Постановление Администрации г. Ростова н/Д от 26.08.2013 N 917 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.09.2010 N 717 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы" "



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2013 г. № 917

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
РОСТОВА-НА-ДОНУ ОТ 24.09.2010 № 717 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2011-2015 ГОДЫ"
(РЕД. ОТ 12.03.2013)

В соответствии с пунктом 7.1 раздела 7 Порядка принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 21.11.2011 № 860 (ред. от 01.10.2012), в связи с изменением приоритетов социально-экономической политики, увеличением ожидаемых поступлений в бюджет города постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.09.2010 № 717 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы" (ред. от 04.10.2012) следующие изменения:
1.1. в приложении:
1.1.1. в паспорте Программы:
1.1.1.1. строку "Задачи Программы" изложить в редакции:


"Задачи Программы - оказание мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан посредством реализации социаль-
ных гарантий и увеличения адресной социальной
помощи;
- содействие созданию благоприятных условий для
улучшения положения семей с детьми, в том числе
многодетных;
- повышение уровня социального обслуживания;
- укрепление материально-технической базы учрежде-
ний социального обслуживания;
- обеспечение полной противопожарной безопасности
граждан, посещающих подразделения социального
обслуживания;
- оценка состояния доступности объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения;
- повышение уровня доступности объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения;
- обеспечение равного доступа детей-инвалидов к
реабилитационным услугам";


1.1.1.2. строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в редакции:


"Объемы и источники Общий объем финансирования Программы - 20319529,4
финансирования тыс. руб.
Программы Из общего объема финансирования Программы:
средства федерального бюджета - 4651684,4 тыс.
руб.,
в том числе по годам:
2011 - 1036485,4 тыс. руб.;
2012 - 847795,6 тыс. руб.;
2013 - 890721,7 тыс. руб.;
2014 - 907248,5 тыс. руб.;
2015 - 969433,2 тыс. руб.
Средства областного бюджета - 13300530,2 тыс.
руб.,
в том числе по годам:
2011 - 2670599,9 тыс. руб.;
2012 - 2298851,7 тыс. руб.;
2013 - 2573348,0 тыс. руб.;
2014 - 2765884,7 тыс. руб.;
2015 - 2991845,9 тыс. руб.
Средства бюджета города - 1928555,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2011 - 332117,5 тыс. руб.;
2012 - 755598,2 тыс. руб.;
2013 - 262564,9 тыс. руб.;
2014 - 269576,9 тыс. руб.;
2015 - 308697,8 тыс. руб.
Внебюджетные средства - 438759,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2011 - 342039,8 тыс. руб.;
2012 - 25855,9 тыс. руб.;
2013 - 26991,2 тыс. руб.;
2014 - 21931,3 тыс. руб.;
2015 - 21941,3 тыс. руб.
Финансовое обеспечение программных мероприятий
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением Ростовской-на-Дону
городской Думы о бюджете города на соответствующий
период";


1.1.1.3. строку "Целевые индикаторы и показатели" изложить в редакции:


"Целевые индикаторы 1. Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и
и показатели других мер социальной поддержки в среднем на
1 гражданина из числа имеющих на это право.
2. Доля семей, получающих жилищные субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в
общем количестве семей в городе.
3. Доля малообеспеченных семей, получающих ежеме-
сячное пособие на ребенка, в общем количестве
семей в городе.
4. Уровень выполнения муниципального задания по
предоставлению услуг социального обслуживания
гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том
числе детям-инвалидам).
5. Уровень обеспечения противопожарной безопасно-
сти граждан, посещающих подразделения социального
обслуживания.
6. Удельный вес учреждений социальной защиты,
обеспечивающих физическую доступность для инвали-
дов, в общем количестве городских учреждений
социальной защиты.
7. Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных
качеством и доступностью получения социальных
услуг в учреждениях социального обслуживания, от
числа граждан (семей), получивших услуги";


1.1.2. раздел II изложить в редакции:

"Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

1. Главная цель разработки Программы - повышение качества жизни отдельных категорий населения города.
2. Основными целями Программы являются:
2.1. Повышение благосостояния отдельных категорий населения города, сокращение бедности путем увеличения уровня их доходов, предоставление в соответствии с принципом доступности мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством, включая ежегодную индексацию региональных социальных выплат с учетом темпов инфляции.
2.2. Улучшение положения семей с детьми, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2.3. Повышение доступности и качества социальных услуг в соответствии с государственными стандартами в подразделениях социального обслуживания.
2.4. Формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
2.5. Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции детей-инвалидов с обществом.
3. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих основных задач:
3.1. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан посредством реализации социальных гарантий и увеличения адресной социальной помощи.
3.2. Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми, в том числе многодетных.
3.3. Повышение уровня социального обслуживания.
3.4. Укрепление материально-технической базы подразделений социального обслуживания.
3.5. Обеспечение полной противопожарной безопасности граждан, посещающих подразделения социальной защиты населения.
3.6. Оценка состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
3.7. Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
3.8. Обеспечение равного доступа детей-инвалидов к реабилитационным услугам.
С 2010 года финансовое обеспечение УСЗН в части подразделений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов) осуществляется на основе муниципальных заданий, что позволит достигнуть следующих количественных показателей по муниципальным услугам:


