Постановление Администрации г. Новошахтинска от 15.10.2013 N 1322 "Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2013 г. № 1322

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации г. Новошахтинска
от 29.08.2014 № 1078, от 16.10.2014 № 1291)

В соответствии с постановлениями Администрации города от 20.09.2013 № 1144 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска", от 23.09.2013 № 1181 "Об утверждении Перечня муниципальных программ города Новошахтинска" постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу города Новошахтинска "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами" согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет. Действие постановления распространяется на отношения, возникающие с 01.01.2014.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города
И.Н.СОРОКИН
Постановление вносит
муниципальное казенное учреждение
города Новошахтинска "Управление
жилищно-коммунального хозяйства"





Приложение № 1
к постановлению
Администрации города
от 15.10.2013 № 1322
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации г. Новошахтинска
от 29.08.2014 № 1078, от 16.10.2014 № 1291)

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ"

Наименование программы
муниципальная программа города Новошахтинска "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами" (далее - программа)
Ответственный исполнитель программы
муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска "Управление жилищно-коммунального хозяйства" (далее - МКУ "УЖКХ")
Соисполнители программы
Муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска "Специализированная служба по вопросам похоронного дела" (далее - МБУ "ССВПД")
Участники программы
муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска "Управление капитального строительства" (далее - МКУ г. Новошахтинска "УКС")
Подпрограммы программы
подпрограмма № 1 "Капитальный ремонт многоквартирных домов";
подпрограмма № 2 "Благоустройство города";
подпрограмма № 3 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города";
подпрограмма № 4 "Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ";
подпрограмма № 5 "Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города";
подпрограмма № 6 "Охрана окружающей среды и природных ресурсов"
Программно-целевые инструменты программы
отсутствуют
Цели программы
создание современной и надежной инфраструктуры, обеспечивающей возможности для экономического развития и комфортные условия для проживания;
охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения
Задачи программы
модернизация и повышение надежности основных систем жизнеобеспечения города;
улучшение качества городской среды;
снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду;
повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов
Целевые индикаторы и показатели программы
доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива;
уровень обеспеченности жилищного фонда централизованным водоснабжением;
одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене;
протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене;
доля фактически освещенных улиц города;
лесистость территории города
Этапы и сроки реализации программы
2014 - 2020 годы;
этапы реализации программы не выделяются
Ресурсное обеспечение программы
общий объем средств, необходимый для финансирования программы в 2014 - 2020 годах, составляет всего 504435,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:
2014 год - 56595,7 тыс. руб.;
2015 год - 170231,8 тыс. руб. (в том числе - 784,1 тыс. руб.) <*>;
2016 год - 43307,6 тыс. руб. (в том числе - 762,6 тыс. руб.) <*>;
2017 год - 55508,9 тыс. руб. (в том числе - 781,3 тыс. руб.) <*>;
2018 год - 62216,6 тыс. руб. (в том числе - 781,3 тыс. руб.) <*>;
2019 год - 63054,7 тыс. руб. (в том числе - 781,3 тыс. руб.) <*>;
2020 год - 53519,7 тыс. руб. (в том числе - 781,3 тыс. руб.) <*>,
из них:
средства областного бюджета - 153533,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:
2014 год - 13238,7 тыс. руб.;
2015 год - 121995,1 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 1800,2 тыс. руб.;
2018 год - 7870,7 тыс. руб.;
2019 год - 8629,2 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
средства бюджета города - 330396,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:
2014 год - 39088,6 тыс. руб.;
2015 год - 45530,7 тыс. руб. (в том числе - 784,1 тыс. руб.) <*>;
2016 год - 40601,6 тыс. руб. (в том числе - 762,6 тыс. руб.) <*>;
2017 год - 51002,7 тыс. руб. (в том числе - 781,3 тыс. руб.) <*>;
2018 год - 51639,9 тыс. руб. (в том числе - 781,3 тыс. руб.) <*>;
2019 год - 51719,5 тыс. руб. (в том числе - 781,3 тыс. руб.) <*>;
2020 год - 50813,7 тыс. руб. (в том числе - 781,3 тыс. руб.) <*>;
внебюджетные источники - 20504,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:
2014 год - 4268,4 тыс. руб.;
2015 год - 2706,0 тыс. руб.;
2016 год - 2706,0 тыс. руб.;
2017 год - 2706,0 тыс. руб.;
2018 год - 2706,0 тыс. руб.;
2019 год - 2706,0 тыс. руб.;
2020 год - 2706,0 тыс. руб.
На реализацию подпрограмм программы в период ее реализации планируется направить:
подпрограмма № 1 "Капитальный ремонт многоквартирных домов" - 145508,4 тыс. руб.;
подпрограмма № 2 "Благоустройство города" - 184428,7 тыс. руб.;
подпрограмма № 3 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города" - 27059,8 тыс. руб.;
подпрограмма № 4 "Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ" - 30849,4 тыс. руб.;
подпрограмма № 5 "Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города" - 111916,8 тыс. руб.;
подпрограмма № 6 "Охрана окружающей среды и природных ресурсов" - 4671,9 тыс. руб.
(в ред. постановления Администрации г. Новошахтинска от 16.10.2014 № 1291)
Ожидаемые результаты реализации программы
повышение удовлетворенности населения города уровнем жилищно-коммунального обслуживания;
снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;
увеличение протяженности освещенных улиц города;
улучшение санитарной и эпидемиологической обстановки в городе;
улучшение экологической ситуации в городе;
сохранение экологического потенциала лесов

--------------------------------
<*> Планируемых к реализации с учетом изменений, вступающих в силу с 01.01.2015.
(в ред. постановления Администрации г. Новошахтинска от 16.10.2014 № 1291)

