Постановление Администрации г. Новочеркасска от 30.09.2013 N 1808 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Новочеркасске"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2013 г. № 1808

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ НОВОЧЕРКАССКЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации г. Новочеркасска
от 18.06.2014 № 1360, от 13.10.2014 № 2284)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании постановлений Администрации города от 27.08.2013 № 1552 "Об утверждении Перечня муниципальных программ города Новочеркасска", от 28.08.2013 № 1555 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новочеркасска", от 03.09.2013 № 1600 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Новочеркасска", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом города, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Новочеркасске" (приложение).
2. Настоящее постановления вступает в законную силу с 1 января 2014 года.
3. Информационно-аналитическому сектору Администрации города (Лобода Т.В.) опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный выпуск. Новочеркасские ведомости" и разместить на официальном сайте Администрации города.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города по ЖКХ и благоустройству Чмулева В.В.

Мэр города
В.В.КИРГИНЦЕВ





Приложение
к постановлению
Администрации города
от 30.09.2013 № 1808

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В ГОРОДЕ НОВОЧЕРКАССКЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации г. Новочеркасска
от 18.06.2014 № 1360, от 13.10.2014 № 2284)

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В ГОРОДЕ НОВОЧЕРКАССКЕ"

Наименование муниципальной программы
-
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Новочеркасске (далее - Программа)
Координатор Программы
-
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации города (далее - ДЖКХ)
Участники Программы
-
ДЖКХ;
Управление культуры и искусства Администрации города (далее - УКИ);
Управление труда и социального развития Администрации города (далее - УТСР);
Управление здравоохранения Администрации города (далее - УЗ);
Управление образования Администрации города (далее - УО);
Управление по физической культуре и спорту Администрации города (далее - УФКС);
Муниципальное бюджетное учреждение "Новочеркасская служба эксплуатации" (далее - МБУ "НСЭ");
Муниципальное унитарное предприятие "Городской электрический транспорт" г. Новочеркасска (далее - МУП "ГЭТ")
Подпрограммы Программы
-
1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности".
2. "Обеспечение результативности муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Новочеркасске"
Программно-целевые инструменты Программы
-
отсутствуют
Цели Программы
-
улучшение качества жизни населения города за счет перехода экономики города, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передаче, потреблении;
обеспечение повышения энергоэффективности на территории города за счет организации процесса комплексного энергосбережения
Задачи Программы
-
сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг;
снижение удельных показателей потребления топлива и энергоресурсов при производстве энергоемких видов продукции, в общественных и жилых зданиях;
повышение уровня ответственности за неэффективную деятельность по использованию энергоресурсов;
наращивание темпов оснащения зданий средствами инструментального учета, контроля и автоматического регулирования энергоносителей;
создание и ведение системы мониторинга изменения целевых показателей энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере
Целевые индикаторы (показатели) Программы
-
доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города;
доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города;
доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города;
доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города;
доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории города
Этапы и сроки реализации Программы
-
этапы не выделяются;
2014-2020 годы
Ресурсное обеспечение Программы
-
общий объем финансирования Программы составляет 610327,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 295984,2 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 34251,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 50652,8 тыс. рублей;
на 2016 год - 54941,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 37814,7 тыс. рублей;
на 2018 год - 38792,6 тыс. рублей;
на 2019 год - 38981,5 тыс. рублей;
на 2020 год - 40550,6 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 14863,0 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 14863,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств - 299480,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы является прогнозным и подлежит уточнению в соответствии с законодательством Российской Федерации
(в ред. постановления Администрации г. Новочеркасска от 13.10.2014 № 2284)
Ожидаемые результаты реализации Программы
-
увеличение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города, к 2020 году до 100%;
увеличение доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города, к 2020 году до 80%;
увеличение доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города, к 2020 году до 100%;
увеличение доли объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города, к 2020 году до 100%;
увеличение доли объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории города, к 2020 году до 50%