Наименование услуги Единица Категория потребителей Объем
измерения услуг задания
услуги

1.1. Социальные услуги без человек Граждане пожилого воз- 10592
обеспечения проживания, раста (мужчины старше 60
предоставляемые гражданам лет и женщины старше 55
пожилого возраста и инвали- лет) и инвалиды (в том
дам (в том числе детям- числе дети-инвалиды),
инвалидам), частично утра- частично утратившие
тившим способность к само- способность к самообслу-
обслуживанию в связи с живанию в связи с пре-
преклонным возрастом, клонным возрастом,
болезнью, инвалидностью и болезнью, инвалидностью
нуждающимся в посторонней
поддержке, социально-
бытовой помощи в надомных
условиях

1.2. Социально-медицинские человек Граждане пожилого воз- 243
услуги без обеспечения про- раста (мужчины старше 60
живания, предоставляемые лет и женщины старше 55
гражданам пожилого возраста лет) и инвалиды, частично
и инвалидам, частично утратившие способность к
утратившим способность к самообслуживанию, стра-
самообслуживанию в связи с дающие психическими рас-
преклонным возрастом, болез- стройствами (в стадии
нью, инвалидностью и нуждаю- ремиссии), туберкулезом
щимся в посторонней под- (за исключением активной
держке в надомных условиях формы), тяжелыми заболе-
ваниями (в том числе
онкологическими) в
поздних стадиях


Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2011-2015 годах. Мероприятия Программы будут выполняться в соответствии с установленными сроками.
Этапы реализации Программы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.

Целевые индикаторы и показатели

Динамика целевых индикаторов и показателей Программы представлена в приложении 1.";
1.1.3. в разделе IV:
1.1.3.1. в первом абзаце цифры "20285,1" заменить цифрами "20319,5";
1.1.3.2. таблицу № 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.1.4. раздел VI изложить в редакции:

"Раздел VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

1. Программа носит выраженную социальную направленность. Результаты реализации мероприятий Программы будут оказывать влияние на улучшение качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону на протяжении длительного времени.
2. Оценка эффективности реализации Программы базируется на достижении целевых показателей:
- увеличение объема средств, предусмотренных на ежемесячные социальные выплаты, льготы и другие меры социальной поддержки в среднем на 1 гражданина из числа имеющих на это право;
- увеличение в 2011-2015 годах доли семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем числе семей в городе;
- уменьшение доли малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе;
- уровень выполнения установленного муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) - 100 процентов ежегодно;
- обеспечение уровня противопожарной безопасности граждан, посещающих подразделения социального обслуживания, в 2011-2015 годах - 100 процентов;
- удельный вес учреждений социальной защиты, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов, в общем количестве городских учреждений социальной защиты - 100 процентов;
- удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в учреждениях социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги, - 100 процентов.
3. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности Программы, изложенной в приложении 3.
4. Реализация мероприятий Программы позволит:
своевременно и в полном объеме предоставлять меры социальной поддержки населению;
предоставлять оптимальные формы и виды социального обслуживания нуждающимся категориям граждан, повысить качество предоставляемых социальных услуг;
объективно формировать финансовое обеспечение социальных услуг, предоставляемых подразделениями социального обслуживания, оптимизировать бюджетные расходы;
провести капитальный ремонт действующих муниципальных казенных учреждений социальной защиты населения, тем самым улучшив условия пребывания в них граждан.
5. Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет увеличения доходов населения города Ростова-на-Дону.
6. Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества жизни населения города Ростова-на-Дону путем предоставления мер социальной поддержки своевременно и в полном объеме, повышении качества предоставляемых социальных услуг.";
1.1.5. таблицу "Целевые индикаторы и показатели" приложения 1 к Программе дополнить строками 4.1, 4.2 следующего содержания:


" 4.1. Удельный вес учреж- про- - - - 100 100 100
дений социальной цент
защиты, обеспечи-
вающих физическую
доступность для
инвалидов, в общем
количестве город-
ских учреждений
социальной защиты

4.2. Удельный вес граж- про- - - - 100 100 100";
дан (семей), удов- цент
летворенных качест-
вом и доступностью
получения социаль-
ных услуг в учреж-
дениях социального
обслуживания, от
числа граждан
(семей), получивших
услуги


1.1.6. приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по социальным вопросам) В.В. Леденеву.

