Постановление Администрации г. Новочеркасска от 30.09.2013 N 1801 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2013 г. № 1801

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации г. Новочеркасска
от 25.03.2014 № 611, от 11.06.2014 № 1301,
от 23.06.2014 № 1403, от 10.09.2014 № 2044,
от 06.11.2014 № 2450)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании постановлений Администрации города от 27.08.2013 № 1552 "Об утверждении Перечня муниципальных программ города Новочеркасска", от 28.08.2013 № 1555 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новочеркасска", от 03.09.2013 № 1600 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Новочеркасска", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом города, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие образования города Новочеркасска" (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в законную силу с 1 января 2014 года.
3. Информационно-аналитическому сектору Администрации города (Лобода Т.В.) опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный выпуск. Новочеркасские ведомости" и разместить на официальном сайте Администрации города.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Лысенко Ю.Е.

Мэр города
В.В.КИРГИНЦЕВ





Приложение
к постановлению
Администрации города
от 30.09.2013 № 1801

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации г. Новочеркасска
от 06.11.2014 № 2450)

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА"

Наименование муниципальной программы
-
Развитие образования города Новочеркасска (далее - Программа)
Координатор Программы
-
Управление образования Администрации города (далее - УО)
Участники Программы
-
УО;
Администрация города;
Департамент строительства и городского развития Администрации города (далее - ДСГР);
Управление по физической культуре и спорту Администрации города (далее - УФКС);
муниципальные образовательные учреждения всех видов и типов различной ведомственной принадлежности (далее - МОУ), в том числе - общеобразовательные учреждения (далее - ОУ), дошкольные образовательные учреждения (далее - ДОУ) и образовательные учреждения дополнительного образования детей (далее - ОУ ДОД)
Подпрограммы Программы
-
1. "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования";
2. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска" и прочие мероприятия"
Программно-целевые инструменты Программы
-
отсутствуют
Цель Программы
-
обеспечение соответствия качества образования меняющимся запросам населения города и перспективным задачам социально-экономического развития города
Задачи Программы
-
повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования;
развитие и поддержка педагогического потенциала системы образования;
социальная поддержка детства
Целевые индикаторы (показатели) Программы
-
доля детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в ОУ;
доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в ДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет;
доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в ДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет;
доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах;
доля негосударственных образовательных учреждений, которым обеспечен доступ к бюджетному финансированию по нормативу в соответствии с законодательством, от их общего числа;
доля учащихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения, в общей численности обучающихся 10-11 классов;
доля выпускников ОУ, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников ОУ;
доля выпускников ОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников ОУ, сдававших ЕГЭ по данным предметам;
доля выпускников ОУ, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников ОУ;
доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет;
доля ОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве ОУ;
доля ДОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе ДОУ;
доля ОУ, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве ОУ;
доля обучающихся в ОУ, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в ОУ
Этапы и сроки реализации Программы
-
этапы не выделяются;
2014-2020 годы
Ресурсное обеспечение Программы
-
объем финансирования Программы составляет всего 10159148,5 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 1508900,2 тыс. рублей;
на 2015 год - 1621110,9 тыс. рублей;
на 2016 год - 1336327,4 тыс. рублей;
на 2017 год - 1499776,1 тыс. рублей;
на 2018 год - 1402031,1 тыс. рублей;
на 2019 год - 1416901,4 тыс. рублей;
на 2020 год - 1374101,4 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 45304,5 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 45304,5 тыс. рублей;
на 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 5662587,3 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 822208,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 926840,8 тыс. рублей;
на 2016 год - 781153,6 тыс. рублей;
на 2017 год - 813259,4 тыс. рублей;
на 2018 год - 792606,7 тыс. рублей;
на 2019 год - 763259,4 тыс. рублей;
на 2020 год - 763259,4 тыс. рублей;
местный бюджет - 4451256,7 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 641387,7 тыс. рублей;
на 2015 год - 694270,1 тыс. рублей;
на 2016 год - 555173,8 тыс. рублей;
на 2017 год - 686516,7 тыс. рублей;
на 2018 год - 609424,4 тыс. рублей;
на 2019 год - 653642,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 610842,0 тыс. рублей;
могут привлекаться внебюджетные средства;
могут привлекаться средства резервного фонда Правительства Ростовской области;
могут привлекаться средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности МОУ.
Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке
Ожидаемые результаты реализации Программы
-
в результате реализации Программы к 2020 году предполагается:
обеспечить долю детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в ОУ, до 100%;
увеличить долю детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в ДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет до 74%;
уменьшить долю детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в ДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет до 13%;
довести долю детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах, до 100%;
увеличить долю негосударственных образовательных учреждений, которым обеспечен доступ к бюджетному финансированию по нормативу в соответствии с законодательством, от их общего числа до 7;
обеспечить 30% учащихся 10-11 классов в общей численности обучающихся 10-11 классов обучением по программам профильного обучения;
довести долю выпускников ОУ, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников ОУ до 1,45%;
увеличить долю выпускников ОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников ОУ до 99,9%;
уменьшить долю выпускников ОУ, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников ОУ до 0,3%;
достичь 57% детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет;
обеспечить отсутствие ОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта;
довести долю ДОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве ДОУ до 2,5%;
увеличить долю ОУ, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве ОУ до 98%;
уменьшить долю обучающихся в ОУ, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в ОУ до 17,9%