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Программа реализуется в сфере социально-экономического развития, затрагивающей такие направления, как энергетическая инфраструктура, электроэнергетика, газификация, промышленность, малое и среднее предпринимательство.
Город Новочеркасск наряду с другими городами Ростовской области, входящей в состав Южного федерального округа, располагает большим потенциалом повышения энергетической эффективности, который оценивается в 20 процентов от уровня потребления энергоресурсов.
Реализация мер по повышению энергетической эффективности позволит задействовать указанный потенциал и обеспечить рост таких ключевых отраслей экономики, как инфраструктурное развитие города, машиностроительный комплекс.
Программа разработана на основе Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Указа Президента Российской Федерации от 13.05.2010 № 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации", Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Стратегией социально-экономического развития города Новочеркасска до 2020 года, утвержденной решением Городской Думы от 26.03.2012 № 232.
Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат местного бюджета, средств населения города и хозяйствующих субъектов. С учетом постоянного роста тарифов и цен на топливно-энергетические ресурсы бесхозяйственное, энергорасточительное и неэффективное использование последних становится недопустимым. Это обстоятельство является определяющим для того, чтобы проблема энергосбережения и повышения энергетической эффективности стала приоритетной в работе Администрации города.
Повышение энергетической эффективности снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики города, и позволит:
сохранить конкурентоспособность промышленности (повышение тарифов ведет к снижению размера прибыли промышленных предприятий, а повышение ими эффективности использования энергоресурсов сможет это предотвратить);
сократить расходы бюджета (более эффективное использование ресурсов в бюджетной сфере приведет к ежегодной экономии 3-5 процентов бюджетных средств).
Политика повышения энергетической эффективности должна сочетать ряд направлений, которые можно выделить в следующие группы: "Меры быстрой отдачи", "Базовые меры" и "Затратные, высокоэффективные меры".
Меры быстрой отдачи. Эти мероприятия можно разработать менее чем за год, и они будут иметь значительный эффект при умеренных затратах. Ниже приведены некоторые примеры подобных решений:
информационная кампания по повышению уровня осведомленности в вопросах повышения энергетической эффективности;
введение права распоряжаться сэкономленными ресурсами, а также установление правил закупок, стимулирующих использование энергоэффективных технологий;
реорганизация муниципальных тепловых компаний в коммерческие предприятия или частно-государственные партнерства.
Базовые меры. Они представляют собой основу политики повышения энергетической эффективности и будут способствовать более быстрому осуществлению финансово оправданных инвестиций:
стандарты энергетической эффективности в таких секторах, как здания, промышленное оборудование, эффективность использования энергоресурсов;
повышение энергетической эффективности как условие предоставления субсидий на проведение капитального ремонта;
скоординированные планы по теплоснабжению и управление спросом.
Затратные, высокоэффективные меры. Данные меры позволят устранить основополагающие причины низкой энергоэффективности и связаны с более высокими начальными затратами, но обеспечат более существенную экономию:
реформа тарифообразования на энергоносители;
планирование работы транспорта и энергетики;
переоснащение промышленности энергоэффективным технологическим оборудованием и внедрение энергосберегающих технологий.
Помимо ограниченности бюджетного финансирования и средств на данные цели у жилищно-коммунальных организаций, неразвитости механизмов ресурсного обеспечения энергосберегающих мер, неопределенности конъюнктуры и неразвитости рынка энергосервисных услуг, зависимости от состояния и конъюнктуры российского рынка энергоресурсов, а также отсутствия долгосрочного тарифообразования, к основным рискам реализации мероприятий по энергосбережению относится то, что значимость энергоэффективности пока сильно недооценивается.
Наибольшим техническим потенциалом повышения энергоэффективности обладают жилые здания, производство электроэнергии и промышленность города. Потенциал энергосбережения можно разделить на виды: технически возможный (реализуемый на уровне современных технологий), экономически целесообразный (окупаемый) и финансово оправданный (со средними сроками окупаемости).
Потенциал повышения энергетической эффективности города в секторах конечного потребления значительно выше, чем в производстве энергии. В частности, финансовый потенциал в секторах конечного потребления в 4 раза выше, чем в производстве электроэнергии и в системах теплоснабжения вместе взятых. Более того, экономия энергии у конечных потребителей сопровождается дополнительным снижением потребления первичной энергии по всей системе производства и передачи энергоресурсов. В секторах со значительным финансовым потенциалом (промышленность и транспорт) в первую очередь следует осуществить меры, которые не оказывают влияния на уровень цен и не предполагают субсидирования, но направлены на устранение нефинансовых барьеров. В секторах с низким финансовым потенциалом повышения энергетической эффективности (производство тепла и электроэнергии) для достижения экономии необходимо прежде всего скорректировать цены или предложить другие инструменты, которые повысят привлекательность инвестиций в данные отрасли.
В жилых зданиях потенциал энергосбережения всех видов энергоресурсов можно описать следующим образом: технический потенциал - 49 процентов, экономический потенциал - 41 процент, финансовый потенциал - 23 процента. Более 70 процентов данного потенциала в жилищном фонде сосредоточено в системах отопления, подогрева и подачи воды. Наиболее значительные барьеры на пути повышения энергетической эффективности в жилых зданиях связаны с рекомендательным характером норм по теплозащите зданий, сложившимися поведенческими стереотипами населения города и трудностями в организации и финансировании мер по повышению энергетической эффективности в местах общего пользования. Внедрение обязательных стандартов энергоэффективности для новых и реконструируемых зданий является одним из наиболее экономически эффективных способов обеспечения экономии энергии в жилом секторе.
Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы предусматривает следующие макроэкономические риски, оказывающие влияние на достижение ее цели и задач:
продолжительная рецессия мировой экономики и обусловленное этим ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры мировых цен на товары российского экспорта, являющиеся основными источниками доходов российского бюджета (может помешать развитию топливно-энергетического комплекса);
отставание российского энергетического сектора от ускоренного посткризисного развития передовых стран, отсутствие необходимых условий для последующего перехода к инновационной энергетике будущего;
не соответствующее мировым темпам техническое и технологическое обновление отраслей российского топливно-энергетического комплекса за счет отечественных технологий, материалов и оборудования (не позволит создать своевременные и достаточные условия для перехода на новую технологическую волну, связанную с расширенным использованием неуглеводородной энергетики в мировой экономике).
В этих условиях прямое государственное участие в развитии энергетического сектора будет постепенно ослабевать и заменяться на различные формы частно-государственного партнерства, особенно в части строительства и модернизации энергетической инфраструктуры, развития инноваций. При этом государство должно усилить свое регулирующее влияние в сфере совершенствования и оптимизации институциональной среды в российском энергетическом секторе.
В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются: инновационное обновление отраслей топливно-энергетического комплекса за счет отечественных технологий, материалов и оборудования; расширенное использование неуглеводородной энергетики в экономике.
Недостаточный уровень качества и эффективности инноваций приведет к увеличению степени ориентации энергетического сектора при модернизации на использование импортных технологий и оборудования, что вызовет зависимость российского топливно-энергетического комплекса от зарубежных компаний, значительно снизит потребность в российском оборудовании, приведет к спаду в отечественном машиностроении и других секторах экономики, а также торможению развития российской науки.
В этих условиях роль государственного участия в развитии энергетического сектора должна заключаться в усилении роли государства в модернизации сектора исследований и разработок, качественной подготовке научных и инженерных кадров, преимущественной поддержке инновационных направлений развития энергетического сектора и инновационной сферы топливно-энергетического комплекса, а также в регулировании и обеспечении устойчивой институциональной среды для эффективного функционирования энергетического сектора. При этом должна возрасти государственная поддержка деятельности технологических платформ в энергетическом секторе и инновационных кластеров. Должна быть создана сеть государственных научных центров и национальных исследовательских центров в топливно-энергетическом комплексе.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ),
ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основными целями Программы являются:
улучшение качества жизни населения города за счет перехода экономики города, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передаче, потреблении;
обеспечение повышения энергоэффективности на территории города за счет организации процесса комплексного энергосбережения.
Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:
сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг;
снижение удельных показателей потребления топлива и энергоресурсов при производстве энергоемких видов продукции в общественных и жилых зданиях;
повышение уровня ответственности за неэффективную деятельность по использованию энергоресурсов;
наращивание темпов оснащения зданий средствами инструментального учета, контроля и автоматического регулирования энергоносителей;
создание и ведение системы мониторинга изменения целевых показателей энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере.
Энергетическая эффективность становится одним из приоритетных направлений российской политики. Рост тарифов на энергоресурсы делает инвестиции в энергетическую эффективность более привлекательными, а последствия бездействия - более очевидными. Для получения наилучших результатов необходимо проведение последовательной политики повышения эффективности использования энергоресурсов. Следует закрепить в городе приоритетность решения данной задачи и сосредоточиться на изменении существующих норм поведения организаций и домохозяйств, а также на создании благоприятной среды для инвестиций в энергетическую эффективность. Для повышения энергетической эффективности необходимо, чтобы многочисленные и разрозненные хозяйствующие субъекты города приняли решение инвестировать в проекты, способствующие более рациональному использованию энергии, а Администрация города смогла стимулировать значительные инвестиционные потоки и создать среду, благоприятную для повышения энергетической эффективности, установив понятные условия и стандарты и обеспечив доступ к необходимой информации.
Планируемые сроки решения задач и реализации мероприятий Программы были разработаны в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также основополагающими постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Ростовской области и муниципальными правовыми актами.
Срок реализации Программы 2014-2020 годы. Этапы реализации Программы не выделяются.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
увеличение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города, к 2020 году до 100%;
увеличение доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города, к 2020 году до 80%;
увеличение доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города, к 2020 году до 100%;
увеличение доли объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города, к 2020 году до 100%;
увеличение доли объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории города, к 2020 году до 50%.
Информация о значениях целевых индикаторов (показателей) Программы приводится в приложениях 1 и 2.

