По датам
Введите даты для поиска:
Полезное
Выборки
Типы документов
Постановление Администрации г. Новочеркасска от 31.12.2013 N 2526 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2013 N 1795 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Новочеркасска"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. № 2526
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 30.09.2013 № 1795 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН
ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА"
В связи с принятием бюджета на 2014-2016 годы согласно решению Городской Думы от 03.12.2013 № 432 и в целях корректировки объемов финансирования программных мероприятий муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Новочеркасска", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании постановлений Администрации города от 28.08.2013 № 1555 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новочеркасска", от 27.08.2013 № 1552 "Об утверждении Перечня муниципальных программ города Новочеркасска" и от 03.09.2013 № 1600 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Новочеркасска", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом города, постановляю:
1. Внести в приложение "Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Новочеркасска" к постановлению Администрации города от 30.09.2013 № 1795 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Новочеркасска" следующие изменения:
1.1. раздел "Ресурсное обеспечение Программы" паспорта муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Новочеркасска" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение Программы
- общий объем финансирования Программы составляет 5547673,7 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 291214,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 140796,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 150418,4 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 4860467,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 623360,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 689591,4 тыс. рублей;
на 2016 год - 751033,7 тыс. рублей;
на 2017 год - 699120,5 тыс. рублей;
на 2018 год - 699120,5 тыс. рублей;
на 2019 год - 699120,5 тыс. рублей;
на 2020 год - 699120,5 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 366592,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 41903,3 тыс. рублей;
на 2015 год - 47430,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 49497,7 тыс. рублей;
на 2017 год - 56855,5 тыс. рублей;
на 2018 год - 56098,8 тыс. рублей;
на 2019 год - 57243,1 тыс. рублей;
на 2020 год - 57563,8 тыс. рублей;
средства от приносящей доход деятельности - 29400,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 4200,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 4200,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 4200,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 4200,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 4200,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 4200,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 4200,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней";
1.2. в разделе 4 "Информация по ресурсному обеспечению Программы" число "5627719,3" заменить числом "5547673,7";
1.3. раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" паспорта подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
- общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 4754460,1 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 291214,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 140796,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 150418,4 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 4206466,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 551112,1 тыс. рублей;
на 2015 год - 604460,4 тыс. рублей;
на 2016 год - 651709,3 тыс. рублей;
на 2017 год - 599796,1 тыс. рублей;
на 2018 год - 599796,1 тыс. рублей;
на 2019 год - 599796,1 тыс. рублей;
на 2020 год - 599796,1 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 256779,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 27400,5 тыс. рублей;
на 2015 год - 32554,3 тыс. рублей;
на 2016 год - 34398,7 тыс. рублей;
на 2017 год - 38856,5 тыс. рублей;
на 2018 год - 40203,4 тыс. рублей;
на 2019 год - 41347,7 тыс. рублей;
на 2020 год - 42018,4 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы 1 подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней";
1.4. в разделе 7.4 "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1" третий абзац изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 4754460,1 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 291214,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 140796,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 150418,4 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 4206466,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 551112,1 тыс. рублей;
на 2015 год - 604460,4 тыс. рублей;
на 2016 год - 651709,3 тыс. рублей;
на 2017 год - 599796,1 тыс. рублей;
на 2018 год - 599796,1 тыс. рублей;
на 2019 год - 599796,1 тыс. рублей;
на 2020 год - 599796,1 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 256779,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 27400,5 тыс. рублей;
