложение № 1 к долгосрочной городской целевой программе "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы" "Реестр объектов строительства и реконструкции зданий дошкольных учреждений образования (пункт 1.3.4)" изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.3. приложение № 2 к долгосрочной городской целевой программе "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы" "Реестр объектов строительства и реконструкции зданий общеобразовательных учреждений (пункт 2.4.3)" изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.4. приложение № 4 к долгосрочной городской целевой программе "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы" "Реестр объектов дошкольного образования, требующих разработки проектно-сметной документации, капитального ремонта, освещения учреждений и благоустройства территорий (пункты 1.1.3.А, 1.3.1)" изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
1.5. приложение № 5 к долгосрочной городской целевой программе "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы" "Реестр объектов общего образования, требующих разработки проектно-сметной документации, капитального ремонта, оснащения учреждений и благоустройства территорий (пункты 2.1.4.В, 2.2.7.Б, 2.2.8, 2.4.1, 2.4.5, 2.4.6)" изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по социальным вопросам) В.В. Леденеву.
Мэр
(глава Администрации) города
М.А.ЧЕРНЫШЕВ
Постановление вносит
Управление образования
Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от 08.08.2013 № 850
Таблица № 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
№ Наименования Единица Базовое Значение целевых показателей, предусмотренные Программой
п/п показателей измере- значение
результативности ния показа- 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год
теля реализации реализации реализации реализации реализации
Программы Программы Программы Программы Программы
Цель 1. Обеспечение условий для удовлетворения потребности граждан, городского сообщества
и рынка труда в качественном образовании, соответствующем инновационному развитию
экономики, путем создания поливариативного образовательного пространства,
оптимального ресурсного обеспечения учреждений сферы образования
1 Доля детей в возрасте % 72% 74% 77,3% 79% 81% 82%
от 3 до 7 лет, полу-
чающих дошкольную
образовательную услугу
в организациях различ-
ной организационно-
правовой формы, в
общей численности
детей от 3 до 7 лет
2 Доля охвата детей % 85% 86% 89% 92% 93% 95%
старшего дошкольного
возраста (от 5 до 7
лет), обучающихся в
системе предшкольного
образования
3 Удовлетворенность % 50% 53% 60,3% 60,5% 60,7% 61%
населения качеством
дошкольного образова-
ния детей, в том числе
их информационной
открытостью (выборка
10% опрошенных роди-
телей)
4 Среднемесячная номи- рублей 8400,7 8652,7 14198,0 19573,4 21604,2 23568,2
нальная начисленная
заработная плата педа-
гогических работников
муниципальных
дошкольных образова-
тельных учреждений
Цель 2. Обеспечение гарантий получения доступного, качественного общего образования
в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта общего
образования второго поколения и на основе внедрения современных образовательных технологий
1 Доля муниципальных % 97% 97,5% 92,3% 92,0% 91,8% 91,6%
общеобразовательных
учреждений с числом
обучающихся на 3
ступени обучения менее
150 человек
2 Удельный вес числен- % 97% 97,5% 96,98% 98,6% 98,8% 99,0%
ности выпускников 11
(12) классов, получив-
ших аттестат о среднем
(полном) общем образо-
вании, от общей чис-
ленности выпускников
11 (12) классов
3 Удельный вес лиц, % 76% 76,5% 84% 84,5% 84,7% 85%
сдавших единый госу-
дарственный экзамен
не менее чем по 3
предметам, от числа
выпускников, участво-
вавших в едином госу-
дарственном экзамене
4 Удельный вес обучаю- % 43% 47% 60% 62% 63% 65%
щихся 10-11 классов,
обучающихся по про-
граммам профильного
обучения
5 Количество обучающих- человек 21 17 12 11 11 10
ся, приходящихся на
один компьютер
6 Удельный вес числен- % 2% 10% 23% 34% 44% 55%
ности школьников,
обучающихся по феде-
ральным государствен-
ным образовательным
стандартам нового
поколения
7 Удельный вес обучаю- % 89% 89,5% 90% 90,5% 91% 92%
щихся, охваченных
услугами организован-
ного отдыха и занято-
стью
8 Охват школьников сба- % 78% 82% 84% 89% 93% 95%
лансированным горячим
питанием
9 Удовлетворенность % 50% 53% 54% 56% 58% 60%
населения качеством
общего образования
детей, в том числе их
информационной откры-
тостью (выборка 10%
опрошенных родителей)
10 Доля образовательных % 0% 15% 100% 100% 100% 100%
учреждений, открыто
предоставляющих дос-
товерную публичную
информацию о своей
деятельности на основе
системы автоматизиро-
ванного мониторинга,
в общем числе образо-
вательных учреждений
Цель 3. Развитие системы дополнительного образования с целью обеспечения детей
и подростков педагогически организованной внеурочной занятостью
1 Удельный вес детей в % 74% 75% 76% 77% 77,5% 78%
возрасте от 5 до 18
лет, получающих услуги
по дополнительному
образованию в органи-
зациях различной ор-
ганизационно-правовой
формы и форм собствен-
ности (от общего числа
обучающихся города)
2 Удельный вес детей, % 38% 39% 42,5% 43,5% 44,5% 45,5%
привлеченных к систе-
матическим занятиям
физической культурой
и спортом (от общего
числа школьников)
3 Удовлетворенность % 60% 62% 64% 66% 68% 70%
населения качеством
дополнительного обра-
зования детей, в том
числе их информацион-
ной открытостью (вы-
борка 10% опрошенных
родителей)
Цель 4. Создание безопасных условий образовательной деятельности, обеспечение гарантий участников
образовательного процесса на сохранение и укрепление физического и психического здоровья
1 Удельный вес образо- % 10% 12% 32,5% 35% 36,5% 40%
вательных учреждений,
оснащенных на входе
камерами наблюдения
2 Удельный вес образо- % 10% 50% 100% 100% 100% 100%
вательных учреждений,
оснащенных приборами
вывода радиосигнала о
пожаре на пульт "01"
Цель 5. Снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде, обеспечение
социально-правовой защиты и комплексного психолого-педагогического сопровождения
обучающихся и воспитанников
1 Количество приемных семей 11 12 20 22 25 25
семей в муниципальном
образовании
2 Удельный вес обучаю- % 85% 90% 92% 95% 97% 99%
щихся и воспитанников
образовательных учреж-
дений, охваченных
мероприятиями профи-
лактической направлен-
ности
3 Объем муниципальных человек 2205 2611 2611 2611 2611 2611
услуг по оказанию
индивидуальной психо-
лого-педагогической
помощи детям и их
родителям (законным
представителям) по
вопросам развития,
обучения, предостав-
ляемых центрами диаг-
ностики и консультиро-
вания (человек)
Цель 6. Обеспечение образовательного комплекса города высококвалифицированными
педагогическими кадрами, создание условий для реализации творческого потенциала педагогов
1 Доля педагогических % 40% 41% 42% 43% 44% 45%
работников, занимаю-
щихся инновационной
деятельностью, участ-
вующих в смотрах и
конкурсах
2 Доля учителей, эффек- % 61% 72% 75% 78% 82% 85%
тивно использующих
современные образова-
тельные информационные
коммуникационные
технологии в профес-
сиональной деятельно-
сти
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА
Приложение 2
к постановлению
Администрации города
от 08.08.2013 № 850
Таблица № 2
Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ Наименование Сроки Муниципальный Источники Объем финансирования (тыс. руб.)
п/п мероприятия выпол- заказчик, финансиро-
нения исполнитель вания, всего 2011 2012 2013 2014 2015
КЦСР
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
1.1. Направление "Совершенствование содержания и технологий образования"
1.1.1. Компенсация части 2011- Районные отделы Средства 237918,6 51713,7 41925,8 46813,2 47262,3 50203,6
платы, взимаемой за 2015 образования, областного
содержание ребенка образовательные бюджета
в образовательных учреждения (5222601)
организациях, реа-
лизующих основную
общеобразовательную
программу дошколь-
ного образования
1.1.2. Дополнительные рас- 2012 Районные отделы Средства 14230,1 0,0 14230,1 0,0 0,0 0,0
ходы на заработную образования, областного
плату педагогиче- образовательные бюджета
ским работникам учреждения (5222601)
муниципальных
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ний
1.1.3. Финансовое обеспе- 2011- Районные отделы Бюджет 10094949,5 1475191,6 1846745,7 2228006,3 2272375,4 2272630,5
чение выполнения 2015 образования, города
муниципального образовательные (7951501)
задания муниципаль- учреждения
ными бюджетными
дошкольными образо-
вательными учрежде-
ниями (за исключе-
нием пунктов
1.1.11, 1.2.6,
1.3.1, 1.3.2, 4.8)
1.1.4. Финансовое обеспе- 2011- Районные отделы Бюджет 683235,5 14257,7 51986,2 190031,1 213471,1 213489,4
чение выполнения 2015 образования, города
муниципального образовательные (7951501)
задания муниципаль- учреждения
ными автономными
дошкольными образо-
вательными учрежде-
ниями (за исключе-
нием подпунктов
а, б, в, г)
а разработка проект- 2011- Районные отделы Бюджет 215746,1 7008,2 35830,2 172907,7 0,0 0,0
но-сметной докумен- 2013 образования, города
тации, капитальные образовательные (7951501)
ремонты, текущие учреждения
ремонты, не вклю-
ченные в состав
субсидии на финан-
совое обеспечение
исполнения муници-
пального задания,
услуги надзорных
органов, оснащение
учреждений и благо-
устройство террито-
рий учреждений в
соответствии
(приложение 4 к
Программе)
б комплекс мероприя- 2011 Районные отделы Бюджет 658,3 658,3 0,0 0,0 0,0 0,0
тий по безопасности образования, города
образовательные (7951501)
учреждения
в проведение меро- 2012 Районные отделы Бюджет 202,2 0,0 202,2 0,0 0,0 0,0
приятий по оснаще- образования, города
нию зданий, строе- образовательные (7951501)
ний, сооружений, учреждения
используемых для
размещения муници-
пальных автономных
учреждений города,
приборами учета
используемых воды,
природного газа,
тепловой энергии,
электрической энер-
гии, а также ввод
установленных при-
боров учета в экс-
плуатацию
г развитие вариатив- 2013- Районные отделы Бюджет 22980,9 0,0 0,0 4445,7 9267,6 9267,6
ных форм дошкольно- 2015 образования, города
го образования на образовательные (7951501)
базе автономных учреждения
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ний с гибким режи-
мом пребывания де-
тей (режим полного
дня - 12-часовое
пребывание, сокра-
щенного дня - 8-10-
часовое пребывание,
кратковременного
пребывания - 3-4-
часовое пребывание)
1.1.5. Финансовое обеспе- 2013 Районные отделы Бюджет 8794,2 0,0 0,0 8794,2 0,0 0,0
чение получения образования, города
детьми дошкольного образовательные (7951501)
образования в него- учреждения
сударственных до-
школьных образова-
тельных учреждениях
1.1.6. Реализация проекта 2011- Районные отделы Финансиро-
"Предшкольное обра- 2015 образования, вание не
зование" образовательные требуется
учреждения
1.1.7. Реализация проекта 2011- Районные отделы Финансиро-
"Непрерывность 2015 образования, вание не
дошкольного и образовательные требуется
общего образования" учреждения
1.1.8. Реализация проекта 2011- Районные отделы Финансиро-
"Профилактика соци- 2015 образования, вание не
альной дезадаптации образовательные требуется
детей дошкольного учреждения
возраста"
1.1.9. Реализация проекта 2011- Районные отделы Финансиро-
"Психолого- 2015 образования, вание не
педагогическое образовательные требуется
сопровождение детей учреждения
с ослабленным здо-
ровьем и особыми
образовательными
потребностями"
1.1.10. Разработка меро- 2011- Районные отделы Финансиро-
приятий по обеспе- 2015 образования, вание не
чению снижения в образовательные требуется
сопоставимых усло- учреждения
виях объема потреб-
ленных воды, при-
родного газа, теп-
ловой энергии,
электрической энер-
гии в течение пяти
лет не менее чем на
пятнадцать процен-
тов от объема фак-
тически потреблен-
ного в 2009 году
каждого из указан-
ных ресурсов, с
ежегодным снижением
такого объема не
менее чем на три
процента в дошколь-
ных образовательных
учреждениях
1.1.11. Проведение меро- 2012 Районные отделы Бюджет 10568,0 0,0 10568,0 0,0 0,0 0,0
приятий по оснаще- образования, города
нию зданий, строе- образовательные (7951501)
ний, сооружений, учреждения
используемых для
размещения муници-
пальных бюджетных
дошкольных учрежде-
ний города, прибо-
рами учета исполь-
зуемых воды, при-
родного газа, теп-
ловой энергии,
электрической энер-
гии, а также ввод
установленных при-
боров учета в экс-
плуатацию
1.1.12. Энергетическое 2011- Районные отделы Финансиро-
обследование зда- 2015 образования, вание не
ний, строений, образовательные требуется
сооружений, исполь- учреждения
зуемых для размеще-
ния муниципальных
учреждений города:
в 2011 г. - 65
объектов, в 2012 г.