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ,
ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(в ред. постановления Администрации г. Новочеркасска
от 13.10.2014 № 2284)

В структуру Программы входят 2 подпрограммы:
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
2. Обеспечение результативности муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Новочеркасске".
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" направлена на достижение стратегической инициативы развития топливно-энергетического комплекса - развитие энергосбережения.
Также данная подпрограмма обеспечивает выполнение таких направлений реализации Программы, как энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Подпрограмма 1 включает в себя основные мероприятия по энергосбережению в муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждениях, в коммунальном хозяйстве, в жилищном фонде города, на городском транспорте.
Подпрограмма 2 "Обеспечение результативности муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Новочеркасске" направлена на повышение образовательного уровня специалистов и формирование информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
В рамках подпрограммы 1 осуществляются следующие основные мероприятия:
проведение обязательного энергетического обследования;
оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе обычных светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов);
разработка проектно-сметной документации на замену обычных светильников на энергосберегающие;
перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;
проведение гидравлической регулировки, автоматической или ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, установка термостатических регуляторов на радиаторах отопления;
гидрохимическая промывка систем отопления;
монтаж индивидуальных автоматических систем отопления зданий;
автоматизация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) зданий;
замена вентильных кранов на рычажные и клавишные;
разработка проектно-сметной документации на установку окон;
повышение тепловой защиты зданий, строений, утепление зданий, строений (замена окон, дверей, утепление стен, полов, чердачных перекрытий, установка доводчиков дверей);
замена систем отопления и горячего водоснабжения;
замена отопительных приборов устаревшей конструкции на новые с повышенной теплоотдачей;
установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления;
установка водосберегающих насадок;
установка системы энергосбережения с использованием высокоэффективных частотных преобразователей в сооружении муниципального автономного учреждения "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Ледовый дворец" г. Новочеркасска;
эксплуатационные затраты на электрический общественный транспорт (материалы, запасные части, техническое обслуживание, текущий ремонт и т.д.);
ремонтные работы по замене внутренних электрических сетей здания;
приобретение и внедрение частотно-регулируемых приводов и насосного оборудования.
В рамках подпрограммы 2 осуществляются мероприятия по реализации образовательных мероприятий и формирование информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Характеристика основных мероприятий подпрограмм приведена в приложении 3.

Раздел 4. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ
(в ред. постановления Администрации г. Новочеркасска
от 13.10.2014 № 2284)

Общий объем финансирования Программы составляет 610327,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 295984,2 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 34251,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 50652,8 тыс. рублей;
на 2016 год - 54941,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 37814,7 тыс. рублей;
на 2018 год - 38792,6 тыс. рублей;
на 2019 год - 38981,5 тыс. рублей;
на 2020 год - 40550,6 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 14863,0 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 14863,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств - 299480,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования по мероприятиям Программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Объем средств на реализацию мероприятий Программы указан в приложениях 4 и 5. Распределение финансовых средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы между участниками Программы изложено в приложении 4. Объемы финансирования по мероприятиям Программы подлежат ежегодному уточнению.

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется координатором Программы.
В составе ежегодного отчета о ходе работ по реализации мероприятий Программы предоставляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:
1) Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы (КЦИ) базируется на анализе степени достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) и рассчитывается по формуле:

КЦИi = (ЦИФi / ЦИПi) х 100%,

где ЦИФi - фактическое значение i-го целевого индикатора (показателя);
ЦИПi - плановое значение i-го целевого индикатора (показателя).
Примечание: прямое соотношение значений (ЦИФi/ЦИПi) применяется для целевых индикаторов (показателей), имеющих тенденции к увеличению, обратное соотношение значений (ЦИПi/ЦИФi) - для имеющих тенденции к уменьшению.
Степень результативности подпрограмм и Программы (Е) в целом определяется по формуле:



где КЦИi - степень достижения целей и решения задач по соответствующему целевому индикатору (показателю);
n - количество целевых индикаторов (показателей).
2) Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета рассчитывается по формуле:

КБЗ = (БЗФ / БЗП) х 100,

где БЗФ - фактическое значение бюджетных затрат в отчетном периоде;
БЗП - плановое, прогнозное значение бюджетных затрат в отчетном периоде.
3) Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) считается:
удовлетворительной, если Е больше или равно 90% и КБЗ больше или равно 85%;
неудовлетворительной, если Е меньше 90% и КБЗ меньше 85%.