на 2015 год - 32554,3 тыс. рублей;
на 2016 год - 34398,7 тыс. рублей;
на 2017 год - 38856,5 тыс. рублей;
на 2018 год - 40203,4 тыс. рублей;
на 2019 год - 41347,7 тыс. рублей;
на 2020 год - 42018,4 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы 1 подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней.";
1.5. раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" паспорта подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения города, сохранение кадрового потенциала" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
- объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 за 2014-2020 годы составляет 652513,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 72103,7 тыс. рублей;
на 2015 год - 84390,9 тыс. рублей;
на 2016 год - 98615,5 тыс. рублей;
на 2017 год - 101016,1 тыс. рублей;
на 2018 год - 98912,5 тыс. рублей;
на 2019 год - 98912,5 тыс. рублей;
на 2020 год - 98562,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 614752,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 67201,7 тыс. рублей;
на 2015 год - 79430,7 тыс. рублей;
на 2016 год - 93624,1 тыс. рублей;
на 2017 год - 93624,1 тыс. рублей;
на 2018 год - 93624,1 тыс. рублей;
на 2019 год - 93624,1 тыс. рублей;
на 2020 год - 93624,1 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 8360,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 702,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 760,2 тыс. рублей;
на 2016 год - 791,4 тыс. рублей;
на 2017 год - 3192,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 1088,4 тыс. рублей;
на 2019 год - 1088,4 тыс. рублей;
на 2020 год - 738,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 29400,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 4200,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 4200,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 4200,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 4200,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 4200,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 4200,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 4200,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы 2 подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней";
1.6. в разделе 8.4 "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2" третий абзац изложить в следующей редакции:
"Объем финансового обеспечения реализации программы 2 за 2014-2020 годы составит 652513,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 72103,7 тыс. рублей;
на 2015 год - 84390,9 тыс. рублей;
на 2016 год - 98615,5 тыс. рублей;
на 2017 год - 101016,1 тыс. рублей;
на 2018 год - 98912,5 тыс. рублей;
на 2019 год - 98912,5 тыс. рублей;
на 2020 год - 98562,5 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
средства областного бюджета - 614752,9 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 8360,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 29400,0 тыс. рублей.";
1.7. приложение 4 "Расходы местного, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1;
1.8. приложение 5 "Расходы местного бюджета на реализацию Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
2. Отделу информационной политики и организационной работы Администрации города (Лобода Т.В.) опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный выпуск. Новочеркасские ведомости" и разместить на официальном сайте Администрации города.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Жиркову Е.Ю.
Мэр города
В.В.КИРГИНЦЕВ
Приложение № 1
к постановлению
Администрации города
от 31.12.2013 № 2526
Приложение 4
к муниципальной программе
"Социальная поддержка граждан
города Новочеркасска"
РАСХОДЫ
МЕСТНОГО, ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Источник финансирования
Объем расходов, тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа
Социальная поддержка граждан города Новочеркасска
Всего
810259,3
891639,8
804731,4
760176,0
759419,3
760563,6
760884,3
Федеральный бюджет
140796,0
150418,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
623360,0
689591,4
751033,7
699120,5
699120,5
699120,5
699120,5
Местный бюджет
41903,3
47430,0
49497,7
56855,5
56098,8
57243,1
57563,8
Внебюджетные источники
4200,0
4200,0
4200,0
4200,0
4200,0
4200,0
4200,0
Подпрограмма 1
Социальная поддержка отдельных категорий граждан
Всего
719308,6
787433,1
686108,0
638652,6
639999,5
641143,8
641814,5
Федеральный бюджет
140796,0
150418,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
551112,1
604460,4
651709,3
599796,1
599796,1
599796,1
599796,1
Местный бюджет
27400,5
32554,3
34398,7
38856,5
40203,4
41347,7
42018,4
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Модернизация и развитие социального обслуживания населения города, сохранение кадрового потенциала
Всего
72103,7
84390,9
98615,5
101016,1
98912,5
98912,5
98562,5
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
67201,7
79430,7
93624,1
93624,1
93624,1
93624,1
93624,1
Местный бюджет
702,0
760,2
791,4
3192,0
1088,4
1088,4
738,4
Внебюджетные источники
4200,0
4200,0
4200,0
4200,0
4200,0
4200,0
4200,0
Подпрограмма 3
Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе
Всего
18847,0
19815,8
20007,9
20507,3
20507,3
20507,3
20507,3