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА

Город Новочеркасск представляет собой культурно-образовательную среду с богатыми историческими традициями, что способствует развитию социального партнерства в области образования. Ведется системная работа по конструированию усилий и ресурсов всего социума, партнеров разных сфер деятельности по удовлетворению запросов, интересов в области образования.
Образовательный комплекс города включает в себя учреждения всех уровней образования. Система муниципального образования представлена учреждениями образования, культуры, физической культуры и спорта.
В Программе разработан комплекс мероприятий по развитию МОУ, подведомственных УО, УФКС.
Развитие системы образования города в последние годы осуществлялось в соответствии с направлениями национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", приоритетного национального проекта "Образование", Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, областных долгосрочных целевых программ.
Основные приоритеты развития системы были определены на муниципальном уровне на основании городских долгосрочных целевых программ "Развитие образования в городе Новочеркасске на 2010-2014 годы", "Развитие новых форм дошкольного образования и расширение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Новочеркасска на 2010-2014 годы", "Кадры в образовании на 2013-2020 годы", "Город для детей на 2013-2020 годы".
Определенные названными документами направления создали условия для обеспечения: государственных гарантий доступности качественного общего образования; формирования эффективных экономических отношений в образовании; обеспечения системы образования высококвалифицированными кадрами; управления развитием образования на основе распределения ответственности между субъектами образовательной политики. Система образования города характеризуется стабильными качественными результатами, которые соотносятся со среднеобластными показателями.
Обеспечено получение общего образования всеми детьми города школьного возраста. Доля детей, пропускающих занятия, составляет 0,1% от общего числа школьников.
По показателям охвата детей дошкольным образованием Новочеркасск соответствует средним значениям по области. Обеспеченность местами в ДОУ составляет 74% от числа детей, поставленных на учет.
В городе проживает свыше 10 тысяч детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет, в том числе от 3 до 7 лет - 6345 детей. Система дошкольного образования представлена 46 муниципальными ДОУ и 1 государственным ДОУ - структурным подразделением ФГБОУ ВПО "ЮРГПУ (НПИ) имени И.М. Платова". Посещают ДОУ более 6500 детей, в том числе от 3 до 7 лет - 5265 детей.
Продолжают ожидать получения места в ДОУ 1208 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Остальные дети (отложенный спрос) от 0 до 3 лет зарегистрированы для получения места в ДОУ в количестве 4031.
За 2010-2012 годы увеличено количество мест, предоставленных в ДОУ, на 526 единиц за счет отремонтированных помещений ранее законсервированных групп ДОУ, открытия 37 групп кратковременного пребывания в 22 ДОУ на более чем 500 мест, 5 семейных групп на 36 мест, созданных в виде структурных подразделений ДОУ в разных микрорайонах города.
В 2014-2015 годах в перечень объектов строительства Ростовской области включено строительство 4 ДОУ.
Расширяется деятельность индивидуальных предпринимателей в сфере дошкольного образования. Зарекомендовали себя на рынке образовательных услуг Центр детского раннего развития "Познавай-ка", развивающий игровой центр "Стрекоза", развивающий центр "Знание", центр детского развития и досуга "Мадагаскар".
Реализация мероприятий Программы позволит расширить сеть ДОУ и, как следствие, обеспечить удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного развития города.
Для решения проблем доступности образовательных услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ реализуются программы компенсирующего обучения, в ОУ организуется обучение, в том числе инклюзивное и на дому с использованием дистанционных технологий, организовано психолого-медико-социальное сопровождение.
Продолжает развиваться система дополнительного образования детей. В городе сохранилось бюджетное финансирование ОУ ДОД. В настоящее время в городе функционируют 6 учреждений дополнительного образования, подведомственных УО, в которых занимаются более 5646 детей, и 3 спортивные школы, подведомственные УФКС, в которых занимаются 3136 человек. Услугами дополнительного образования в этих учреждениях в настоящее время пользуются 50,27% детей.
Развивается система дополнительного образования детей на базе ОУ как за счет собственных ресурсов, так и ресурсов ОУ ДОД. Сформирован и ежегодно обновляется региональный банк данных одаренных детей. В целях оказания поддержки и стимулирования талантливой молодежи осуществляются выплаты стипендий лучшим учащимся МОУ.
Введение показателей эффективности МОУ, их руководителей, педагогических работников (введение "эффективного контракта") позволили направить внутренние ресурсы МОУ на достижение нового качества образования.
Одним из эффективных путей создания условий для получения качественного образования детей независимо от места проживания является улучшение материально-технической базы МОУ. В рамках проекта по модернизации общего образования Ростовской области в 2011-2013 годах опорные школы города были оснащены современным учебным, компьютерным, учебно-лабораторным оборудованием, спортивным оборудованием и инвентарем, оборудованием для школьных столовых. Программой предусмотрено продолжение модернизации и укрепления материально-технической базы ОУ.
Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. Комплексного решения требуют существующие проблемы сбалансированного горячего питания школьников, внедрения и трансляции в образовательные организации передового опыта использования технологий здоровьесбережения, создания условий для медицинского обеспечения обучающихся на базе школьных медкабинетов, физического воспитания обучающихся и развития массового детского спорта.
Актуальной задачей образовательного комплекса города Новочеркасска является обеспечение безопасных и комфортных условий для реализации образовательного процесса, включая проведение капитального и текущего ремонта МОУ, мероприятий по обеспечению пожарной безопасности МОУ, соответствия требованиям СанПиН.
Вместе с тем, как показала оценка хода и результатов реализации программ, не произошло повышения качества образовательных результатов в массовой практике. Сохраняется тенденция феминизации и старения кадров, многие педагоги ДОУ не имеют высшего образования.
Развитие сети ДОУ не поспевает за ростом числа детей дошкольного возраста, вызванного, с одной стороны, ростом рождаемости, и с другой - механическим приростом населения. По-прежнему остается нереализованным оказание образовательных услуг для детей раннего возраста от 0 до 3 лет.
Темпы внедрения информационно-коммуникационных технологий остаются невысокими.
Для повышения доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики города и современными потребностями общества следует выделить следующие тенденции:
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в ДОУ;
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования и дополнительного образования.
Приоритеты муниципальной политики в сфере образования на период до 2020 года сформированы с учетом миссии образования - реализация каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала.
На данном этапе развития образования в городе наиболее важным остается обеспечение доступности дошкольного образования.
Другим системным приоритетом является повышение качества результатов образования на разных уровнях, обеспечение соответствия образовательных результатов меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам социально-экономического развития города.
Третьим системным приоритетом является модернизация сферы образования в направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, местные сообщества, через их вовлечение как в управление образовательным процессом, так и в образовательную деятельность.
Целью Программы является обеспечение соответствия качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам социально-экономического развития города.
К основным рискам реализации Программы относятся:
финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий Программы;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, отставание от сроков реализации мероприятий;
социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной общественности.
Финансово-экономические риски возможно минимизировать за счет заключения договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей Программы, через использование системы софинансирования.
Устранение организационных и управленческих рисков возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации Программы, а также за счет корректировки Программы на основе данных мониторинга.
Снижение социальных рисков возможно за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации Программы.
Для достижения цели и задач Программы необходимо изменение правового регулирования. Меры правового регулирования приводятся в приложении 1.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ),
ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основная цель Программы - обеспечение соответствия качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам социально-экономического развития города.
В результате реализации Программы к 2020 году предполагается:
обеспечить долю детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в ОУ, до 100%;
увеличить долю детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в ДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет до 74%;
уменьшить долю детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в ДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет до 13,0%;
довести долю детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах, до 100%;
увеличить долю негосударственных образовательных учреждений, которым обеспечен доступ к бюджетному финансированию по нормативу в соответствии с законодательством, от их общего числа до 7;
обеспечить 30% учащихся 10-11 классов в общей численности обучающихся 10-11 классов обучение по программам профильного обучения;
довести долю выпускников ОУ, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников ОУ до 1,45%;
увеличить долю выпускников ОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников ОУ до 99,9%;
уменьшить долю выпускников ОУ, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников ОУ до 0,3%;
увеличить долю детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет до 57%;
обеспечить отсутствие ОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта;
довести долю ДОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве ДОУ до 2,5%;
увеличить долю ОУ, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве ОУ до 98%;
уменьшить долю обучающихся в ОУ, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в ОУ до 17,9%.
Сроки реализации Программы - 2014-2020 годы. Этапы не выделяются.
Целевые индикаторы (показатели) Программы приведены в приложении 2.
Сведения о методике расчета целевых индикаторов (показателей) Программы указаны в приложении 3.