- 159 объектов
1.1.13. Разработка и выпол- 2011- Районные отделы Финансиро-
нение мероприятий 2015 образования, вание не
по энергосбереже- образовательные требуется
нию, с предвари- учреждения
тельным изучением
рынка предложений
специализированных
организаций
1.1.14. Заключение догово- 2011- Районные отделы Финансиро-
ров на выполнение 2015 образования, вание не
мониторинга по образовательные требуется
энергосбережению и учреждения
предоставление
целевых показателей
1.2. Направление "Развитие системы обеспечения качества образования"
1.2.1. Реализация проекта 2011- Районные отделы Финансиро-
"Инновационные и 2015 образования, вание не
вариативные ком- образовательные требуется
плексные учреждения
физкультурно-
оздоровительные
программы для
дошкольников"
1.2.2. Реализация проекта 2011- Районные отделы Финансиро-
"Ранняя медико- 2015 образования, вание не
психолого- образовательные требуется
педагогическая по- учреждения
мощь детям от 0 до
3 лет"
1.2.3. Разработка и реали- 2011- Районные отделы Финансиро-
зация проекта "Ар- 2015 образования, вание не
хеология для малы- образовательные требуется
шей. Образователь- учреждения
ная программа по
ступенькам истории"
1.2.4. Реализация проекта 2011- Управление Финансиро-
"Информационные 2013 образования, вание не
технологии районные отделы требуется
KidSmart" образования
1.2.5. Реализация проекта 2011- Управление Финансиро-
"Безопасная дорога" 2015 образования, вание не
совместно со служ- районные отделы требуется
бами Государствен- образования,
ной инспекции безо- образовательные
пасности дорожного учреждения
движения
1.2.6. Развитие вариатив- 2011- Районные отделы Бюджет 146963,4 20994,1 17184,5 21885,6 43449,6 43449,6
ных форм дошкольно- 2015 образования, города
го образования на образовательные (7951501)
базе дошкольных учреждения
образовательных
учреждений с гибким
режимом пребывания
детей (режим полно-
го дня - 12-часовое
пребывание, сокра-
щенного дня - 8-10-
часовое пребывание,
кратковременного
пребывания - 3-4-
часовое пребывание)
1.2.7. Содействие расшире- 2011- Районные отделы Финансиро-
нию действующей 2015 образования, вание не
сети образователь- образовательные требуется
ных учреждений, учреждения
реализующих про-
грамму дошкольного
образования (допол-
нительные группы на
базе действующих
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ний)
1.2.8. Мониторинг состоя- 2011- Районные отделы Финансиро-
ния и развития сис- 2015 образования, вание не
темы образования образовательные требуется
детей дошкольного учреждения
возраста
1.3. Направление "Капитальный ремонт и строительство дошкольных учреждений"
1.3.1. Разработка проект- 2011- Управление Бюджет 380784,4 60982,0 178496,7 141305,7 0,0 0,0
но-сметных докумен- 2013 образования, города
таций, капитальные районные отделы (7951501)
ремонты, текущие образования,
ремонты, не вклю- образовательные
ченные в состав учреждения
субсидии на финан-
совое обеспечение
исполнения муници-
пального задания,
услуги надзорных
органов, оснащение
учреждений и благо-
устройство террито-
рий учреждений в
соответствии
(приложение 4 к
Программе)
1.3.2. Иные расходы, не 2012 Управление Бюджет 1564,0 0,0 1564,0 0,0 0,0 0,0
относящиеся к рас- образования, города
ходам, включенным в районные отделы (7951501)
состав субсидии на образования,
финансовое обеспе- образовательные
чение исполнения учреждения
муниципального за-
дания, и бюджетным
инвестициям
1.3.3. Обследование объек- 2011- Управление Финансиро-
тов, требующих раз- 2015 образования, вание не
работки проектно- районные требуется
сметной документа- отделы образо-
ции, капитального вания
ремонта, оснащения
учреждений и благо-
устройства террито-
рий, уточнение рее-
стра (приложение 4
к Программе)
1.3.4. Строительство новых 2011- Департамент Бюджет 937145,4 126845,2 130438,1 253375,2 194479,6 232007,3
и реконструкция 2015 строительства города
зданий образова- (7951501)
тельных учреждений
в соответствии с Средства 76800,0 0,0 0,0 76800,0 0,0 0,0
реестром областного
(приложение 1 к бюджета
Программе) (5222603)
в том числе:
Реконструкция дет- 2011- Департамент Бюджет 165075,4 11181,2 77005,9 76888,3 0,0 0,0
ского образователь- 2013 строительства города
ного учреждения ДОУ (7951501)
№ 116 с возведением
пристройки по
ул. Возрождения, 8
Детский сад на 110 2011- Департамент Бюджет 119068,0 2069,3 38555,1 78443,6 0,0 0,0
мест во II мкр. 2013 строительства города
Темерник (7951501)
Средства 43293,2 0,0 0,0 43293,2 0,0 0,0
областного
бюджета
(5222603)
Детские ясли-сад на 2011 Департамент Бюджет 110128,3 110128,3 0,0 0,0 0,0 0,0
270 мест по пер. строительства города
Днепровскому (7951501)
Реконструкция дет- 2011, Департамент Бюджет 42099,7 92,4 0,0 0,0 0,0 42007,3
ского сада № 316 2015 строительства города
Октябрьского района (7951501)
Строительство дет- 2011- Департамент Бюджет 173746,6 1070,8 1070,8 1605,0 60000,0 110000,0
ского сада во II 2015 строительства города
мкр. Темерник, (7951501)
с.п. II-33А
Строительство дет- 2011- Департамент Бюджет 88035,0 696,1 6088,8 81250,1 0,0 0,0
ского сада на 140 2013 строительства города
мест в I мкр. жило- (7951501)
го района "Левен-
цовский" Средства 33506,8 0,0 0,0 33506,8 0,0 0,0
областного
бюджета
(5222603)
Реконструкция МДОУ 2015 Управление Бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
"8 Марта" Пролетар- образования города <*>
ского района (7951501)
Строительство дет- 2015 Департамент Бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ского сада на 120 строительства города <*>
мест в X мкр. ЗЖМ (7951501)
Реконструкция МДОУ 2012- Департамент Бюджет 93320,8 0,0 1746,7 1574,1 90000,0 0,0
№ 246 по ул. Плуж- 2014 строительства города
ной Первомайского (7951501)
района
Строительство дет- 2011- Департамент Бюджет 4450,4 1607,1 2019,3 824,0 0,0 0,0
ского сада на 125 2013 строительства города
мест в III мкр. (7951501)
жилого района
"Левенцовсий"
Строительство 2015 Департамент Бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
детского сада на строительства города <*>
190 мест в жилой (7951501)
застройке в районе
Ростовского моря
(1 мкр.)
Реконструкция МДОУ 2012- Департамент Бюджет 3569,4 0,0 1307,7 2261,7 0,0 0,0
№ 228 в пос. Кара- 2013 строительства города
таево (7951501)
Реконструкция МБДОУ 2013- Департамент Бюджет 9807,6 0,0 0,0 5328,0 4479,6 0,0
№ 121 по ул. Симфе- 2014 строительства города <*>
ропольская, 65/3 (7951501)
Строительство дет- 2012- Департамент Бюджет 3922,1 0,0 1365,0 2557,1 0,0 0,0
ского сада на 95 2013 строительства города
мест в 3 мкр. жило- (7951501)
го района "Левен-
цовский" (п. 3-19)
Строительство дет- 2012- Департамент Бюджет 123922,1 0,0 1278,8 2643,3 40000,0 80000,0
ского сада на 125 2015 строительства города
мест в 3 мкр. жило- (7951501)
го района "Левен-
цовский" (п. 3-18)
Детский сад на тер- 2015 Департамент Бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ритории бывшего строительства города <*>
аэродрома ДОСААФ на (7951501)
145 мест (уч. 13)
Детский сад на тер- 2015 Департамент Бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ритории бывшего строительства города <*>
аэродрома ДОСААФ на (7951501)
145 мест (уч. 19)
Детский сад по пр. 2015 Департамент Бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40-летия Победы на строительства города <*>
330 мест (7951501)
Детский сад в пос. 2015 Департамент Бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мирный на 250 мест строительства города <*>
(7951501)
1.3.5. Разработка реестра 2011 Управление Финансиро- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
объектов строитель- образования, вание не
ства и реконструк- районные отделы требуется
ции зданий образо- образования
вательных учрежде-
ний
1.3.6. Приобретение недви- 2012- МКУ Фонд имуще- Бюджет 155000,0 0,0 75000,0 80000,0 0,0 0,0
жимости 2013 ства г. Росто- города
ва-на-Дону (7951501)
в том числе:
Приобретение недви- 2012 МКУ Фонд имуще- Бюджет 75000,0 0,0 75000,0 0,0 0,0 0,0
жимости в Первомай- ства г. Росто- города
ском районе для ва-на-Дону (7951501)
обеспечения соци-
альных гарантий
услугами дошкольно-
го образования
Приобретение недви- 2013 МКУ Фонд имуще- Бюджет 80000,0 0,0 0,0 80000,0 0,0 0,0
жимости в Пролетар- ства г. Росто- города
ском районе для ва-на-Дону (7951501)
обеспечения соци-
альных гарантий
услугами дошкольно-
го образования
Итоги по подпрограмме 1
а ГРБС Управление образования города 11818595,2 1630805,6 2198733,4 2814189,5 2585826,0 2589040,7
б средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в средства областного бюджета 252148,7 51713,7 56155,9 46813,2 47262,3 50203,6
г бюджет города 11566446,5 1579091,9 2142577,5 2767376,3 2538563,7 2538837,1
д ГРБС Департамент координации и перспективного 1013945,4 126845,2 130438,1 330175,2 194479,6 232007,3
развития города
е средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ж средства областного бюджета 76800,0 0,0 0,0 76800,0 0,0 0,0
з бюджет города 937145,4 126845,2 130438,1 253375,2 194479,6 232007,3
и ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений 155000,0 0,0 75000,0 80000,0 0,0 0,0
к средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
л средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
м бюджет города 155000,0 0,0 75000,0 80000,0 0,0 0,0
н Подпрограмма 1 12987540,6 1757650,8 2404171,5 3224364,7 2780305,6 2821048,0
о средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
п средства областного бюджета 328948,7 51713,7 56155,9 123613,2 47262,3 50203,6
р бюджет города 12658591,9 1705937,1 2348015,6 3100751,5 2733043,3 2770844,4
2. Подпрограмма "Развитие общего образования"
2.1. Направление "Обеспечение доступности образования"
2.1.1. Обеспечение госу- 2011- Управление Средства 10831212,3 1668753,3 2069661,1 2330366,5 2381215,7 2381215,7
дарственных гаран- 2015 образования, областного
тий прав граждан на районные отделы бюджета
получение общедос- образования (5222601)
тупного и бесплат-
ного общего образо-
вания
2.1.2. Ежемесячное денеж- 2011- Управление Средства 146980,6 50920,8 48181,7 47878,1 0,0 0,0
ное вознаграждение 2013 образования, федераль-
за классное руко- районные отделы ного бюд-
водство в муници- образования жета
пальных образова- (5200900)
тельных учреждениях
2.1.3. Финансовое обеспе- 2011- Управление Бюджет 2561679,1 306399,4 489565,3 563741,5 600754,7 601218,2
чение выполнения 2015 образования, города
муниципального районные отделы (7951502)
задания бюджетными образования
общеобразовательны-
ми учреждениями (за
исключением пунктов
2.2.3, 2.2.11,
2.4.1, 2.5.1,
2.5.4, 2.5.5,
2.5.15, 2.6.3, 4.9)
2.1.4. Финансовое обеспе- 2011- Управление Бюджет 474126,7 49742,3 101944,9 105657,5 108379,0 108403,0