Раздел 1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

Создание современной и надежной инфраструктуры, обеспечивающей возможности для экономического развития и комфортные условия для проживания, реализуется в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Новошахтинска на период до 2020 года.
Определяющее влияние на качество жизни людей оказывают состояние дел в жилищно-коммунальном хозяйстве, сохранение природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Это одна из самых сложных и проблемных сфер города.
Сферой реализации программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг и надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда, формирование и последовательная реализация единой политики в области экологии, направленная на охрану окружающей среды и природных ресурсов.
Ссобственники помещений многоквартирных домов несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов.
Более 70% жилищного фонда города составляют многоквартирные дома, построенные во второй половине прошлого века, имеющие значительный процент физического износа и требующие незамедлительного капитального ремонта.
В настоящее время в капитальном ремонте по срокам эксплуатации и с процентом износа свыше 50% нуждаются 173 многоквартирных дома города, что составляет 99,840 тыс. кв. м. Дальнейшая эксплуатация этого жилищного фонда приведет к увеличению потребления энергетических ресурсов и соответственно к росту жилищно-коммунальных услуг.
Для ускорения процесса выбора способа управления в многоквартирных домах, улучшения технического состояния жилья, начиная с 2007 года, за счет средств областного бюджета предоставлялась государственная поддержка на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений в которых выбрали способ управления.
С 2008 года эффективное применение нашел механизм капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, нацеленный на активизацию процесса реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
Начиная с 2009 года, предоставление средств областного бюджета на капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется в зависимости от выполнения условий реформирования жилищно-коммунального хозяйства, в числе которых - увеличение количества многоквартирных домов, управляемых товариществом собственников жилья и управляющими организациями. От стимулирования выбора способа управления в многоквартирных домах осуществлен переход к стимулированию качественных преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве. Это позволило сформировать конкурентный рынок управления многоквартирными домами, укрепить позиции коммерческих организаций коммунального комплекса, основанные на праве частной собственности.
За период реализации областных программ капитального ремонта многоквартирных домов 2011 - 2013 годов освоено 64,2 млн. рублей, отремонтировано 17 многоквартирных домов.
Достигнутые объемы работ по капитальному ремонту многоквартирных домов лишь в минимальной степени обеспечены взносами собственников жилых помещений. Практически не применяются кредитные схемы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, практика осуществления сторонними инвесторами ресурсосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, применения энергосервисных контрактов.
Недостаточная информированность населения о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства препятствует организации эффективного контроля за деятельностью организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами.
Благоустройство территории города является приоритетным направлением развития сферы жилищно-коммунального хозяйства. Устройство газонов, посадка цветников и кустарников, валка аварийных и сухих деревьев, обновление автопавильонов и урн необходимы для изменения внешнего облика города, для поддержания чистоты и порядка, для улучшения жизнеобеспечения населения и объектов с массовым пребыванием людей.
По состоянию на 01.01.2014 доля фактически освещенных улиц города в общей протяженности улиц населенных пунктов составляет 39,5%, уровень износа линий наружного освещения - 50%.
Задачи обеспеченности потребности города на высоком уровне функционирования объектов наружного освещения могут быть решены в рамках системного подхода управления процессами на основе жесткого структурирования функциональных элементов управления и поэтапного планирования мероприятий, имеющих четкие критерии эффективности их реализации.
Динамично развивающийся сектор жилой застройки на территории города характеризуется расширением территорий общего пользования, нуждающихся в дополнительном освещении.
По состоянию на 01.01.2014 одиночное протяжение уличной водопроводной сети города составляет 453,0 км, в том числе нуждающейся в замене - 348,7 км. Износ объектов водоснабжения составляет 85,1%. Утечки и неучтенные расходы воды составляют около 80% от поданной воды в сеть.
Централизованным водоснабжением в городе охвачено 80,9% населения. Основными источниками водоснабжения по объему поднятой воды являются поверхностные источники: Соколовское водохранилище и река Дон по Шахтинско-Донскому водопроводу.
Протяженность канализационных сетей города составляет 140,5 км. Износ инженерной инфраструктуры канализации - 78,0%, очистных сооружений канализации - 85,0%. Уровень обеспеченности населения города централизованной канализацией составляет 37%.
К основным проблемам в состоянии водоснабжения и водоотведения населения можно отнести:
дефицит в качественной воде, обусловленный недостаточной мощностью водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;
неудовлетворительное санитарно-техническое состояние канализационных сооружений и сетей, отсутствие развитой системы ливневой канализации, низкий уровень обеспеченности канализационными системами;
недостаточность финансовых средств для модернизации систем водоснабжения и водоотведения.
Поставщиками тепловой энергии в городе являются муниципальное предприятие г. Новошахтинска "Коммунальные котельные и тепловые сети", Общество с ограниченной ответственностью "Теплонасосные системы - Новошахтинск", которые производят и поставляют тепловую энергию населению, проживающему в многоквартирных жилых домах, и организациям, расположенным в городе.
Объекты индивидуального строительства обеспечиваются тепловой энергией автономных источников теплоснабжения. Фактические удельные расходы топлива котельными находятся на среднем уровне. При этом, удельный расход электроэнергии на выработку тепла имеет самые низкие значения.
Леса являются одним из важнейших видов природных ресурсов и играют одну из ведущих ролей в улучшении и защите окружающей среды.
Площадь городских лесов составляет 1347,7 га, в том числе покрытые лесом земли - 1039,5 га, земли фонда лесовосстановления - 38,6 га и нелесные земли - 204,4 га. Лесистость территории города составляет 7,5%. Этот показатель превышает средний показатель по области (2,3%).
Городские леса относятся к экологической системе - защитным лесам, которые подлежат освоению только в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. Использование лесов возможно при условии, что это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.
Леса города относятся к различным классам пожарной опасности, от I до IV включительно. Средний класс пожарной опасности - 2,6. Защита лесов от пожаров является одним из приоритетных направлений.
Характер программы порождает ряд следующих рисков при ее реализации:
возможные изменения порядка и объемов бюджетного финансирования;
отсутствие ожидаемых конечных результатов программы, обеспечивающих повышение качества жизни населения;
неактуальность планирования и запаздывание согласования мероприятий относительно развития технологий;
пассивное отношение отдельных граждан и общественных организаций к реализации мероприятий программы.
В рамках реализации программы могут быть выделены наиболее актуальные риски ее реализации:
финансовый риск реализации программы может привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджета города. Реализация данного риска может привести к срыву исполнения мероприятий программы;
риск отсутствия ожидаемых конечных результатов программы является типичным при выполнении программы, и на его минимизацию направлены меры по планированию работ, в частности, формирование плана реализации программы, содержащего перечень мероприятий, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований;
риск недостатка средств областного фонда капитального ремонта в связи с невозможностью оплаты населением тарифа на капитальный ремонт жилищного фонда. Возникновение данного риска может быть вызвано падением реальных доходов населения;
риск, связанный с причинами природного характера, включая экстремальные природные ситуации (высокая горимость лесов, вспышки массового размножения вредных организмов, повреждение лесов стихийными климатическими факторами, метеорологические условия);
остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач программы, и меры по их минимизации предпринимаются МКУ "УЖКХ".
Меры управления, направленные на снижение рисков реализации мероприятий программы, включают стратегическое планирование и прогнозирование.
Важнейшим элементом реализации программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки.
Формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях реализации программы является неотъемлемой составляющей механизма ее реализации.
Вместе с тем в целом для прогноза социально-экономического развития города на 2014 - 2020 годы остается характерным динамичное развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства города, позволяющее создать условия для дальнейшего повышения уровня жизни населения.

Раздел 2
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ), ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ
КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цели и задачи, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации программы приведены в паспорте программы.
Достижение поставленных целей и задач должно быть обеспечено за счет следующих мероприятий:
капитальный ремонт многоквартирных домов;
информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта, в том числе освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих организаций;
участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность;
изготовление кадастровых паспортов на земельные участки под многоквартирными домами, включенными в план капитального ремонта домов;
освещение частей улиц, проездов города;
содержание объектов благоустройства;
проектно-изыскательские работы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики и водопроводно-канализационного хозяйства;
строительство и реконструкция объектов теплоэнергетики и объектов водопроводно-канализационного хозяйства;
капитальный ремонт объектов теплоэнергетики и водопроводно-канализационного хозяйства;
текущее содержание городских кладбищ;
организация ритуальных услуг и доставка неопознанных и невостребованных трупов;
выполнение лесохозяйственных мероприятий;
охрана лесов от пожаров;
благоустройство лесов;
воспроизводство лесов.
Показатели (индикаторы) программы приведены в приложении № 1 к настоящей программе.
Сведения о показателях, включенных в план статистических работ, приведены в приложении № 7 к настоящей программе.
Сведения о методике расчета показателя (индикатора) программы приведены в приложении № 7а к настоящей программе.

Раздел 3
ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ, ОБОБЩЕННАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММ

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей программы предусмотрена реализация шести подпрограмм:
подпрограмма № 1 "Капитальный ремонт многоквартирных домов";
подпрограмма № 2 "Благоустройство города";
подпрограмма № 3 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города";
подпрограмма № 4 "Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ";
подпрограмма № 5 "Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города";
подпрограмма № 6 "Охрана окружающей среды и природных ресурсов.
Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития жилищно-коммунального хозяйства и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей программы.
Перечисленные подпрограммы, с точки зрения их направленности на достижение целей настоящей программы, задают общее понимание концепции планируемых действий. В свою очередь, каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами программы и подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках соответствующих основных мероприятий. Выстроенная в рамках настоящей программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях программы.
Основные мероприятия и мероприятия программы (подпрограммы) представлены в приложении № 2 к настоящей программе.

Раздел 4
ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ

Сведения о финансовом обеспечении подпрограмм, основных мероприятий программы по годам ее реализации представлены в приложении № 4 к настоящей программе. Прогнозная оценка объемов финансового обеспечения реализации программных мероприятий из всех источников финансирования приведена в приложении № 5 к настоящей программе в разрезе подпрограмм по годам реализации программы.
Финансирование программы за счет средств областного бюджета осуществляется в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области".

Раздел 5
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

1. Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей (индикаторов), предусмотренных приложением № 1 к настоящей программе, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.
2. Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) определяется по формуле

Е = F' / N' х 100%,

где E - эффективность реализации программы (подпрограммы);
F' - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации программы (подпрограммы);
N' - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное программой (подпрограммой).
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы (подпрограммы), представленных в приложениях № 4 и № 5 к настоящей программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы (подпрограммы) в разрезе указанных источников и направлений финансирования.
Уровень исполнения финансирования по программе (подпрограмме) в целом определяется по формуле



где - уровень исполнения финансирования программы (подпрограммы) за отчетный период, %;
- фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий программы (подпрограммы), тыс. руб.;
- плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.
4. Итоговая оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) осуществляется с учетом соблюдения следующих условий:
1) достигнуты целевые показатели (индикаторы) программы в объеме 100%, с наименьшим объемом средств, предусмотренным на ее реализацию от 80% до 100%, - программа (подпрограмма) считается эффективной;
2) достигнуты целевые показатели (индикаторы) программы с объемом средств, предусмотренных программой, - программа (подпрограмма) считается умеренно эффективной;
3) заданные целевые показатели (индикаторы) программы выполнены не более чем на 80%, однако средства, предусмотренные программой, использованы в полном объеме - программа (подпрограмма) считается слабо эффективной;
4) в остальных случаях программа (подпрограмма) считается неэффективной.