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ,
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В Программу включены две подпрограммы.
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" соответствует уровням и типам образования, реализуемого муниципальной образовательной системой, и предусматривает мероприятия, направленные на расширение доступности, повышение качества и эффективности образовательных услуг в дошкольном, общем и дополнительном образовании.
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска" и прочие мероприятия" содержит комплекс действий системного характера, обеспечивающих эффективность управления системой образования в целом, а также мероприятий, направленных на обеспечение выполнения полномочий, переданных органу местного самоуправления органами государственной власти Ростовской области.
Подпрограммы состоят из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления муниципальной политики в сфере образования.
Выполнение данных мероприятий позволит:
внедрить во всех ДОУ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, предоставить всем детям города услуги дошкольного образования;
создать условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех ОУ;
предоставить всем детям возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
предоставить всем старшеклассникам возможность обучаться по образовательным программам профильного обучения;
обеспечить успешное функционирование ОУ ДОД.
Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы приведен в приложении 4.
Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают все уровни и типы системы муниципального образования и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и задач Программы.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг муниципальными учреждениями по Программе приведен в приложении 5.
Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности, представлен в приложении 6.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем ассигнований всего составляет 10159148,5 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 1508900,2 тыс. рублей;
на 2015 год - 1621110,9 тыс. рублей;
на 2016 год - 1336327,4 тыс. рублей;
на 2017 год - 1499776,1 тыс. рублей;
на 2018 год - 1402031,1 тыс. рублей;
на 2019 год - 1416901,4 тыс. рублей;
на 2020 год - 1374101,4 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 45304,5 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 45304,5 тыс. рублей;
на 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 5662587,3 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 822208,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 926840,8 тыс. рублей;
на 2016 год - 781153,6 тыс. рублей;
на 2017 год - 813259,4 тыс. рублей;
на 2018 год - 792606,7 тыс. рублей;
на 2019 год - 763259,4 тыс. рублей;
на 2020 год - 763259,4 тыс. рублей;
местный бюджет - 4451256,7 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 641387,7 тыс. рублей;
на 2015 год - 694270,1 тыс. рублей;
на 2016 год - 555173,8 тыс. рублей;
на 2017 год - 686516,7 тыс. рублей;
на 2018 год - 609424,4 тыс. рублей;
на 2019 год - 653642,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 610842,0 тыс. рублей;
могут привлекаться средства резервного фонда Правительства Ростовской области;
могут привлекаться средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности МОУ.
Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке.
Расходы местного, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию Программы указаны в приложениях 7 и 8.

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации Программы проводится УО в целях определения планируемого вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие города.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности и достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется УО по годам в течение всего срока реализации Программы.
Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает:
степень достижения целей и решения задач Программы в целом и ее подпрограмм;
степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов;
степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом осуществляется на основании целевых индикаторов (показателей) достижения целей и решения задач Программы. Показатель степени достижения целей и решения задач Программы в целом (ПДЦ) рассчитывается по формуле (для каждого года реализации Программы):



где Иn - соотношение фактического и планового значения целевого индикатора (показателя) достижения целей и решения задач Программы (Иф/Ип).
n - число индикаторов (показателей) достижения целей и решения задач Программы.
Значение ПДЦ, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации Программы.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов (ЭИС) рассчитывается согласно формуле:



где Зб - запланированный объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию Программы;
Зф - фактический объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию Программы.
Общая эффективность реализации Программы определяется следующим образом:
ПДЦ > 90% и ЭИС > 90% - высокая степень эффективности Программы;
90% < ПДЦ > 75% и 90% < ЭИС > 75% - средняя степень эффективности Программы;
75% < ПДЦ и 75% < ЭИС - низкая степень эффективности Программы.

Раздел 6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КООРДИНАТОРА
И УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ

Координатор Программы:
несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, за рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы;
вносит предложения в Администрацию города об изменениях в Программу;
представляет по запросам сведения (с учетом информации, представленной участниками Программы) о реализации Программы.
Участник Программы в части, его касающейся:
в лице руководителя несет персональную ответственность за реализацию мероприятий Программы, использование выделяемых на их выполнение финансовых средств;
вносит предложения координатору Программы об изменениях в Программу;
представляет в установленный срок координатору Программы сведения, необходимые для ответов по запросам;
представляет координатору Программы информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и годового отчета, в следующие сроки:
за полугодие - до 1 августа отчетного года;
за девять месяцев - до 1 ноября отчетного года;
за год - до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Раздел 7. ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

Наименование подпрограммы
-
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования (далее - подпрограмма 1)
Координатор подпрограммы 1
-
УО
Программно-целевые инструменты подпрограммы 1
-
отсутствуют
Цель подпрограммы 1
-
обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования
Задачи подпрограммы 1
-
развитие вариативных форм дошкольного образования;
реализация региональной системы оценки качества общего образования;
расширение потенциала системы муниципального дополнительного образования;
создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению;
формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в дошкольном, общем и дополнительном образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 1
-
доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования;
доля учителей ОУ в возрасте до 30 лет в общей численности учителей ОУ
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1
-
этапы не выделяются;
2014-2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
-
общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 9963358,2 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 1480300,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 1593541,3 тыс. рублей;
на 2016 год - 1308597,3 тыс. рублей;
на 2017 год - 1471803,5 тыс. рублей;
на 2018 год - 1374058,5 тыс. рублей;
на 2019 год - 1388928,8 тыс. рублей;
на 2020 год - 1346128,8 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 45304,5 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 45304,5 тыс. рублей;
на 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 5626386,6 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 817277,9 тыс. рублей;
на 2015 год - 921790,7 тыс. рублей;
на 2016 год - 776103,5 тыс. рублей;
на 2017 год - 807966,8 тыс. рублей;
на 2018 год - 787314,1 тыс. рублей;
на 2019 год - 757966,8 тыс. рублей;
на 2020 год - 757966,8 тыс. рублей;
местный бюджет - 4291667,1 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 617717,6 тыс. рублей;
на 2015 год - 671750,6 тыс. рублей;
на 2016 год - 532493,8 тыс. рублей;
на 2017 год - 663836,7 тыс. рублей;
на 2018 год - 586744,4 тыс. рублей;
на 2019 год - 630962,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 588162,0 тыс. рублей;
могут привлекаться внебюджетные средства.
Объем финансирования подпрограммы 1 носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1
-
в результате реализации подпрограммы 1 к 2020 году предполагается:
увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 50,5%;
увеличение доли учителей ОУ в возрасте до 30 лет в общей численности учителей ОУ до 3,2%