Мэр
(глава Администрации) города
М.А.ЧЕРНЫШЕВ
Постановление вносит
Департамент социальной
защиты населения города





Приложение 1
к постановлению
Администрации города
Ростова-на-Дону
от 26.08.2013 № 917

Таблица № 2

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ

(тыс. рублей)

Источники Всего В том числе по годам
финансирования
2011 2012 2013 2014 2015

ДСЗН

Итого 20319529,4 4381242,6 3928101,4 3753625,8 3964641,4 4291918,2
финансирование
по Программе

в том числе:

федеральный 4651684,4 1036485,4 847795,6 890721,7 907248,5 969433,2
бюджет

областной 13300530,2 2670599,9 2298851,7 2573348,0 2765884,7 2991845,9
бюджет

бюджет города 1928555,3 332117,5 755598,2 262564,9 269576,9 308697,8

внебюджетные 438759,5 342039,8 25855,9 26991,2 21931,3 21941,3
средства

из них:

расходы 10408,6 555,0 9853,6 0,0 0,0 0,0
капитального
характера

Раздел I 3147606,6 593327,7 691199,1 592175,8 602076,6 668827,4

в том числе:

федеральный 63981,7 5596,1 6238,3 34641,9 8591,8 8913,6
бюджет

областной 2437718,6 467997,8 462378,3 461058,9 492446,9 553836,7
бюджет

бюджет города 643400,8 118017,4 221793,4 96475,0 101037,9 106077,1

внебюджетные 2505,5 1716,4 789,1 0,0 0,0 0,0
средства

из них:

расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
характера

Раздел II 12733773,6 2606202,9 2390791,0 2396897,4 2565315,0 2774567,3

в том числе:

федеральный 896340,5 209624,2 185124,8 158123,5 166006,9 177461,1
бюджет

областной 10718896,3 2189072,2 1826840,3 2075240,1 2232007,7 2395736,0
бюджет

бюджет города 1096348,0 194009,5 375161,6 161823,3 165641,9 199711,7

внебюджетные 22188,8 13497,0 3664,3 1710,5 1658,5 1658,5
средства

из них:

расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
характера

Раздел III 3999825,5 853657,3 811569,3 733904,0 774715,6 825979,3

в том числе:

федеральный 3691362,2 821265,1 656432,5 697956,3 732649,8 783058,5
бюджет

областной 141484,7 13123,7 9234,6 35423,1 41430,1 42273,2
бюджет

бюджет города 164238,6 17418,3 145012,4 524,6 635,7 647,6

внебюджетные 2740,0 1850,2 889,8 0,0 0,0 0,0
средства

из них:

расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
характера

Раздел IV 410935,9 324586,8 20512,8 25280,7 20272,8 20282,8

в том числе:

внебюджетные 410935,9 324586,8 20512,8 25280,7 20272,8 20282,8
средства

из них:

расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
характера

Раздел V 27387,9 3467,9 14029,3 5367,9 2261,4 2261,4

в том числе:

областной 2430,6 406,2 398,5 1625,9 0,0 0,0
бюджет

бюджет города 24567,9 2672,3 13630,8 3742,0 2261,4 2261,4

внебюджетные 389,4 389,4 0,0 0,0 0,0 0,0
средства

из них:

расходы 10408,6 555,0 9853,6 0,0 0,0 0,0
капитального
характера


Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА





Приложение 2
к постановлению
Администрации города
Ростова-на-Дону
от 26.08.2013 № 917

Приложение 2
к Программе

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(тыс. руб.)

№ Наименование Муниципаль- Сроки Источники Объем финансирования
п/п мероприятия ный выпол- финансиро-
заказчик, нения вания, всего 2011 2012 2013 2014 2015
исполнитель КЦСР

Раздел I. "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей"

1. Государственные гарантии социальной поддержки семей, в том числе с несовершеннолетними детьми

1.1.1 Пособия гражданам, областной 768449,8 156763,0 147173,5 147423,6 156228,9 160861,3
имеющим детей, в том бюджет
числе: (5220801,
5224401)

федераль- 37931,6 5596,1 6238,3 8591,8 8591,8 8913,6
ный бюджет
(5051900)

- ежемесячное пособие ДСЗН, УСЗН весь областной 549944,5 111941,0 104738,6 105779,0 112081,3 115404,6
на ребенка период бюджет
(5220801,
5224401)

- ежемесячное пособие ДСЗН, УСЗН весь областной 217496,9 44543,4 42151,8 41502,7 43997,2 45301,8
на ребенка одиноким период бюджет
матерям (5220801,
5224401)

- ежемесячное пособие ДСЗН, УСЗН весь областной 368,8 88,4 86,8 61,4 65,1 67,1
на ребенка, родители период бюджет
которого уклоняются от (5220801,
уплаты алиментов 5224401)

- ежемесячное пособие ДСЗН, УСЗН весь областной 640,1 190,2 196,3 80,5 85,3 87,8
на ребенка военно- период бюджет
служащего, проходящего (5220801,
службу по призыву 5224401)