Раздел 6
ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ,
СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ

Взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников программы осуществляется в соответствии с требованиями постановления Администрации города Новошахтинска от 20.09.2013 № 1144 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска".
Ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств несет заместитель главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта в пределах возложенных полномочий.
В целях формирования сведений и отчетов о реализации программы соисполнители программы предоставляют ответственному исполнителю программы следующую информацию:
отчет об исполнении плана реализации программы (подпрограммы) по итогам: полугодия; 9 месяцев - до 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом; за год - до 25 января года, следующего за отчетным;
сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы (подпрограммы) ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Информация, необходимая для подготовки отчета о реализации программы (подпрограммы) за год, предоставляется до 15 марта года, следующего за отчетным.

ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ № 1 "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ"

Наименование подпрограммы № 1
Капитальный ремонт многоквартирных домов (далее - подпрограмма № 1)
Ответственный исполнитель подпрограммы № 1
МКУ "УЖКХ"
Участники подпрограммы № 1
управляющие и обслуживающие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, собственники помещений многоквартирных домов
Программно-целевые инструменты подпрограммы № 1
отсутствуют
Цели подпрограммы № 1
обеспечение благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах
Задачи подпрограммы № 1
повышение комфортности и безопасности условий проживания в многоквартирных домах;
улучшение качества жилищного фонда;
методическое и информационное обеспечение реализации мероприятий по капитальному ремонту;
оказание содействия собственникам помещений в проведении капитального ремонта многоквартирных домов;
формирование и исполнение ежегодных планов по капитальному ремонту многоквартирных домов
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы № 1
общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов
Этапы и сроки реализации подпрограммы № 1
2014 - 2020 годы;
этапы реализации подпрограммы не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1
общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы № 1 в 2014 - 2020 годах, составляет всего 145508,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:
2014 год - 10108,7 тыс. руб.;
2015 год - 135399,7 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 1
улучшение технического состояния многоквартирных домов;
повышение уровня информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Раздел 1
ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 1

Основой преобразований в жилищном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основанная на принципах сокращения степени участия муниципальных образований в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере.
В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации об управлении многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, на территории города должны быть созданы условия для управления многоквартирными домами.
Наиболее значимым препятствием при выборе способа управления многоквартирными домами является техническое состояние жилищного фонда. В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов.
Рациональное использование бюджетных средств в условиях ограниченного финансирования позволит поддержать эксплуатационный ресурс жилищного фонда, находящегося долгое время без капитального ремонта, улучшит внешний облик города, создаст благоприятные условия для проживания граждан, повысит инвестиционную привлекательность города.
Вместе с тем дальнейшая эксплуатация многоквартирных домов в городе, подлежащих капитальному ремонту, приводит к избыточному потреблению энергетических ресурсов. Данная ситуация в перспективе способствует росту стоимости жилищно-коммунальных услуг и увеличению расходов на аварийно-восстановительные работы, которые, как показывает практика, выше расходов на планово-предупредительные ремонты.
Сферой реализации подпрограммы является деятельность по капитальному ремонту многоквартирных домов, результативность которой оценивается посредством сравнительного анализа натуральных и стоимостных показателей планируемого и фактически проведенного капитального ремонта в разрезе видов работ, их стоимостей, соблюдения сроков и качества. В результате реализации подпрограммы ожидается уменьшение числа домов с процентом износа свыше 50%, что значительно улучшит условия проживания граждан в многоквартирных домах.

Раздел 2
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ), ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ
КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ № 1

Цели и задачи, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы № 1 приведены в паспорте подпрограммы № 1.
Показатели (индикаторы) подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей программе.
Сведения о показателях, включенных в план статистических работ, подпрограммы № 1 приведены в приложении № 7 к настоящей программе.

Раздел 3
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ № 1

Основные мероприятия и мероприятия подпрограммы № 1 представлены в приложении № 2 к настоящей программе.

Раздел 4
ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ № 1

Финансирование подпрограммы № 1 в 2014 году осуществляется по трем источникам: областной бюджет, бюджет города, внебюджетные источники (средства собственников помещений многоквартирных домов). Начиная с 2015 года изменятся условия финансирования - финансирование будет осуществляться региональным оператором средств фонда капитального ремонта Ростовской области.
Информация о расходах бюджета города на реализацию подпрограммы № 1 представлена в приложении № 4 к настоящей программе.
Расходы бюджета города, федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы № 1 представлены в приложении № 5 к настоящей программе.
Расходы по направлениям расходования средств за счет субсидий, получаемых для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на 2014 год и плановый период представлены в приложении № 6 к настоящей программе.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ № 2 "БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА"

Наименование подпрограммы № 2
Благоустройство города (далее - подпрограмма № 2)
Ответственный исполнитель подпрограммы № 2
МКУ "УЖКХ"
Участники подпрограммы № 2
отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы № 2
отсутствуют
Цели подпрограммы № 2
формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования
Задачи подпрограммы № 2
создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы № 2
содержание объектов благоустройства
Этапы и сроки реализации подпрограммы № 2
2014 - 2020 годы;
этапы реализации подпрограммы № 2 не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2
общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы № 2 в 2014 - 2020 годах, составляет всего 184428,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:
2014 год - 20352,3 тыс. руб.;
2015 год - 16183,9 тыс. руб.;
2016 год - 24780,9 тыс. руб.;
2017 год - 30777,9 тыс. руб.;
2018 год - 30777,9 тыс. руб.;
2019 год - 30777,9 тыс. руб.;
2020 год - 30777,9 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 2
создание на территории города условий комфортного и безопасного проживания граждан;
благоустройство мест общего пользования;
улучшение общего облика города

Раздел 1
ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 2

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения.
Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание на территории города условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования.
В последнее время в городе сложилась неблагоприятная ситуация по обеспечению освещенности улиц в вечернее и ночное время. Отрицательные тенденции в данной сфере обусловлены наличием следующих факторов:
высоким уровнем физического, морального износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения. Средний уровень износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения, расположенных на территории города, составляет более 70%;
динамично развивающимся сектором жилой застройки на территории города и, как следствие, расширением территорий общего пользования (улиц, дорог, пешеходных переходов, транспортных пересечений), нуждающихся в дополнительном освещении в темное время суток;
ограниченностью возможности бюджета города по финансированию расходов на эксплуатацию и ремонт наружного освещения.
В сфере благоустройства отсутствие ежедневной очистки территорий от мусора, равнодушное, а иногда и негативное отношение жителей города к элементам благоустройства приводит к разрушению объектов благоустройства: разрисовываются автопавильоны, создаются несанкционированные свалки мусора.
Для обеспечения санитарного состояния города необходимо производить ежедневно работы по очистке территорий от случайного мусора, подметанию тротуаров, помывке и ремонту автопавильонов, уборке улиц и площадей.
В плановом периоде планируется увеличить протяженность освещенных частей улиц, проездов, увеличить убираемую площадь объектов благоустройства и поддерживать уже существующие, приобрести и установить автопавильоны, скамьи и урны.

Раздел 2
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ), ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ
КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ № 2

Цели и задачи, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы № 2 приведены в паспорте подпрограммы № 2.
Показатели (индикаторы) подпрограммы № 2 приведены в приложении № 1 к настоящей программе.
Сведения о методике расчета показателя (индикатора) подпрограммы № 2 приведены в приложении № 7а к настоящей программе.

Раздел 3
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ № 2

Основные мероприятия и мероприятия подпрограммы № 2 представлены в приложении № 2 к настоящей программе.