чение выполнения 2015 образования, города
муниципального районные отделы (7951502)
задания муниципаль- образования
ными автономными
общеобразовательны-
ми учреждениями
(за исключением
подпунктов а, б, в,
г, д, е, ж)
а питание малообеспе- 2011- Бюджет 31826,7 4294,6 6083,6 7149,5 7149,5 7149,5
ченных 2015 города
(7951502)
б обеспечение молоч- 2011- Бюджет 19392,3 2822,3 3838,6 4243,8 4243,8 4243,8
ными и кисломолоч- 2015 города
ными продуктами (7951502)
в разработка проект- 2011- Бюджет 701405,9 231751,7 290523,4 179130,8 0,0 0,0
но-сметной докумен- 2013 города
тации, капитальные (7951502,
ремонты, текущие 5222601)
ремонты, не вклю-
ченные в состав
субсидии на финан-
совое обеспечение
исполнения муници-
пального задания,
услуги надзорных
органов, проведение
мероприятий, обес-
печивающих ресурсо-
сбережение, осна-
щение учреждений и
благоустройство
территорий учрежде-
ний (приложение 5 к
Программе)
г приобретение учеб- 2012 Бюджет 6000,0 0,0 6000,0 0,0 0,0 0,0
ного оборудования, города
мебели и сопутст- (7951502)
вующих товаров для
учебных кабинетов и
лабораторий авто-
номными общеобразо-
вательными учрежде-
ниями в рамках про-
екта "Новые техно-
логии в образова-
нии" (приложение №
7 к Программе)
д комплекс мероприя- 2011 Бюджет 1094,5 1094,5 0,0 0,0 0,0 0,0
тий по безопасности города
(7951502)
е развитие вариатив- 2012 Бюджет 2052,0 0,0 2052,0 0,0 0,0 0,0
ных форм дошкольно- города
го образования на (7951502)
базе дошкольных
групп в автономных
образовательных
учреждениях с гиб-
ким режимом пребы-
вания детей (режим
полного дня - 12-
часовое пребывание,
сокращенного дня -
8-10-часовое пребы-
вание, кратковре-
менного пребывания
- 3-4-часовое пре-
бывание)
ж проведение меро- 2012 Бюджет 651,0 0,0 651,0 0,0 0,0 0,0
приятий по оснаще- города
нию зданий, строе- (7951502)
ний, сооружений,
используемых для
размещения муници-
пальных автономных
учреждений города,
приборами учета
используемых воды,
природного газа,
тепловой энергии,
электрической энер-
гии, а также ввод
установленных при-
боров учета в экс-
плуатацию
2.1.5. Финансовое обеспе- 2011- Управление Бюджет 48383,7 13596,0 12702,2 7576,7 7254,4 7254,4
чение выполнения 2015 образования, города
муниципального районные отделы (7951502)
задания муниципаль- образования
ными общеобразова-
тельными учрежде-
ниями в части
допрофессиональной
подготовки (за
исключением пунктов
2.1.6, 4.10)
2.1.6. проведение меро- 2012 Управление Бюджет 353,1 0,0 353,1 0,0 0,0 0,0
приятий по оснаще- образования, города
нию зданий, строе- районные отделы (7951502)
ний, сооружений, образования
используемых для
размещения муници-
пальных общеобразо-
вательных учрежде-
ний города в части
допрофессиональной
подготовки, прибо-
рами учета исполь-
зуемых воды, при-
родного газа, теп-
ловой энергии,
электрической энер-
гии, а также ввод
установленных при-
боров учета в экс-
плуатацию
2.1.7. Расходы по содержа- 2012- Управление Бюджет 1254,0 0,0 95,8 281,6 293,3 583,3
нию казенных муни- 2015 образования, города
ципальных общеобра- районные отделы (7951502)
зовательных учреж- образования
дений
2.1.8. Разработка и реали- 2011- Управления Финансиро-
зация проекта "Инк- 2013 образования, вание не
люзивное образова- Методический требуется
ние" центр,
Центр диагно-
стики и кон-
сультирования
2.1.9. Комплектование 2011 Управление Средства 737,4 737,4 0,0 0,0 0,0 0,0
книжных фондов биб- образования, областного
лиотек муниципаль- районные отделы бюджета
ных общеобразова- образования, (5222601)
тельных учреждений образовательные
учебниками и учеб- учреждения Бюджет 426,0 426,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ными пособиями по города
курсу "Основы пра- (5222601)
вославной культуры"
2.2. Направление "Совершенствование содержания и технологий образования"
2.2.1. Реализация плана 2011- Управление Финансиро-
мероприятий по вне- 2015 образования, вание не
дрению Федеральных районные отделы требуется
государственных образования,
образовательных Методический
стандартов общего центр образова-
образования ния, образова-
тельные учреж-
дения
2.2.2. Введение предпро- 2011- Районные отделы Финансиро-
фильного и профиль- 2013 образования, вание не
ного обучения, образовательные требуется
обеспечивающих воз- учреждения
можность выбора
обучающимися учеб-
ного плана с учетом
сложившегося рынка
труда и перспектив
выбора будущей про-
фессии
2.2.3. Приобретение учеб- 2011- Управление Бюджет 155341,7 125392,6 29949,1 0,0 0,0 0,0
ного оборудования, 2012 образования города
мебели и сопутст- (7951502)
вующих товаров для
учебных кабинетов и
лабораторий в рам-
ках проекта "Новые
технологии в обра-
зовании"
(приложение № 7 к
Программе)
2.2.4. Обследование реест- 2011- Управление Финансиро-
ра объектов в рам- 2015 образования, вание не
ках проекта "Новые районные отделы требуется
технологии в обра- образования
зовании"
(приложение 7 к
Программе)
2.2.5. Мониторинг обеспе- 2011- Районные отделы Финансиро-
чения бесперебойно- 2015 образования, вание не
го широкополосного образовательные требуется
доступа образова- учреждения
тельных учреждений
к сети Интернет
2.2.6. Мониторинг исполь- 2011- Районные отделы Финансиро-
зования компьютер- 2015 образования, вание не
ных программных образовательные требуется
продуктов в учебном учреждения
процессе
2.2.7. Развитие и исполь- 2011- Управление Средства 3188,3 3071,7 116,6 0,0 0,0 0,0
зование информаци- 2014 образования, федераль-
онных и телекомму- районные отделы ного бюд-
никационных техно- образования, жета
логий образовательные (4362100;
учреждения 5222800)
Средства 82498,8 0,0 47025,1 14919,7 20554,0 0,0
областного
бюджета
(4362100;
5222800)
Бюджет 53202,9 1773,3 29595,2 9183,2 12651,2 0,0
города
(4362100;
5222800)
в том числе:
а) Оплата услуг досту- Средства 2572,4 2572,4 0,0 0,0 0,0 0,0
па к сети Интернет федераль-
муниципальных обще- ного бюд-
образовательных жета
учреждений (4362100)
Средства 9752,0 0,0 2605,7 3530,3 3616,0 0,0
областного
бюджета
(4362100;
5222800)
Бюджет 8112,3 1488,0 2225,7 2172,9 2225,7 0,0
города
(4362100;
5222800)
б) Закупка компьютер- Средства 615,9 499,3 116,6 0,0 0,0 0,0
ного оборудования и федераль-
программного обес- ного бюд-
печения для муници- жета
пальных общеобразо- (4362100)
вательных учрежде-
ний (приложение № 5 Средства 72746,8 0,0 44419,4 11389,4 16938,0 0,0
к Программе) областного
бюджета
(4362100;
5222800)
Бюджет 45090,6 285,3 27369,5 7010,3 10425,5 0,0
города
(4362100;
5222800)
2.2.8. Приобретение спор- 2012- Районные отделы Средства 52241,8 0,0 40600,0 11641,8 0,0 0,0
тивного оборудова- 2013 образования, федераль-
ния и инвентаря для образовательные ного бюд-
муниципальных обще- учреждения жета
образовательных уч- (4362100)
реждений и проведе-
ние капитального Бюджет 7165,6 0,0 0,0 7165,6 0,0 0,0
ремонта спортзалов города
муниципальных обще- (4362100)
образовательных
учреждений Бюджет 834,4 0,0 0,0 834,4 0,0 0,0
(приложение № 5 к города
Программе) (7951502)
2.2.9. Мониторинг оснаще- 2011- Районные отделы Финансиро-
ния муниципальных 2015 образования, вание не
образовательных образовательные требуется
учреждений компью- учреждения
терным оборудовани-
ем
2.2.10. Разработка меро- 2011- Районные отделы Финансиро-
приятий по обеспе- 2015 образования, вание не
чению снижения в образовательные требуется
сопоставимых усло- учреждения
виях объема потреб-
ленных воды, при-
родного газа, теп-
ловой энергии,
электрической энер-
гии в течение пяти
лет не менее чем на
пятнадцать процен-
тов от объема фак-
тически потреблен-
ного в 2009 году
каждого из указан-
ных ресурсов, с
ежегодным снижением
такого объема не
менее чем на три
процента в бюджет-
ных общеобразова-
тельных учреждениях
2.2.11. Проведение меро- 2012 Районные отделы Бюджет 9189,9 0,0 9189,9 0,0 0,0 0,0
приятий по оснаще- образования, города
нию зданий, строе- образовательные (7951502)
ний, сооружений, учреждения
используемых для
размещения муници-
пальных общеобразо-
вательных учрежде-
ний города, прибо-
рами учета исполь-
зуемых воды, при-
родного газа, теп-
ловой энергии,
электрической энер-
гии, а также ввод
установленных при-
боров учета в экс-
плуатацию
2.2.12. Энергетическое 2011- Районные отделы Финансиро-
обследование зда- 2015 образования, вание не
ний, строений, со- образовательные требуется
оружений, исполь- учреждения
зуемых для размеще-
ния муниципальных
учреждений города:
в 2011 г. - 58 объ-
ектов, в 2012 г. -
58 объектов
2.2.13. Разработка и выпол- 2011- Районные отделы Финансиро-
нение мероприятий 2015 образования, вание не
по энергосбереже- образовательные требуется
нию, с предвари- учреждения
тельным изучением
рынка предложений
специализированных
организаций
2.2.14. Заключение догово- 2011- Районные отделы Финансиро-
ров на выполнение 2015 образования, вание не
мониторинга по образовательные требуется
энергосбережению и учреждения
предоставление
целевых показателей
2.3. Направление "Информатизация образования"
2.3.1. Финансовое обеспе- 2011- Управление Бюджет 14756,2 7059,5 7696,7 0,0 0,0 0,0
чение выполнения 2012 образования города
муниципального (7951502)
задания бюджетного
учреждения Центра
информатизации
2.3.2. Расширение практики 2011- Центр информа- Финансиро-
интернет- 2015 тизации, обра- вание не
взаимодействия в зовательные требуется
образовательном учреждения
пространстве города
2.3.3. Разработка и под- 2011- Центр информа- Финансиро-
держка специализи- 2015 тизации, обра- вание не
рованного интернет- зовательные требуется
ресурса Управления учреждения
образования города,
предназначенного
для интеграции
образовательных
проектов в единую
информационно-
образовательную
среду и направлен-
ного на содействие
в обеспечении дос-
тупности, качества
и эффективности об-
разовательных услуг
2.3.4. Создание комплекс- 2011- Центр информа- Финансиро-
ного учебно- 2012 тизации, обра- вание не
методического зовательные требуется
интернет-клуба по учреждения
внедрению, методи-
ческой поддержке и
популяризации сво-
бодного программно-
го обеспечения
2.3.5. Создание и ведение 2011- Центр информа- Финансиро-
справочно- 2015 тизации, обра- вание не
методической, нор- зовательные требуется
мативной интернет- учреждения
поддержки процесса
внедрения электрон-
ных образовательных
ресурсов в учебный
процесс
2.3.6. Реализация проектов 2011- Центр информа- Финансиро-
"Система контентной 2012 тизации, обра- вание не
фильтрации" зовательные требуется
учреждения
2.3.7. Создание периодиче- 2011 Центр информа- Финансиро-
ского интернет- тизации, обра- вание не
издания по актуаль- зовательные требуется
ным вопросам разви- учреждения
тия процессов инно-
вационного образо-
вания в целях удов-
летворения информа-
ционных, учебно-
методических по-
