По датам
Введите даты для поиска:
Полезное
Выборки
Типы документов
Постановление Администрации г. Ростова н/Д от 28.11.2013 N 1298 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 27.11.2013 N 1292 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 2013 г. № 1298
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ОТ 27.11.2013 № 1292
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2014-2016 ГОДЫ"
В соответствии с пунктом 7.1 раздела 7 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 18.10.2013 № 1165, в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкой перечня программных мероприятий постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 27.11.2013 № 1292 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы" следующие изменения:
1.1. в приложении:
1.1.1. строку "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта муниципальной программы изложить в редакции:
"Объемы и источники Общий объем финансирования Программы -
финансирования 16608391,7 тыс. руб.
Программы Из общего объема финансирования Программы:
средства федерального бюджета - 3844555,9 тыс.
руб., в том числе по годам:
2014 - 1240998,8 тыс. руб.,
2015 - 1290473,7 тыс. руб.,
2016 - 1313083,4 тыс.руб.;
средства областного бюджета - 11327278,5 тыс.
руб., в том числе по годам:
2014 - 3763701,0 тыс. руб.,
2015 - 3627513,9 тыс. руб.,
2016 - 3936063,6 тыс. руб.;
средства бюджета города - 1350652,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 - 698421,5 тыс. руб.,
2015 - 319650,0 тыс. руб.,
2016 - 332580,7 тыс. руб.;
внебюджетные средства - 85905,1 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2014 - 28586,3 тыс. руб.,
2015 - 28645,6 тыс. руб.,
2016 - 28673,2 тыс. руб.
Финансовое обеспечение программных мероприятий
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением Ростовской-на-Дону город-
ской Думы о бюджете города на соответствующий
период";
1.1.2. в разделе IV:
1.1.2.1. в абзаце первом цифры "14381,3" заменить цифрами "16608,4";
1.1.2.2. таблицу 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. приложение к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по социальным вопросам) В.В. Леденеву.
Мэр
(глава Администрации) города
М.А.ЧЕРНЫШЕВ
Постановление вносит
Департамент социальной
защиты населения города
Приложение 1
к постановлению
Администрации
города Ростова-на-Дону
от 28.11.2013 № 1298
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(тыс. рублей)
Источники финансирования
Всего
В том числе по годам
2014
2015
2016
ДСЗН
Итого финансирование по Программе
16608391,7
5731707,6
5266283,2
5610400,9
в том числе:
федеральный бюджет
3844555,9
1240998,8
1290473,7
1313083,4
областной бюджет
11327278,5
3763701,0
3627513,9
3936063,6
бюджет города
1350652,2
698421,5
319650,0
332580,7
внебюджетные средства
85905,1
28586,3
28645,6
28673,2
из них:
расходы капитального характера
1200,0
1200,0
0,0
0,0
Подпрограмма I
5002075,5
1650734,1
1618788,7
1732552,7
в том числе:
федеральный бюджет
845123,1
269449,6
281544,6
294128,9
областной бюджет
3235241,1
980212,9
1083247,2
1171781,0
бюджет города
921711,3
401071,6
253996,9
266642,8
из них:
расходы капитального характера
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма II
10355122,8
3219606,2
3452452,6
3683064,0
в том числе:
федеральный бюджет
2993187,7
969467,5
1006847,4
1016872,8
областной бюджет
7159210,6
2182465,5
2377994,8
2598750,3
бюджет города
116819,4
39086,9
38964,8
38767,7
внебюджетные средства
85905,1
28586,3
28645,6
28673,2
из них:
расходы капитального характера
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма III
6977,2
2317,8
2329,7
2329,7
в том числе:
федеральный бюджет
6245,1
2081,7
2081,7
2081,7
бюджет города
732,1
236,1
248,0
248,0
из них:
расходы капитального характера
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма IV
585774,9
200608,2
192712,2
192454,5
в том числе:
областной бюджет
506084,0
174279,8
166271,9
165532,3
бюджет города
79690,9
26328,4
26440,3
26922,2
из них:
расходы капитального характера
1200,0
1200,0
0,0
0,0
Подпрограмма V
658441,3
658441,3
0,0
0,0
в том числе:
бюджет города
231698,5
231698,5
0,0
0,0
областной бюджет
426742,8
426742,8
0,0
0,0
из них:
расходы капитального характера
0,0
0,0
0,0
0,0
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА
Приложение 2
к постановлению
Администрации
города Ростова-на-Дону
от 28.11.2013 № 1298
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(тыс. руб.)