Раздел 4
ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ № 2

Информация о расходах бюджета города на реализацию подпрограммы № 2 представлена в приложении № 4 к настоящей программе.
Расходы бюджета города, федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы № 2 представлены в приложении № 5 к настоящей программе.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ № 3 "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВЕННЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА"

Наименование подпрограммы № 3
Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города (далее - подпрограмма № 3)
Ответственный исполнитель подпрограммы № 3
МКУ "УЖКХ"
Участники подпрограммы № 3
МКУ г. Новошахтинска "УКС"
Программно-целевые инструменты подпрограммы № 3
отсутствуют
Цели подпрограммы № 3
обеспечение потребителей города качественными коммунальными услугами при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры города
Задачи подпрограммы № 3
создание условий для приведения системы водоснабжения и водоотведения, а также объектов теплоэнергетики города в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения города
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы № 3
доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене;
доля канализационных сетей, нуждающихся в замене;
доля тепловых сетей, нуждающихся в замене
Этапы и сроки реализации подпрограммы № 3
2014 - 2020 годы;
этапы реализации подпрограммы № 3 не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3
общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы № 3 в 2014 - 2020 годах, составляет всего 27059,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:
2014 год - 6838,7 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 1989,2 тыс. руб.;
2018 год - 8696,9 тыс. руб.;
2019 год - 9535,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 3
улучшение технического состояния сетей коммунальной инфраструктуры города

Раздел 1
ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 3

В последнее время в городе сложилась неблагоприятная ситуация c водоснабжением и водоотведением.
Средний уровень износа объектов инженерной инфраструктуры водоснабжения, расположенных на территории города, составляет более 85,1%. Обследования технического состояния трубопроводов водоснабжения показали, что внутренняя поверхность труб подвержена обрастанию солевыми отложениями с повреждением обширной коррозией стен труб под слоем нароста. Ситуация обостряется тем, что трубопроводы проложены на подрабатываемых территориях. В городе отсутствует гидравлическая схема водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий, что затрудняет качественное проведение капитального ремонта сетей и ведет к разбалансированию системы.
Износ инженерной инфраструктуры канализации составляет 78%, очистных сооружений канализации - 85%. Проектная производительность очистных сооружений канализации составляет 25,0 тыс. куб. м/сутки, фактическая - 8,0 тыс. куб. м/сутки. Степень очистки сточных вод недостаточная. Уровень обеспеченности населения централизованной канализацией составляет 37%.
Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства являются приоритетными направлениями нашего города. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт водопроводных и канализационных линий, реконструкция канализационных коллекторов необходимы для изменения уровня жизнеобеспечения населения города. Так, в плановом периоде планируется увеличить протяженность отремонтированных водопроводных и канализационных линий, тем самым уменьшить количество потерь воды из-за порывов на магистральных водоводах.
В 2011 году в связи с реконструкцией котельной по улице Садовой, 33, величина установленной мощности котельной сократилась на 1% при уменьшении присоединенной нагрузки на 2,5%. Резерв тепловой мощности составляет 53%.
За 2009 - 2011 годы по газифицированным котельным удельный расход топлива снизился на 0,7%, удельный расход электроэнергии - на 3,76%. По угольным котельным также произошло снижение удельных показателей расхода энергоресурсов соответственно на 0,7% и 14,3%. Такие показатели стали возможны после реконструкции угольной котельной по улице Садовой, 33 и увеличения использования мощности котельной по улице Садовой, 23.
В целом для прогноза социально-экономического развития города на 2014 - 2020 годы остается характерным динамичное развитие коммунальной инфраструктуры, позволяющее создать условия для дальнейшего повышения уровня жизни населения.

Раздел 2
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ), ОСНОВНЫЕ
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 3

Цели и задачи, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы № 3 приведены в паспорте подпрограммы № 3.
Показатели (индикаторы) подпрограммы № 3 приведены в приложении № 1 к настоящей программе.
Сведения о показателях, включенных в план статистических работ, подпрограммы № 3 приведены в приложении № 7 к настоящей программе.
Сведения о методике расчета показателя (индикатора) подпрограммы № 3 приведены в приложении № 7а к настоящей программе.

Раздел 3
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 3

Основные мероприятия и мероприятия подпрограммы № 3 представлены в приложении № 2 к настоящей программе.

Раздел 4
ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ № 3

Информация о расходах бюджета города на реализацию подпрограммы № 3 представлена в приложении № 4 к настоящей программе.
Расходы бюджета города, федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы № 3 представлены в приложении № 5 к настоящей программе.
Расходы по направлениям расходования средств за счет субсидий, получаемых для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на 2014 год и плановый период представлены в приложении № 6 к настоящей программе.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ № 4 "БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ
ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКИХ КЛАДБИЩ"

Наименование подпрограммы № 4
Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ (далее - подпрограмма № 4)
Ответственный исполнитель подпрограммы № 4
МБУ "ССВПД"
Участники подпрограммы № 4
отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы № 4
отсутствуют
Цели подпрограммы № 4
улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территорий кладбищ
Задачи подпрограммы № 4
проведение работ по очистке и благоустройству действующих кладбищ;
доставка невостребованных трупов в морг;
проведение разъяснительной работы среди населения через средства массовой информации о необходимости проведения работ по благоустройству мест погребения родственников;
ремонт и отсыпка кладбищенских дорог
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы № 4
содержание территорий кладбищ
Этапы и сроки реализации подпрограммы № 4
2014 - 2020 годы;
этапы реализации подпрограммы № 4 не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 4
общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы № 4 в 2014 - 2020 годах, составляет всего 30849,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:
2014 год - 3940,6 тыс. руб.;
2015 год - 3439,8 тыс. руб.;
2016 год - 3339,8 тыс. руб.;
2017 год - 5032,3 тыс. руб.;
2018 год - 5032,3 тыс. руб.;
2019 год - 5032,3 тыс. руб.;
2020 год - 5032,3 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 4
приведение территорий городских кладбищ в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических норм;
благоустройство кладбищ города

Раздел 1
ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 4

Сферой реализации подпрограммы № 4 является деятельность по благоустройству городских кладбищ.
На территории города находится 7 действующих кладбищ, расположенных по улицам: Луговой, 1к; Поленова, 32к; Бехтерева, 84к; Красный Проспект, 110; Красный Проспект, 69; Красина, 2к; 7 Ноября, 136.
Подпрограмма № 4 разработана в рамках развития и совершенствования ритуально-похоронного обслуживания населения и направлена на повышение качества предоставления ритуальных услуг, решение ключевых проблем по обеспечению современного уровня похоронного дела, совершенствования работы специализированной службы по вопросам похоронного дела, благоустройства территории действующих кладбищ. На кладбищах отсутствуют такие элементы инфраструктуры, как ограждения, асфальтированные дороги, освещение. Кроме этого, отсутствуют капитальные туалеты, маркировка кварталов и секций, охрана территорий кладбищ. Уход за большим количеством могил родственниками покойных не осуществляется, что приводит к неблагоприятной санитарной обстановке на территории кладбищ. Контейнеры (бункеры) для сбора мусора на 70% отсутствуют.
Реализация подпрограммы № 4 позволит улучшить санитарную обстановку содержания мест погребения.
Ремонт дорог на территориях кладбищ улучшит проезд транспорта к местам захоронений.

Раздел 2
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ), ОСНОВНЫЕ
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 4

Цели и задачи, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы № 4 приведены в паспорте подпрограммы № 4.
Показатели (индикаторы) подпрограммы № 4 приведены в приложении № 1 к настоящей программе.
Сведения о методике расчета показателя (индикатора) подпрограммы № 4 приведены в приложении № 7а к настоящей программе.

Раздел 3
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 4

Основные мероприятия и мероприятия подпрограммы № 4 представлены в приложении № 2 к настоящей программе.

Раздел 4
ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ № 4

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по программе представлен в приложении № 3 к настоящей программе.
Информация о расходах бюджета города на реализацию подпрограммы № 4 представлена в приложении № 4 к настоящей программе.
Расходы бюджета города, федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы № 4 представлены в приложении № 5 к настоящей программе.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ № 5 "УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА"

Наименование подпрограммы № 5
Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города (далее - подпрограмма № 5)
Ответственный исполнитель подпрограммы № 5
МКУ "УЖКХ"
Участники подпрограммы № 5
отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы № 5
отсутствуют
Цели подпрограммы № 5
организация деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, позволяющая сформировать безопасную и благоустроенную среду жизнедеятельности населения
Задачи подпрограммы № 5
финансовое обеспечение деятельности МКУ "УЖКХ"
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы № 5
темп роста вложений бюджетных средств в объекты жилищно-коммунального хозяйства
Этапы и сроки реализации подпрограммы № 5
2014 - 2020 годы;
этапы реализации подпрограммы № 5 не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 5
общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы № 5 в 2014 - 2020 годах, составляет всего 111916,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:
2014 год - 15355,4 тыс. руб.;
2015 год - 14424,3 тыс. руб.;
2016 год - 14424,3 тыс. руб.;
2017 год - 16928,2 тыс. руб.;
2018 год - 16928,2 тыс. руб.;
2019 год - 16928,2 тыс. руб.;
2020 год - 16928,2 тыс. руб.
(в ред. постановления Администрации г. Новошахтинска от 16.10.2014 № 1291)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 5
реализация полномочий Администрации города в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Раздел 1
ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 5

Необходимым элементом оптимизации политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства является создание эффективной модели управления деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В качестве компонентов данная модель должна предусматривать стратегический, тактический и исполнительный уровни, а также сформированную обратную связь.
Обратная связь будет обеспечиваться, с одной стороны, за счет независимых информационных потоков (статистическая информация), с другой - за счет результатов муниципального контроля и надзора, мониторинга.
На основании данных обратной связи по мере своей реализации стратегические и тактические подходы должны претерпевать динамические изменения в соответствии с изменениями в системе жилищно-коммунального хозяйства города.
Основополагающее значение имеют системность мероприятий, их нормативное, правовое, материально-техническое, информационно-аналитическое, технологическое обеспечение.
Сферой реализации подпрограммы является оказание муниципальных услуг, выполнение работ и исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий Администрации города, предусмотренных пунктами 4, 5, 6, 11, 25, 26.1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Эффективность деятельности Администрации города обеспечивается за счет предоставления доступа к информационно-статистическим ресурсам, а также посредством создания условий эффективного расходования бюджетных средств при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
Отсутствие или недостаточное финансирование указанных мероприятий может стать причиной неэффективной деятельности Администрации города и расходования бюджетных средств, поскольку не позволит обеспечить полноту и качество информации, используемой при прогнозировании социально-экономического развития города, а также ограничит возможности обоснования и оценки эффективности главных распорядителей бюджетных средств по расходованию средств областного бюджета.