требностей педаго-
гических работников
2.3.8. Формирование педа- 2011- Центр информа- Финансиро-
гогического интер- 2015 тизации, обра- вание не
нет-сообщества, зовательные требуется
осуществляющего учреждения
научно-методическую
поддержку новых
образовательных
инициатив
2.3.9. Экспертиза экспери- 2011- Управление Финансиро-
ментальных площадок 2015 образования, вание не
с целью эффективно- Центр информа- требуется
го развития иннова- тизации
ционных процессов в
системе образования
города
2.4. Направление "Капитальный ремонт и строительство объектов образования"
2.4.1. Разработка проект- 2011- Управление Бюджет 544771,7 71423,3 119967,2 260789,3 92591,9 0,0
но-сметной докумен- 2014 образования, города
тации, капитальные районные отделы (7951502)
ремонты, текущие образования,
ремонты, не вклю- образовательные
ченные в состав учреждения
субсидии на финан-
совое обеспечение
исполнения муници-
пального задания,
услуги надзорных
органов, проведение
мероприятий, обес-
печивающих ресур-
сосбережение, осна-
щение учреждений и
благоустройство
территорий учрежде-
ний (приложение 5 к
Программе)
2.4.2. Обследование объек- 2011 Управление Финансиро-
тов, требующих раз- образования, вание не
работки проектно- районные отделы требуется
сметной документа- образования
ции, капитального
ремонта, оснащения
учреждений и благо-
устройства террито-
рий (приложение 5 к
Программе)
2.4.3. Строительство новых 2011- Департамент Бюджет 27178,8 5003,0 14908,3 7267,5 0,0 0,0
и реконструкция 2015 строительства города
зданий образова- (7951502)
тельных учреждений
в соответствии с 2011- Управление Бюджет 98828,9 10240,0 10588,9 78000,0 0,0 0,0
реестром (приложе- 2013 образования города
ние 2 к Программе) (7951502)
в том числе:
Школьный комплекс 2011- Департамент Бюджет 19305,6 1444,0 10891,2 6970,4 0,0 0,0
на 1400 уч. в III 2013 строительства города
мкр. жилого района (7951502)
"Левенцовский"
Реконструкция школы 2011- Департамент Бюджет 3547,0 1773,5 1773,5 0,0 0,0 0,0
№ 77 по ул. Порто- 2012 строительства города
вой, 541 со строи- (7951502)
тельством спортив-
ного комплекса
(бассейна)
Реконструкция МОУ 2011 Департамент Бюджет 1785,5 1785,5 0,0 0,0 0,0 0,0
гимназии № 76 Воро- строительства города
шиловского района (7951502)
Строительство сред- 2015 Департамент Бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ней общеобразова- строительства города <*>
тельной школы на (7951502)
825 мест во II мкр.
Темерник
Строительство сред- 2015 Департамент Бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ней общеобразова- строительства города <*>
тельной школы на (7951502)
440 мест с бассей-
ном в X мкр. ЗЖМ
Строительство 2015 Департамент Бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
физкультурно- строительства города <*>
оздоровительного (7951502)
комплекса на терри-
тории лицея № 1
"Классический"
Строительство дет- 2012- Департамент Бюджет 2540,7 0,0 2243,6 297,1 0,0 0,0
ского сада на 140 2014 строительства города
мест, сблокирован- (7951502)
ного с начальной
школой на 125 уча-
щихся (с.п. 2-9),
во II мкр. жилого
района "Левенцов-
ский"
Строительство газо- 2011 Управление Бюджет 10240,0 10240,0 0,0 0,0 0,0 0,0
вой котельной МАОУ образования города
ДРГ Железнодорожно- (7951502)
го р-на
Реконструкция школы 2012- Управление Бюджет 84088,9 0,0 10588,9 73500,0 0,0 0,0
№ 77 по ул. Порто- 2013 образования города
вой, 541 со строи- (7951502)
тельством спортив-
ного комплекса
(бассейна)
Классический лицей 2013 Управление Бюджет 4500,0 0,0 0,0 4500,0 0,0 0,0
№ 1 Железнодорожно- образования города
го района (ПСД на (7951502)
строительство спор-
тивного комплекса)
2.4.4. Уточнение реестра 2011 Управление Финансиро-
объектов строитель- образования, вание не
ства и реконструк- районные отделы требуется
ции зданий образо- образования
вательных учрежде-
ний (приложение 2 к
Программе)
2.4.5. Капитальный ремонт 2011 Управление Средства 67523,9 67523,9 0,0 0,0 0,0 0,0
аварийных объектов образования, областного
(в том числе в час- районные отделы бюджета
ти зданий) муници- образования, (5222601)
пальных образова- образовательные
тельных учреждений учреждения Бюджет 38980,7 38980,7 0,0 0,0 0,0 0,0
(приложение № 5 к города
Программе) (5222601)
2.4.6. Капитальный ремонт 2011- Управление Средства 25000,0 0,0 25000,0 0,0 0,0 0,0
муниципальных обра- 2012 образования, федераль-
зовательных учреж- районные отделы ного бюд-
дений (за исключе- образования, жета
нием аварийных) образовательные (4362100)
(приложение № 5 к учреждения
Программе) Средства 5170,0 3170,0 2000,0 0,0 0,0 0,0
областного
бюджета
(5222601)
Бюджет 18448,7 1830,0 16618,7 0,0 0,0 0,0
города
(5222601;
4362100)
2.4.7. Расходы в рамках 2012- Управление Средства 3881,5 0,0 3807,1 74,4 0,0 0,0
реализации государ- 2013 образования, федераль-
ственной программы районные отделы ного бюд-
Российской Федера- образования, жета
ции "Доступная сре- образовательные (1009000)
да" на 2011-2015 учреждения
годы (приложение № Средства 1337,2 0,0 1337,2 0,0 0,0 0,0
5 к Программе) областного
бюджета
(1009000)
Бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
города
(1009000)
2.5. Направление "Здоровье школьников"
2.5.1. Разработка проект- 2011, Управление Бюджет 206498,7 201441,5 0,0 5057,2 0,0 0,0
но-сметной докумен- 2013 образования, города
тации, капитальный районные отделы (7951502)
ремонт и оснащение образования,
пищеблоков и обе- образовательные
денных залов в рам- учреждения
ках проекта "Здоро-
вое питание"
(приложение 8 к
Программе)
2.5.2. Обследование объек- 2011 Управление Финансиро- 0,0
тов в рамках реали- образования, вание не
зации проекта "Здо- районные отделы требуется
ровое питание" образования
(приложение 8 к
Программе)
2.5.3. Мониторинг обеспе- 2011- Образовательные Финансиро- 0,0
чения дополнитель- 2015 учреждения, вание не
ным питанием обу- районные отделы требуется
чающихся начальных образования
классов общеобразо-
вательных учрежде-
ний в части бес-
платного предостав-
ления молока и
обеспечение питани-
ем обучающихся из
малообеспеченных
семей
2.5.4. Обеспечение полно- 2011- Образовательные Бюджет 354251,5 63313,1 68938,7 73999,9 73999,9 73999,9
ценным бесплатным 2015 учреждения города
горячим питанием (7951502)
обучающихся общеоб-
разовательных
учреждений из мало-
обеспеченных семей
2.5.5. Реализация проекта 2011- Образовательные Бюджет 176566,1 35254,7 35479,2 35277,4 35277,4 35277,4
"Школьное молоко" 2015 учреждения города
(7951502)
2.5.6. Проведение монито- 2011- Районные отделы Финансиро-
ринга комплексного 2015 образования, вание не
исследования здоро- образовательные требуется
вья школьников, со- учреждения
ставление индивиду-
альных паспортов
здоровья
2.5.7. Мониторинг оснаще- 2011- Районные отделы Финансиро-
ния медицинских ка- 2015 образования, вание не
бинетов общеобразо- образовательные требуется
вательных учрежде- учреждения
ний в соответствии
с требованиями са-
нитарных правил и
норм
2.5.8. Организация отдыха 2011- Управление Средства 81302,6 14876,6 15769,2 16068,8 16872,2 17715,8
обучающихся в кани- 2015 образования, областного
кулярное время районные отделы бюджета
образования, (5220803;
образовательные 5224402)
учреждения
Бюджет 165535,5 36072,7 30733,8 31317,7 32883,7 34527,6
города
(5220803,
7951502;
5224402)
в том числе:
а) Организация отдыха Средства 81302,6 14876,6 15769,2 16068,8 16872,2 17715,8
детей в каникуляр- областного
ное время бюджета
(5220803;
5224402)
Бюджет 49473,9 8588,1 9706,1 9890,5 10385,0 10904,2
города
(5220803;
5224402)
б) Организация отдыха Бюджет 116061,6 27484,6 21027,7 21427,2 22498,7 23623,4
обучающихся в лаге- города
рях с дневным пре- (7951502)
быванием на базе
образовательных уч-
реждений и в район-
ных профильных сме-
нах
2.5.9. Обеспечение лагерей 2011- Районные отделы Финансиро-
с дневным пребыва- 2015 образования, вание не
нием на базе обра- образовательные требуется
зовательных учреж- учреждения
дений и профильных
смен педагогически-
ми кадрами
2.5.10. Обеспечение безо- 2011- Районные отделы Финансиро-
пасности перевозки 2015 образования, вание не
детей к месту отды- образовательные требуется
ха и обратно учреждения
2.5.11. Мониторинг охвата 2011- Районные отделы Финансиро-
обучающихся физ- 2015 образования, вание не
культурно- образовательные требуется
спортивной работой учреждения
в общеобразователь-
ных учреждениях
2.5.12. Мониторинг исполь- 2011- Районные отделы Финансиро-
зования спортивных 2015 образования, вание не
сооружений общеоб- образовательные требуется
разовательных учреждения
учреждений
2.5.13. Разработка рекомен- 2011- Районные отделы Финансиро-
даций по использо- 2015 образования, вание не
ванию спортивных образовательные требуется
сооружений общеоб- учреждения
разовательными уч-
реждениями для при-
влечения школьников
к систематическим
занятиям физической
культурой и спортом
2.5.14. Проведение монито- 2011- Районные отделы Финансиро-
ринга наркоситуации 2015 образования, вание не
и работа по органи- образовательные требуется
зации профилактики учреждения
наркомании в обще-
образовательных
учреждениях
2.5.15. Разработка проект- 2011- Районные отделы Бюджет 157513,1 66233,9 57666,6 33612,6 0,0 0,0
но-сметной докумен- 2013 образования, города
тации, капитальный образовательные (7951502)
ремонт и оснащение учреждения
спортивных площадок
и спортивных залов
в рамках проекта
"Здоровые дети -
здоровая нация"
(приложение 9 к
Программе)
2.5.16. Обследование объек- 2011 Управление Финансиро-
тов в рамках реали- образования, вание не
зации проекта "Здо- районные отделы требуется
ровый ребенок - образования
здоровая нация"
(приложение 9 к
Программе)
2.6. Направление "Развитие системы обеспечения качества образования"
2.6.1. Развитие новых форм 2011- Управление Финансиро-
и механизмов оценки 2015 образования, вание не
и контроля качества районные отделы требуется
деятельности обра- образования
зовательных учреж-
дений по реализации
образовательных
программ
2.6.2. Участие в междуна- 2011- Образовательные Финансиро-
родных исследовани- 2015 учреждения вание не
ях по программам требуется
PISA (Международная
оценка качества
образовательных
достижений), TIMSS
(Международное ис-
следование качества
математического и
естественно-научно-
го образования)
2.6.3. Развитие вариатив- 2012 Районные отделы Бюджет 15516,3 0,0 15516,3 0,0 0,0 0,0
ных форм дошкольно- образования, города
го образования на образовательные (7951502)
базе образователь- учреждения
ных учреждений с
гибким режимом пре-
бывания детей (ре-
жим полного дня -
12-часовое пребыва-
ние, сокращенного
дня - 8-10-часовое
пребывание, кратко-
временного пребыва-
ния - 3-4-часовое
пребывание)
2.6.4. Содействие расшире- 2011- Районные отделы Финансиро-