Раздел 6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КООРДИНАТОРА
И УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе:
муниципальных контрактов (договоров), заключенных исполнителями мероприятий Программы, в соответствии с муниципальными заказами на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.
Координатор Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые индикаторы (показатели) и затраты по мероприятиям Программы, механизм ее реализации и состав участников в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств в установленном порядке, а также разрабатывает план реализации Программы на очередной финансовый год до 1 декабря текущего года.
Отчет о реализации Программы за год формируется координатором Программы с учетом информации, полученной от участников Программы, согласовывается и представляется в Администрацию города в установленном порядке.
В случае отклонений от плановой динамики реализации Программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры Программы, в годовой отчет о реализации Программы включаются предложения по дальнейшей реализации Программы, в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий Программы и корректировке целевых индикаторов (показателей) реализации Программы на очередной финансовый год и плановый период и их обоснование.
Руководители участников Программы несут персональную ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.
Участник Программы в части, его касающейся, представляет координатору Программы:
ежеквартально и ежегодно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, - отчеты о выполнении программных мероприятий;
предложения о корректировке сроков реализации Программы, перечня программных мероприятий (при необходимости);
отчеты о ходе реализации программных мероприятий по результатам за год и за весь период действия Программы для подготовки координатором Программы соответствующего проекта постановления Администрации города в установленном порядке;
информацию для формирования отчета об исполнении плана реализации Программы по итогам полугодия и 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; за год - до 20 января года, следующего за отчетным.

Раздел 7. ПОДПРОГРАММА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ"

Наименование подпрограммы
-
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (далее - подпрограмма 1)
Координатор подпрограммы 1
-
ДЖКХ
Программно-целевые инструменты подпрограммы 1
-
отсутствуют
Цели подпрограммы 1
-
развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности;
стимулирование технологической модернизации экономики и формирование бережливой модели энергопотребления
Задачи подпрограммы 1
-
сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг;
снижение удельных показателей потребления топлива и энергоресурсов при производстве энергоемких видов продукции в общественных и жилых зданиях;
повышение уровня ответственности за неэффективную деятельность по использованию энергоресурсов;
наращивание темпов оснащения зданий средствами инструментального учета, контроля и автоматического регулирования энергоносителей;
создание и ведение системы мониторинга изменения целевых показателей энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере;
обеспечение внедрения новых технологий и технических мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения.
Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы
-
доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города;
доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города;
доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города;
доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города;
доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории города;
доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории города; <*>
удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади); <*>
удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади); <*>
удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); <*>
удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); <*>
удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); <*>
отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования Программы; <*>
количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями; <*>
удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади); <*>
удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); <*>
удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); <*>
удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади); <*>
удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади); <*>

удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя); <*>
удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах; <*>
удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях; <*>
удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных; <*>
удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения; <*>
доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии;
доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; <*>
удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. м); <*>
удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. м); <*>
удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам); <*>
количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Администрацией города; <*>
количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Администрацией города, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией; <*>
количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Администрацией города; <*>
количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Администрацией города; <*>
количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива,
природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива; <*>
количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями <*>
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1
-
этапы не выделяются;
2014-2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
-
общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 610271,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 295928,2 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 34251,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 50652,8 тыс. рублей;
на 2016 год - 54941,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 37800,7 тыс. рублей;
на 2018 год - 38778,6 тыс. рублей;
на 2019 год - 38967,5 тыс. рублей;
на 2020 год - 40536,6 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 14863,0 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 14863,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств - 299480,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования по мероприятиям подпрограммы 1 являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с законодательством Российской Федерации
(в ред. постановления Администрации г. Новочеркасска от 13.10.2014 № 2284)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1
-
увеличение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города, к 2020 году до 100%;
увеличение доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города, к 2020 году до 80%;
увеличение доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города, к 2020 году до 100%;
увеличение доли объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города, к 2020 году до 100%;
увеличение доли объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории города, к 2020 году до 50%

--------------------------------
<*> значения целевых индикаторов (показателей) будут установлены после утверждения методики расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 593.

Раздел 7.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Долгосрочной задачей, поставленной на федеральном уровне, предусмотрено до 2020 года снижение энергоемкости валового внутреннего продукта (далее - ВВП) не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года. Энергетическая стратегия России, разработанная на период до 2030 года, устанавливает следующие целевые показатели: удельная энергоемкость ВВП должна сократиться более чем в 2 раза, удельная электроемкость ВВП - не менее чем в 1,6 раза. Достижение данных показателей возможно только на основе комплексного подхода к решению проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности с использованием программно-целевых методов, разработанных и реализуемых как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.
Реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать устойчивому обеспечению экономики и населения города энергоресурсами, сокращению удельного потребления энергоресурсов в бюджетных организациях и реальном секторе экономики, росту конкурентоспособности, энергетической безопасности.
Основной проблемой, решению которой способствует Подпрограмма, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижению потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения.
Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат местного бюджета, бюджета населения и хозяйствующих субъектов. С учетом постоянного роста тарифов и цен на топливно-энергетические ресурсы бесхозяйственное, энергорасточительное и неэффективное использование последних становится недопустимым. Это обстоятельство является определяющим для того, чтобы проблема энергосбережения и повышения энергетической эффективности стала приоритетной в работе Администрации города.