Раздел 2
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ), ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ
КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ № 5

Цели и задачи, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы № 5 приведены в паспорте подпрограммы № 5.
Показатели (индикаторы) подпрограммы № 5 приведены в приложении № 1 к настоящей программе.
Сведения о методике расчета показателя (индикатора) подпрограммы № 5 приведены в приложении № 7а к настоящей программе.

Раздел 3
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 5

Основные мероприятия и мероприятия подпрограммы № 5 представлены в приложении № 2 к настоящей программе.

Раздел 4
ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ № 5

Информация о расходах бюджета города на реализацию подпрограммы № 5 представлена в приложении № 4 к настоящей программе.
Расходы бюджета города, федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы № 5 представлены в приложении № 5 к настоящей программе.

------------------------------------------------------------------
Подпрограмма 6 "Охрана окружающей среды и природных ресурсов" программы вступила в силу с 1 января 2015 года (пункт 3 постановления Администрации г. Новошахтинска от 29.08.2014 № 1078).
------------------------------------------------------------------
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ № 6 "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ"

Наименование подпрограммы № 6
Охрана окружающей среды и природных ресурсов (далее - подпрограмма № 6)
Ответственный исполнитель подпрограммы № 6
МКУ "УЖКХ"
Участники подпрограммы № 6
отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы № 6
отсутствуют
Цели подпрограммы № 6
сохранение природных ресурсов
Задачи подпрограммы № 6
организация и проведение лесохозяйственных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным регламентом
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы № 6
доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления
Этапы и сроки реализации подпрограммы № 6
2015 - 2020 годы;
этапы реализации программы не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 6
общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы № 6 в 2015 - 2020 годах, составляет всего 4671,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы:
2015 год - 784,1 тыс. руб.;
2016 год - 762,6 тыс. руб.;
2017 год - 781,3 тыс. руб.;
2018 год - 781,3 тыс. руб.;
2019 год - 781,3 тыс. руб.;
2020 год - 781,3 тыс. руб.;
из них средства бюджета города - 4671,9 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 6
улучшение качества лесов и повышение их продуктивности

Раздел 1
ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 6

Основой осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов является лесохозяйственный регламент. Реализация лесохозяйственных мероприятий приведет к улучшению качества лесов, повышению их продуктивности, а также позволит сохранить лесистость территории города.
Решение экологических проблем обеспечения устойчивого развития лесного хозяйства в настоящее время предполагает:
сохранение экологического разнообразия и экологических функций лесов путем выделения лесов природоохранного назначения (защитных лесов) и обеспечения режима их сохранности;
разработку системы сохранения биоразнообразия в лесах;
недопущение деградации и истощения почвенных и водных ресурсов при использовании лесов.
Для достижения целей и решения задач подпрограммы № 6 выполняются следующие мероприятия: охрана лесов от пожаров, благоустройство и воспроизводство лесов.

Раздел 2
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ), ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ
КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ № 6

Подпрограмма № 6 направлена на организацию и проведение лесохозяйственных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным регламентом.
Цели и задачи, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы № 6 приведены в паспорте подпрограммы № 6.
Показатели (индикаторы) подпрограммы № 6 приведены в приложении № 1 к настоящей программе.
Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) подпрограммы № 6 приведены в приложении № 7а к настоящей программе.

Раздел 3
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ № 6

Основные мероприятия и мероприятия подпрограммы № 6 представлены в приложении № 2 к настоящей программе.

Раздел 4
ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ № 6

Информация о расходах бюджета города на реализацию подпрограммы № 6 представлена в приложении № 4 к настоящей программе.
Расходы бюджета города, федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы № 6 представлены в приложении № 5 к настоящей программе.

Управляющий делами
Администрации города
Ю.А.ЛУБЕНЦОВ





Приложение № 1
к муниципальной программе
города Новошахтинска
"Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами"

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ
ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
I. Муниципальная программа города Новошахтинска "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами"
1.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.
Уровень обеспеченности жилищного фонда централизованным водоснабжением
%
80,9
81,0
81,5
82,0
82,5
83,0
83,5
84,0
85,0
3.
Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
км
110,0
110,0
108,0
107,0
106,0
105,0
104,0
103,0
102,0
4.
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене
км
1,8
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
1,8
1,4
0,5
5.
Доля фактически освещенных улиц города
%
39,5
40,2
40,7
41,4
42,0
42,8
43,4
44,0
44,7
6.
Лесистость территории города
%
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
II. Подпрограмма № 1 "Капитальный ремонт многоквартирных домов"
6.
Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов
кв. м
3571,5
5075,50
3313,20
14471,5
14888,9
15543,2
16693,5
16604,0
18325,7
III. Подпрограмма № 2 "Благоустройство города"
7.
Содержание объектов благоустройства
тыс. кв. м
400
500
550
600
650
700
750
800
850
IV. Подпрограмма № 3 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города"
8.
Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене
%
77,3
77,2
77,3
77,4
77,5
77,4
77,3
77,2
77,1
9.
Заменено уличной канализационной сети
км
0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
10.
Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении
км
0,2
0
0
0
0
0,2
0,5
1,0
0
V. Подпрограмма № 4 "Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ"
11.
Содержание территорий кладбищ
кв. м
214,6
357,0
374,8
374,8
374,8
374,8
374,8
374,8
374,8
VI. Подпрограмма № 5 "Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города"
12.
Темп роста вложений бюджетных средств в объекты жилищно-коммунального хозяйства
%
144,6
181,7
117,1
120,0
122,2
125,6
130,3
134,6
141,8
VII. Подпрограмма № 6 "Охрана окружающей среды и природных ресурсов"
13.
Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления
%
-
-
-
100
100
100
100
100
100

Управляющий делами
Администрации города
Ю.А.ЛУБЕНЦОВ





Приложение № 2
к муниципальной программе
города Новошахтинска
"Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами"