- ежемесячное пособие ДСЗН, УСЗН весь федераль- 34920,6 5172,1 5739,2 7904,4 7904,4 8200,5
на ребенка военно- период ный бюджет
служащего, проходящего (5051900)
военную службу по
призыву

- единовременное посо- ДСЗН, УСЗН весь федераль- 3011,0 424,0 499,1 687,4 687,4 713,1
бие беременной жене период ный бюджет
военнослужащего, про- (5051900)
ходящего военную
службу по призыву

1.1.2 Ежемесячные денежные ДСЗН, УСЗН весь областной 274850,3 50549,2 50465,3 54926,1 58023,3 60886,4
выплаты на детей 1-2 период бюджет
года жизни на обеспе- (5220801,
чение бесплатными 5224401)
молочными смесями

1.1.3 Ежемесячные денежные ДСЗН, УСЗН весь областной 183710,9 26082,2 36994,5 36903,3 40113,5 43617,4
выплаты на детей из период бюджет
многодетных семей на (5220801,
обеспечение бесплатной 5224401)
школьной (спортивной)
формой, лекарствами,
проездом в городском
транспорте, на
пригородных маршрутах

1.1.4 Ежемесячные денежные ДСЗН, УСЗН весь областной 274713,5 40798,3 42940,3 58376,0 63524,9 69073,9
выплаты многодетным период бюджет
семьям на оплату (5220801,
жилищно-коммунальных 5224401)
услуг

1.1.5 Меры социальной ДСЗН, УСЗН 2012-2015 областной 26115,6 0,0 11119,6 4723,0 4998,5 5274,5
поддержки беременных бюджет
женщин из малообеспе- (5220801,
ченных семей, кормящих 5224401)
матерей и детей в
возрасте до 3 лет

1.1.6 Субсидии на оплату ДСЗН, УСЗН весь областной 400865,8 97663,6 66975,0 72274,1 76501,5 87451,6
жилого помещения и период бюджет
коммунальных услуг (5220801,
5224401)

1.1.7 Предоставление мате- ДСЗН, УСЗН весь областной 37426,7 6375,3 7607,6 7424,2 7802,6 8217,0
риальной и иной помощи период бюджет
для погребения умерших (5220801,
5224401)

1.1.8 Организация и обеспе- ДСЗН, УСЗН весь областной 436007,4 89766,2 99102,5 78479,4 81971,7 86687,6
чение отдыха и оздо- период бюджет
ровления детей (за (5220803,
исключением организа- 5224402)
ции отдыха детей в
каникулярное время)

1.1.9 Ежемесячная денежная ДСЗН, УСЗН 2013- федераль- 26050,1 0,0 0,0 26050,1 0,0 0,0
выплата, назначаемая в 2015 ный бюджет
случае рождения (5141500)
третьего ребенка или
последующих детей до областной 12646,9 0,0 0,0 529,2 3282,0 8835,7
достижения ими возрас- бюджет
та трех лет (5141500)

1.1.10 Предоставление ДСЗН, УСЗН 2015 областной 22931,3 0,0 0,0 0,0 0,0 22931,3
компенсации по бюджет
региональному (5224401)
материнскому капиталу

ИТОГО 2501700,3 473593,9 468616,6 495700,8 501038,7 562750,3

2. Дополнительные меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми,
молодежи и студентов из малообеспеченных семей

1.2.1 Предоставление льгот- ДСЗН, УСЗН весь бюджет 521982,0 104090,9 124828,7 92961,9 97610,0 102490,5
ного проезда в город- период города
ском пассажирском (7951000)
транспорте общего
пользования (кроме
такси) обучающимся
общеобразовательных
учреждений, профессио-
нальных училищ и
лицеев, находящихся на
территории г. Ростова-
на-Дону

1.2.2 Адресная социальная ДСЗН, УСЗН 2011- бюджет 104190,9 10945,0 93245,9 0,0 0,0 0,0
выплата в связи с 2012 города
необходимостью соблю- (7951000)
дения предельного
индекса изменения
размера платы граждан
за коммунальные услуги

1.2.3 Мероприятия для семей ДСЗН, УСЗН весь бюджет 7917,5 1120,9 1203,7 1877,8 1792,1 1923,0
с детьми - День защиты период города
детей, День семьи, (7951000)
День знаний, День
матери, День семьи,
любви и верности,
новогодние представ-
ления, в том числе
новогодние подарки для
детей из социально
незащищенных семей,
поздравления детей-
инвалидов с новогод-
ними и рождественскими
праздниками, мероприя-
тия, посвященные Дню
города

1.2.4 Социальная поддержка ДСЗН, УСЗН, 2011- внебюджет- 2505,5 1716,4 789,1 0,0 0,0 0,0
семей с детьми в предприятия 2012 ные
рамках системы города средства
"Забота" в виде
бесплатных продуктов,
питания, предметов
первой необходимости,
очищенной питьевой
воды и т.п.