Раздел 7.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Подпрограмма 1 устанавливает меры, направленные на развитие муниципальной системы дошкольного, общего и дополнительного образования.
Одной из важнейших задач, решаемых в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1, является использование вариативных форм дошкольного образования. Система вариативного дошкольного образования в нашем городе представлена:
21 ДОУ, реализующим программы компенсирующего обучения для детей, имеющих особые образовательные потребности;
группами кратковременного пребывания;
группами предшкольного образования (на сегодняшний день удовлетворенность в предшкольном образовании детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет составляет 96%); прогулочными группами и группами выходного дня, адаптационными группами для детей от 1,5 до 3 лет и их родителей;
группами присмотра и ухода.
С целью создания равных стартовых возможностей для подготовки детей к школе открыта лекотека для детей с особыми образовательными потребностями, которые не могут посещать ДОУ.
Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит обеспечить удовлетворение потребности населения города в получении вариативного и качественного дошкольного образования, соответствующего показателям инновационного социально ориентированного развития города.
Сеть ОУ, созданная в городе, обеспечивает доступность общего образования всем детям школьного возраста, проживающим в городе. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения качества образования. Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования обеспечивает деятельностный подход в обучении, формирование ключевых компетенций школьников, доступность для каждого старшеклассника нескольких профилей обучения, соответствующих его склонностям и жизненным планам.
Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозможно без обратной связи системы оценки качества образования. Насущной задачей является реализация в ОУ региональной системы оценки качества образования.
Независимая оценка качества общего образования осуществляется в период государственной аккредитации ОУ, государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов, в том числе в форме ГИА и ЕГЭ. Результаты независимой оценки качества учащихся ОУ города сопоставимы со средними по Ростовской области.
Необходимо осуществлять оценку качества при переходе с одной школьной ступени на другую, вводить инновационные механизмы добровольной оценки качества по разным группам ОУ, включая системы оценивания силами профессионально-педагогических союзов и ассоциаций, участие в международных сопоставительных исследованиях качества образования, создание методики сопоставления качества образования в различных ОУ. В целях достижения положительной динамики качества образования планируется внедрение разнообразных форм оценки образовательных достижений учащихся на уровне ОУ, особенно оценки индивидуальной программы учащегося на уровне класса, ОУ, оценки его внеучебных достижений.
Одновременно с реализацией федеральных государственных образовательных стандартов должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности.
Актуальной задачей является развитие как специальной системы поддержки сформировавшихся талантливых школьников, так и общей среды для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных детей.
Система работы с одаренными детьми в городе включает в себя направления, связанные с организацией и проведением предметных олимпиад, конкурсов, фестивалей, конференций, соревнований на муниципальном уровне, со стимулированием одаренных детей путем выделения стипендий и др.
В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2013 году приняли участие 4167 учащихся. Победителями и призерами регионального этапа стали 43 человека, 2 человека стали участниками заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.
Большую роль в выявлении и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи играет система дополнительного образования детей. В ОУ ДОД города организовано обучение по 8 направленностям, обеспечивающим развитие технического, спортивно-технического, эколого-биологического, туристско-краеведческого, спортивного, художественно-эстетического, культурологического и других видов деятельности.
Кроме того, ОУ ДОД являются методическими и организационными центрами муниципальной системы дополнительного образования детей, координирующими целые направления и виды образовательной деятельности, а также являющимися базовыми площадками по работе с одаренными детьми.
Ежегодно обучающиеся ОУ ДОД становятся победителями и призерами более чем 87 региональных и всероссийских мероприятий.
Организации дополнительного образования успешно интегрируются в образовательное пространство ОУ, накапливая положительный опыт инициативного включения в процессы развития учебно-воспитательной системы. От случайного набора кружков, секций, клубов многие ОУ перешли к подбору этих кружков в соответствии с образовательной программой. Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит повысить долю детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования.
Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит обеспечить удовлетворение потребности населения города в получении доступного и качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детей, соответствующего показателям инновационного социально ориентированного развития города.
К основным рискам подпрограммы 1 относятся:
финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий подпрограммы 1;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы 1, недостаточная подготовка управленческого потенциала, отставание от сроков реализации мероприятий;
социальные риски, связанные с сопротивлением населения города, профессиональной общественности.
Финансово-экономические риски возможно минимизировать за счет заключения договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей подпрограммы 1, через использование системы софинансирования.
Устранение организационных и управленческих рисков возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации подпрограммы 1, а также за счет корректировки подпрограммы 1 на основе данных мониторинга.
Снижение социальных рисков возможно за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития дошкольного, общего и дополнительного образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации подпрограммы 1.

Раздел 7.2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
(ПОКАЗАТЕЛИ), ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Основной целью подпрограммы 1 является обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего показателям социально-экономического развития города.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
развитие вариативных форм дошкольного образования;
реализация региональной системы оценки качества общего образования;
расширение потенциала системы дополнительного образования;
создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению;
формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в дошкольном, общем и дополнительном образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов.
В результате реализации подпрограммы 1 к 2020 году предполагается:
увеличение количества обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 50,5%;
увеличение доли учителей ОУ в возрасте до 30 лет в общей численности учителей ОУ до 3,2%.
Сведения о значениях целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 1 по годам реализации, а также методика их расчета приведены в приложениях 2 и 3 соответственно.
Сроки реализации подпрограммы 1 - 2014-2020 годы. Этапы не выделяются.

Раздел 7.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ 1

Реализация подпрограммы 1 будет осуществляться посредством исполнения следующих основных мероприятий:
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в ДОУ;
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования;
организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей;
организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования города, включая мероприятия по поддержке лучших педагогических работников.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 с указанием сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в приложении 4.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг ОУ в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 приведен в приложении 5.

Раздел 7.4. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОДПРОГРАММЫ 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 9963358,2 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 1480300,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 1593541,3 тыс. рублей;
на 2016 год - 1308597,3 тыс. рублей;
на 2017 год - 1471803,5 тыс. рублей;
на 2018 год - 1374058,5 тыс. рублей;
на 2019 год - 1388928,8 тыс. рублей;
на 2020 год - 1346128,8 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 45304,5 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 45304,5 тыс. рублей;
на 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 5626386,6 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 817277,9 тыс. рублей;
на 2015 год - 921790,7 тыс. рублей;
на 2016 год - 776103,5 тыс. рублей;
на 2017 год - 807966,8 тыс. рублей;
на 2018 год - 787314,1 тыс. рублей;
на 2019 год - 757966,8 тыс. рублей;
на 2020 год - 757966,8 тыс. рублей;
местный бюджет - 4291667,1 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 617717,6 тыс. рублей;
на 2015 год - 671750,6 тыс. рублей;
на 2016 год - 532493,8 тыс. рублей;
на 2017 год - 663836,7 тыс. рублей;
на 2018 год - 586744,4 тыс. рублей;
на 2019 год - 630962,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 588162,0 тыс. рублей;
могут привлекаться внебюджетные средства.
Объем финансирования подпрограммы 1 носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке.
Информация о расходах местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 1 представлена в приложении 7.