Раздел 7.2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
(ПОКАЗАТЕЛИ), ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Подпрограмма 1 направлена на достижение следующих целей:
развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности;
стимулирование технологической модернизации экономики и формирование бережливой модели энергопотребления.
Достижение указанных целей обеспечивается за счет решения следующих задач:
сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг;
снижение удельных показателей потребления топлива и энергоресурсов при производстве энергоемких видов продукции в общественных и жилых зданиях;
повышение уровня ответственности за неэффективную деятельность по использованию энергоресурсов;
наращивание темпов оснащения зданий средствами инструментального учета, контроля и автоматического регулирования энергоносителей;
создание и ведение системы мониторинга изменения целевых показателей энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере.
В ходе реализации подпрограммы 1 предполагается достижение следующих ожидаемых конечных результатов:
увеличение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города, к 2020 году до 100%;
увеличение доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города, к 2020 году до 80%;
увеличение доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города, к 2020 году до 100%;
увеличение доли объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города, к 2020 году до 100%;
увеличение доли объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории города, к 2020 году до 50%.
Срок реализации подпрограммы 1 - с 2014 по 2020 годы. Этапы при реализации подпрограммы 1 не выделяются.
Информация о значениях целевых индикаторов (показателей) приводится в приложениях 1 и 2.

Раздел 7.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ 1
(в ред. постановления Администрации г. Новочеркасска
от 13.10.2014 № 2284)

В рамках подпрограммы 1 осуществляются следующие основные мероприятия:
проведение обязательного энергетического обследования;
оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов);
разработка проектно-сметной документации на замену светильников;
перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;
проведение гидравлической регулировки, автоматической или ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, установка термостатических регуляторов на радиаторах отопления;
гидрохимическая промывка систем отопления;
монтаж индивидуальной автоматической системы отопления зданий;
автоматизация ИТП зданий;
замена вентильных кранов на рычажные;
разработка проектно-сметной документации на установку окон;
повышение тепловой защиты зданий, строений, утепление зданий, строений (замена окон, дверей, утепление стен, полов, чердачных перекрытий, установка доводчиков дверей);
замена систем отопления и горячего водоснабжения;
замена отопительных приборов устаревшей конструкции на новые с повышенной теплоотдачей;
установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления;
установка водосберегающих насадок;
установка систем энергосбережения с использованием высокоэффективных частотных преобразователей;
эксплуатационные затраты на электрический общественный транспорт (материалы, запасные части, техническое обслуживание, текущий ремонт и т.д.);
ремонтные работы по замене внутренних электрических сетей здания;
приобретение и внедрение частотно-регулируемых приводов и насосного оборудования.
Выполнение основных мероприятий подпрограммы 1 направлено на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики города, а также роста уровня и качества жизни населения города за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.
Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 приведена в приложении 3.

Раздел 7.4. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОДПРОГРАММЫ 1
(в ред. постановления Администрации г. Новочеркасска
от 13.10.2014 № 2284)

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 610271,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 295928,2 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 34251,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 50652,8 тыс. рублей;
на 2016 год - 54941,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 37800,7 тыс. рублей;
на 2018 год - 38778,6 тыс. рублей;
на 2019 год - 38967,5 тыс. рублей;
на 2020 год - 40536,6 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 14863,0 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 14863,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств - 299480,0 тыс. рублей.
Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 1 указан в приложениях 4 и 5.
Объемы финансирования по мероприятиям подпрограммы 1 являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 8. ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ НОВОЧЕРКАССКЕ"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ НОВОЧЕРКАССКЕ"

Наименование подпрограммы
-
Обеспечение результативности муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Новочеркасске" (далее - подпрограмма 2)
Координатор подпрограммы 2
-
ДЖКХ
Программно-целевые инструменты подпрограммы 2
-
отсутствуют
Цели подпрограммы 2
-
увеличение количества специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
формирование информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Задачи подпрограммы 2
-
создание и ведение системы мониторинга изменения целевых показателей энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере;
реализация образовательных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Целевой индикатор (показатель) подпрограммы 2
-
количество обученных специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2
-
этапы не выделяются;
2014-2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
-
общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета составляет 56,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 14,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 14,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 14,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 14,0 тыс. рублей
(в ред. постановления Администрации г. Новочеркасска от 18.06.2014 № 1360)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2
-
создание эффективной информационной системы города в сфере энергоэффективности;
ежегодное обучение не менее десяти человек в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Раздел 8.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Существующие в настоящее время системы сбора информации не позволяют в полной мере обеспечить эффективный и оперативный контроль за ситуацией в сфере энергосбережения, что в свою очередь снижает темпы модернизации экономики и влечет финансовые потери.
Подпрограмма 2 ориентирована на эффективное обеспечение целей и задач Программы.
Реализация подпрограммы 2 в перспективе позволит создать целостный информационно-аналитический базис системы управления, обеспечивающий всесторонний анализ ситуации и тенденций развития в экономике с учетом обработки и анализа данных.

Раздел 8.2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР
(ПОКАЗАТЕЛЬ), ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Цели Подпрограммы 2:
формирование информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
увеличение количества специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Подпрограмма 2 обеспечивает решение следующих задач Программы:
создание и ведение системы мониторинга изменения целевых показателей энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере;
реализация образовательных мероприятий в области энергосбережения.
Целевым индикатором (показателем) подпрограммы 2 является количество обученных специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
За счет реализации подпрограммы 2 планируется создать эффективную информационную систему города в сфере энергоэффективности и проводить ежегодное обучение не менее десяти человек в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Реализация подпрограммы 2 планируется в один этап в течение 2014-2020 годов.
Информация о значениях целевого индикатора (показателя) подпрограммы 2 приводится в приложениях 1 и 2.