нию действующей 2015 образования, вание не
сети образователь- образовательные требуется
ных учреждений, учреждения
реализующих про-
грамму дошкольного
образования (допол-
нительные группы на
базе действующих
общеобразовательных
учреждений)
2.6.5. Мониторинг состоя- 2011- Районные отделы Финансиро-
ния и развития сис- 2015 образования, вание не
темы образования образовательные требуется
детей дошкольного учреждения
возраста
Итоги по подпрограмме 2
а ГРБС Управление образования города 17167121,3 3078195,8 3599248,2 3823968,0 3394120,7 3271588,6
б средства федерального бюджета 231292,2 53992,5 117705,4 59594,3 0,0 0,0
в средства областного бюджета 11069782,2 1755061,2 2135792,6 2361355,0 2418641,9 2398931,5
г бюджет города 5866046,9 1269142,1 1345750,2 1403018,7 975478,8 872657,1
д ГРБС Департамент координации и перспективного 27178,8 5003,0 14908,3 7267,5 0,0 0,0
развития города
е средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ж средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
з бюджет города 27178,8 5003,0 14908,3 7267,5 0,0 0,0
и Подпрограмма 2 17194300,1 3083198,8 3614156,5 3831235,5 3394120,7 3271588,6
к средства федерального бюджета 231292,2 53992,5 117705,4 59594,3 0,0 0,0
л средства областного бюджета 11069782,2 1755061,2 2135792,6 2361355,0 2418641,9 2398931,5
м бюджет города 5893225,7 1274145,1 1360658,5 1410286,2 975478,8 872657,1
3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
3.1. Направление "Совершенствование содержания и технологий образования"
3.1.1. Финансовое обеспе- 2011- Образовательные Бюджет 3537078,6 538433,9 621809,5 727046,9 819943,5 829844,8
чение выполнения 2015 учреждения города
муниципального за- (7951503)
дания муниципальных
бюджетных учрежде-
ний дополнительного
образования
(за исключением
пунктов 3.1.2,
3.1.3, 3.1.12,
3.1.14, 3.2.1,
4.12)
3.1.2. Организация и 2011 Дворец творче- Бюджет 516,0 516,0 0,0 0,0 0,0 0,0
финансирование ства детей и города
несения почетного молодежи (7951503)
караула на Посту №
1
3.1.3. Организация и про- 2011 Дворец творче- Бюджет 327,6 327,6 0,0 0,0 0,0 0,0
ведение городских ства детей и города
педагогических молодежи (7951503)
форумов, выставок и
конференций
3.1.4. Организация отдыха 2012- Образовательные Бюджет 17987,2 0,0 4481,2 4502,0 4502,0 4502,0
обучающихся в го- 2015 учреждения города
родских профильных дополнительного (7951503)
сменах (приобрете- образования
ние путевок с час- детей
тичной оплатой за
счет средств бюдже-
та города)
3.1.5. Реализация проекта 2011- Районные отделы Финансиро-
"Проектная деятель- 2015 образования, вание не
ность в образова- образовательные требуется
тельном процессе" учреждения
3.1.6. Реализация проекта 2011- Районные отделы Финансиро-
"Наше самоуправле- 2015 образования, вание не
ние" образовательные требуется
учреждения
3.1.7. Реализация проекта 2011- Дворец творче- Финансиро-
"Патриоты России" 2015 ства детей и вание не
молодежи требуется
3.1.8. Реализация проекта 2011- Районные отделы Финансиро-
"Юные таланты" 2015 образования, вание не
образовательные требуется
учреждения
3.1.9. Реализация проекта 2011- Центр детского Финансиро-
"Творчество и мас- 2015 технического вание не
терство" творчества требуется
3.1.10. Реализация проекта 2011- Детский Финансиро-
"Зеленая планета" 2015 эколого- вание не
биологический требуется
центр
3.1.11. Реализация проекта 2011- Центр детского Финансиро-
"Параллели - 2015 и юношеского вание не
меридианы" туризма требуется
3.1.12. Развитие вариатив- 2012 Районные отделы Бюджет 6692,0 0,0 6692,0 0,0 0,0 0,0
ных форм дошкольно- образования, города
го образования на образовательные (7951503)
базе учреждений учреждения
дополнительного
образования с гиб-
ким режимом пребы-
вания детей (режим
полного дня - 12-
часовое пребывание,
сокращенного дня -
8-10-часовое пребы-
вание, кратковре-
менного пребывания
- 3-4-часовое пре-
бывание)
3.1.13. Разработка меро- 2011- Районные отделы Финансиро-
приятий по обеспе- 2015 образования, вание не
чению снижения в образовательные требуется
сопоставимых усло- учреждения
виях объема потреб-
ленных воды, при-
родного газа, теп-
ловой энергии,
электрической энер-
гии в течение пяти
лет не менее чем на
пятнадцать процен-
тов от объема фак-
тически потреблен-
ного в 2009 году
каждого из указан-
ных ресурсов, с
ежегодным снижением
такого объема не
менее чем на три
процента в учрежде-
ниях дополнительно-
го образования
3.1.14. Проведение меро- 2012 Районные отделы Бюджет 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
приятий по оснаще- образования, города
нию зданий, строе- образовательные (7951503)
ний, сооружений, учреждения
используемых для
размещения муници-
пальных учреждений
дополнительного
образования города,
приборами учета ис-
пользуемых воды,
природного газа,
тепловой энергии,
электрической энер-
гии, а также ввод
установленных при-
боров учета в экс-
плуатацию
3.1.15. Энергетическое 2011- Районные отделы Финансиро-
обследование зда- 2015 образования, вание не
ний, строений, образовательные требуется
сооружений, исполь- учреждения
зуемых для размеще-
ния муниципальных
учреждений города:
в 2011 г. - 7 объ-
ектов, в 2012 г. -
9 объектов
3.1.16. Разработка и выпол- 2011- Районные отделы Финансиро-
нение мероприятий 2015 образования, вание не
по энергосбереже- образовательные требуется
нию, с предвари- учреждения
тельным изучением
рынка предложений
специализированных
организаций
3.1.17. Заключение догово- 2011- Районные отделы Финансиро-
ров на выполнение 2015 образования, вание не
мониторинга по образовательные требуется
энергосбережению и учреждения
предоставление
целевых показателей
3.2. Направление "Капитальный ремонт и строительство учреждений дополнительного образования"
3.2.1. Разработка проект- 2011- Управление Бюджет 2296,1 81,0 2215,1 0,0 0,0 0,0
но-сметной докумен- 2012 образования, города
тации, капитальные районные отделы (7951503)
ремонты, текущие образования,
ремонты, не вклю- образовательные
ченные в состав учреждения
субсидии на финан-
совое обеспечение
исполнения муници-
пального задания,
услуги надзорных
органов, оснащение
учреждений и благо-
устройство террито-
рий учреждений в
соответствии с рее-
стром (приложение 6
к Программе)
3.2.2. Обследование объек- 2011 Управление Финансиро-
тов, требующих раз- образования, вание не
работки проектно- районные отделы требуется
сметной документа- образования
ции, капитального
ремонта, оснащения
учреждений и благо-
устройства террито-
рий (приложение 6 к
Программе)
3.2.3. Строительство новых 2011- Департамент Бюджет 102174,5 65090,1 0,0 0,0 0,0 37084,4
и реконструкция 2015 строительства города
зданий образова- (7951503,
тельных учреждений 5224800)
в соответствии с
реестром Средства 60250,0 0,0 60250,0
(приложение 3 к областного
Программе) бюджета
(5224800)
в том числе:
Физкультурно- 2011 Бюджет 65090,1 65090,1 0,0 0,0 0,0 0,0
оздоровительный города
комплекс по (7951503)
ул. 26 Июня, 103 и
ул. Брестской в
г. Ростове-на-Дону
МОУ ДОД СДЮСШОР № 2 2015 Бюджет 37084,4 0,0 0,0 0,0 0,0 37084,4
Многофункциональный города
зал, г. Ростов-на- (5224800)
Дону
Средства 60250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60250,0
областного
бюджета
(5224800)
3.2.4. Разработка реестра 2011 Управление Финансиро-
перспективных объ- образования, вание не
ектов строительства районные отделы требуется
и реконструкции образования
зданий образова-
тельных учреждений
3.2.5. Приобретение недви- 2012 МКУ Фонд имуще- Бюджет 70800,0 0,0 70800,0 0,0 0,0 0,0
жимости в мкр. ства г. Росто- города
Темерник Первомай- ва-на-Дону (7951503)
ского района
3.3. Направление "Одаренные дети"
3.3.1. Реализация проекта 2011- Дворец творче- Финансиро-
"Молодые ученые 2015 ства детей и вание не
России" молодежи требуется
3.3.2. Проведение межпред- 2011- Дворец творче- Финансиро-
метных олимпиад 2015 ства детей и вание не
"Эрудит", реализа- молодежи требуется
ция проекта "Эрудит
Дона"
3.3.3. Развитие олимпиад- 2011- Методический Финансиро-
ного движения среди 2015 центр вание не
школьников. Прове- требуется
дение муниципально-
го этапа Всероссий-
ской предметной
олимпиады
3.3.4. Организация и уча- 2011- Дворец творче- Финансиро-
стие в интернет- 2015 ства детей и вание не
олимпиадах молодежи требуется
3.3.5. Реализация иннова- 2011- Дворец творче- Финансиро-
ционных проектов, 2015 ства детей и вание не
направленных на молодежи требуется
развитие системы
работы с одаренными
детьми
3.3.6. Организация дея- 2011- Дворец творче- Финансиро-
тельности Городско- 2015 ства детей и вание не
го интеллектуально- молодежи требуется
го клуба старше-
классников "Что?
Где? Когда?", дис-
куссионного клуба
"На равных", твор-
ческого конкурса
"Путешествие в
страну знаний"
Итоги по подпрограмме 3
а ГРБС Управление образования города 3565097,5 539358,5 635397,8 731548,9 824445,5 834346,8
б средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
г бюджет города 3565097,5 539358,5 635397,8 731548,9 824445,5 834346,8
д ГРБС Департамент координации и перспективного 162424,5 65090,1 0,0 0,0 0,0 97334,4
развития города
е средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ж средства областного бюджета 60250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60250,0
з бюджет города 102174,5 65090,1 0,0 0,0 0,0 37084,4
и ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений 70800,0 0,0 70800,0 0,0 0,0 0,0
к средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
л средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
м бюджет города 70800,0 0,0 70800,0 0,0 0,0 0,0
н Подпрограмма 3 3798322,0 604448,6 706197,8 731548,9 824445,5 931681,2
о средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
п средства областного бюджета 60250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60250,0
р бюджет города 3738072,0 604448,6 706197,8 731548,9 824445,5 871431,2
4. Подпрограмма "Комплексная безопасность"
4.1. Соблюдение регла- 2011- Образовательные Финансиро-
мента, обеспечиваю- 2015 учреждения вание не
щего безопасность требуется
образовательного
учреждения
4.2. Создание пожарно- 2011- Образовательные Финансиро-
технических комис- 2015 учреждения вание не
сий и добровольных требуется
пожарных формирова-
ний
4.3. Обследование терри- 2011- Образовательные Финансиро-
торий образователь- 2015 учреждения вание не
ных учреждений, требуется
чердачных и под-
вальных помещений,
путей эвакуации,
состояния систем
противопожарного
водоснабжения, сис-
тем электроснабже-
ния. Контроль за
нахождением на тер-
ритории образова-
тельного учреждения
подозрительных
предметов и посто-
ронних лиц, за не-
санкционированным
въездом автотранс-
портных средств.