N
п/п
Наименование мероприятия
Муниципальный заказчик, исполнитель
Сроки выполнения
Источники финансирования (КЦСР)
Объем финансирования
всего
2014
2015
2016
1. Подпрограмма "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей"
1.1. Направление "Государственные гарантии социальной поддержки семей, в том числе с несовершеннолетними детьми"
1.1.1
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей
ДСЗН, УСЗН
весь период
областной бюджет
(04 1 7215)
379377,8
116430,8
126161,3
136785,7
1.1.2
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей
ДСЗН, УСЗН
весь период
областной бюджет
(04 1 7216)
187092,4
59293,6
62334,3
65464,5
1.1.3
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
ДСЗН, УСЗН
весь период
федеральный бюджет
(04 1 5270)
14741,8
4736,8
4950,0
5055,0
1.1.4
Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка
ДСЗН, УСЗН
весь период
областной бюджет
(04 1 7217)
535144,1
169530,3
178211,3
187402,5
1.1.5
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала
ДСЗН, УСЗН
2015-2016
областной бюджет
(04 1 7221)
46796,0
0,0
22827,3
23968,7
1.1.6
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей
ДСЗН, УСЗН
весь период
областной бюджет
(04 1 7224)
3610,7
1143,9
1202,6
1264,2
1.1.7
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
ДСЗН, УСЗН
весь период
областной бюджет
(04 1 7225)
73700,9
20441,0
24409,7
28850,2
1.1.8
Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях
ДСЗН, УСЗН
весь период
областной бюджет
(04 1 7220)
344455,9
110004,1
114745,1
119706,7
1.1.9
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
ДСЗН, УСЗН
весь период
областной бюджет
(04 1 7210)
1643667,1
496583,0
546229,1
600855,0
1.1.10
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения
ДСЗН, УСЗН
весь период
областной бюджет
(04 1 7212)
21396,2
6786,2
7126,5
7483,5
1.1.11
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 15.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
ДСЗН, УСЗН
весь период
федеральный бюджет
(04 1 5380)
830381,3
264712,8
276594,6
289073,9
ИТОГО
4080364,2
1249662,5
1364791,8
1465909,9
1.2. Направление "Дополнительные меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми"
1.2.1
Расходы по организации социальных выплат гражданам
ДСЗН, УСЗН
весь период
бюджет города
(04 1 1103)
14021,7
5503,2
4192,6
4 325,9
1.2.2
Предоставление льготного проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси) обучающимся общеобразовательных учреждений, профессиональных училищ и лицеев, находящихся на территории г. Ростова-на-Дону, пенсионерам, достигшим возраста, дающего право на получение трудовой пенсии по старости, не имеющим других льгот
ДСЗН, УСЗН
весь период
бюджет города
(04 1 1102)
735899,8
226982,6
248252,3
260 664,9
1.2.3
Мероприятия по поддержке социально-незащищенных категорий граждан
ДСЗН, УСЗН
весь период
бюджет города
(04 1 1005)
168284,8
167240,8
472,0
572,0
1.2.4
Расходы на оплату общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
ДСЗН, УСЗН
весь период
бюджет города
(04 1 2024)
3505,0
1345,0
1080,0
1080,0
ИТОГО
921711,3
401071,6
253996,9
266642,8
Всего по подпрограмме, в том числе:
5002075,5
1650734,1
1618788,7
1732552,7
федеральный бюджет
845123,1
269449,6
281544,6
294128,9
областной бюджет
3235241,1
980212,9
1083247,2
1171781,0
бюджет города
921711,3
401071,6
253996,9
266642,8
2. Подпрограмма "Обеспечение достойного уровня жизни ветеранов Великой Отечественной войны и граждан пожилого возраста"