Раздел 8. ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА" И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА"
И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ"

Наименование подпрограммы
-
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска" и прочие мероприятия (далее - подпрограмма 2)
Координатор подпрограммы 2
-
УО
Программно-целевые инструменты подпрограммы 2
-
отсутствуют
Цели подпрограммы 2
-
обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации Программы;
обеспечение исполнения государственных полномочий, переданных Администрации города
Задачи подпрограммы 2
-
развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования;
создание условий для обеспечения исполнения государственных полномочий, переданных Администрации города;
создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 2
-
количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению лучших практик организации образовательного процесса в ОУ;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в каждом отчетном году
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2
-
этапы не выделяются;
2014-2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
-
общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 195790,3 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 28600,2 тыс. рублей;
на 2015 год - 27569,6 тыс. рублей;
на 2016 год - 27730,1 тыс. рублей;
на 2017 год - 27972,6 тыс. рублей;
на 2018 год - 27972,6 тыс. рублей;
на 2019 год - 27972,6 тыс. рублей;
на 2020 год - 27972,6 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет - 36200,7 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 4930,1 тыс. рублей;
на 2015 год - 5050,1 тыс. рублей;
на 2016 год - 5050,1 тыс. рублей;
на 2017 год - 5292,6 тыс. рублей;
на 2018 год - 5292,6 тыс. рублей;
на 2019 год - 5292,6 тыс. рублей;
на 2020 год - 5292,6 тыс. рублей;
местный бюджет - 159589,6 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 23670,1 тыс. рублей;
на 2015 год - 22519,5 тыс. рублей;
на 2016 год - 22680,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 22680,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 22680,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 22680,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 22680,0 тыс. рублей;
могут привлекаться средства федерального бюджета;
могут привлекаться внебюджетные средства.
Объем финансирования подпрограммы 2 носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2
-
в результате реализации подпрограммы 2 к 2020 году предполагается:
обеспечить эффективное управление в системе муниципального образования города через проведение не менее 2 мероприятий в год муниципального уровня по распространению лучших практик организации образовательного процесса в ОУ;
сохранить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан, в размере не более 1% в каждом отчетном году

Раздел 8.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Подпрограмма 2 направлена на реализацию Программы в целом и предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий подпрограммы 1. Реализация подпрограммы 2 призвана обеспечить существенное повышение качества управления процессами развития системой образования города.
Подпрограмма 2 устанавливает меры, направленные на обеспечение доступности и качества муниципальных услуг в сфере образования, осуществляет координирующую функцию, комплексный анализ ситуации в отрасли, обеспечивает выработку общих эффективных подходов к решению проблем отрасли, определение мер социальной политики, предоставление муниципальных услуг в сфере образования.
Изменения, происходящие в социальной сфере и сфере образования, требуют комплексного объективного представления и глубокого анализа. Предусмотренные Программой задачи модернизации образования, развития кадрового потенциала, внедрения новых инструментов управления и бюджетирования (в том числе муниципальные задания, расширение автономии руководителей с повышением ответственности за конечный результат деятельности), развития механизмов информационной открытости, модернизации системы информационно-аналитического обеспечения управления не могут быть реализованы без масштабного методического, аналитического, организационного, информационно-технологического сопровождения и контроля.
Для обеспечения вышеназванных процессов при УО созданы методический кабинет и централизованная бухгалтерия.
Подпрограмма 2 позволит также организовать исполнение государственных полномочий, переданных Администрации города, в том числе по вопросам мероприятий, проводимых в интересах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
К основным рискам подпрограммы 2 относятся:
финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий подпрограммы 2;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы 2, недостаточная подготовка управленческого потенциала, отставание от сроков реализации мероприятий.
Финансово-экономические риски возможно минимизировать за счет заключения договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей программы 2, через использование системы софинансирования.
Устранение организационных и управленческих рисков возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации подпрограммы 2, а также за счет корректировки подпрограммы 2 на основе данных мониторинга.

Раздел 8.2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
(ПОКАЗАТЕЛИ), ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Целями реализации подпрограммы 2 являются:
обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации Программы;
обеспечение исполнения государственных полномочий, переданных Администрации города.
Основные задачи, направленные на реализацию целей подпрограммы 2:
развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования;
создание условий для обеспечения исполнения государственных полномочий, переданных Администрации города;
создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Целевыми индикаторами (показателями) подпрограммы 2 являются:
количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению лучших практик организации образовательного процесса в ОУ;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в каждом отчетном году.
В результате реализации подпрограммы 2 к 2020 году предполагается:
обеспечить эффективное управление в системе образования города через проведение не менее 2-х в год мероприятий муниципального уровня по распространению лучших практик организации образовательного процесса в ОУ;
сохранить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан, в размере не более 1% в каждом отчетном году.
Сведения о значениях целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 2 по годам реализации, а также методика их расчета приведены в приложениях 2 и 3 соответственно.
Сроки реализации подпрограммы 2 - 2014-2020 годы. Этапы не выделяются.

Раздел 8.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ 2

Реализация подпрограммы 2 будет осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий:
финансовое обеспечение деятельности УО и его структурных подразделений;
финансовое обеспечение мероприятий по реализации программ психолого-педагогической и медико-социальной помощи, психолого-педагогической реабилитации;
финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона Ростовской области от 26.12.2007 № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области".
Перечень мероприятий подпрограммы 2 с указанием сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в приложении 4.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг ОУ в рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 приведен в приложении 5.

Раздел 8.4. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОДПРОГРАММЫ 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 195790,3 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 28600,2 тыс. рублей;
на 2015 год - 27569,6 тыс. рублей;
на 2016 год - 27730,1 тыс. рублей;
на 2017 год - 27972,6 тыс. рублей;
на 2018 год - 27972,6 тыс. рублей;
на 2019 год - 27972,6 тыс. рублей;
на 2020 год - 27972,6 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет - 36200,7 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 4930,1 тыс. рублей;
на 2015 год - 5050,1 тыс. рублей;
на 2016 год - 5050,1 тыс. рублей;
на 2017 год - 5292,6 тыс. рублей;
на 2018 год - 5292,6 тыс. рублей;
на 2019 год - 5292,6 тыс. рублей;
на 2020 год - 5292,6 тыс. рублей;
местный бюджет - 159589,6 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 23670,1 тыс. рублей;
на 2015 год - 22519,5 тыс. рублей;
на 2016 год - 22680,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 22680,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 22680,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 22680,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 22680,0 тыс. рублей;
могут привлекаться средства федерального бюджета;
могут привлекаться внебюджетные средства.
Объем финансирования подпрограммы 2 носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке.
Информация о расходах местного, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию мероприятий подпрограммы 2 приведена в приложениях 7 и 8.





Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие образования города
Новочеркасска"

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Вид правового акта
Основные положения правового акта
Координатор и участники
Ожидаемые сроки принятия
1
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
1.1
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в ДОУ

Постановление Администрации города о выделении субсидии для создания вариативных форм дошкольного образования
Развитие государственно-частного партнерства и привлечения ресурсов индивидуальных предпринимателей в систему дошкольного образования
УО
2014 год





Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие образования города
Новочеркасска"

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) ПРОГРАММЫ,
ПОДПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

N
п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Единица измерения
Значение
отчетный год
текущий год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год

Муниципальная программа "Развитие образования города Новочеркасска"
1
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
1.1
Доля детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в ОУ
Процент
76
76
78,5
80
90
100
100
100
100
1.2
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в ДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
Процент
67,7
67,7
69
70
72
72,5
73
73,5
74
1.3
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в ДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
Процент
20,07
20
19
17
15
14,5
14
13,5
13
1.4
Доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах
Процент
78
78
80
85
100
100
100
100
100
1.5
Доля негосударственных образовательных учреждений, которым обеспечен доступ к бюджетному финансированию по нормативу в соответствии с законодательством, от их общего числа
Процент
0
0
5
5
6
6
7
7
7
1.6
Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения, в общей численности обучающихся 10-11 классов
Процент
27
27
28,5
28,5
29
30
30
30
30
1.7
Доля выпускников ОУ, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников ОУ
Процент
3,16
0,5
1,68
1,65
1,62
1,59
1,56
1,5
1,45
1.8
Доля выпускников ОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников ОУ, сдававших ЕГЭ по данным предметам
Процент
96,84
99,5
98,83
99,85
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
1.9
Доля выпускников ОУ, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников ОУ
Процент
3,16
0,5
0,37
0,36
0,35
0,34
0,33
0,32
0,3
1.10
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей в возрастной группе
Процент
50,27
50,5
51
52
53
54
55
56
57
1.11
Доля ОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве ОУ
Процент
1,2
1,2
9,09
9,09
9,09
7
5
1,2
0
1.12
Доля ДОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе ДОУ
Процент
9
6,8
6,5
6,1
6
5,5
5
4
2,5
1.13
Доля ОУ, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве ОУ
Процент
50,27
50,27
50,3
52
55
60
75
80
98
1.14
Доля обучающихся в ОУ, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в ОУ
Процент
18
18
17,9
17,9
17,9
17,9
17,9
17,9
17,9
1.15
Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования
Процент
45
45
47
48
48,5
49
49,5
50
50,5
1.16
Доля учителей ОУ в возрасте до 30 лет в общей численности учителей ОУ
Процент
1,2
1,2
1,8
2,4
2,8
2,9
3
3,1
3,2
2
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска" и прочие мероприятия"
2.1
Количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению лучших практик организации образовательного процесса в ОУ
Мероприятие
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2.2
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в каждом отчетном году
Процент
1
1
1
1
1
1
1
1
1





Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие образования города
Новочеркасска"

СВЕДЕНИЯ
О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
(ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Единица измере-ния
Методика расчета (формула) и методологические пояснения
Базовые показатели (используемые в формуле)
1.1
Доля детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в ОУ (N)
Процент


Периодичность показателя - годовая
r - численность детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования;
R - общая численность детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в ОУ
1.2
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в ДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (N)
Процент


Периодичность показателя - годовая
r - численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в ДОУ;
R - общая численность детей в возрасте 1-6 лет
1.3
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в ДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (N)
Процент


Периодичность показателя - годовая
r - численность детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в ДОУ;
R - общая численность детей в возрасте 1-6 лет, скорректированной на численность в возрасте 5-7 лет, обучающихся в ОУ
1.4
Доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах (N)
Процент


Периодичность показателя - годовая
r - численность детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования;
R - общая численность детей в возрасте 5-7 лет
1.5
Доля негосударственных образовательных учреждений, которым обеспечен доступ к бюджетному финансированию по нормативу в соответствии с законодательством, от их общего числа (N)
Процент


Периодичность показателя - годовая
r - численность детей 2-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования в частной организации;
R - общая численность детей в возрасте 2-7 лет
1.6
Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения, в общей численности обучающихся 10-11 классов (N)
Процент


Периодичность показателя - годовая
r - численность учащихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения;
R - общая численность обучающихся 10-11 классов
1.7
Доля выпускников ОУ, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников ОУ(N)
Процент


Периодичность показателя - годовая
r - численность выпускников ОУ, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и (или) математике;
R - общая численность выпускников ОУ
1.8
Доля выпускников ОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников ОУ, сдававших ЕГЭ по данным предметам (N)
Процент


Периодичность показателя - годовая
r - доля выпускников ОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике;
R - общая численность выпускников ОУ, сдававших ЕГЭ по данным предметам
1.9
Доля выпускников ОУ, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников ОУ (N)
Процент


Периодичность показателя - годовая
r - численность обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования второго поколения;
R - общая численность обучающихся ОУ
1.10
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (N)
Процент


Периодичность показателя - годовая
r - численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования;
R - общая численность детей в возрасте 5-18 лет
1.11
Доля ОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве ОУ (N)
Процент


Периодичность показателя - годовая
r - количество зданий, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта;
R - общее количество зданий ОУ
1.12
Доля ДОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе ДОУ (N)
Процент


Периодичность показателя - годовая
r - количество зданий, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта;
R - общее количество зданий ДОУ
1.13
Доля ОУ, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве ОУ (N)
Процент


Периодичность показателя - годовая
r - количество ОУ, соответствующих современным требованиям обучения;
R - общее количество ОУ
1.14
Доля обучающихся в ОУ, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в ОУ (N)
Процент


Периодичность показателя - годовая
r - численность обучающихся в ОУ, занимающихся во вторую (третью) смену;
R - общая численность обучающихся в ОУ
1.15
Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования (N)
Процент


Периодичность показателя - годовая
r - численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;
R - общая численность обучающихся по программам общего образования
1.16
Доля учителей ОУ в возрасте до 30 лет в общей численности учителей ОУ (N)
Процент


Периодичность показателя - годовая
r - численность учителей в возрасте до 30 лет;
R - общая численность учителей ОУ
2.1
Количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению лучших практик организации образовательного процесса в МОУ (N)
Коли-чество
Рассчитывается прямым подсчетом проведенных мероприятий

2.2
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в каждом отчетном году
Процент


Периодичность показателя - годовая
r - количество отмененных решений о передаче ребенка на воспитание в семью (форма № 103-РИК раздел 2 строка 17 графа 7 плюс раздел 2 строка 17 графа 8 плюс раздел 2 строка 17 графа 9 плюс раздел 2 строка 17 графа 12 минус раздел 2 строка 17 графа 13);
R - общая численность детей, оставшихся без попечения родителей, принятых на воспитание в семьи, за отчетный год (форма № 103-РИК раздел 2 строка 5 графа 7 плюс раздел 2 строка 5 графа 8 плюс раздел 2 строка 5 графа 9 плюс раздел 2 строка 5 графа 12 минус раздел 2 строка 5 графа 13)





Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие образования города
Новочеркасска"

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Участник, ответственный за исполнение
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями Программы
начала реализации
окончания реализации
1
Муниципальная программа "Развитие образования города Новочеркасска"