Проведение ревизий
арендованных поме-
щений
4.4. Мониторинг готовно- 2011- Образовательные Финансиро-
сти муниципальных 2015 учреждения вание не
образовательных требуется
учреждений к новому
учебному году в со-
ответствии с требо-
ванием единой сис-
темы обеспечения
безопасности
4.5. Проведение пожарно- 2011- Образовательные Финансиро-
тактических учений 2015 учреждения вание не
с привлечением требуется
пожарной техники, с
практической отра-
боткой эвакуации
всех участников
образовательного
процесса
4.6. Подготовка и прове- 2011- Образовательные Финансиро-
дение учебно- 2015 учреждения вание не
тренировочных меро- требуется
приятий, практиче-
ских занятий с обу-
чающимися, педаго-
гическими коллекти-
вами, сотрудниками
образовательного
учреждения по отра-
ботке действий при
возможных вариантах
совершения террори-
стических актов
4.7. Организация и про- 2011- Управление Финансиро-
ведение конкурсов, 2015 образования, вание не
викторин, праздни- районные отделы требуется
ков с обучающимися образования,
и педагогами по образовательные
проблемам безопас- учреждения
ности образователь-
ного процесса
4.8. Комплекс мероприя- 2011 Образовательные Бюджет 30428,5 30428,5 0,0 0,0 0,0 0,0
тий по безопасности учреждения города
бюджетных дошколь- (7951501)
ных учреждений
4.9. Комплекс мероприя- 2011 Образовательные Бюджет 35447,6 35447,6 0,0 0,0 0,0 0,0
тий по безопасности учреждения города
бюджетных общеобра- (7951502)
зовательных учреж-
дений
4.10. Комплекс мероприя- 2011 Образовательные Бюджет 163,1 163,1 0,0 0,0 0,0 0,0
тий по безопасности учреждения города
бюджетных учрежде- (7951502)
ний, предоставляю-
щих услуги допро-
фессионального
образования
4.11. Организация и про- 2011, Образовательные Средства 17696,9 3026,5 0,0 0,0 7335,2 7335,2
ведение комплекса 2014- учреждения областного
мероприятий, на- 2015 бюджета
правленных на под- (5222601)
держание и улучше-
ние системы обеспе- Бюджет 10779,9 1750,1 0,0 0,0 4514,9 4514,9
чения пожарной города
безопасности муни- (5222601)
ципальных образова-
тельных учреждений
4.12. Комплекс мероприя- 2011 Образовательные Бюджет 4790,6 4790,6 0,0 0,0 0,0 0,0
тий по безопасности учреждения города
бюджетных учрежде- (7951503)
ний дополнительного
образования
Итоги по подпрограмме 4
а ГРБС Управление образования города 99306,6 75606,4 0,0 0,0 11850,1 11850,1
б средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в средства областного бюджета 17696,9 3026,5 0,0 0,0 7335,2 7335,2
г бюджет города 81609,7 72579,9 0,0 0,0 4514,9 4514,9
д Подпрограмма 4 99306,6 75606,4 0,0 0,0 11850,1 11850,1
е средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ж средства областного бюджета 17696,9 3026,5 0,0 0,0 7335,2 7335,2
з бюджет города 81609,7 72579,9 0,0 0,0 4514,9 4514,9
5. Подпрограмма "Социальная поддержка детей и подростков"
5.1. Направление "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков"
5.1.1. Финансовое обеспе- 2011- Центры диагно- Бюджет 71217,2 10659,2 14811,7 16420,2 14662,6 14663,5
чение выполнения 2015 стики и кон- города
муниципального сультирования (7951505)
задания по предо-
ставлению услуги по
оказанию психолого-
педагогической и
медико-социальной
помощи несовершен-
нолетним бюджетными
учреждениями (за
исключением
пункта 5.3.1)
5.1.2. Реализация проекта 2011- Центр диагно- Финансиро-
"Создание в школах 2013 стики и кон- вание не
города психологиче- сультирования требуется
ски безопасной города
образовательной
среды"
5.1.3. Разработка и реали- 2011- Центры диагно- Финансиро-
зация проекта 2015 стики и кон- вание не
психолого- сультирования требуется
педагогического
сопровождения детей
с нарушениями рече-
вого развития
5.1.4. Реализация проекта 2011- Центры диагно- Финансиро-
"Гиперактивный 2015 стики и кон- вание не
ребенок в семье" сультирования требуется
5.1.5. Реализация проекта 2011- Центр диагно- Финансиро-
"Школа молодой 2013 стики и кон- вание не
матери" сультирования требуется
Советского рай-
она
5.1.6. Реализация проекта 2011- Центры диагно- Финансиро-
"Школа приемного 2013 стики и кон- вание не
родителя" сультирования требуется
5.1.7. Проведение для пе- 2011- Центры диагно- Финансиро-
дагогов-психологов, 2013 стики и кон- вание не
классных руководи- сультирования требуется
телей мастер-
классов, семинаров
по обмену опытом
работы по развитию
социальной компе-
тентности обучаю-
щихся
5.1.8. Организация и про- 2011- Центры диагно- Финансиро-
ведение проблемного 2015 стики и кон- вание не
семинара "Психоло- сультирования требуется
гическая помощь де-
тям, находящимся в
трудной жизненной
ситуации"
5.1.9. Организация и про- 2011- Центры диагно- Финансиро-
ведение семинара 2015 стики и кон- вание не
"Оказание помощи сультирования требуется
детям в кризисных
ситуациях"
5.2. Направление "Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
5.2.1. Предоставление мер 2011- Управление Средства 22321,8 22321,8 0,0 0,0 0,0 0,0
социальной поддерж- 2015 образования, феде-
ки детей-сирот и районные отделы рального
детей, оставшихся образования бюджета
без попечения роди- (5201320)
телей, в части еже-
месячного денежного Средства 526418,0 85462,0 104493,1 106427,8 112049,7 117985,4
содержания детей- областного
сирот и детей, ос- бюджета
тавшихся без попе- (5201320,
чения родителей, 5222601)
переданных на
воспитание в семьи
опекунов или попе-
чителей
5.2.2. Предоставление мер 2012- Управление Средства 1770,8 0,0 428,3 438,4 440,4 463,7
социальной поддерж- 2015 образования, областного
ки лиц из числа де- районные отделы бюджета
тей-сирот и детей, образования (5222601)
оставшихся без по-
печения родителей,
продолжающих обуче-
ние в муниципальных
образовательных
учреждениях после
достижения ими воз-
раста 18 лет
5.2.3. Предоставление мер 2011- Управление Средства 761,9 761,9 0,0 0,0 0,0 0,0
социальной поддерж- 2015 образования, феде-
ки детей-сирот и районные отделы рального
детей, оставшихся образования бюджета
без попечения роди- (5201311,
телей, в части со- 5201312,
держания в приемных 5222601)
семьях
Средства 35733,2 4362,2 6705,1 7424,5 8501,4 8740,0
областного
бюджета
(5221311,
5201312,
5222601)
Бюджет 191,9 7,5 184,4 0,0 0,0 0,0
города
(7951505)
5.2.4. Выплата единовре- 2011- Управление Средства 14029,6 2957,7 2624,1 2696,4 2833,5 2917,9
менного пособия при 2015 образования, феде-
всех формах устрой- районные отделы рального
ства детей, лишен- образования бюджета
ных родительского (5050502)
попечения, в семью
5.2.5. Предоставление мер 2011- Управление Средства 6264,6 1270,8 1050,6 1390,8 1276,2 1276,2
социальной поддерж- 2015 образования, областного
ки детей-сирот и районные отделы бюджета
детей, оставшихся образования (5222601)
без попечения роди-
телей, переданных Бюджет 171,2 31,4 33,2 33,8 35,5 37,3
на воспитание в города
семьи опекунов или (7951505)
попечителей, прием-
ные семьи, обучаю-
щихся в муниципаль-
ных общеобразова-
тельных учреждени-
ях, в части обеспе-
чения бесплатным
проездом на город-
ском, пригородном,
в сельской местно-
сти - внутрирайон-
ном транспорте
(кроме такси)
5.2.6. Предоставление мер 2012- Управление Средства 11610,0 0,0 1260,0 3450,0 3450,0 3450,0
социальной поддерж- 2015 образования, областного
ки граждан, усыно- районные отделы бюджета
вивших (удочерив- образования (5222601)
ших) ребенка
(детей), в части
назначения и выпла-
ты единовременного
денежного пособия
5.3. Направление "Обеспечение безопасности учреждений, предоставляющих услуги психолого-педагогической
и медико-социальной помощи несовершеннолетним"
5.3.1. Комплекс мероприя- 2011 Образовательные Бюджет 121,5 121,5 0,0 0,0 0,0 0,0
тий по безопасности учреждения города
(7951505)
Итоги по подпрограмме 5
а ГРБС Управление образования города 690611,7 127956,0 131590,5 138281,9 143249,3 149534,0
б средства федерального бюджета 37113,3 26041,4 2624,1 2696,4 2833,5 2917,9
в средства областного бюджета 581796,6 91095,0 113937,1 119131,5 125717,7 131915,3
г бюджет города 71701,8 10819,6 15029,3 16454,0 14698,1 14700,8
д Подпрограмма 5 690611,7 127956,0 131590,5 138281,9 143249,3 149534,0
е средства федерального бюджета 37113,3 26041,4 2624,1 2696,4 2833,5 2917,9
ж средства областного бюджета 581796,6 91095,0 113937,1 119131,5 125717,7 131915,3
з бюджет города 71701,8 10819,6 15029,3 16454,0 14698,1 14700,8
6. Подпрограмма "Развитие педагогического потенциала"
6.1. Направление "Развитие кадровых ресурсов"
6.1.1. Формирование муни- 2011- Управление Финансиро-
ципального заказа 2015 образования, вание не
на подготовку педа- районные отделы требуется
гогических кадров с образования
высшим профессио-
нальным образовани-
ем на базе среднего
специального обра-
зования
6.1.2. Создание доступной, 2011- Управление Финансиро-
эффективной, откры- 2015 образования, вание не
той и востребован- образовательные требуется
ной модели непре- учреждения,
рывного профессио- Методический
нального роста ра- центр
ботников образова-
ния через прохожде-
ние курсов повыше-
ния квалификации и
переподготовки ра-
ботников образова-
ния
6.1.3. Реализация проекта 2011- Управление Финансиро-
"Образованию - 2015 образования, вание не
молодые кадры" образовательные требуется
учреждения
6.1.4. Награждение творче- 2011- Управление Финансиро-
ских работников 2015 образования, вание не
государственными, образовательные требуется
ведомственными, учреждения
муниципальными и
почетными наградами
6.1.5. Реализация проекта 2011- Управление Финансиро-
"Педагогическая 2015 образования, вание не
наука и педагогиче- образовательные требуется
ская практика" учреждения
6.1.6. Организация сана- 2011- Управление Финансиро-
торно-курортного 2015 образования, вание не
лечения педагогиче- образовательные требуется
ских работников учреждения
6.2. Направление "Развитие кадровых ресурсов"
6.2.1. Финансовое обеспе- 2011- Управление Бюджет 72541,8 9070,6 10408,3 16366,0 18348,4 18348,5
чение выполнения 2015 образования города
муниципального (7951506)
задания бюджетными
учреждениями -
Методическими цент-
рами образования
(за исключением
пунктов 6.2.6,
6.2.12, 6.2.13)
6.2.2. Реализация проекта 2011- Методический Финансиро-
"Управление образо- 2015 центр вание не
вательным учрежде- требуется
нием в условиях
реализации Концеп-
ции долгосрочного
социально-
экономического раз-
вития Российской
Федерации на период
до 2020 года с уче-
том вызовов пред-
стоящего периода"
6.2.3. Реализация проекта 2011- Методический Финансиро-
"Содержание и тех- 2015 центр вание не
нологии воспитания требуется
в условиях перехода
на стандарты второ-
го поколения"
6.2.4. Реализация проекта 2011- Методический Финансиро-
"Шаги в профессию. 2015 центр вание не
Развитие педагоги- требуется
ческого мастерства
молодых учителей"
6.2.5. Мониторинг участия 2011- Методический Финансиро-
во всероссийских и 2015 центр вание не
международных олим- требуется
пиадах
6.2.6. Реализация проекта 2011, Методический Бюджет 485,4 150,0 0,0 0,0 167,7 167,7
"Одаренные дети" 2014- центр города
2015 (7951506)
6.2.7. Реализация проекта 2011- Методический Финансиро-
"Сбережем русский 2015 центр вание не
язык" требуется
6.2.8. Реализация проекта 2011- Методический Финансиро-
"Воспитание гражда- 2015 центр вание не
нина и патриота" требуется
6.2.9. Реализация проекта 2011- Методический Финансиро-
"Предшкольная пора" 2015 центр вание не
требуется
6.2.10. Реализация проекта 2011- Методический Финансиро-
"Школьный учебник" 2015 центр вание не
требуется
6.2.11. Реализация проекта 2011- Методический Финансиро-
"Непрерывность до- 2015 центр вание не
школьного и общего требуется
образования"
6.2.12. Организация и про- 2011- Управление Бюджет 654,2 100,0 106,0 252,0 98,1 98,1
ведение конкурсов 2015 образования, города
педагогического Методический (7951506)
мастерства центр
6.2.13. Организация и про- 2011- Управление Бюджет 3555,8 250,0 924,0 765,0 808,4 808,4
ведение городских 2015 образования, города
педагогических Методический (7951506)
форумов, выставок и центр
конференций
6.2.14. Разработка методи- 2011- Методический Финансиро-
ческих пособий и 2015 центр вание не
рекомендаций по требуется
вопросам педагоги-
ческого сопровожде-
ния образовательно-
го процесса
Итоги по подпрограмме 6
а ГРБС Управление образования города 77237,2 9570,6 11438,3 17383,0 19422,6 19422,7
б средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
г бюджет города 77237,2 9570,6 11438,3 17383,0 19422,6 19422,7
д Подпрограмма 6 77237,2 9570,6 11438,3 17383,0 19422,6 19422,7
е средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ж средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
з бюджет города 77237,2 9570,6 11438,3 17383,0 19422,6 19422,7
--------------------------------
<*> Объем средств бюджета города будет уточнен после отражения в решении Ростовской-на-Дону городской Думы.