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1.
Подпрограмма № 1 "Капитальный ремонт многоквартирных домов"
1.1.
Основное мероприятие. Улучшение технического состояния жилищного фонда
МКУ "УЖКХ",управляющие и обслуживающие организации, товарищества собственников жилья (далее - ТСЖ), жилищно-строительные кооперативы (далее - ЖСК), собственники помещений многоквартирных домов
2014
2020
Повышение комфортности и безопасности условий проживания в многоквартирных домах
Ухудшение технического состояния многоквартирных домов, что приводит к избыточному потреблению энергетических ресурсов, в перспективе способствует росту стоимости жилищно-коммунальных услуг и увеличению расходов на восстановительные работы
Влияет на показатель "Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов"
1.1.1.
Мероприятие. Капитальный ремонт многоквартирных домов
МКУ "УЖКХ", собственники помещений многоквартирных домов
2014
2020
Улучшение технического состояния многоквартирных домов
Увеличение расходов на восстановительные работы
Влияет на показатель "Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов"
1.1.2.
Мероприятие. Участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность
МКУ "УЖКХ"
2014
2020
Повышение комфортности и безопасности условий проживания в многоквартирных домах
Ухудшение технического состояния многоквартирных домов, что приводит к избыточному потреблению энергетических ресурсов, в перспективе способствует росту стоимости жилищно-коммунальных услуг и увеличению расходов на восстановительные работы
Влияет на показатель "Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов"
1.1.3.
Мероприятие. Изготовление кадастровых паспортов на земельные участки под многоквартирными домами, включенными в план капитального ремонта домов
МКУ "УЖКХ", управляющие и обслуживающие организации, ТСЖ, ЖСК
2014
2020
Участие многоквартирного дома в программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов"
Ухудшение технического состояния многоквартирных домов, что приводит к избыточному потреблению энергетических ресурсов, в перспективе способствует росту стоимости жилищно-коммунальных услуг и увеличению расходов на восстановительные работы
Влияет на показатель "Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов"
1.2.
Основное мероприятие. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта
МКУ "УЖКХ", управляющие и обслуживающие организации, ТСЖ, ЖСК
2014
2020
Создание условий для управления многоквартирными домами, проведения капитального ремонта многоквартирных домов
Низкая самоорганизация собственников жилых помещений в вопросах организации и проведения капитального ремонта, отсутствие информации по данным вопросам приведет к несвоевременному выполнению капитального ремонта многоквартирных домов и ухудшению технического состояния жилищного фонда города
Влияет на показатель "Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов"
1.2.1.
Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК
МКУ "УЖКХ", управляющие и обслуживающие организации, ТСЖ, ЖСК
2014
2020
Создание условий для управления многоквартирными домами и выбора способов управления
Низкая самоорганизация собственников жилых помещений в вопросах управления многоквартирными домами
Влияет на показатель "Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива"
1.2.2.
Мероприятие. Проведение обучающих семинаров
МКУ "УЖКХ"
2014
2020
Создание условий для управления многоквартирными домами и выбора способов управления
Низкая самоорганизация собственников жилых помещений в вопросах управления многоквартирными домами
Влияет на показатель "Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива"
2.
Подпрограмма № 2 "Благоустройство города"
2.1.
Основное мероприятие. Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства
МКУ "УЖКХ"
2014
2020
Благоустройство мест общего пользования
Ухудшение санитарного состояния территории города
Влияет на показатель "Содержание объектов благоустройства"
2.1.1.
Мероприятие. Освещение улиц и дорог города
МКУ "УЖКХ"
2014
2020
Увеличение протяженности освещенных частей улиц и дорог
Недостаточное обеспечение освещенности улиц в вечернее и ночное время
Влияет на показатель "Доля фактически освещенных улиц города"
2.1.2.
Мероприятие. Очистка городских территорий, озеленение и ремонт объектов благоустройства
МКУ "УЖКХ"
2014
2020
Улучшение санитарного состояния территории города
Загрязнение городской территории
Влияет на показатель "Содержание объектов благоустройства"
2.1.3.
Мероприятие. Приобретение техники и оборудования
МКУ "УЖКХ"
2014
2020
Улучшение санитарного состояния территории города
Загрязнение городской территории
Влияет на показатель "Содержание объектов благоустройства"
3.
Подпрограмма № 3 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города"
3.1.
Основное мероприятие. Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города
МКУ "УЖКХ", МКУ г. Новошахтинска "УКС"
2014
2020
Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры
Ухудшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры
Влияет на показатель "Уровень обеспеченности жилищного фонда централизованным водоснабжением"
3.1.1.
Мероприятие. Разработка и оформление документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города
МКУ "УЖКХ", МКУ г. Новошахтинска "УКС"
2014
2020
Наличие документации для проведения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры
Отсутствие возможности проведения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры
Влияет на показатель "Заменено уличной канализационной сети", "Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении"
3.1.2.
Мероприятие. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города
МКУ "УЖКХ", МКУ г. Новошахтинска "УКС"
2014
2020
Снижение уровня потерь коммунальных ресурсов
Потери коммунальных ресурсов
Влияет на показатель "Заменено уличной канализационной сети", "Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении"
3.1.3.
Мероприятие. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
МКУ "УЖКХ"
2014
2020
Снижение уровня потерь коммунальных ресурсов
Потери коммунальных ресурсов
Влияет на показатель "Заменено уличной канализационной сети", "Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении"
3.1.4.
Мероприятие. Приобретение оборудования
МКУ "УЖКХ"
2014
2020
Снижение уровня потерь коммунальных ресурсов
Потери коммунальных ресурсов
Влияет на показатель "Уровень обеспеченности жилищного фонда централизованным водоснабжением"
3.2.
Основное мероприятие. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
МКУ "УЖКХ"
2014
2020
Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами
Превышение размера платы граждан за коммунальные услуги установленных индексов
Влияет на показатель "Темп роста вложений бюджетных средств в объекты жилищно-коммунального хозяйства"
3.2.1.
Мероприятие. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
МКУ "УЖКХ"
2014
2020
Снижение размера платы граждан за коммунальные услуги
Рост тарифов на коммунальные услуги для населения
Влияет на показатель "Темп роста вложений бюджетных средств в объекты жилищно-коммунального хозяйства"
4.
Подпрограмма № 4 "Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ"
4.1.
Основное мероприятие. Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения
МБУ "ССВПД"
2014
2020
Оказание ритуальных услуг, благоустройство городских кладбищ
Загрязнение городских кладбищ
Влияет на показатель "Содержание территорий кладбищ"
4.1.1.
Мероприятие. Текущее содержание городских кладбищ и дорог к ним
МБУ "ССВПД"
2014
2020
Приведение территории городских действующих кладбищ в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм
Жалобы населения на качество содержания территорий кладбищ
Влияет на показатель "Содержание территорий кладбищ"
4.1.2.
Мероприятие. Оказание ритуальных услуг, доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан
МБУ "ССВПД"
2014
2020
Оказание ритуальных услуг
Снижение качества предоставляемых ритуальных услуг
Влияет на показатель "Содержание территорий кладбищ"
5.
Подпрограмма № 5 "Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города"
5.1.
Основное мероприятие. Финансовое обеспечение МКУ "УЖКХ"
МКУ "УЖКХ"
2014
2020
Повышение эффективности бюджетных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, размещения заказов для муниципальных нужд
Снижение качества предоставляемых услуг
Влияет на показатель "Темп роста вложений бюджетных средств в объекты жилищно-коммунального хозяйства"
6.
Подпрограмма № 6 "Охрана окружающей среды и природных ресурсов"
6.1.
Основное мероприятие. Выполнение лесохозяйственных мероприятий
МКУ "УЖКХ"
2015
2020
Предупреждение лесных пожаров, улучшение санитарного состояния лесов, лесовосстановление
Увеличение доли площади покрытых лесной растительностью земель, пройденных лесными пожарами, увеличение гибели лесов в связи с ухудшением санитарного состояния лесов, снижение лесистости территории города
Влияет на достижение показателей "Лесистость территории города", "Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления"
6.1.1.
Мероприятие. Охрана лесов от пожаров
МКУ "УЖКХ"
2015
2020
Предупреждение лесных пожаров
Увеличение доли площади покрытых лесной растительностью земель, пройденных лесными пожарами
Влияет на достижение показателя "Лесистость территории города"
6.1.2.
Мероприятие. Благоустройство лесов
МКУ "УЖКХ"
2015
2020
Улучшение санитарного состояния лесов
Увеличение гибели лесов в связи с ухудшением санитарного состояния лесов
Влияет на достижение показателя "Лесистость территории города"
6.1.3.
Мероприятие. Воспроизводство лесов
МКУ "УЖКХ"
2017
2020
Лесовосстановление
Снижение лесистости территории города
Влияет на достижение показателей "Лесистость территории города", "Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления"

Управляющий делами
Администрации города
Ю.А.ЛУБЕНЦОВ





Приложение № 3
к муниципальной программе
города Новошахтинска
"Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами"

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ПРОГРАММЕ

№ п/п
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги
Расходы бюджета города, областного и федерального бюджетов на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1.
Наименование услуги и ее содержание
Содержание мест захоронения
2.
Показатель объема услуги
площадь городских кладбищ, кв. м

3.
Подпрограмма № 4 "Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ"
374788
374788
374788
762,7
733,8
633,8
3.1.
Основное мероприятие. Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения
374788
374788
374788
762,7
733,8
633,8
3.1.1.
Мероприятие. Текущее содержание городских кладбищ и дорог к ним
374788
374788
374788
762,7
733,8
633,8
4.
Наименование услуги и ее содержание
Организация ритуальных услуг
5.
Показатель объема услуги
число жителей города, чел.

6.
Подпрограмма № 4 "Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ"
1300
1300
1300
364,5
0,0
0,0
6.1.
Основное мероприятие. Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения
1300
1300
1300
364,5
0,0
0,0
6.1.1.
Мероприятие. Оказание ритуальных услуг, доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан
1300
1300
1300
364,5
0,0
0,0

Управляющий делами
Администрации города
Ю.А.ЛУБЕНЦОВ





Приложение № 4
к муниципальной программе
города Новошахтинска
"Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами"

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации г. Новошахтинска от 16.10.2014 № 1291)

N
п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1.
Муниципальная программа
"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами"
всего, в том числе:
Х
Х
Х
Х
52327,3
167525,8
40601,6
52802,9
59510,6
60348,7
50813,7
1.1.


МКУ "УЖКХ"
902
0500
57 0 0000
Х
51200,1
166792,0
39967,8
50476,6
57184,3
58022,4
48487,4
1.1.1.