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
1
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в ДОУ
Администрация города,
УО,
ДСГР,
УФКС
01.01.2014
31.12.2020
Внедрение во всех ДОУ федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; предоставление всем детям города услуг дошкольного образования
Сохранение очередности в дошкольные образовательные организации;
рост социальной напряженности
Влияет на достижение показателей 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.12, 1.14
2
Основное мероприятие 1.2.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования
Администрация города,
УО, УФКС,
ДСГР
01.01.2014
31.12.2020
Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех ОУ;
успешное функционирование ОУ ДОД;
предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
предоставление всем старшеклассникам возможности обучаться по образовательным программам профильного обучения
Недоступность качественного образования для всех детей независимо от места жительства, социально-экономического положения их семей, дальнейшее снижение уровня обучения, в том числе результатов ЕГЭ.
Снижение качества услуг, предоставляемых ОУ ДОД
Влияет на достижение показателей 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13
3
Основное мероприятие 1.3.
Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей
УО
01.01.2014
31.12.2020
Увеличение численности талантливых детей, получивших муниципальную и (или) государственную поддержку
Снижение численности детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; отсутствие системы поддержки и поощрения талантливых детей
Влияет на достижение показателя 1.15
4
Основное мероприятие 1.4.
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования города, включая мероприятия по поддержке лучших педагогических работников
УО
01.01.2014
31.12.2020
Повышение привлекательности педагогической профессии; увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне не ниже зонального или муниципального
Снижение качества педагогического корпуса МОУ
Влияет на достижение показателей 1.16, 2.1
5
Основное мероприятие 1.5.
Софинансирование расходов на реализацию проекта "Всеобуч по плаванию"
УО
01.01.2014
31.12.2020
Обучение младших школьников навыкам плавания. Выявление одаренных детей
Снижение численности детей, охваченных здоровьесберегающими технологиями; отсутствие системы поддержки талантливых детей
Влияет на достижение показателей 1.10, 1.15

Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска" и прочие мероприятия"
6
Основное мероприятие 2.1.
Финансовое обеспечение деятельности УО и его структурных подразделений
Администрация города,
УО
01.01.2014
31.12.2020
Обеспечение эффективного управления в системе образования города
Снижение качества управления в системе образования города
Влияет на достижение показателя 2.1
7
Основное мероприятие 2.2.
Финансовое обеспечение мероприятий по реализации программ психолого-педагогической и медико-социальной помощи, психолого-педагогической реабилитации
УО
01.01.2014
31.12.2020
Создание условий для устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Нарушение гарантий и прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Влияет на достижение показателя 2.2
8
Основное мероприятие 2.3.
Финансовое обеспечение на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона Ростовской области от 26.12.2007 № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области"
УО
01.01.2014
31.12.2020
Создание условий для устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Нарушение гарантий и прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Влияет на достижение показателя 2.2





Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие образования города
Новочеркасска"

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ПРОГРАММЕ

№ п/п
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия
Значение показателя объема услуги
Расходы местного, областного и федерального бюджетов на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
Наименование услуги и ее содержание:
Реализация программ дошкольного образования
1.1
Показатель объема услуги:
Число воспитанников
1.2
Муниципальная программа "Развитие образования города Новочеркасска"
6578
6907
7527
-
-
-
1.3
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в ДОУ
-
-
-
471971,6
494396,8
515661,4
2
Наименование услуги и ее содержание:
Получение начального, основного, среднего общего образования (ФГОС), воспитание учащихся, содержание учащихся, реализация дополнительных образовательных программ за пределами основных общеобразовательных программ
2.1
Показатель объема услуги:
Количество учащихся
2.2
Муниципальная программа "Развитие образования города Новочеркасска"
13582
14436
14694
-
-
-
2.3
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования
-
-
-
667816,7
679680,4
715250,4
3
Наименование услуги и ее содержание:
Реализация программ психолого-педагогической и медико-социальной помощи, психолого-педагогической реабилитации
3.1
Показатель объема услуги:
Количество занятий
3.2
Муниципальная программа "Развитие образования города Новочеркасска"
60
60
60
6149,0
4991,0
5017,0





Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие образования города
Новочеркасска"

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА),
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

№ п/п
Наименование инвестиционного проекта
Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы
Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/
ассигнования, предусмотренные
на разработку проектной (сметной) документации
Источник финансирования
Объем расходов по годам реализации программы, тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
Капитальный ремонт объекта: "Здание МБОУ СОШ № 2 по ул. Александровской, 112а в г. Новочеркасске"
3-12-1-0091-13 от 19.07.2013

Всего
27858,3
67580,8
0,0
66666,7
39129,7
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0
0,0
Областной бюджет
20851,9
0,0
0,0
50000,0
29347,3
0,0
0,0
Местный бюджет
7006,4
67580,8
0,0
16666,7
9782,4
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0
0,0
2
Комплексный капитальный ремонт МБОУ СОШ № 11, ул. Калинина, 53
3-12-1-0034-14 от 30.04.2014

Всего
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 22 по ул. Калинина, 25, г. Новочеркасск

2018 год
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
6800,0
60800,0
18000,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
6800,0
60800,0
18000,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Комплексный капитальный ремонт муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 29, ул. Гвардейская, 34а в г. Новочеркасске Ростовской области
3-3-1-0482-11 от 17.10.2011

Всего
10332,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
8266,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
2066,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5
Реконструкция школы. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МБОУ СОШ № 3, пр. Ермака, 92, г. Новочеркасск

2014 год
Всего
511,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
511,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6
Капитальный ремонт объекта: "Здание МБДОУ "Детский сад № 65" по ул. Степной, 101 в г. Новочеркасске"
3-12-1-0087-13 от 12.07.2013

Всего
46416,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
37038,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
9378,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7
Реконструкция МБДОУ № 18, ул. Кавказская, 219, г. Новочеркасск

2017 год
Всего
0,0
0,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
8
Реконструкция детского сада МБДОУ № 16, ул. Просвещения, 93а, г. Новочеркасск

2016 год
Всего
0,0
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
9
Капитальный ремонт детского сада по ул. Пляжной, 19, г. Новочеркасск

2017 год
Всего
0,0
0,0
0,0
25000,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
25000,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
10
Реконструкция детского сада МБДОУ № 23, ул. Калинина, 88, г. Новочеркасск

2014 год
Всего
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11
Капитальный ремонт детского сада по ул. Высоковольтной, 16, г. Новочеркасск

2016 год
Всего
0,0
0,0
0,0 <*>
40000,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0 <*>
40000,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
12
Строительство дошкольной образовательной организации на 160 мест, г. Новочеркасск, мкр. Хотунок
61-1-5-1215-13 от 30.12.2013

Всего
61528,3
77030,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
42602,7
57772,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
18925,6
19257,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13
Строительство дошкольной образовательной организации на 160 мест, г. Новочеркасск (центр)
61-1-5-1214-13 от 30.12.2013

Всего
53477,1
95101,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
42415,2
57772,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
11061,9
37328,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14
Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест, г. Новочеркасск, мкр. Молодежный

2015 год
Всего
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15
Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Новочеркасск, мкр. Черемушки
61-1-5-1153-13 от 25.12.2013

Всего
61957,9
109443,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
52958,4
79437,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
8999,5
30006,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16
Строительство дошкольной образовательной организации на 80 мест по ул. Авиаторов, г. Новочеркасск

2014 год
Всего
3246,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
2391,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
854,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объекты капитального строительства и реконструкции, итого
Всего
138306,0
281575,4
0,0
12000,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
97953,0
194983,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
40353,0
86592,2
0,0
12000,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объекты капитального ремонта, итого
Всего
127022,9
67580,8
0,0
131666,7
45929,7
60800,0
18000,0
Федеральный бюджет
45304,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
20851,9
0,0
0,0
50000,0
29347,3
0,0
0,0
Местный бюджет
60866,5
67580,8
0,0
81666,7
16582,4
60800,0
18000,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по Программе
Всего
265328,9
349156,2
0,0
143666,7
45929,7
60800,0
18000,0
Федеральный бюджет
45304,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
118804,9
194983,2
0,0
50000,0
29347,3
0,0
0,0
Местный бюджет
101219,5
154173,0
0,0
93666,7
16582,4
60800,0
18000,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

--------------------------------
<*> Дальнейшее финансирование мероприятий при наличии дополнительных доходных источников подлежит включению в бюджет.