1.2.5 Оказание помощи ДСЗН, УСЗН весь бюджет 3933,1 797,2 1451,6 555,3 555,8 583,6
семьям, попавшим в период города
экстремальную ситуацию (7951000)
(пожар и др.)

1.2.6 Организация обществен- ДСЗН, УСЗН весь бюджет 5366,9 1063,4 1063,5 1080,0 1080,0 1080,0
ных работ для безра- период города
ботных и ищущих работу (7951000)
граждан, временных
работ для несовершен-
нолетних граждан в
возрасте от 14 до 18
лет в свободное от
учебы время и безра-
ботных граждан, испы-
тывающих трудности в
поиске работы

ИТОГО 645906,3 119733,8 222582,5 96475,0 101037,9 106077,1

Всего по I разделу, в том 3147606,6 593327,7 691199,1 592175,8 602076,6 668827,4
числе:

федеральный бюджет 63981,7 5596,1 6238,3 34641,9 8591,8 8913,6

областной бюджет 2437718,6 467997,8 462378,3 461058,9 492446,9 553836,7

бюджет города 643400,8 118017,4 221793,4 96475,0 101037,9 106077,1

внебюджетные 2505,5 1716,4 789,1 0,0 0,0 0,0

Раздел II. "Обеспечение достойного уровня жизни ветеранов Великой Отечественной войны и граждан старшего поколения"

1. Государственные гарантии социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и граждан старшего поколения

Материальные меры социальной
поддержки:

2.1.1 Ежемесячные денежные ДСЗН, УСЗН весь 9037847,9 1913124,0 1593072,2 1710812,8 1838395,8 1982443,1
выплаты: период

льготникам весь федераль- 874640,2 209624,2 163424,5 158123,5 166006,9 177461,1
федерального регистра период ный бюджет
по ЖКУ (5054600)

почетным донорам СССР, 2012 федераль- 21700,3 0,0 21700,3 0,0 0,0 0,0
почетным донорам ный бюджет
России (5052900)

льготникам областного весь областной 7931370,6 1662189,2 1368198,3 1513197,6 1629522,5 1758263,0
регистра, всего период бюджет
(5220801,
5224401)

в том числе по ЖКУ весь областной 5704169,7 1209523,0 976126,8 1085429,3 1169893,5 1263197,1
период бюджет
(5220801,
5224401)

реабилитированным, весь областной 210136,8 41310,6 39749,1 39491,7 42866,4 46719,0
всего период бюджет
(5220801,
5055530)

в том числе по ЖКУ весь областной 180194,1 35623,4 34347,7 33644,5 36642,7 39935,8
период бюджет
(5220801,
5055530)

2.1.2 Субсидии на оплату ДСЗН, УСЗН весь областной 1465301,4 313311,4 238954,4 276204,9 303252,8 333577,9
жилого помещения и период бюджет
коммунальных услуг (5220801,
5224401)

2.1.3 Социальное УСЗН весь областной 1112087,5 172261,0 179938,5 246345,9 256366,0 257176,1
обслуживание граждан период бюджет
пожилого возраста и (5220802,
инвалидов (в том числе 5224403)
детей-инвалидов)
бюджет 40889,5 6079,8 7480,7 8536,7 9191,8 9600,5
города
(7951000)

ИТОГО 11656126,3 2404776,2 2019445,8 2241900,3 2407206,4 2582797,6

2. Дополнительные меры социальной поддержки, оказываемые ветеранам Великой Отечественной войны
и гражданам старшего поколения

2.2.1 Предоставление ДСЗН, УСЗН весь бюджет 753403,4 153220,4 183390,3 132210,2 138820,7 145761,8
льготного проезда в период города
городском пассажирском (7951000)
транспорте общего
пользования (кроме
такси) пенсионерам,
достигшим возраста,
дающего право на
получение трудовой
пенсии по старости, не
имеющим других льгот

2.2.2 Адресная социальная ДСЗН, УСЗН 2011- бюджет 186955,4 19672,3 167283,1 0,0 0,0 0,0
выплата в связи с 2012 города
необходимостью соблю- (7951000)
дения предельного
индекса изменения
размера платы граждан
за коммунальные услуги

2.2.3 Предоставление мер ДСЗН, УСЗН весь бюджет 7091,4 593,1 1599,2 1267,3 1771,6 1860,2
социальной поддержки период города
почетным гражданам (7951000)
города

2.2.4 Оздоровительные меро- ДСЗН, УСЗН, весь бюджет 4363,3 733,4 762,1 821,0 1023,4 1023,4
приятия для ветеранов администра- период города
ВОВ (санатории ция города (7951000)
Ростовской области)