МБУ "ССВПД"
902
0503
57 4 0059
611
1127,2
733,8
633,8
2326,3
2326,3
2326,3
2326,3
1.1.2.


МКУ г. Новошахтинска "УКС"
902
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Подпрограмма № 1
"Капитальный ремонт многоквартирных домов"
МКУ "УЖКХ" всего, в том числе:
902
0501
57 1 0000
Х
8653,7
135399,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.


МКУ "УЖКХ"
902
0501
57 1 0000
Х
8653,7
135399,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
Основное мероприятие
Улучшение технического состояния жилищного фонда
МКУ "УЖКХ"
902
0501
57 1 0000
810
8653,7
135399,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.1.
Мероприятие
Капитальный ремонт многоквартирных домов
МКУ "УЖКХ"
902
0501
57 1 2518
810
8653,7
135399,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
902
0501
57 1 7318
810
3.
Подпрограмма № 2
"Благоустройство города"
МКУ "УЖКХ" всего, в том числе:
902
0503
57 2 0000
Х
20352,3
16183,9
24780,9
30777,9
30777,9
30777,9
30777,9
3.1.


МКУ "УЖКХ"
902
0503
57 2 0000
Х
20352,3
16183,9
24780,9
30777,9
30777,9
30777,9
30777,9
3.2.
Основное мероприятие
Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства
МКУ "УЖКХ"
902
0503
57 2 0000
Х
20352,3
16183,9
24780,9
30777,9
30777,9
30777,9
30777,9
3.2.1.
Мероприятие
Освещение улиц и дорог города
МКУ "УЖКХ"
902
0503
57 2 2402
244
17240,3
14863,9
23460,9
21500,0
21500,0
21500,0
21500,0
3.2.2.
Мероприятие
Очистка городских территорий, озеленение и ремонт объектов благоустройства
МКУ "УЖКХ"
902
0503
57 2 2403
244
3112,0
1320,0
1320,0
9277,9
9277,9
9277,9
9277,9
4.
Подпрограмма № 3
"Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города"
МКУ "УЖКХ", МКУ г. Новошахтинска "УКС" всего, в том числе:
902
0502
57 3 0000
Х
6838,7
0,0
0,0
1989,2
8696,9
9535,0
0,0
4.1.


МКУ "УЖКХ"
902
0502
57 3 0000
Х
6838,7
0,0
0,0
1989,2
8696,9
9535,0
0,0
4.2.


МКУ г. Новошахтинска "УКС"
902
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.3.
Основное мероприятие
Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города
МКУ "УЖКХ", МКУ г. Новошахтинска "УКС"
902
0502
57 3 0000
Х
6461,3
0,0
0,0
1989,2
8696,9
9535,0
0,0
4.3.1.
Мероприятие
Разработка и оформление документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города
МКУ "УЖКХ", МКУ г. Новошахтинска "УКС"
902
0502
57 3 2331
240
6461,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
902
0502
57 3 2520
240
902
0502
57 3 7320
240
4.3.2.
Мероприятие
Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города
МКУ "УЖКХ"
902
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
1989,2
8696,9
9535,0
0,0
4.4.
Основное мероприятие
Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
МКУ "УЖКХ"
902
0502
57 3 0000
Х
377,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.4.1.
Мероприятие
Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
МКУ "УЖКХ"
902
0502
57 3 7366
810
340,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
902
0502
57 3 2566
810
37,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Подпрограмма № 4
"Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ"
МБУ "ССВПД" - всего, в том числе
902
0503
57 4 0000
Х
1127,2
733,8
633,8
2326,3
2326,3
2326,3
2326,3
5.1.


МБУ "ССВПД"
902
0503
57 4 0000
Х
1127,2
733,8
633,8
2326,3
2326,3
2326,3
2326,3
5.2.
Основное мероприятие
Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения
МБУ "ССВПД"
902
0503
57 4 0000
Х
1127,2
733,8
633,8
2326,3
2326,3
2326,3
2326,3
5.2.1.
Мероприятие
Текущее содержание городских кладбищ и дорог к ним
МБУ "ССВПД"
902
0503
57 4 0059
611
762,7
733,8
633,8
1861,4
1861,4
1861,4
1861,4
5.2.2.
Мероприятие
Оказание ритуальных услуг, доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан
МБУ "ССВПД"
902
0503
57 4 0059
611
364,5
0,0
0,0
464,9
464,9
464,9
464,9
6.
Подпрограмма № 5
"Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города"
МКУ "УЖКХ" всего, в том числе:
902
0505
57 5 0000
Х
15355,4
14424,3
14424,3
16928,2
16928,2
16928,2
16928,2
6.1.


МКУ "УЖКХ"
902
0505
57 5 0000
Х
15355,4
14424,3
14424,3
16928,2
16928,2
16928,2
16928,2
6.2.
Основное мероприятие
Финансовое обеспечение МКУ "УЖКХ"
МКУ "УЖКХ"
902
0505
57 5 0059
Х
15355,4
14424,3
14424,3
16928,2
16928,2
16928,2
16928,2
7.
Подпрограмма № 6
"Охрана окружающей среды и природных ресурсов"
МКУ "УЖКХ"
902
0605
57 6 0000
244
0,0
784,1
762,6
781,3
781,3
781,3
781,3
7.1.
Основное мероприятие
Выполнение лесохозяйственных мероприятий
МКУ "УЖКХ"
902
0605
57 6 0000
244
0,0
784,1
762,6
781,3
781,3
781,3
781,3
7.2.
Мероприятие
Охрана лесов от пожаров
МКУ "УЖКХ"
902
0605
57 6 ХХХХ
244
0,0
213,2
215,7
220,8
220,8
220,8
220,8
7.3.
Мероприятие
Благоустройство лесов
МКУ "УЖКХ"
902
0605
57 6 ХХХХ
244
0,0
570,9
546,9
340,5
340,5
340,5
340,5
7.4.
Мероприятие
Воспроизводство лесов
МКУ "УЖКХ"
902
0605
57 6 ХХХХ
244
0,0
0,0
0,0
220,0
220,0
220,0
220,0

Управляющий делами
Администрации города
Ю.А.ЛУБЕНЦОВ




Приложение № 5
к муниципальной программе
города Новошахтинска
"Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами"

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА, ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТОВ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации г. Новошахтинска
от 16.10.2014 № 1291)

N
п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1.
Муниципальная программа
"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами"
МКУ "УЖКХ", МБУ "ССВПД", МКУ г. Новошахтинска "УКС"
всего
56595,7
170231,8
43307,6
55508,9
62216,6
63054,7
53519,7
1.а.
областной бюджет
13238,7
121995,1
0,0
1800,2
7870,7
8629,2
0,0
1.б.
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.в.
бюджет города
39088,6
45530,7
40601,6
51002,7
51639,9
51719,5
50813,7
1.г.
внебюджетные источники
4268,4
2706,0
2706,0
2706,0
2706,0
2706,0
2706,0
1.1.
Подпрограмма № 1
"Капитальный ремонт многоквартирных домов"
МКУ "УЖКХ"
всего
10108,7
135399,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.а.
областной бюджет <*>
7739,8
121995,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.б.
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.в.
бюджет города
913,9
13404,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.г.
внебюджетные источники
1455,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Подпрограмма № 2
"Благоустройство города"
МКУ "УЖКХ"
всего
20352,3
16183,9
24780,9
30777,9
30777,9
30777,9
30777,9
1.2.а.
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.б.
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.в.
бюджет города
20352,3
16183,9
24780,9
30777,9
30777,9
30777,9
30777,9
1.2.г.
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Подпрограмма № 3
"Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города"
МКУ "УЖКХ", МКУ г. Новошахтинска "УКС"
всего
6838,7
0,0
0,0
1989,2
8696,9
9535,0
0,0
1.3.а.
областной бюджет <*>
5498,9
0,0
0,0
1800,2
7870,7
8629,2
0,0
1.3.б.
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.в.
бюджет города
1339,8
0,0
0,0
189,0
826,2
905,8
0,0
1.3.г.
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Подпрограмма № 4
"Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ"
МБУ "ССВПД"
всего
3940,6
3439,8
3339,8
5032,3
5032,3
5032,3
5032,3
1.4.а.
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.б.
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.в.
бюджет города
1127,2
733,8
633,8
2326,3
2326,3
2326,3
2326,3
1.4.г.
внебюджетные источники
2813,4
2706,0
2706,0
2706,0
2706,0
2706,0
2706,0
1.5.
Подпрограмма № 5
"Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города"
МКУ "УЖКХ"
всего
15355,4
14424,3
14424,3
16928,2
16928,2
16928,2
16928,2
1.5.а.
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.б.
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.в.
бюджет города
15355,4
14424,3
14424,3
16928,2
16928,2
16928,2
16928,2
1.5.г.
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.
Подпрограмма № 6
"Охрана окружающей среды и природных ресурсов"
МКУ "УЖКХ"
всего
0
784,1
762,6
781,3
781,3
781,3
781,3
1.6.а.
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
1.6.б.
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
1.6.в.
бюджет города
0
784,1
762,6
781,3
781,3
781,3
781,3
1.6.г.
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0

--------------------------------
<*> На условиях софинансирования муниципальных программ.