2.1. Направление "Государственные гарантии социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и граждан пожилого возраста"
2.1.1
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
ДСЗН, УСЗН
весь период
федеральный бюджет
(04 2 5250)
2993187,7
969467,5
1006847,4
1016872,8
2.1.2
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда", за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений
ДСЗН, УСЗН
весь период
областной бюджет
(04 2 7205)
4830452,7
1493018,0
1606372,4
1731062,3
2.1.3
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений
ДСЗН, УСЗН
весь период
областной бюджет
(04 2 7206)
56077,2
18692,4
18692,4
18692,4
2.1.4
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда Ростовской области", за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений
ДСЗН, УСЗН
весь период
областной бюджет
(04 2 7208)
1049952,8
324214,1
349153,0
376585,7
2.1.5
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения
ДСЗН, УСЗН
весь период
областной бюджет
(04 2 7207)
133890,1
40978,0
44512,3
48399,8
2.1.6
Расходы на осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22 октября 2004 года № 185-ЗС "О социальном обслуживании населения Ростовской области", за исключением возмещения коммунальных расходов учреждений социального обслуживания, а также случаев осуществления указанных полномочий государственными учреждениями социального обслуживания
УСЗН
весь период
областной бюджет
(04 2 7226)
1088837,8
305563,0
359264,7
424010,1
ИТОГО
10152398,3
3151933,0
3384842,2
3615623,1
2.2. Направление "Дополнительные меры социальной поддержки, оказываемые ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам пожилого возраста"
2.2.1
Предоставление мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Ростова-на-Дону"
ДСЗН, УСЗН
весь период
бюджет города
(04 2 1111)
2703,7
801,5
927,9
974,3
2.2.2
Выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, военнослужащим последнего военного призыва ко Дню Победы
ДСЗН, УСЗН
весь период
бюджет города
(04 2 1007)
36476,0
12405,5
12157,0
11913,5
2.2.3
Расходы по организации социальных выплат гражданам
ДСЗН, УСЗН
весь период
бюджет города
(04 2 1105)
60,0
20,0
20,0
20,0
2.2.4
Назначение и выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы города Ростова-на-Дону
УСЗН
весь период
бюджет города
(04 2 1104)
77579,7
25859,9
25859,9
25859,9
2.2.5
Дополнительная помощь по улучшению социально-бытовых условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны
предприятия города
весь период
внебюджетные средства
3083,4
1222,4
1023,0
838,0
2.2.6
Помощь за счет предприятий и учреждений нуждающимся гражданам из числа работающих на предприятиях, членам их семей, бывшим работникам - пенсионерам, инвалидам
предприятия города
2014-2015
внебюджет-ные средства
82821,7
27363,9
27622,6
27835,2
2.2.7
Проведение опроса граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), находящихся на социальном обслуживании, о качестве и доступности получения социальных услуг
УСЗН
весь период
х
х
х
х
х
ИТОГО
202724,5
67673,2
67610,4
67440,9
Всего по подпрограмме, в том числе:
10355122,8
3219606,2
3452452,6
3683064,0
федеральный бюджет
2993187,7
969467,5
1006847,4
1016872,8
областной бюджет
7159210,6
2182465,5
2377994,8
2598750,3
бюджет города
116819,4
39086,9
38964,8
38767,7
внебюджетные средства
85905,1
28586,3
28645,6
28673,2
3. Подпрограмма "Социальная интеграция инвалидов, формирование доступной среды и жизнедеятельности инвалидов"