Раздел 8.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ 2

Основным мероприятием подпрограммы 2 является реализация образовательных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 приведена в приложении 3.

Раздел 8.4. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОДПРОГРАММЫ 2
(в ред. постановления Администрации г. Новочеркасска
от 18.06.2014 № 1360)

Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета составляет 56,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 14,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 14,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 14,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 14,0 тыс. рублей.
Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 2 указан в приложениях 4 и 5. Распределение финансовых средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 2 между ее участниками изложено в приложении 4.
Объемы финансирования по мероприятиям подпрограммы 2 являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Управляющий делами
Администрации города
А.В.ДЕМЧЕНКО





Приложение 1
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в городе
Новочеркасске"

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Значение
единица измерения
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Новочеркасске"
1
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города
Процент
99,7
99,7
99,7
99,7
99,8
99,8
99,9
99,9
100
2
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города
Процент
67,9
67,9
68,1
68,3
68,7
69,1
71,5
75
80
3
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города
Процент
77,7
77,7
79
83
87
92
95
97
100
4
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города
Процент
99,6
99,6
100
100
100
100
100
100
100
5
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории города
Процент
38,8
38,8
39,1
39,5
40,3
40,5
40,7
40,9
50
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
6
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории города <*>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади) <*>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади) <*>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) <*>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) <*>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) <*>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования Программы <*>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями <*>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади) <*>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) <*>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) <*>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади) <*>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади) <*>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) <*>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах <*>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях <*>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных <*>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения <*>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии <*>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды <*>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. м) <*>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. м) <*>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) <*>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Администрацией города <*>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Администрацией города, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией <*>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Администрацией города <*>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Администрацией города <*>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33
Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива <*>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями <*>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2 "Обеспечение результативности муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Новочеркасске"
35
Количество обученных специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Человек
0
0
10
12
13
15
17
18
20

--------------------------------
<*> - значения целевых индикаторов (показателей) будут установлены после утверждения методики расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 593.





Приложение 2
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в городе
Новочеркасске"

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ), ВКЛЮЧЕННЫХ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ) ПЛАН СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ

N
п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Пункт федерального (регионального) плана статистических работ
Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма
Субъект официального статистического учета
1
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города
1.11.2
Форма статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.11.2010 № 413
Министерство регионального развития Российской Федерации
2
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города
1.11.2
Министерство регионального развития Российской Федерации
3
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города
1.11.2
Министерство регионального развития Российской Федерации
4
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города
1.11.2
Форма статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.11.2010 № 413
Министерство регионального развития Российской Федерации
5
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории города
1.11.2
Министерство регионального развития Российской Федерации





Приложение 3
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в городе
Новочеркасске"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации г. Новочеркасска
от 13.10.2014 № 2284)

N
п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями Программы
начала реализации
окончания реализации