2.2.5 Дополнительные меры ДСЗН, УСЗН, бюджет 5929,7 1104,1 1047,1 1232,5 1227,4 1318,6
социальной поддержки, администра- города
предоставляемые вете- ции районов (7951000)
ранам в рамках празд-
нования Дня Победы,
Дня пожилого человека,
поздравление долго-
жителей города, Героев
Отчества

2.2.6 Выплаты ИВОВ, УВОВ, бюджет 66691,8 12540,4 13599,1 12658,0 13607,0 14287,3
труженикам тыла, воен- города
нослужащим последнего (7951000)
военного призыва ко
Дню Победы

2.2.7 Выплата единовременной ДСЗН 2011 бюджет 66,0 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0
материальной помощи города
гражданам, пострадав- (7951000)
шим от воздействия
радиации вследствие
аварии на Чернобыль-
ской АЭС, в связи
с 25-летием катастрофы

2.2.8 Меры социальной предприятия весь внебюджет-
поддержки по улучшению города, период ные
социально-бытовых администра- средства
условий жизни инвали- ции районов,
дов и участников ВОВ УСЗН
по системе "Ветеран":

ремонт жилья 1112,0 842,0 67,5 67,5 67,5 67,5

ремонт санитарно- 385,1 89,9 73,8 73,8 73,8 73,8
технического
оборудования

ремонт и приобретение 757,9 655,5 25,6 25,6 25,6 25,6
бытовой техники

материальная помощь 12726,9 7226,9 1400,0 1400,0 1350,0 1350,0

обеспечение 556,1 113,7 110,6 110,6 110,6 110,6
лекарствами и
медицинской техникой

благоустройство 80,3 12,3 18,0 18,0 16,0 16,0
дворовых территорий

канализация и 109,0 49,0 15,0 15,0 15,0 15,0
водопровод

ИТОГО 15727,3 8989,3 1710,5 1710,5 1658,5 1658,5

2.2.9 Социальная поддержка в предприятия 2011- внебюджет- 5595,6 3641,8 1953,8 0,0 0,0 0,0
рамках системы города, 2012 ные
"Забота" в виде ДСЗН, УСЗН средства
бесплатных продуктов,
питания, предметов
первой необходимости,
очищенной питьевой
воды и т.п.

2.2.10 Организация определе- УСЗН 2013 бюджет 5097,6 0,0 0,0 5097,6 0,0 0,0
ния права граждан на города
льготную оплату (7951000)
земельного налога и
налога на имущество и
организация выдачи и
учета "Социальных карт
пенсионера" в учрежде-
ниях социальной защиты
населения и связанных
с этим функций

2.2.11 Бесплатное питание предприятия 2011 внебюджет- 865,9 865,9 0,0 0,0 0,0 0,0
малообеспеченных пен- города, ные
сионеров в отделениях УСЗН средства
дневного пребывания

2.2.12 Назначение и выплата УСЗН 2015 бюджет 25859,9 0,0 0,0 0,0 0,0 25859,9
государственной пенсии города
за выслугу лет лицам, (7951000)
замещавшим муниципаль-
ные должности и долж-
ности муниципальной
службы города
Ростова-на-Дону

ИТОГО 1077647,3 201426,7 371345,2 154997,1 158108,6 191769,7

Всего по II разделу, в том 12733773,6 2606202,9 2390791,0 2396897,4 2565315,0 2774567,3
числе:

федеральный бюджет 896340,5 209624,2 185124,8 158123,5 166006,9 177461,1

областной бюджет 10718896,3 2189072,2 1826840,3 2075240,1 2232007,7 2395736,0

бюджет города 1096348,0 194009,5 375161,6 161823,3 165641,9 199711,7

внебюджетные 22188,8 13497,0 3664,3 1710,5 1658,5 1658,5

Раздел III. "Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности"

1. Государственные гарантии социальной поддержки и социальной адаптации инвалидов

3.1.1 Ежемесячные денежные ДСЗН, УСЗН весь федераль- 3682778,2 821007,9 654350,8 695874,6 730568,1 780976,8
выплаты на оплату ЖКУ период ный бюджет
(5054600)

3.1.2 Субсидии по оплату ДСЗН, УСЗН весь областной 141484,7 13123,7 9234,6 35423,1 41430,1 42273,2
жилого помещения и период бюджет
коммунальных услуг (5220801,
5224401)

3.1.3 Компенсации страховых ДСЗН, УСЗН весь федераль- 8584,0 257,2 2081,7 2081,7 2081,7 2081,7
премий по договорам период ный бюджет
обязательного страхо- (5054500)
вания гражданской
ответственности
владельцев транспорт-
ных средств

ИТОГО 3832846,9 834388,8 665667,1 733379,4 774079,9 825331,7

2. Дополнительные меры социальной поддержки, оказываемые инвалидам и другим маломобильным группам населения

3.2.1 Комплекс оздорови- ДСЗН, УСЗН весь бюджет 1123,4 201,2 213,2 224,9 236,1 248,0
тельных и реабилита- период города
ционных мероприятий в (7951000)
бассейне для детей-
инвалидов

3.2.2 Адресная социальная ДСЗН, УСЗН 2011- бюджет 161194,8 16920,7 144274,1 0,0 0,0 0,0
выплата в связи с 2012 города
необходимостью соблю- (7951000)
дения предельного
индекса изменения
размера платы граждан
за коммунальные услуги

3.2.3 Социальная поддержка в предприятия 2011- внебюджет- 2740,0 1850,2 889,8 0,0 0,0 0,0
рамках системы города, 2012 ные
"Забота" в виде ДСЗН, УСЗН средства
бесплатных продуктов,
питания, предметов
первой необходимости,
очищенной питьевой
воды и т.п.