3.1. Направление "Государственные гарантии социальной поддержки и социальной адаптации инвалидов"
3.1.1
Выплата инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
ДСЗН, УСЗН
весь период
федеральный бюджет
(04 3 5280)
6245,1
2081,7
2081,7
2081,7
ИТОГО
6245,1
2081,7
2081,7
2081,7
3.2. Направление "Дополнительные меры социальной поддержки, оказываемые инвалидам и другим маломобильным группам населения"
3.2.1
Комплекс оздоровительных и реабилитационных мероприятий в бассейне для детей-инвалидов
ДСЗН, УСЗН
весь период
бюджет города
(04 3 1106)
732,1
236,1
248,0
248,0
3.2.2
Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов) в целях привлечения внимания общественности к проблемам инвалидов
ДСЗН
весь период
х
х
х
х
х
3.2.3
Проведение заседаний Координационного совета по делам инвалидов
ДСЗН
весь период
х
х
х
х
х
3.2.4
Согласование заданий на проектирование объектов социальной инфраструктуры
ДСЗН
весь период
х
х
х
х
х
3.2.5
Паспортизация и классификация объектов органов социальной защиты города Ростова-на-Дону с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов
ДСЗН, УСЗН
весь период
х
х
х
х
х
ИТОГО
732,1
236,1
248,0
248,0
Всего по подпрограмме, в том числе:
6977,2
2317,8
2329,7
2329,7
федеральный бюджет
6245,1
2081,7
2081,7
2081,7
бюджет города
732,1
236,1
248,0
248,0
4. Подпрограмма "Руководство и управление в сфере установленных функций"
4.1
Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области", по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области", а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС "Об адресной социальной помощи в Ростовской области"
ДСЗН, УСЗН
весь период
областной бюджет
(04 4 7211)
506084,0
174279,8
166271,9
165532,3
4.2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону
ДСЗН, УСЗН
весь период
бюджет города
(04 4 0059)
41572,0
13955,5
13567,3
14049,2
4.3
Мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
ДСЗН
весь период
бюджет города
(04 4 0011, 04 4 0019)
10305,3
3435,1
3435,1
3435,1
4.4
Расходы на обеспечение деятельности работников, должности которых не относятся к должностям муниципальной службы
УСЗН
весь период
бюджет города
(04 4 0029)
10046,1
3348,7
3348,7
3348,7
4.5
Реализация направления расходов (уплата налогов, сборов и иных платежей)
ДСЗН, УСЗН
весь период
бюджет города
(04 4 9999)
17767,5
5589,1
6089,2
6089,2
Всего по подпрограмме, в том числе:
585774,9
200608,2
192712,2
192454,5
областной бюджет
506084,0
174279,8
166271,9
165532,3
бюджет города
79690,9
26328,4
26440,3
26922,2
5. Подпрограмма "Дополнительные меры по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги"
5.1
Субсидии теплоснабжающим организациям в целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2014 года
ДЖКХ,
"УЖКХ" районов
2014
областной бюджет
(04 5 7366)
264153,7
264153,7
0,0
0,0
областной бюджет
(04 5 7370)
162589,1
162589,1
0,0
0,0
бюджет города
(04 5 6017)
231698,5
231698,5
0,0
0,0
Всего по подпрограмме, в том числе:
658441,3
658441,3
0,0
0,0
бюджет города
231698,5
231698,5
0,0
0,0
областной бюджет
426742,8
426742,8
0,0
0,0
Всего по Программе, в том числе:
16608391,7
5731707,6
5266283,2
5610400,9
федеральный бюджет
3844555,9
1240998,8
1290473,7
1313083,4
областной бюджет
11327278,5
3763701,0
3627513,9
3936063,6
бюджет города
1350652,2
698421,5
319650,0
332580,7
внебюджетные средства
85905,1
28586,3
28645,6
28673,2
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА
------------------------------------------------------------------