Приложение 7
к муниципальной программе
"Развитие образования города
Новочеркасска"

РАСХОДЫ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП
Координатор, участники
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа
Развитие образования города Новочеркасска
ВСЕГО, в том числе:
641387,7
694270,1
555173,8
686516,7
609424,4
653642,0
610842,0
УО
907
X
X
X
513987,8
491470,2
502118,6
502118,6
502118,6
502118,6
502118,6
ДСГР
911
X
X
X
65693,3
154172,9
0,0
93666,7
16582,4
60800,0
18000,0
УФКС
915
X
X
X
61706,6
48627,0
53055,2
90731,4
90723,4
90723,4
90723,4
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
УО всего, в том числе:
617717,6
671750,6
532493,8
663836,7
586744,4
630962,0
588162,0
УО
907
X
X
X
490317,7
468950,7
479438,6
479438,6
479438,6
479438,6
479438,6
ДСГР
911
X
X
X
65693,3
154172,9
0,0
93666,7
16582,4
60800,0
18000,0
УФКС
915
X
X
X
61706,6
48627,0
53055,2
90731,4
90723,4
90723,4
90723,4
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в ДОУ
УО всего, в том числе:
333254,0
356144,6
276496,4
353496,4
276496,4
276496,4
276496,4
УО
907
0701
0210059
610
275226,7
268052,4
274996,4
274996,4
274996,4
274996,4
274996,4
УО
907
0701
0212507
610
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
ДСГР
911
0701
0212601
240
16613,4
0,0
0,0
77000,0
0,0
0,0
0,0
ДСГР
911
0701
0212601
830
72,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДСГР
911
0701
0214003
410
11061,9
37328,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДСГР
911
0701
0214006
410
18925,6
19257,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДСГР
911
0701
0214007
410
8999,5
30006,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДСГР
911
0701
0214008
240
854,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования детей
УО всего, в том числе:
281321,3
312398,0
252789,4
307132,3
307040,0
351257,6
308457,6
УО
907
0702
0210059
240
80,5
36,6
36,6
36,6
36,6
36,6
36,6
УО
907
0702
0210059
610
196303,1
181936,4
185426,7
185426,7
185426,7
185426,7
185426,7
УО
907
0702
0210059
620
14065,1
14217,3
14270,9
14270,9
14270,9
14270,9
14270,9
ДСГР
911
0702
0212601
240
7947,8
67580,7
0,0
16666,7
16582,4
60800,0
18000,0
ДСГР
911
0702
0214008
240
511,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДСГР
911
0702
0214012
410
692,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДСГР
911
0702
0212601
830
13,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УФКС
915
0702
0210059
610
61666,1
48586,5
53014,7
90690,9
90682,9
90682,9
90682,9
УФКС
915
0702
0212509
610
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
Основное мероприятие 1.3
Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей
УО
907
0702
0212509
610
270,0
306,0
306,0
306,0
306,0
306,0
306,0
Основное мероприятие 1.4
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования города, включая мероприятия по поддержке лучших педагогических работников
УО всего, в том числе:
2306,8
2306,8
2306,8
2306,8
2306,8
2306,8
2306,8
УО
907
0701
0212506
610
1046,7
1046,7
1046,7
1046,7
1046,7
1046,7
1046,7
УО
907
0702
0212506
610
1228,8
1260,1
1260,1
1260,1
1260,1
1260,1
1260,1
УО
907
0702
0212506
620
31,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5
Софинансирование расходов на реализацию проекта "Всеобуч по плаванию"
УО
907
0702
0212578
610
565,5
595,2
595,2
595,2
595,2
595,2
595,2
Подпрограмма 2
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска" и прочие мероприятия"
УО
907
X
X
X
23670,1
22519,5
22680,0
22680,0
22680,0
22680,0
22680,0
Основное мероприятие 2.1
Финансовое обеспечение деятельности УО и его структурных подразделений
УО всего, в том числе:
17521,1
17528,5
17663,0
17663,0
17663,0
17663,0
17663,0
УО
907
0709
0220011
120
5272,5
5111,4
5111,4
5111,4
5111,4
5111,4
5111,4
УО
907
0709
0220011
240
72,2
126,1
126,1
126,1
126,1
126,1
126,1
УО
907
0709
0222505
110
9713,4
9820,3
9820,3
9820,3
9820,3
9820,3
9820,3
УО
907
0709
0222505
240
1301,3
1505,0
1639,5
1639,5
1639,5
1639,5
1639,5
УО
907
0709
0222580
240
192,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УО
907
0709
0229999
850
5,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
УО
907
0709
0222511
110
964,3
964,3
964,3
964,3
964,3
964,3
964,3
Основное мероприятие 2.2
Финансовое обеспечение мероприятий по реализации программ психолого-педагогической и медико-социальной помощи, психолого-педагогической реабилитации
УО
907
0709
0220059
610
6149,0
4991,0
5017,0
5017,0
5017,0
5017,0
5017,0





Приложение 8
к муниципальной программе
"Развитие образования города
Новочеркасска"

РАСХОДЫ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование
Источник финансирования программы, подпрограммы
Оценка расходов, тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа
Развитие образования города Новочеркасска
Всего
1508900,2
1621110,9
1336327,4
1499776,1
1402031,1
1416901,4
1374101,4
Федеральный бюджет
45304,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
822208,0
926840,8
781153,6
813259,4
792606,7
763259,4
763259,4
Местный бюджет
641387,7
694270,1
555173,8
686516,7
609424,4
653642,0
610842,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
Всего
1480300,0
1593541,3
1308597,3
1471803,5
1374058,5
1388928,8
1346128,8
Федеральный бюджет
45304,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
817277,9
921790,7
776103,5
807966,8
787314,1
757966,8
757966,8
Местный бюджет
617717,6
671750,6
532493,8
663836,7
586744,4
630962,0
588162,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска" и прочие мероприятия"
Всего
28600,2
27569,6
27730,1
27972,6
27972,6
27972,6
27972,6
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
4930,1
5050,1
5050,1
5292,6
5292,6
5292,6
5292,6
Местный бюджет
23670,1
22519,5
22680,0
22680,0
22680,0
22680,0
22680,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


------------------------------------------------------------------