3.2.4 Проведение мероприятий ДСЗН, УСЗН весь бюджет 1690,4 296,4 295,1 299,7 399,6 399,6
в Декаде инвалидов, период города
поздравление инвалидов (7951000)
ВОИ

3.2.5 Обеспечение инвалидам УСЗН 2012 бюджет 230,0 0,0 230,0 0,0 0,0 0,0
условий для беспре- города
пятственного доступа в (7951000)
административные и
служебные помещения
(обустройство
пандусов)

3.2.6 Организация встреч ДСЗН 2011 х х х х х х х
Мэра (главы Админи-
страции) города с
руководителями общест-
венных организаций
инвалидов с целью
выявления социально
значимых проблем

3.2.7 Организация работы со ДСЗН весь х х х х х х х
средствами массовой период
информации (размеще-
ние информации, статей
по вопросам социальной
защиты и реабилитации
инвалидов) в целях
привлечения внимания
общественности к
проблемам инвалидов

3.2.8 Проведение заседаний ДСЗН весь х х х х х х х
Координационного период
совета по делам
инвалидов

3.2.9 Актуализация банка ДСЗН 2011 х х х х х х х
данных инвалидов

3.2.10 Организация проверок ДСЗН, УСЗН весь х х х х х х х
для соблюдения требо- период
ваний по обеспечению
доступа инвалидов к
объектам социальной
сферы при разработке
проектных решений на
новое строительство и
реконструкцию зданий,
сооружений с пред-
ставителями органов
социальной защиты
населения и общест-
венных организаций
инвалидов

3.2.11 Подготовка и проведе- ДСЗН, УСЗН 2011 х х х х х х х
ние совместно с обще-
ственными организа-
циями инвалидов города
социологического опро-
са по определению
приоритетных и перво-
очередных объектов со-
циальной и транспорт-
ной инфраструктуры,
средств транспорта,
связи и информации с
целью их последующей
модернизации (дообору-
дования) и обеспечения
доступности для
инвалидов

3.2.12 Паспортизация и клас- администра- весь х х х х х х х
сификация с последую- ции районов период
щим составлением города,
действующих объектов ДСЗН, УСЗН
социальной и тран-
спортной инфраструк-
туры, средств
транспорта, связи и
информации с целью их
последующей модерни-
зации (дооборудования)
и обеспечения доступ-
ности для инвалидов;
формирование карт
доступности объектов и
услуг

ИТОГО 166978,6 19268,5 145902,2 524,6 635,7 647,6

Всего по разделу III, в том 3999825,5 853657,3 811569,3 733904,0 774715,6 825979,3
числе:

федеральный бюджет 3691362,2 821265,1 656432,5 697956,3 732649,8 783058,5

областной бюджет 141484,7 13123,7 9234,6 35423,1 41430,1 42273,2

бюджет города 164238,6 17418,3 145012,4 524,6 635,7 647,6

внебюджетные 2740,0 1850,2 889,8 0,0 0,0 0,0

Раздел IV. "Участие предприятий, общественных организаций города в реализации мер социальной защиты населения города"

4.1 Общественные инициа- общественные 2011 внебюджет- 27627,4 27627,4
тивы, направленные на организации ные
социальную защиту города средства
населения города

4.1.1 Материальная помощь, ВОИ 2011 внебюджет- 7342,6 7342,6
предоставляемая неком- ные
мерческими и общест- РРО ОООИ 2011 средства 730,8 730,8
венными организациями МВД России
членам своих организа-
ций и малообеспеченным РОО ВОС 2011 688,9 688,9
гражданам, и помощь,
предоставляемая в РГООИ 2011 1442,7 1442,7
натуральном виде "Феникс"

РГООО "РО 2011 0,0 0,0
Красного
Креста"
Кировского
района

РГО ВОИ 2011 805,9 805,9
"Икар"

НБДФ 2011 12600,0 12600,0
им. Княгини
Е.Ф. Романо-
вой

4.1.2 Оплата лекарственных ВОИ 2011 внебюджет- 1254,8 1254,8
средств ные
средства
РГО ВОИ 2011 35,5 35,5
"Икар"

Общественная 2011 158,8 158,8
благотвори-
тельная
организация
инвалидов-
чернобыльцев
Советского
района