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
1
Основное мероприятие 1.1. Проведение обязательного энергетического обследования
У3,
УКИ,
УО,
УТСР,
УФКС
01.01.2014
31.12.2020
Формирование энергетических паспортов
Неисполнение ст. 16 Федерального закона от 23.11.2009 № 216-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 23.11.2009 № 216-ФЗ)
Индикаторы 7-10
2
Основное мероприятие 1.2. Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
УТСР,
МБУ "НСЭ"
01.01.2014
31.12.2020
Уменьшение потребления энергоресурсов
Отсутствие учета энергетических ресурсов и, как следствие, невозможность реализации энергосервисных проектов
Индикаторы 1-5
3
Основное мероприятие 1.3. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе обычных светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)
У3,
УКИ,
УО,
УТСР,
УФКС,
МБУ "НСЭ"
01.01.2014
31.12.2020
Уменьшение потребления электроэнергии
Отсутствие положительной динамики по снижению потребления электроэнергии и неисполнение ст. 10 Федерального закона от 23.11.2009 № 216-ФЗ
Индикатор 7
4
Основное мероприятие 1.4. Разработка проектно-сметной документации на замену обычных светильников на энергосберегающие
УФКС
01.01.2014
31.12.2020
Уменьшение потребления электроэнергии
Отсутствие положительной динамики по снижению потребления электроэнергии и неисполнение ст. 10 Федерального закона от 23.11.2009 № 216-ФЗ
Индикатор 7
5
Основное мероприятие 1.5. Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях
УКИ,
УО,
МБУ "НСЭ"
01.01.2014
31.12.2020
Уменьшение потребления электроэнергии
Отсутствие положительной динамики по снижению потребления электроэнергии и неисполнение ст. 10 Федерального закона от 23.11.2009 № 216-ФЗ
Индикатор 7
6
Основное мероприятие 1.6. Проведение гидравлической регулировки, автоматической или ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, установка термостатических регуляторов на радиаторах отопления
УТСР,
МБУ "НСЭ"
01.01.2014
31.12.2020
Уменьшение потребления тепловой энергии
Отсутствие положительной динамики по снижению потребления тепловой энергии
Индикатор 8
7
Основное мероприятие 1.7. Гидрохимическая промывка систем отопления
УТСР
01.01.2014
31.12.2020
Уменьшение потребления тепловой энергии
Отсутствие положительной динамики по снижению потребления тепловой энергии
Индикатор 8
8
Основное мероприятие 1.8. Монтаж индивидуальных автоматических систем отопления зданий
УТСР
01.01.2014
31.12.2020
Уменьшение потребления тепловой энергии
Отсутствие положительной динамики по снижению потребления тепловой энергии
Индикатор 8
9
Основное мероприятие 1.9. Автоматизация ИТП зданий
УТСР
01.01.2014
31.12.2020
Уменьшение потребления тепловой энергии
Отсутствие положительной динамики по снижению потребления тепловой энергии
Индикатор 8
10
Основное мероприятие 1.10. Замена вентильных кранов на рычажные
МБУ "НСЭ"
01.01.2014
31.12.2020
Уменьшение потребления тепловой энергии
Отсутствие положительной динамики по снижению потребления тепловой энергии
Индикатор 8
11
Основное мероприятие 1.11. Разработка проектно-сметной документации на установку окон
УФКС
01.01.2014
31.12.2020
Уменьшение потребления тепловой энергии
Отсутствие положительной динамики по снижению потребления тепловой энергии
Индикатор 8
12
Основное мероприятие 1.12. Повышение тепловой защиты зданий, строений, утепление зданий, строений (замена окон, дверей, утепление стен, полов, чердачных перекрытий, установка доводчиков дверей)
УКИ,
УО,
УТСР,
УФКС
01.01.2014
31.12.2020
Уменьшение потребления тепловой энергии
Отсутствие положительной динамики по снижению потребления тепловой энергии
Индикатор 8
13
Основное мероприятие 1.13. Замена систем отопления и горячего водоснабжения
УКИ,
УО
01.01.2014
31.12.2020
Уменьшение потребления тепловой энергии
Отсутствие положительной динамики по снижению потребления тепловой энергии
Индикатор 8
14
Основное мероприятие 1.14. Замена отопительных приборов устаревшей конструкции на новые с повышенной теплоотдачей
УТСР
01.01.2014
31.12.2020
Уменьшение потребления тепловой энергии
Отсутствие положительной динамики по снижению потребления тепловой энергии
Индикатор 8
15
Основное мероприятие 1.15. Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления
УО,
УТСР
01.01.2014
31.12.2020
Уменьшение потребления тепловой энергии
Отсутствие положительной динамики по снижению потребления тепловой энергии
Индикатор 8
16
Основное мероприятие 1.16. Установка водосберегающих насадок
УТСР
01.01.2014
31.12.2020
Уменьшение потребления воды
Отсутствие положительной динамики по снижению потребления воды
Индикатор 9
17
Основное мероприятие 1.17. Установка системы энергосбережения с использованием высокоэффективных частотных преобразователей в сооружении муниципального автономного учреждения "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Ледовый дворец" г. Новочеркасска
УФКС
01.01.2014
31.12.2020
Уменьшение потребления энергетических ресурсов
Отсутствие положительной динамики по снижению потребления энергетических ресурсов
Индикатор 9
18
Основное мероприятие 1.18. Эксплуатационные затраты на электрический общественный транспорт (материалы, запасные части, техническое обслуживание, текущий ремонт и т.д.)
МУП "ГЭТ"
01.01.2014
31.12.2020
Уменьшение потребления электроэнергии
Отсутствие положительной динамики по снижению потребления электроэнергии и неисполнение ст. 10 Федерального закона от 23.11.2009 № 216-ФЗ
Индикатор 29
19
Основное мероприятие 1.19. Ремонтные работы по замене внутренних электрических сетей здания
УТСР
01.01.2014
31.12.2014
Уменьшение потребления электроэнергии
Отсутствие положительной динамики по снижению потребления электроэнергии и неисполнение ст. 10 Федерального закона от 23.11.2009 № 216-ФЗ
Индикатор 7
20
Основное мероприятие 1.20. Приобретение и внедрение частотно-регулируемых приводов и насосного оборудования
ДЖКХ
01.01.2014
31.12.2014
Уменьшение потребления электроэнергии
Отсутствие положительной динамики по снижению потребления электроэнергии и неисполнение ст. 10 Федерального закона от 23.11.2009 № 216-ФЗ
Индикатор 26
Подпрограмма 2 "Обеспечение результативности муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новочеркасске"
21
Основное мероприятие 2.1. Реализация образовательных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
ДЖКХ,
УТСР
01.01.2014
31.12.2020
Повышение уровня подготовки в сфере энергосбережения
Отсутствие положительной динамики повышения уровня подготовки в сфере энергосбережения
Индикатор 35





Приложение 4
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в городе
Новочеркасске"