Управляющий делами
Администрации города
Ю.А.ЛУБЕНЦОВ





Приложение № 6
к муниципальной программе
города Новошахтинска
"Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами"

СУБСИДИЯ
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВОЗНИКАЮЩИХ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

(тыс. руб.)
№ п/п
Наименование субсидии
2014 год
2015 год
2016 год
всего
в том числе
всего
в том числе
всего
в том числе
за счет средств бюджета города
за счет средств областного бюджета
за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства
за счет средств бюджета города
за счет средств областного бюджета
за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства
за счет средств бюджета города
за счет средств областного бюджета
за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства
1.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов
8653,7
913,9
7739,8
0,0
135399,7
13404,6
0,0
121995,1
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства
5725,8
566,9
5158,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
377,4
37,4
340,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Управляющий делами
Администрации города
Ю.А.ЛУБЕНЦОВ





Приложение № 7
к муниципальной программе
города Новошахтинска
"Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами"

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЛАН СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ

№ п/п
Наименование показателя
Пункт плана статистических работ
Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма
Субъект официального статистического учета
1.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива
Пункт 1.11.2 Федерального плана статистических работ
Форма № 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства", Приказ Росстата от 23.11.2010 № 413 "Об утверждении формы"
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области
2.
Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
Отсутствует
Форма статистического наблюдения № 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования", Приказ Росстата от 25.07.2013 № 294 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за состоянием экономики и социальной сферы муниципального образования"
Отдел государственной статистики в г. Новошахтинске (включая специалистов в г. Гуково) Ростовстата
3.
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене
Отсутствует
Форма статистического наблюдения № 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования", Приказ Росстата от 25.07.2013 № 294 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за состоянием экономики и социальной сферы муниципального образования"
Отдел государственной статистики в г. Новошахтинске (включая специалистов в г. Гуково) Ростовстата
4.
Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов
Пункт 1.11.1 Федерального плана статистических работ
Форма № 1-КР "Сведения о капитальном ремонте жилищного фонда", Приказ Росстата от 12.09.2012 № 492 "Об утверждении формы"
Отдел государственной статистики в г. Новошахтинске (включая специалистов в г. Гуково) Ростовстата
5.
Заменено уличной канализационной сети
Отсутствует
Форма статистического наблюдения № 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования", Приказ Росстата от 25.07.2013 № 294 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за состоянием экономики и социальной сферы муниципального образования"
Отдел государственной статистики в г. Новошахтинске (включая специалистов в г. Гуково) Ростовстата
6.
Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении
Отсутствует
Форма статистического наблюдения № 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования", Приказ Росстата от 25.07.2013 № 294 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за состоянием экономики и социальной сферы муниципального образования"
Отдел государственной статистики в г. Новошахтинске (включая специалистов в г. Гуково) Ростовстата

Управляющий делами
Администрации города
Ю.А.ЛУБЕНЦОВ





Приложение № 7а
к муниципальной программе
города Новошахтинска
"Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами"

СВЕДЕНИЯ
О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю
Значения базовых показателей (используемых в формуле)
1.
Уровень обеспеченности жилищного фонда централизованным водоснабжением
%
У = Sвод / Sобщ.

Определяется как соотношение площади жилищного фонда, оборудованного централизованным водоснабжением, к общей площади жилищного фонда
У - уровень обеспеченности жилищного фонда централизованным водоснабжением;
Sвод - площадь жилищного фонда, оборудованного централиизованным водоснабжением;
Sобщ - общая площадь жилищного фонда
2.
Доля фактически освещенных улиц города
%
D = Lосв / Lобщ.

Определяется как соотношение освещенных частей улиц, проездов к общей протяженности частей улиц, проездов по городу
D - доля фактически освещенных улиц города;
Lосв - протяженность освещенных частей улиц, проездов;
Lобщ - общая протяженность частей улиц, проездов
3.
Содержание объектов благоустройства
тыс. кв. м
S = К / J.

Определяется как соотношение выделенных средств на содержание объектов благоустройства к стоимости м2 убираемой площади объектов благоустройства
S - общая убираемая площадь объектов благоустройства;
K - выделенные средства на содержание объектов благоустройства;
J - стоимость кв. м убираемой площади объектов благоустройства
4.
Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене
%
В = Вз / Вобщ.

Определяется как соотношение протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, к общей протяженности водопроводных сетей
В - доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене;
Вз - протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене;
Вобщ - общая протяженность водопроводных сетей
5.
Содержание территорий кладбищ
тыс. кв. м
О = С / Р.

Определяется как соотношение выделенных средств на содержание кладбищ к средней расценке стоимости работ
О - объем территории содержания кладбищ;
С - сумма выделенных средств на содержание кладбищ;
Р - средняя расценка стоимости работ
6.
Темп роста вложений бюджетных средств в объекты жилищно-коммунального хозяйства
%
ТРбс = БСтр / Остр.

Определяется как соотношение объема освоенных бюджетных средств в текущем периоде за счет всех источников финансирования в сопоставимых ценах к объему освоенных бюджетных средств предшествующего периода отчетному периоду
ТРбс - темп роста вложений бюджетных средств в объекты жилищно-коммунального хозяйства;
БСтр - объем освоенных бюджетных средств в текущем периоде за счет всех источников финансирования в сопоставимых ценах;
Остр - объем освоенных бюджетных средств предшествующего периода отчетному периоду
7.
Лесистость территории города
%

L - лесистость территории города;
Sл - площадь покрытых лесной растительностью земель на территории города;
Sг - площадь территории города
8.
Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления
%
D = Sк / Sв х 100
D - доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления;
Sк - площадь лесных культур;
Sв - площадь лесовосстановления

Управляющий делами
Администрации города
Ю.А.ЛУБЕНЦОВ





Приложение № 8
к муниципальной программе
города Новошахтинска
"Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами"

ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА),
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации г. Новошахтинска
от 16.10.2014 № 1291)

(тыс. руб)
N
п/п
Наименование инвестиционного проекта
Дата и номер положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы
Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/
ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации
Объем расходов
В том числе по годам реализации муниципальной программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1. Подпрограмма № 3 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города"
1.1.
Реконструкция котельной в пос. Кирова по ул. Коперника в г. Новошахтинске Ростовской области
61-1-3-0691-08 от 11.06.2008

всего
0,0
0,0
0,0
1989,2
0,0
0,0
0,0
1.1.1.
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
1800,2
0,0
0,0
0,0
1.1.2.
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3.
бюджет города
0,0
0,0
0,0
189,0
0,0
0,0
0,0
1.1.4.
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Модульная котельная в пос. Юбилейный по ул. Брестской, 13 в г. Новошахтинске
61-1-3-0506-08 от 20.05.2008

всего
0,0
0,0
0,0
0,0
8696,9
0,0
0,0
1.2.1.
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
7870,7
0,0
0,0
1.2.2.
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.3.
бюджет города
0,0
0,0
0,0
0,0
826,2
0,0
0,0
1.2.4.
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Модульная котельная в пос. Шахты № 43 по ул. Франко, 2 в г. Новошахтинске
61-1-3-0506-08 от 20.05.2008

всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9535,0
0,0
1.3.1.
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8629,2
0,0
1.3.2.
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.3.
бюджет города
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
905,8
0,0
1.3.4.
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Реконструкция магистрального водовода от водозабора до п. Соколово-Кундрюченский, Юбилейный, предусмотренного скорректированным проектом ликвидации ОАО "Ростовуголь" (шахта "Степановская") (строительство площадки водопроводных сооружений)
61-1-5-0201-12 от 26.03.2012

всего
0,0
18284,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.1.
областной бюджет
0,0
15486,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.2.
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.3.
бюджет города
0,0
2797,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.4.
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Строительство канализационной сети по объекту "Строительство малоэтажных и индивидуальных жилых домов по улицам Привольной, Библиотечной, Тверской, Ямской, 1-й Тупик, Станционной и переулку Водному"

2014 год
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.1.
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.2.
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.3.
бюджет города
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.4.
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Управляющий делами
Администрации города
Ю.А.ЛУБЕНЦОВ


------------------------------------------------------------------