РОО ВОС 2011 47,4 47,4

4.1.3 Организация работы по РГО ВОИ 2011 внебюджет- 61,5 61,5
созданию рабочих мест "Икар" ные
для инвалидов средства

4.1.4 Предоставление услуг РГО ВОИ 2011 внебюджет- 25,8 25,8
нетрадиционной "Икар" ные
медицины в центре средства
городской организации
инвалидов-опорников
"Икар"

4.1.5 Оказание помощи при ВОИ 2011 внебюджет- 927,0 927,0
проведении мероприя- ные
тий, посвященных средства
социально значимым
датам

РРООИ 2011 600,2 600,2
"Чернобылец
Дона"

РОО ВОС 2011 53,4 53,4

РГООИ 2011 66,3 66,3
"Федерация
инвалидного
спорта"

НБДФ им. 2011 241,4 241,4
Княгини
Е.Ф. Романо-
вой

ГОО 2011 544,4 544,4
"Ростовское-
на-Дону
Морское
Собрание"

4.2 Помощь за счет пред- предприятия весь внебюджет- 378380,6 296959,4 20512,8 20352,8 20272,8 20282,8
приятий и учреждений города, период ные
нуждающимся гражданам администра- средства
из числа работающих на ции районов,
предприятиях, членам УСЗН
их семей, бывшим
работникам -
пенсионерам, инвалидам

4.3 Оказание общественными общественные 2013 внебюджет- 4927,9 0,0 4927,9
организациями инвали- организации ные
дов, занимающими нежи- инвалидов средства
лые помещения муни-
ципальной собствен-
ности, благотвори-
тельной и социальной
помощи малоимущим
гражданам города и
семьям с детьми в
рамках заключенного
соглашения с Департа-
ментом социальной
защиты населения
города Ростова-на-Дону
о взаимодействии

Всего по разделу IV, в том 410935,9 324586,8 20512,8 25280,7 20272,8 20282,8
числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

бюджет города

внебюджетные 410935,9 324586,8 20512,8 25280,7 20272,8 20282,8

Раздел V. "Развитие социальной защиты населения города"

5.1 Укрепление ДСЗН, УСЗН бюджет 18468,5 1561,6 13273,2 1775,3 929,2 929,2
материально- города
технической базы (7951000)
учреждений:

содержание помещений 2013- 2944,3 0,0 0,0 1085,9 929,2 929,2
2015

разработка ПСД 2011, 169,9 159,9 0,0 10,0 0,0 0,0
2013

ремонт помещений УСЗН 2011- 4869,0 846,7 3419,6 602,7 0,0 0,0
2013

приобретение и ремонт 2011, 10408,6 555,0 9853,6 0,0 0,0 0,0
оборудования 2012

закупка товаров, 2013 76,7 0,0 0,0 76,7 0,0 0,0
работ, услуг в сфере
информационно-
коммуникационных
технологий

5.2 Расходы на обеспечение ДСЗН, УСЗН 6692,8 1422,6 756,1 1849,7 1332,2 1332,2
мер пожарной безо-
пасности учреждений

обслуживание системы весь областной 3064,0 406,2 398,5 753,1 753,1 753,1
АПС период бюджет
(5220802),
бюджет
города
(7951000)

прочие противопожарные весь бюджет 3628,8 1016,4 357,6 1096,6 579,1 579,1
мероприятия период города
(7951000)

5.3 Мероприятия по энер- 2011, бюджет 211,3 94,3 0,0 117,0 0,0 0,0
госбережению и повыше- ДСЗН, УСЗН 2013 города
нию энергетической (7951000)
эффективности -
проведение энергети- 2011 внебюджет- 389,4 389,4 0,0 0,0 0,0 0,0
ческого обследования ные
с составлением энер- средства
гетического паспорта

5.4 Мероприятия по защите ДСЗН, УСЗН 2013 областной 1625,9 0,0 0,0 1625,9 0,0 0,0
информации бюджет
(5222800)

Всего по разделу V, 27387,9 3467,9 14029,3 5367,9 2261,4 2261,4
в том числе:

областной бюджет 2430,6 406,2 398,5 1625,9 0,0 0,0

бюджет города 24567,9 2672,3 13630,8 3742,0 2261,4 2261,4

внебюджетные средства 389,4 389,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по Программе, в том 20319529,4 4381242,6 3928101,4 3753625,8 3964641,4 4291918,2
числе:

федеральный бюджет 4651684,4 1036485,4 847795,6 890721,7 907248,5 969433,2

областной бюджет 13300530,2 2670599,9 2298851,7 2573348,0 2765884,7 2991845,9

бюджет города 1928555,3 332117,5 755598,2 262564,9 269576,9 308697,8

внебюджетные средства 438759,5 342039,8 25855,9 26991,2 21931,3 21941,3


Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА


------------------------------------------------------------------