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
5046,2
5700,3
5700,3
5700,3
5700,3
5700,3
5700,3
Местный бюджет
13800,8
14115,5
14307,6
14807,0
14807,0
14807,0
14807,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управляющий делами
Администрации города
А.В.ДЕМЧЕНКО
Приложение № 2
к постановлению
Администрации города
от 31.12.2013 № 2526
Приложение 5
к муниципальной программе
"Социальная поддержка граждан
города Новочеркасска"
РАСХОДЫ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Координатор, участники
Код бюджетной классификации
Расходы по годам, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа
Социальная поддержка граждан города Новочеркасска
Всего, в том числе:
X
X
X
X
41903,3
47430,0
49497,7
56855,5
56098,8
57243,1
57563,8
УТСР
913
X
X
X
22841,2
27520,5
28983,4
31047,7
31144,2
31301,9
31405,0
Городская Дума
901
X
X
X
350,0
462,9
462,9
698,1
874,2
874,2
874,2
Администрация города
902
X
X
X
554,5
554,5
554,5
1865,6
2751,3
2808,5
2993,4
ФУ
904
X
X
X
218,2
621,2
1002,7
1130,9
1318,1
2166,8
2410,4
УАГ
912
X
X
X
93,0
93,0
93,0
158,6
160,0
165,0
172,0
КУМИ
914
X
X
X
132,1
243,6
243,6
583,5
583,5
659,2
791,3
УЗ
905
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УО
907
X
X
X
3211,5
3058,6
3058,6
3372,1
3372,1
3372,1
3372,1
ЦСОН
913
X
X
X
702,0
760,2
791,4
3192,0
1088,4
1088,4
738,4
МФЦ
902
X
X
X
13800,8
14115,5
14307,6
14807,0
14807,0
14807,0
14807,0
Подпрограмма 1
Социальная поддержка отдельных категорий граждан
Всего
X
X
X
27400,5
32554,3
34398,7
38856,5
40203,4
41347,7
42018,4
УТСР
913
X
X
X
22841,2
27520,5
28983,4
31047,7
31144,2
31301,9
31405,0
Городская Дума
901
X
X
X
350,0
462,9
462,9
698,1
874,2
874,2
874,2
Администрация города
902
X
X
X
554,5
554,5
554,5
1865,6
2751,3
2808,5
2993,4
ФУ
904
X
X
X
218,2
621,2
1002,7
1130,9
1318,1
2166,8
2410,4
УАГ
912
X
X
X
93,0
93,0
93,0
158,6
160,0
165,0
172,0
КУМИ
914
X
X
X
132,1
243,6
243,6
583,5
583,5
659,2
791,3
УЗ
905
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УО
907
X
X
X
3211,5
3058,6
3058,6
3372,1
3372,1
3372,1
3372,1
Основное мероприятие 1.1
Реализация прав граждан на социальную поддержку
Всего, в том числе:
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.1
Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области
УТСР
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.2
Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда
УТСР
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.3
Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
УТСР
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.4
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
УТСР
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.5
Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
УТСР
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.6
Предоставление материальной и иной помощи для погребения
УТСР
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.7
Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения
УТСР
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2
Предоставление социальных выплат отдельным федеральным льготным категориям граждан
Всего, в том числе:
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.1
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, "чернобыльцы")
УТСР
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3
Реализация прав муниципальных служащих, достигших пенсионного возраста
Всего, в том числе:
X
X
X
1704,6
2332,0
2713,5
4793,5
6043,9
7030,5
7598,1
УТСР
913
X
X
X
356,8
356,8
356,8
356,8
356,8
356,8
356,8
Городская Дума
901
X
X
X
350,0
462,9
462,9
698,1
874,2
874,2
874,2
Администрация города
902
X
X
X
554,5
554,5
554,5
1865,6
2751,3
2808,5
2993,4
ФУ
904
X
X
X
218,2
621,2
1002,7
1130,9
1318,1
2166,8
2410,4
УАГ
912
X
X
X
93,0
93,0
93,0
158,6
160,0
165,0
172,0
КУМИ
914
X
X
X
132,1
243,6
243,6
583,5
583,5
659,2
791,3
УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.3.1
Предоставление единовременного пособия муниципальным служащим, достигшим пенсионного возраста, при увольнении с муниципальной службы
УТСР
913
X
X
X
356,8
356,8
356,8
356,8
356,8
356,8
356,8
Городская Дума
901
X
X
X
350,0
462,9
462,9
698,1
874,2
874,2
874,2
Администрация города
902
X
X
X
554,5
554,5
554,5
1865,6
2751,3
2808,5
2993,4
ФУ
904
X
X
X
218,2
621,2
1002,7
1130,9
1318,1
2166,8
2410,4
УАГ
912
X
X
X
93,0
93,0
93,0
158,6
160,0
165,0
172,0
КУМИ
914
X
X
X
132,1
243,6
243,6
583,5
583,5
659,2
791,3
УО
907
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4
Реализация прав лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы
Всего, в том числе:
18892,3
23455,6
24888,5
24888,5
24888,5
24888,5
24888,5
Мероприятие 1.4.1
Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы
УТСР
913
X
X
X
18892,3
23455,6
24888,5
24888,5
24888,5
24888,5
24888,5
Основное мероприятие 1.5
Реализация прав граждан на социальную поддержку за счет средств местного бюджета
Всего, в том числе:
1500,0
1500,0
1500,0
2259,4
2355,9
2513,6
2616,7
Мероприятие 1.5.1
Оказание адресной социальной помощи жителям города
УТСР
913
X
X
X
1500,0
1500,0
1500,0
2259,4
2355,9
2513,6
2616,7
Основное мероприятие 1.6
Обеспечение выполнения функций УТСР
Всего, в том числе:
2092,1
2208,1
2238,1
2322,8
2322,8
2322,8
2322,8
Мероприятие 1.6.1
Обеспечение выполнения функций УТСР