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА
Приложение 3
к постановлению
Администрации города
от 08.08.2013 № 850
Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Программы, по задачам приведены в таблице № 3.
Таблица № 3
ГРБС, источник расходов Объем финансирования (тыс. руб.)
всего 2011 2012 2013 2014 2015
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
а ГРБС Управление образования 11818595,2 1630805,6 2198733,4 2814189,5 2585826,0 2589040,7
города
б средства федерального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета
в средства областного бюджета 252148,7 51713,7 56155,9 46813,2 47262,3 50203,6
г бюджет города 11566446,5 1579091,9 2142577,5 2767376,3 2538563,7 2538837,1
д ГРБС Департамент 1013945,4 126845,2 130438,1 330175,2 194479,6 232007,3
строительства
е средства федерального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета
ж средства областного бюджета 76800,0 0,0 0,0 76800,0 0,0 0,0
з бюджет города 937145,4 126845,2 130438,1 253375,2 194479,6 232007,3
и ГРБС Департамент 155000,0 0,0 75000,0 80000,0 0,0 0,0
имущественно-земельных
отношений
к средства федерального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета
л средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
м бюджет города 155000,0 0,0 75000,0 80000,0 0,0 0,0
н Итого по подпрограмме 1 12987540,6 1757650,8 2404171,5 3224364,7 2780305,6 2821048,0
о средства федерального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета
п средства областного бюджета 328948,7 51713,7 56155,9 123613,2 47262,3 50203,6
р бюджет города 12658591,9 1705937,1 2348015,6 3100751,5 2733043,3 2770844,4
2. Подпрограмма "Развитие общего образования"
а ГРБС Управление образования 17167121,3 3078195,8 3599248,2 3823968,0 3394120,7 3271588,6
города
б средства федерального 231292,2 53992,5 117705,4 59594,3 0,0 0,0
бюджета
в средства областного бюджета 11069782,2 1755061,2 2135792,6 2361355,0 2418641,9 2398931,5
г бюджет города 5866046,9 1269142,1 1345750,2 1403018,7 975478,8 872657,1
д ГРБС Департамент 27178,8 5003,0 14908,3 7267,5 0,0 0,0
строительства
е средства федерального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета
ж средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
з бюджет города 27178,8 5003,0 14908,3 7267,5 0,0 0,0
и Итого по подпрограмме 2 17194300,1 3083198,8 3614156,5 3831235,5 3394120,7 3271588,6
к средства федерального 231292,2 53992,5 117705,4 59594,3 0,0 0,0
бюджета
л средства областного бюджета 11069782,2 1755061,2 2135792,6 2361355,0 2418641,9 2398931,5
м бюджет города 5893225,7 1274145,1 1360658,5 1410286,2 975478,8 872657,1
3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
а ГРБС Управление образования 3565097,5 539358,5 635397,8 731548,9 824445,5 834346,8
города
б средства федерального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета
в средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
г бюджет города 3565097,5 539358,5 635397,8 731548,9 824445,5 834346,8
д ГРБС Департамент 162424,5 65090,1 0,0 0,0 0,0 97334,4
строительства
е средства федерального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета
ж средства областного бюджета 60250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60250,0
з бюджет города 102174,5 65090,1 0,0 0,0 0,0 37084,4
и ГРБС Департамент 70800,0 0,0 70800,0 0,0 0,0 0,0
имущественно-земельных
отношений
к средства федерального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета
л средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
м бюджет города 70800,0 0,0 70800,0 0,0 0,0 0,0
н Итого по подпрограмме 3 3798322,0 604448,6 706197,8 731548,9 824445,5 931681,2
о средства федерального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета
п средства областного бюджета 60250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60250,0
р бюджет города 3738072,0 604448,6 706197,8 731548,9 824445,5 871431,2
4. Подпрограмма "Комплексная безопасность"
а ГРБС Управление образования 99306,6 75606,4 0,0 0,0 11850,1 11850,1
города
б средства федерального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета
в средства областного бюджета 17696,9 3026,5 0,0 0,0 7335,2 7335,2
г бюджет города 81609,7 72579,9 0,0 0,0 4514,9 4514,9
д Итого по подпрограмме 4 99306,6 75606,4 0,0 0,0 11850,1 11850,1
е средства федерального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета
ж средства областного бюджета 17696,9 3026,5 0,0 0,0 7335,2 7335,2
з бюджет города 81609,7 72579,9 0,0 0,0 4514,9 4514,9
5. Подпрограмма "Социальная поддержка детей и подростков"
а ГРБС Управление образования 690611,7 127956,0 131590,5 138281,9 143249,3 149534,0
города
б средства федерального 37113,3 26041,4 2624,1 2696,4 2833,5 2917,9
бюджета
в средства областного бюджета 581796,6 91095,0 113937,1 119131,5 125717,7 131915,3
г бюджет города 71701,8 10819,6 15029,3 16454,0 14698,1 14700,8
д Итого по подпрограмме 5 690611,7 127956,0 131590,5 138281,9 143249,3 149534,0
е средства федерального 37113,3 26041,4 2624,1 2696,4 2833,5 2917,9
бюджета
ж средства областного бюджета 581796,6 91095,0 113937,1 119131,5 125717,7 131915,3
з бюджет города 71701,8 10819,6 15029,3 16454,0 14698,1 14700,8
6. Подпрограмма "Развитие педагогического потенциала"
а ГРБС Управление образования 77237,2 9570,6 11438,3 17383,0 19422,6 19422,7
города
б средства федерального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета
в средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
г бюджет города 77237,2 9570,6 11438,3 17383,0 19422,6 19422,7
д Итого по подпрограмме 6 77237,2 9570,6 11438,3 17383,0 19422,6 19422,7
е средства федерального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета
ж средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
з бюджет города 77237,2 9570,6 11438,3 17383,0 19422,6 19422,7
Программа в целом
а ГРБС Управление образования 33417969,5 5461492,9 6576408,2 7525371,3 6978914,2 6875782,9
города
б средства федерального 268405,5 80033,9 120329,5 62290,7 2833,5 2917,9
бюджета
в средства областного бюджета 11921424,4 1900896,4 2305885,6 2527299,7 2598957,1 2588385,6
г бюджет города 21228139,6 3480562,6 4150193,1 4935780,9 4377123,6 4284479,4
д ГРБС Департамент 1203548,7 196938,3 145346,4 337442,7 194479,6 329341,7
строительства
е средства федерального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета
ж средства областного бюджета 137050,0 0,0 0,0 76800,0 0,0 60250,0
з бюджет города 1066498,7 196938,3 145346,4 260642,7 194479,6 269091,7
и ГРБС Департамент 225800,0 0,0 145800,0 80000,0 0,0 0,0
имущественно-земельных
отношений
к средства федерального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета
л средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
м бюджет города 225800,0 0,0 145800,0 80000,0 0,0 0,0
н Итого по Программе в целом 34847318,2 5658431,2 6867554,6 7942814,0 7173393,8 7205124,6
о средства федерального 268405,5 80033,9 120329,5 62290,7 2833,5 2917,9
бюджета
п средства областного бюджета 12058474,4 1900896,4 2305885,6 2604099,7 2598957,1 2648635,6
р бюджет города 22520438,3 3677500,9 4441339,5 5276423,6 4571603,2 4553571,1
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА
Приложение 4
к постановлению
Администрации города
от 08.08.2013 № 850
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ ДОШКОЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
(ПУНКТ 1.3.4)
№ Наименование объектов Стоимость
работ
(2011-2015),
тыс. руб.
1 Реконструкция детского образовательного учреждения ДОУ 165075,4
№ 116 с возведением пристройки по ул. Возрождения, 8
2 Детские ясли-сад на 270 мест по пер. Днепровскому 110128,3
3 Реконструкция детского сада № 316 Октябрьского района 42099,7
4 Строительство детского сада на 120 мест в Х мкр. ЗЖМ 0,0
5 Реконструкция МДОУ № 246 по ул. Плужной Первомайского 93320,8
района
6 Строительство детского сада во II мкр. Темерник, с.п. 173746,6
II-33А
7 Строительство детского сада на 140 мест в I мкр. жилого 121541,8
района "Левенцовский"
8 Строительство детского сада на 125 мест в III мкр. 4450,4
жилого района "Левенцовский"
9 Детский сад на 110 мест во II мкр. Темерник 162361,2
10 Строительство детского сада на 190 мест в жилой 0,0
застройке в районе Ростовского моря (I мкр.)