РАСХОДЫ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации г. Новочеркасска
от 13.10.2014 № 2284)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы
Координатор, участники
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Муниципальная программа
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Новочеркасске
Всего,
в том числе:
X
X
X
X
34251,0
50652,8
54941,0
37814,7
38792,6
38981,5
40550,6
ДЖКХ
X
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УЗ
X
X
X
X
0,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
УКИ
X
X
X
X
0,0
3150,0
3300,0
3450,0
3600,0
3750,0
3900,0
УО
X
X
X
X
0,0
9500,0
12500,0
13000,0
14000,0
14000,0
14000,0
УТСР
X
X
X
X
158,3
663,8
1819,0
564,7
792,6
831,5
2250,6
УФКС
X
X
X
X
0,0
727,0
735,0
400,0
0,0
0,0
0,0
МБУ "НСЭ"
X
X
X
X
0,0
325,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МУП "ГЭТ"
X
X
X
X
34092,7
35887,0
35887,0
20000,0
20000,0
20000,0
20000,0
Подпрограмма 1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Всего, в том числе:
X
X
X
X
34251,0
50652,8
54941,0
37800,7
38778,6
38967,5
40536,6
УЗ
X
X
X
X
0,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
УКИ
X
X
X
X
0,0
3150,0
3300,0
3450,0
3600,0
3750,0
3900,0
УО
X
X
X
X
0,0
9500,0
12500,0
13000,0
14000,0
14000,0
14000,0
УТСР
X
X
X
X
158,3
663,8
1819,0
550,7
778,6
817,5
2236,6
УФКС
X
X
X
X
0,0
727,0
735,0
400,0
0,0
0,0
0,0
МБУ "НСЭ"
X
X
X
X
0,0
325,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МУП "ГЭТ"
X
X
X
X
34092,7
35887,0
35887,0
20000,0
20000,0
20000,0
20000,0
Основное мероприятие 1.1
Проведение обязательного энергетического обследования
Участники Программы
X
X
X
X
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0 <*>
Основное мероприятие 1.2
Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
Всего,
в том числе:
X
X
X
X
0,0
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБУ "НСЭ"
902
0113
1612559
610
0,0
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3
Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе обычных светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)
Всего,
в том числе:
X
X
X
X
0,0
3867,0
4275,0
4050,0
4100,0
4150,0
4200,0
У3
905
0901, 02
1612559
610
0,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
УКИ
906
0801
1612559
610
0,0
192,0
600,0
650,0
700,0
750,0
800,0
УО
907
0701, 02
1612559
610
0,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
УФКС
915
1102
1612559
240
0,0
250,0
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБУ "НСЭ"
902
0113
1612559
610
0,0
25,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4
Разработка проектно-сметной документации на замену обычных светильников на энергосберегающие
УФКС
915
1102
1612559
240
0,0
25,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5
Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях
Всего,
в том числе:
X
X
X
X
0,0
1550,0
3550,0
4000,0
4500,0
4500,0
4500,0
УКИ
906
0801
1612559
610
0,0
0,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
УО
907
0701, 02
1612559
610
0,0
1500,0
2000,0
2500,0
3000,0
3000,0
3000,0
МБУ "НСЭ"
902
0113
1612559
610
0,0
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6
Проведение гидравлической регулировки, автоматической или ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, установка термостатических регуляторов на радиаторах отопления
Всего,
в том числе:
X
X
X
X
0,0
79,0
39,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УТСР
913
1006
1612559
240
0,0
54,0
14,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБУ "НСЭ"
902
0113
1612559
610
0,0
25,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.7
Гидрохимическая промывка систем отопления
УТСР
913
1002
1612559
610
0,0
0,0
55,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.8
Монтаж индивидуальных автоматических систем отопления зданий
УТСР
913
1002
1612559
610
0,0
0,0
1750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.9
Автоматизация ИТП зданий
УТСР
913
1002
1612559
610
0,0
0,0
0,0
280,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.10
Замена вентильных кранов на рычажные
МБУ "НСЭ"
902
0113
1612559
610
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.11
Разработка проектно-сметной документации на установку окон
УФКС
915
1102
1612559
240
0,0
42,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.12
Повышение тепловой защиты зданий, строений, утепление зданий, строений (замена окон, дверей, утепление стен, полов, чердачных перекрытий, установка доводчиков дверей)
Всего,
в том числе:
X
X
X
X
0,0
4957,8
6620,0
6970,7
7178,6
7317,5
8836,6
УКИ
906
0801
1612559
610
0,0
1100,0
1200,0
1300,0
1400,0
1500,0
1600,0
УО
907
0701, 02
1612559
610
0,0
3000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
УТСР
913
1002
1612559
610
0,0
447,8
0,0
270,7
778,6
817,5
2236,6
913
1006
1612559
240
20,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УФКС
915
1102
1612559
240
0,0
410,0
420,0
400,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.13
Замена систем отопления и горячего водоснабжения
Всего,
в том числе:
X
X
X
X
0,0
3358,0
2000,0
2500,0
3000,0
3000,0
3000,0
УКИ
906
0702
1612559
610
0,0
1858,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УО
907
0701, 02
1612559
610
0,0
1500,0
2000,0
2500,0
3000,0
3000,0
3000,0
Основное мероприятие 1.14
Замена отопительных приборов устаревшей конструкции на новые с повышенной теплоотдачей
УТСР
913
1006
1612559
240
0,0
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.15
Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления
Всего,
в том числе:
X
X
X
X
0,0
508,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УО
907
0701, 02
1612559
610
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УТСР
913
1006
1612559
240
0,0
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.16
Установка водосберегающих насадок
УТСР
913
1006
1612559
240
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.17
Установка системы энергосбережения с использованием высокоэффективных частотных преобразователей в сооружении муниципального автономного учреждения "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Ледовый дворец" г. Новочеркасска
УФКС
915
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.18
Эксплуатационные затраты на электрический общественный транспорт (материалы, запасные части, техническое обслуживание, текущий ремонт и т.д.)
МУП "ГЭТ"
902
0408
1616905
810
34092,7
35887,0
35887,0
20000,0
20000,0
20000,0
20000,0
Основное мероприятие 1.19
Ремонтные работы по замене внутренних электрических сетей здания
УТСР
913
1006
1612559
240
138,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.20
Приобретение и внедрение частотно-регулируемых приводов и насосного оборудования
ДЖКХ
920
0502
1615013
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Обеспечение результативности муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Новочеркасске"
Всего,
в том числе:
X
X
X
X
0,0
0,0
0,0
14,0
14,0
14,0
14,0
Основное мероприятие 2.1
Реализация образовательных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
УТСР
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
14,0
14,0
14,0
14,0

--------------------------------
<*> Объем финансирования будет уточнен при наличии дополнительных доходных источников в местном бюджете.





Приложение 5
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в городе
Новочеркасске"

РАСХОДЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации г. Новочеркасска
от 13.10.2014 № 2284)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Источники финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Новочеркасске
Всего
610327,2
133314,0
120102,8
61031,0
103904,7
103352,6
43401,5
45220,6
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
14863,0
14863,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
295984,2
34251,0
50652,8
54941,0
37814,7
38792,6
38981,5
40550,6
Внебюджетные источники
299480,0
84200,0
69450,0
6090,0
66090,0
64560,0
4420,0
4670,0
Подпрограмма 1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Всего
610271,2
133314,0
120102,8
61031,0
103890,7
103338,6
43387,5
45206,6
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
14863,0
14863,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
295928,2
34251,0
50652,8
54941,0
37800,7
38778,6
38967,5
40536,6
Внебюджетные источники
299480,0
84200,0
69450,0
6090,0
66090,0
64560,0
4420,0
4670,0
Подпрограмма 2
Обеспечение результативности муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Новочеркасске"
Всего
56,0
0,0
0,0
0,0
14,0
14,0
14,0
14,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
56,0
0,0
0,0
0,0
14,0
14,0
14,0
14,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


------------------------------------------------------------------