УТСР
913
X
X
X
2092,1
2208,1
2238,1
2322,8
2322,8
2322,8
2322,8
Основное мероприятие 1.7
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей
Всего, в том числе:
X
X
X
3211,5
3058,6
3058,6
4592,3
4592,3
4592,3
4592,3
УТСР
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
1220,2
1220,2
1220,2
1220,2
УО
907
X
X
X
3211,5
3058,6
3058,6
3372,1
3372,1
3372,1
3372,1
УЗ
905
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.7.1
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей
УТСР
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.7.2
Проезд детей из малоимущих семей к месту отдыха и обратно
УТСР
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
1220,2
1220,2
1220,2
1220,2
Мероприятие 1.7.3
Организация летнего оздоровления и отдыха детей
УО
907
X
X
X
3211,5
3058,6
3058,6
3372,1
3372,1
3372,1
3372,1
Мероприятие 1.7.4
Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой по сопровождению организованных групп детей к месту отдыха и обратно
УЗ
905
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.8
Социальная поддержка семей, имеющих детей, детей-сирот и детей, находящихся под опекой или попечительством
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.8.1
Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни
УТСР
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.8.2
Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей
УТСР
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.8.3
Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям
УТСР
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.8.4
Ежемесячная денежная выплата для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет
УТСР
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.8.5
Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
УТСР
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.8.6
Осуществление полномочий по предоставлению регионального материнского капитала
УТСР
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.8.7
Расходы по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси)
УО
907
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.8.8
Расходы по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей
УО
907
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.8.9
Расходы по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях
УО
907
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.8.10
Расходы по предоставлению компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
УО
907
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.8.11
Расходы по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия
УО
907
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.8.12
Расходы по предоставлению мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотреннных частью 1 статьи 12.2 Областного закона Ростовской области от 22.10.2004 № 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области"
УО
907
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.9
Организация предоставления денежных выплат и пособий гражданам, имеющим детей
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.9.1
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
УТСР
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.9.2
Расходы на осуществление переданных полномочий по осуществлению полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
УО
907
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Модернизация и развитие социального обслуживания населения города, сохранение кадрового потенциала
Всего, в том числе:
X
X
X
702,0
760,2
791,4
3192,0
1088,4
1088,4
738,4
ЦСОН
913
X
X
X
702,0
760,2
791,4
3192,0
1088,4
1088,4
738,4
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение деятельности ЦСОН
Всего, в том числе:
X
X
X
702,0
760,2
791,4
3192,0
1088,4
1088,4
738,4
ЦСОН
913
X
X
X
702,0
760,2
791,4
3192,0
1088,4
1088,4
738,4
Мероприятие 2.1.1
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания
ЦСОН
913
X
X
X
702,0
760,2
791,4
738,4
738,4
738,4
738,4
Мероприятие 2.1.2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, из них:
ЦСОН
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
2453,6
350,0
350,0
0,0
Мероприятие 2.1.2.1
увеличение стоимости основных средств
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
1550,0
350,0
350,0
0,0
Мероприятие 2.1.2.2
прочие услуги (разработка ПСД на проведение капитального ремонта)
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
903,6
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2
Улучшение социальной защищенности пожилых людей
Всего, в том числе:
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.2.1
Организация горячего питания для посетителей ЦСОН
ЦСОН
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе
Всего, в том числе:
X
X
X
13800,8
14115,5
14307,6
14807,0
14807,0
14807,0
14807,0
МФЦ
902
X
X
X
13800,8
14115,5
14307,6
14807,0
14807,0
14807,0
14807,0
Основное мероприятие 3.1
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МФЦ
Всего, в том числе:
X
X
X
13800,8
14115,5
14307,6
14807,0
14807,0
14807,0
14807,0
МФЦ
902
X
X
X
13800,8
14115,5
14307,6
14807,0
14807,0
14807,0
14807,0
Управляющий делами
Администрации города
А.В.ДЕМЧЕНКО
------------------------------------------------------------------