11 Реконструкция ДОУ № 228 в пос. Каратаево 3569,4
12 Реконструкция МБДОУ № 121 по ул. Симферопольской, 65/3 9807,6
13 Строительство детского сада на 95 мест в III мкр. 3922,1
жилого района "Левенцовский" (п. 3-19)
14 Строительство детского сада на 125 мест в III мкр. 123922,1
жилого района "Левенцовский" (п. 3-18)
15 Реконструкция МДОУ "8 Марта" Пролетарского района 0,0
16 Детский сад на территории бывшего аэродрома ДОСААФ на 0,0
145 мест (уч. 13)
17 Детский сад на территории бывшего аэродрома ДОСААФ на 0,0
145 мест (уч. 19)
18 Детский сад по пр. 40-летия Победы на 330 мест 0,0
19 Детский сад в пос. Мирный на 250 мест 0,0
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА
Приложение 5
к постановлению
Администрации города
от 08.08.2013 № 850
РЕЕСТР
ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(ПУНКТ 2.4.3)
№ Наименование объектов Стоимость
работ
(2011-2015),
тыс. руб.
1 Школьный комплекс на 1400 уч. в III мкр. жилого района 19305,6
"Левенцовский"
2 Реконструкция школы № 77 по ул. Портовой, 541 со 3547,0
строительством спортивного комплекса (бассейна)
3 Реконструкция МОУ гимназии № 76 Ворошиловского района 1785,5
4 Строительство средней общеобразовательной школы на 825 0,0
мест во II мкр. Темерник
5 Строительство средней общеобразовательной школы на 440 0,0
мест с бассейном в X мкр. ЗЖР
6 Строительство котельной МАОУ "Донская реальная 10240,0
гимназия" Железнодорожного района
7 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 0,0
(ФОК) на территории лицея № 1 "Классический"
Железнодорожного района
8 Строительство спортивного комплекса СОШ № 77 84088,9
9 Классический лицей № 1 Железнодорожного района (ПСД на 4500,0
строительство спортивного комплекса)
10 Строительство детского сада во II мкр. жилого района 2540,7
"Левенцовский", сблокированного с начальной школой на
125 учащихся
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА
Приложение 6
к постановлению
Администрации города
от 08.08.2013 № 850
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ТРЕБУЮЩИХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, ОСНАЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ
(ПУНКТЫ 1.1.3.А, 1.3.1)
№ Наименования объектов
Ворошиловский район
1 ДОУ № 226
2 ДОУ № 211
3 ДОУ № 225
5 ДОУ № 304
8 ДОУ № 49
9 ДОУ № 317
10 ДОУ № 48
11 ДОУ № 161
12 ДОУ № 121
13 ДОУ № 251
Железнодорожный район
1 ДОУ № 254
2 ДОУ № 5
3 ДОУ 57
4 ДОУ 207
5 ДОУ 224
6 ДОУ 131
Кировский район
1 ДОУ № 118
2 ДОУ № 69
3 ДОУ № 158
4 ДОУ № 88
5 ДОУ № 285
6 ДОУ № 235
Ленинский район
1 ДОУ № 50
2 ДОУ № 123
3 ДОУ № 232
4 ДОУ № 125
Октябрьский район
1 ДОУ № 142
2 ДОУ № 310
3 ДОУ № 3
4 ДОУ № 7
Первомайский район
1 ДОУ № 301 (Гранит)
2 ДОУ № 108
3 ДОУ № 83
Закупка и установка мебели и прогулочных площадок
1 ДОУ № 104
2 ДОУ № 106
3 ДОУ № 182
4 ДОУ № 261
5 ДОУ № 286
6 ДОУ № 287
7 ДОУ № 312
8 ДОУ № 83
9 ДОУ № 108
10 ДОУ № 146
12 ДОУ № 186
13 ДОУ № 243
14 ДОУ № 244
15 ДОУ № 246
16 ДОУ № 255
17 ДОУ № 258
18 ДОУ № 26
19 ДОУ № 269
20 ДОУ № 276
21 ДОУ № 299
22 ДОУ № 301
23 ДОУ № 9
24 ДОУ № 305
Пролетарский район
1 ДОУ № 152
2 ДОУ № 238
3 ДОУ № 273
4 ДОУ № 115
5 ДОУ № 130
6 ДОУ № 75
7 ДОУ № 295
8 ДОУ № 268
9 ДОУ № 315
Советский район
1 ДОУ № 215
2 ДОУ № 229
3 ДОУ № 220
4 ДОУ № 107
5 ДОУ № 189
6 ДОУ № 296
7 ДОУ № 208
8 ДОУ № 213
9 ДОУ № 175
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА
Приложение 7
к постановлению
Администрации города
от 08.08.2013 № 850
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ТРЕБУЮЩИХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, ОСНАЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ
(ПУНКТЫ 2.1.4.В, 2.2.7.Б, 2.2.8, 2.4.1, 2.4.5, 2.4.6)
№ Наименования объектов
Ворошиловский район
1 ул. Капустина, 18/2
2 пр. Космонавтов, 38/1
3 СОШ № 90
4 СОШ № 56
5 СОШ № 98
6 СОШ № 99
7 СОШ № 100
8 СОШ № 93
9 Гимназия № 34
10 СОШ № 65
11 СОШ № 104
12 СОШ № 107
13 СОШ № 6
14 СОШ № 30
15 Гимназия № 76
16 СОШ № 96
17 СОШ № 101
18 Приобретение компьютерного оборудования (СОШ № 3, СОШ № 6, СОШ № 30,
гимназия № 34, СОШ № 65, гимназия № 76, СОШ № 82, СОШ № 90, СОШ №
93, СОШ № 96, СОШ № 98, СОШ № 99, СОШ № 100, СОШ № 101, лицей № 102,
СОШ № 104, СОШ № 107, гимназия № 118, СОШ "Финист", СОШ "Эврика",
ВСОШ № 8, Военно-технический лицей)
19 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря (СОШ № 30,
гимназия № 34, СОШ № 65, гимназия № 76, СОШ № 90, СОШ № 99, СОШ №
100, СОШ № 101, лицей № 102, СОШ № 107, СОШ № 56, СОШ № 82, СОШ №
93)
20 Приобретение и установка ограждений (СОШ № 3, 6, 30, 76, 96, 98,
101, 102, 104, 107)
21 "Доступная среда" (СОШ № 6)
Железнодорожный район
1 ДРГ
2 Экономический лицей № 14
3 Юридическая гимназия
4 СОШ № 64
5 СОШ № 66
6 Классический лицей № 1
7 СОШ № 77
8 Приобретение компьютерного оборудования (СОШ № 64, СОШ № 66, СОШ №
67, СОШ № 77, СОШ № 83, Классический лицей № 1, ДРГ, Юридическая
гимназия)
9 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря (СОШ № 67, СОШ №
77, СОШ № 83, ДРГ, Юридическая гимназия, гимназия № 45, СОШ № 80,
Лицей классический)
10 Приобретение и установка ограждений (СОШ № 94)
Кировский район
1 СОШ № 49
2 Лицей № 51
3 СОШ № 47
4 Гимназия № 45
5 СОШ № 4
6 Гимназия № 5
7 СОШ № 53
8 ВСОШ № 13
9 СОШ № 80
10 Приобретение компьютерного оборудования (СОШ № 4, СОШ № 5, гимназия
№ 45, СОШ № 47, СОШ № 49, лицей № 51, СОШ № 53, СОШ № 80, ВСОШ № 13,
лицей РГСУ)
11 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря (СОШ № 47, СОШ №
49, лицей № 51, СОШ № 53, РГСУ, гимназия № 45, СОШ № 80)
Ленинский район
1 Лицей № 33
2 СОШ № 39
3 СОШ № 72
4 Гимназия № 36
5 СОШ № 78
6 Гимназия № 35
7 СОШ № 70
8 СОШ № 55
9 ГЮИ
10 Приобретение компьютерного оборудования (лицей № 33, гимназия № 35,
гимназия № 36, СОШ № 39, СОШ № 55, лицей № 57, СОШ № 70, СОШ № 72,
СОШ № 78, ВСОШ № 5)
11 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря (гимназия № 35,
гимназия № 36, лицей № 57, СОШ № 72, СОШ № 78, СОШ № 55)
12 Приобретение и установка ограждений (СОШ № 70)
13 "Доступная среда" (СОШ № 78)
Октябрьский район
1 СОШ № 79
2 СОШ № 50
3 СОШ № 43 (Азбука)
4 Многопрофильный лицей
5 Лицей № 27
6 СОШ № 40
7 СОШ № 46
8 СОШ № 32
9 СОШ № 68
10 Лицей при ДГТУ
11 Гимназия № 52
12 СОШ № 110
13 Приобретение компьютерного оборудования (гимназия № 25, лицей № 27,
СОШ № 32, СОШ № 40, СОШ № 43, гимназия № 46, гимназия № 52, СОШ №
68, СОШ № 69, РГЭЛ, СОШ № 79, СОШ № 110, Многопрофильный лицей,
лицей ДГТУ)
14 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря (гимназия № 25,
лицей № 27, СОШ № 32, гимназия № 46, гимназия № 52, СОШ № 69, СОШ №
10, СОШ № 43, СОШ № 68, ДГТУ)
15 Приобретение и установка ограждений (СОШ № 79)
Первомайский район
1 Лицей № 20
2 СОШ № 75
3 СОШ № 54
4 СОШ № 18
5 СОШ № 113
6 СОШ № 109
7 СОШ № 91
8 СОШ № 24
9 СОШ № 97
10 СОШ № 105
11 СОШ № 16
12 СОШ № 21
13 СОШ № 23
14 Гимназия № 19
15 Закупка, установка мебели и прогулочных площадок (СОШ № 10, гимназия
№ 19, СОШ № 44, СОШ № 16, СОШ № 21, СОШ № 23, СОШ № 84, СОШ № 105,
СОШ № 18, СОШ № 109, СОШ № 91, СОШ № 97, СОШ № 113, гимназия № 111)
16 Приобретение компьютерного оборудования (СОШ № 10, СОШ № 16, СОШ №
18, гимназия № 19, лицей № 20, СОШ № 21, СОШ № 23, СОШ № 44, СОШ №
54, СОШ № 75, СОШ № 84, СОШ № 91, СОШ № 97, СОШ № 105, СОШ № 109,
гимназия № 111, СОШ № 113)
17 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря (СОШ № 10, СОШ №
16, гимназия № 19, лицей № 20, СОШ № 44, СОШ № 84, СОШ № 97, СОШ №
105, гимназия № 111, СОШ № 18, СОШ № 23, СОШ № 24, СОШ № 75)
18 Приобретение и установка ограждений (СОШ № 84)
Пролетарский район
1 СОШ № 81
2 СОШ № 106
3 Гимназия № 12
4 СОШ № 8
5 Гимназия № 14
6 СОШ № 94
7 СОШ № 7
8 Прогимназия № 280
9 Лицей № 11
10 Приобретение компьютерного оборудования (СОШ № 1, СОШ № 7, СОШ № 8,
лицей № 11, гимназия № 12, лицей № 13, гимназия № 14, СОШ № 17, СОШ
№ 22, СОШ № 26, СОШ № 81, СОШ № 94, СОШ № 106)
11 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря (СОШ № 1, СОШ №
8, лицей № 13, СОШ № 22, СОШ № 26, СОШ № 81, СОШ № 94, лицей № 11,
СОШ № 17, СОШ № 106)
12 Приобретение и установка ограждений (СОШ № 26)
Советский район
1 СОШ № 92
2 СОШ № 86
3 Гимназия № 95
4 СОШ № 88
5 СОШ № 31
6 СОШ № 60
7 СОШ № 73
8 ул. Содружества, 39
9 СОШ № 15
10 Приобретение компьютерного оборудования (СОШ № 15, СОШ № 31, СОШ №
37, лицей № 58, СОШ № 60, СОШ № 61, СОШ № 73, СОШ № 86, СОШ № 87,
СОШ № 88, СОШ № 92, гимназия № 95, лицей № 103, СОШ № 112, гимназия
№ 117, СОШ "Источник", ВСОШ № 10)
11 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря (СОШ № 31, лицей
№ 58, СОШ № 60, СОШ № 87, гимназия № 95, лицей № 103, СОШ № 112,
гимназия № 117, СОШ № 61, СОШ № 73, СОШ № 88, СОШ № 15)
12 Приобретение и установка ограждений (СОШ № 86, 92)
13 "Доступная среда" (СОШ № 112)
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА
------------------------------------------------------------------